Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra ZŠ150/2023 aktualizačné vzdelávanie PZ 1 280,00 s DPH 13/2300034 05.06.2026 Edusteps 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra ZŠ140/2025 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2025 470,00 bez DPH 19.05.2025 Mesto Želiezovce 20.05.2025
Objednávka 15/2500031 obnovenie prevádzkovej plomby 39,30 s DPH 16.05.2025 Západoslovenská distribučná ,a.s. 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra ZAL2/2025 obnovenie prevádzkovej plomby 39,30 s DPH 15/2500031 16.05.2025 Západoslovenská distribučná ,a.s. 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra ZŠ139/2025 hlasové služby mob.sieť 15.4.2025-14.5.2025 66,17 s DPH 16.05.2025 Slovak Telekom a.s. 19.05.2025
Faktúra ZŠ138/2025 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 4/2025 46,43 s DPH 15.05.2025 BEMIA plus s.r.o. 19.05.2025
Faktúra ZŠ136/2025 vodné a stočné 1.4.2025-30.4.2025 314,38 s DPH 15.05.2025 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 19.05.2025
Faktúra ZŠ135/2025 služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2025 75,00 bez DPH 15.05.2025 P.O.Tech Richard Zomborský 19.05.2025
Objednávka 15/2500030 dezinfekčný roztok,náplasť do lekárničky s DPH 14.05.2025 HIBISCUS s.r.o. 14.05.2025
Faktúra ZŠ137/2025 poistenie majetku DigiEdu digitálne vybavenie 1.splátka 15.5.2025 193,65 bez DPH č.4649002385 14.05.2025 Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group 15.05.2025 19.05.2025
Faktúra ZŠ133/2025 prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy marec 2025 401,00 bez DPH 70/2025 13.05.2025 Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce 19.05.2025
Faktúra ZŠ132/2025 dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2025 1 005,77 s DPH 13.05.2025 Teplo GGE s.r.o. 19.05.2025
Faktúra ZŠ134/2025 prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy apríl 2025 401,00 bez DPH 70/2025 13.05.2025 Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce 19.05.2025
Faktúra ZŠ130/2025 školské potreby pre detí 1-4.,roč. 2024/2025 II.polrok 116,20 s DPH 15/2500029 12.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 12.06.2025 16.06.2025
Faktúra ZŠ131/2025 dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2025 1 183,92 s DPH 11.05.2025 Teplo GGE s.r.o. 19.05.2025
Faktúra ZŠ129/2025 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2025 49,20 s DPH 09.05.2025 ITAK s.r.o. 19.05.2025
Faktúra ZŠ128/2025 spotrebný materiál popisovač pilot náplne 294,00 s DPH 15/2500028 09.05.2025 preskoly.sk 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ120/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025 7,10 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ114/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025 1 164,00 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ115/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025 31,20 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ1162025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025 208,80 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ117/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025 170,40 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ113/2025 drobný údržbársky materiál 77,90 s DPH 15/2500025 07.05.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ118/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025 48,50 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ119/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025 8,70 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ124/2025 režijné náklady pohostenie Deň učiteľov 2025 108,00 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ121/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2025 SF 339,50 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025
Faktúra ZŠ123/2025 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2025SF 49,70 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025
Faktúra ZŠ125/2025 vydané odeby pohostenie zamestnancov Deň učiteľov 2025 99,00 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ122/2025 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2025 SF 60,90 bez DPH 07.05.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.05.2025
Objednávka 15/2500029 školské potreby pre detí 1-4.roč. 2024/2025 II.polrok 116,20 s DPH 07.05.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 12.03.2025 07.05.2025
Faktúra ZŠ126/2025 elektrina 1.4.2025.30.4.2025budova ŠJ 779,69 s DPH 06.05.2025 ZSE Energia a.s. 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ127/2025 elektrina 1.4.2025-30.4.2025 ZŠ 127,07 s DPH 06.05.2025 ZSE Energia a.s. 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ86/2025 hlasové služby 1.4.2025-30.4.2025 29,21 s DPH 05.05.2025 Slovak Telekom a.s. 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ111/2025 hospodárenie, prevádzka a administratíva -apríl 2025 50,00 s DPH 15/2500013 30.04.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 09.05.2025 09.05.2025
Objednávka 15/2500028 spotrebný materiál náplne do popisovačov PILOT 294,00 s DPH 30.04.2025 preskoly.sk 30.04.2025
Faktúra ZŠ110/2025 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2025 46,43 s DPH 25.04.2025 BEMIA plus s.r.o. 09.05.2025 09.05.2025
Faktúra ZŠ109/2025 dokumentácia školy -apr.25 49,50 s DPH 15/2500013 23.04.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra ZŠ108/2025 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2025 470,00 bez DPH 16.04.2025 Mesto Želiezovce 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra ZŠ107/2025 hlasové služby mob.sieť 15.3.2025-14.4.2025 67,57 s DPH 16.04.2025 Slovak Telekom a.s. 23.04.2025 23.04.2025
Faktúra ZŠ106/2025 poistenie budovy 152.2025-3.7.2025 533,20 bez DPH 3347000043 15.04.2025 UNIQA poisťovňa 15.04.2025
Faktúra ZŠ105/2025 preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť 450,00 s DPH 14.04.2025 Autodoprava Tóth Štefan 15.04.2025 15.04.2025
Faktúra ZŠ104/2025 dokumentácia školy šk.jedáleň-apríl25 49,50 s DPH 15/2500013 14.04.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 15.04.2025
Faktúra ZŠ103/2025 vodné a stočné 1.3.2025-31.3.2025 243,39 s DPH 14.04.2025 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 15.04.2025
Faktúra ZŠ100/2025 dodávka tepla a vody budova ZŠ3/2025 1 005,77 s DPH 11.04.2025 Teplo GGE s.r.o. 15.04.2025
Faktúra ZŠ101/2025 dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2025 1 374,47 s DPH 11.04.2025 Teplo GGE s.r.o. 15.04.2025
Faktúra ZŠ96/2025 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025 SF 69,30 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ90/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025 237,60 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ91/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025 192,00 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ92/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025 53,90 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ93/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2025 9,90 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ94/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025 8,00 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ95/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025 SF 377,30 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ97/2025 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2025SF 56,00 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ98/2025 elektrina 1.3.2025.31.3.2025budova ŠJ 837,99 s DPH 10.04.2025 ZSE Energia a.s. 15.04.2025
Faktúra ZŠ88/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025 1 293,60 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ99/2025 elektrina 1.3.2025-31.3.2025 ZŠ 138,19 s DPH 10.04.2025 ZSE Energia a.s. 15.04.2025
Faktúra ZŠ89/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2025 43,20 bez DPH 10.04.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.04.2025
Faktúra ZŠ87/2025 vstupenky na divadelné prestavenie Operaház fantomja Madách dňa4.4.2025 -SF 1 386,00 bez DPH 15/2500016 08.04.2025 Magellán CA 10.04.2025
Faktúra ZŠ86/2025 hlasové služby 1.3.2025-31.3.2025 29,21 s DPH 04.04.2025 Slovak Telekom a.s. 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra ZŠ85/2025 služby technika BOZP za 2.štvrťrok 2025 a CO 120,00 bez DPH 03.04.2025 Bc.Roman Zomborský 10.04.2025
Faktúra ZŠ84/2025 káblovanie na zavedenie kamerového systému 501,47 s DPH 15/2500027 03.04.2025 AlarmCOM, s.r.o. 10.04.2025
Faktúra ZŠ102/2025 školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026 119,00 s DPH 15/2500022 03.04.2025 Ševt a.s. 27.03.2025 03.04.2025
Faktúra ZŠ83/2025 drobný údržbársky materiál 35,46 s DPH 15/2500025 03.04.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 11.04.2025 11.04.2025
Faktúra ZŠ82/2025 spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ 435,80 s DPH 15/2500024 02.04.2025 Ing.Gabriel Melczer Delfin 10.04.2025
Faktúra ZŠ81/2025 Korwin podpora 1.2.2023-31.3.2025 79,51 s DPH č.Z_24_0229 01.04.2025 Datalan a.s. 10.04.2025
Faktúra ZŠ80/2025 digitálne mesto podpora 1.3.2023-31.3.2025 6,15 s DPH 31.03.2025 Datalan a.s. 10.04.2025
Faktúra ZŠ79/2025 servisný zásah počít.techniky 98,40 s DPH 15/2500023 31.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 31.03.2025 31.03.2025
Faktúra ZŠ78/2025 projekor Benq MX 560 519,06 s DPH 15/2500023 31.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 31.03.2025 31.03.2025
Objednávka 15/2500024 spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ 435,80 s DPH 27.03.2025 Ing.Gabriel Melczer Delfin 27.03.2025
Objednávka 15/2500025 drobný údržbársky materiál 35,46 s DPH 27.03.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 12.03.2025 27.03.2025
Objednávka 15/2500026 preprava na divadelné predstavenie dňa 4.4.2025 operaház Fantomja Madách Budapesť 420,00 s DPH 27.03.2025 Autodoprava Tóth Štefan 27.03.2025
Objednávka 15/2500027 káblovanie na zavedenie kamerového systému 501,47 s DPH 27.03.2025 AlarmCOM, s.r.o. 27.03.2025
Faktúra ZAL1/2025 školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá 550,00 s DPH 15/2500022 27.03.2025 Ševt a.s. 27.03.2025 28.03.2025
Objednávka 15/2500023 projekor Benq MX 560 519,06 s DPH 25.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 19.03.2025 25.03.2025
Objednávka 15/2500022 školské a hospodárske tlačivá šk.rok2025/2026,licencia etlačivá 550,00 s DPH 24.03.2025 Ševt a.s. 27.03.2025 28.03.2025
Faktúra ZŠ77/2025 úmývací prostriedok do umývačky riadu 115,73 s DPH 14/2400011 21.03.2025 Gastro HAAL s.r.o. 21.03.2025 21.03.2025
Faktúra ZŠ76/2025 Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2024 13,53 s DPH 19.03.2025 BEMIA plus s.r.o. 19.03.2025 19.03.2025
Objednávka 15/2500021 servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor 46,13 s DPH 18.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ72/2025 čistiace prostriedky 152,40 s DPH 15/2500020 18.03.2025 Ildikó Líšková Drogéria 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ73/2025 prenájom nebytových priesorov na základe nájomnej zmluvy 401,00 bez DPH 70/2025 18.03.2025 Reformovaná kresťanaská cirkev-cirkevný zbor Želiezovce 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ74/2025 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2025 480,00 bez DPH 18.03.2025 Mesto Želiezovce 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ75/2025 servisný zásah počítač.t.materiál spojka,konektor 46,13 s DPH 15/2500021 18.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 19.03.2025 19.03.2025
Objednávka 15/2500020 čistiace prostriedky 152,40 s DPH 18.03.2025 Ildikó Líšková Drogéria 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ71/2025 hlasové služby mob.sieť 15.2.2025-14.3.2025 56,95 s DPH 17.03.2025 Slovak Telekom a.s. 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ70/2025 rezaná grafika písmená z fólie 26,00 bez DPH 15/2500019 14.03.2025 Mária Lengyelfalusi-STINET 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ69/2025 vodné a stočné 1.2.2025-28.2.2025 787,64 s DPH 13.03.2025 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 19.03.2025 19.03.2025
Faktúra ZŠ68/2025 školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok 99,60 s DPH 15/2500015 12.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ66/2025 dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2025 1 663,51 s DPH 11.03.2025 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ67/2025 dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2025 2 716,56 s DPH 11.03.2025 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ63/2025 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2025 49,20 s DPH 10.03.2025 ITAK s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ65/2025 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2025 45,51 s DPH 10.03.2025 BEMIA plus s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ64/2025 oprava el.pece a panvice 503,96 s DPH 15/2500012 10.03.2025 COOP Servis spol s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Objednávka 15/2500019 rezaná grafika písmená z fólie 26,00 bez DPH 10.03.2025 Mária Lengyelfalusi-STINET 19.03.2025 10.03.2025
Faktúra ZŠ59/2025 servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie 305,04 s DPH 15/2500018 06.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ61/2025 elektrina 1.2.2025-28.2.2025 ZŠ 233,51 s DPH 06.03.2025 ZSE Energia a.s. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ62/2025 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 2/2025 46,13 s DPH 06.03.2025 BEMIA plus s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ60/2025 elektrina 1.2.2025.28.2.2025budova ŠJ 703,77 s DPH 06.03.2025 ZSE Energia a.s. 12.03.2025 12.03.2025
Objednávka 15/2500015 školské potreby pre detí 1-4.,5.-9.roč. 2024/2025 II.polrok 99,60 s DPH 05.03.2025 MIRA OFFICE s.r.o. 12.03.2025 05.03.2025
Objednávka 15/2500016 vstupenky na divadelné prestavenie MAdách -Operaház fantomja -SF4.4.2025 1 700.00 bez DPH 05.03.2025 Magellán CA 08.04.2024 05.03.2025
Objednávka ZŠ59/2025 servisný zásah oprava údržba siete,káblovanie 305,04 s DPH 05.03.2025 Ing. Földes František SODUTO 12.03.2025 05.03.2025
Faktúra ZŠ58/2025 čistiace prostriedky 372,68 s DPH 15/2500017 05.03.2025 Ildikó Líšková Drogéria 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ55/2025 dodávka tepla a vody budova ZŠ rok 2024 preplatok -934,91 s DPH 04.03.2025 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ57/2025 hlasové služby 1.2.2025-28.2.2025 29,21 s DPH 04.03.2025 Slovak Telekom a.s. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ54/2025 dodávka tepla a vody budova ŠJ rok 2024 preplatok -965,89 s DPH 04.03.2025 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ53/2025 drobný údržbársky materiál 153,82 s DPH 15/2500014 04.03.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ52/2025 dokumentácia školy -feb25 49,50 s DPH 15/2500013 04.03.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ56/2025 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rok 2025 1 940.40 bez DPH 2328500361 28.02.2025 Mesto Želiezovce 12.03.2025 12.03.2025
Faktúra ZŠ51/2025 digitálne mesto podpora 1.2.2023-28.2.2025 6,15 s DPH 28.02.2025 Datalan a.s. 28.02.2025 28.02.2025
Objednávka 15/2500014 drobný údržbársky materiál 153,82 s DPH 28.02.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 12.03.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ42/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február2025 28,80 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ48/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025 SF 254,80 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ45/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025 36,40 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ44/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025 122,40 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ43/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 177,60 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ41/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2025 873,60 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ40/2025 hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole-fevr.25 48,70 s DPH 15/2500013 27.02.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ39/2025 dokumentácia školy šk.jedáleň-feb25 49,50 s DPH 15/2500013 27.02.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ47/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025 5,10 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ46/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 7,40 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ49/2025 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2025 SF 51,80 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra ZŠ50/2025 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2025SF 35,70 bez DPH 27.02.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2025 28.02.2025
Objednávka 15/2500013 dokumentácia školy šk.jedáleň rok 2025 600,00 s DPH 24.02.2025 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.02.2025 24.02.2025
Objednávka 15/2500012 oprava el.pece a panvice 503,96 s DPH 24.02.2025 COOP Servis spol s.r.o. 12.03.2025 24.02.2025
Objednávka 15/2500011 úmývací prostriedok do umývačky riadu 115,73 s DPH 24.02.2025 Gastro HAAL s.r.o. 21.03.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ38/2025 vyparovanie Následnej monitorvacej správy č.2,projektu NP312011U408 60,00 bez DPH 15/2500005 20.02.2025 Švingálová Alžbeta, Bc. 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ36/2025 služby technika PO CO za obdobie 1. štvrťroka 2025 75,00 bez DPH 18.02.2025 P.O.Tech Richard Zomborský 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ37/2025 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2025 470,00 bez DPH 18.02.2025 Mesto Želiezovce 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ35/2025 hlasové služby mob.sieť 15.1.2025-14.2.2025 50,80 s DPH 17.02.2025 Slovak Telekom a.s. 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ34/2025 servisný zásah oprava počítača, nastavenie tlačiarne inštalácia siete 181,06 s DPH 15/2500010 14.02.2025 Ing. Földes František SODUTO 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ33/2025 vodné a stočné 1.1.2025-31.1.2025 260,29 s DPH 13.02.2025 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 24.02.2025 24.02.2025
Faktúra ZŠ32/2025 dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2025 4 218.22 s DPH 12.02.2025 Teplo GGE s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
Objednávka 15/2500010 servisný zásah oprava počítača, nastavenie tlačiarne inštalácia siete 181,06 s DPH 12.02.2025 Ing. Földes František SODUTO 24.02.2025 12.02.2025
Faktúra ZŠ31/2025 dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2025 2 900,35 s DPH 12.02.2025 Teplo GGE s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ27/2025 grafické spracovanie a tlač veľkej a malej abecedy 7ks 327,67 s DPH 15/2500004 06.02.2025 JIMPRINT s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ30/2025 elektrina 1.1.2025.31.1.2025budova ŠJ 715,98 s DPH 06.02.2025 ZSE Energia a.s. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ29/2025 elektrina 1.1.2025-31.1.2025 ZŠ 370,05 s DPH 06.02.2025 ZSE Energia a.s. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ28/2025 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2024 470,00 bez DPH 06.02.2025 Mesto Želiezovce 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ26/2025 preprava žiakov na LVVK 27.1.2025-31.1.2025 394,50 s DPH 15/2500002 06.02.2025 Tóth Peter -TÓTHBUS 06.02.2025 06.02.2025
Faktúra ZŠ25/2025 vzdelávacie služby na rok 2025 150,00 bez DPH 14/2400139 05.02.2025 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ24/2025 drobný údržbársky materiál 45,24 s DPH 15/2500009 05.02.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ21/2025 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2025-30.1.2026 68,88 s DPH 15/2500008 04.02.2025 SOFT -GL s.r.o. 04.02.2025 04.02.2025
Faktúra ZŠ22/2025 hlasové služby 1.1.2025-31.1.2025 29,21 s DPH 04.02.2025 Slovak Telekom a.s. 06.02.2025 06.02.2025
Faktúra ZŠ23/2025 ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 27.1.2025-31.1.2025 1 855,50 s DPH 15/2500001 04.02.2025 Majk s.r.o. 06.02.2025 06.02.2025
Objednávka 15/2500008 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2025-30.1.2026 68,88 s DPH 04.02.2025 SOFT -GL s.r.o. 04.02.2025 04.02.2025
Objednávka ZŠ24/2025 drobný údržbársky materiál 45,24 s DPH 04.02.2025 HP Železiarstvo s.r.o. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ20/2025 digitálne mesto podpora 1.1.2023-31.1.2025 6,15 s DPH 03.02.2025 Datalan a.s. 07.02.2025 07.02.2025
Faktúra ZŠ11/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január2025 19,20 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ10/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2025 904,80 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ12/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2025 139,20 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ13/2025 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025 132,00 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ14/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2025 37,70 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ15/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2025 5,80 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ18/2025 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2025 SF 40,60 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ17/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2025 SF 263,90 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ19/2025 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025SF 38,50 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ16/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025 5,50 bez DPH 31.01.2025 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Faktúra ZŠ9/2025 odpadová nádobka Epson tlačiareň 18,99 s DPH 15/2500003 28.01.2025 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 30.01.2025 30.01.2025
Faktúra ZŠ7/2025 konrola násteného požiarného hydrantu 44,77 s DPH 15/2500006 27.01.2025 Miroslav Lešťan HASLEX 30.01.2025 30.01.2025
Faktúra ZŠ8/2025 odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí 146,50 bez DPH 15/2500007 24.01.2025 Roman Mesiarik Revtech 30.01.2025 30.01.2025
Objednávka 15/2500004 grafické spracovnie a tlač malej avekej abecedy 327,67 s DPH 24.01.2025 JIMPRINT s.r.o. 24.01.2025
Objednávka 15/2500005 vyparovanie Následnej monitorvacej správy č.2,projektu NP312011U408 60,00 bez DPH 24.01.2025 Švingálová Alžbeta, Bc. 24.02.2025 24.01.2025
Objednávka 15/2500006 konrola násteného požiarného hydrantu 44,77 s DPH 24.01.2025 Miroslav Lešťan HASLEX 24.01.2025
Objednávka 15/2500007 odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí 146,50 bez DPH 24.01.2025 Roman Mesiarik Revtech 24.01.2025
Objednávka 15/2500007 odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí 146,50 bez DPH 24.01.2025 Roman Mesiarik Revtech 30.01.2025 24.01.2025
Faktúra ZŠ5/2025 služby technika BOZP za 1.štvrťrok 2025 a CO 120,00 bez DPH 23.01.2025 Bc.Roman Zomborský 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra ZŠ6/2025 náplne do tlačiarní 728,79 s DPH 15/2500003 23.01.2025 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 24.01.2025 24.01.2025
Objednávka 15/2500003 náplne do tlačiarní 728,79 s DPH 22.01.2025 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 23.01.2025
Objednávka 15/2500002 preprava žiakov na LVVK 27.1.2025-31.1.2025 500,00 s DPH 17.01.2025 Tóth Peter -TÓTHBUS 23.01.2025
Objednávka 15/2500001 ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 27.1.2025-31.1.2025 1 900,00 s DPH 17.01.2025 Penzion Majk 23.01.2025
Faktúra ZŠ4/2025 hlasové služby mob.sieť 15.12.2024-14.1.2025 56,95 s DPH 16.01.2025 Slovak Telekom a.s. 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra ZŠ2/2025 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2025, 13.školenie 92,25 s DPH 13.01.2025 ITAK s.r.o. 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra ZŠ3/2025 poistenie budovy 1.2.2025-30.4.2025 533,20 bez DPH 3347000043 13.01.2025 UNIQA poisťovňa 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra ZŠ1/2024 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov 250,00 s DPH 10.01.2025 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 24.01.2025 24.01.2025
Faktúra ZŠ431/2024 programozás emillel3.ro. MF -176,34 s DPH 14/2400119 31.12.2024 Libristo Media s.r.o. 15.01.2025
Faktúra ZŠ417/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 82,20 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ430/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ12/2024 2 924,80 s DPH 31.12.2024 Teplo GGE s.r.o. 23.01.2025
Faktúra ZŠ432/2024 vodné a stočné 1.12.2024-31.12.2024 234,16 s DPH 31.12.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 23.01.2025
Faktúra ZŠ415/2024 hlasové služby 1.12.2024-31.12.2024 28,50 s DPH 31.12.2024 Slovak Telekom a.s. 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ416/2024 drobný materiál údržbársky 41,40 s DPH 14/2400141 31.12.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ433/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 12/2024, ELO za II.polrok 2024 63,00 s DPH 31.12.2024 BEMIA plus s.r.o. 23.01.2025
Faktúra ZŠ418/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ dec. v ŠJ 2024 13,20 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ425/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec.2024 SF 46,20 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ419/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024 11,80 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ429/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ12/2024 4 637.61 s DPH 31.12.2024 Teplo GGE s.r.o. 23.01.2025
Faktúra ZŠ428/2024 elektrina 1.12.2024-31.12.2024 359,24 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia a.s. 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ427/2024 elektrina 1.12.2024.31.12.2024 budova ŠJ 826,08 s DPH 31.12.2024 ZSE Energia a.s. 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ426/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec. 2024 SF 41,30 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ424/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 SF 287,70 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ423/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ dec.. 2024 135,70 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ422/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ dec. 2024 151,80 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ421/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 29,90 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ420/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ dec. 2024 945,30 bez DPH 31.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.01.2025 17.01.2025
Faktúra ZŠ414/2024 špoové aktivitypre zamestnacov 48,00 s DPH 14/2400136 28.12.2024 YORRKY s.r.o. 30.12.2024 30.12.2024
Faktúra ZŠ412/2024 spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ 248,17 s DPH 14/2400142 20.12.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 31.12.2024
Objednávka 14/2300142 spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ 248,17 s DPH 20.12.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 20.12.2024
Faktúra ZŠ413/2024 dokumentácia školy-odmeňovanie zam.škôl 35,00 s DPH 14/2400026 20.12.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 30.12.2024
Faktúra ZŠ411/2024 vodoinštalačný materiál pre Zš a ŠJ 263,66 s DPH 14/2400141 18.12.2024 PM Bazény spol. s.r.o. 18.12.2024
Faktúra ZŠ409/2024 spotrebný materiál popisovač pilot náplne 443,34 s DPH 14/2400133 17.12.2024 preskoly.sk 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra ZŠ4102024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku november 2024 263,04 bez DPH 17.12.2024 Mesto Želiezovce 18.12.2024
Faktúra ZŠ408/2024 dokumentácia školy-dec..24 49,50 s DPH 14/2400026 16.12.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.12.2024
Faktúra ZŠ405/2024 digitálne mesto podpora 1.12.2024-31.12.2024 6,00 s DPH 16.12.2024 Datalan a.s. 17.12.2024
Faktúra ZŠ407/2024 hlasové služby mob.sieť 15.11.2024-14.12.2024 46,56 s DPH 16.12.2024 Slovak Telekom a.s. 18.12.2024 18.12.2024
Faktúra ZŠ404/2024 ochranné pracovné prostriedky zamest. ŠJ 300,00 s DPH 14/2400138 16.12.2024 Textil Gold s.r.o. 17.12.2024
Faktúra ZŠ403/2024 čistiace prostriedky 237,59 s DPH 14/2400140 16.12.2024 Ildikó Líšková Drogéria 17.12.2024
Faktúra ZŠ406/2024 korwin - podpora 1.12.2024-31.12.2024 20,45 s DPH 16.12.2024 Datalan a.s. 17.12.2024
Objednávka 14/2400141 drodný údržbársky materiál 41,40 s DPH 13.12.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 13.12.2024
Objednávka 14/2400139 vzdelávacie služby na rok 2025 150,00 bez DPH 13.12.2024 Združenie obcí -RVC Nitra 13.12.2024
Objednávka 14/2400140 čistiace prostriedky pre Zš 237,59 s DPH 13.12.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 17.12.2024
Faktúra ZŠ402/2024 prehľad zmien v školskej legislatíve 2024 35,00 s DPH 14/2400026 13.12.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 13.12.2024
Faktúra ZŠ401/2024 vodné a stočné 1.11.2024-30.11.2024 263,85 s DPH 12.12.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ393/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ nov. 2024 227,70 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ398/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024 SF 377,30 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ388/2024 vianočné pohľadnice s obálkou 60ks 57,20 s DPH 11/2200132 11.12.2024 Pamas Hungary, s.r.o. 13.12.2024
Faktúra ZŠ389/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ11/2024 4 371,44 s DPH 11.12.2024 Teplo GGE s.r.o. 13.12.2024
Faktúra ZŠ390/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ11/2024 2 748,84 s DPH 11.12.2024 Teplo GGE s.r.o. 13.12.2024
Faktúra ZŠ3391/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024 1 239,70 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ392/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov.. 2024 29,90 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ394/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov.. 2024 165,60 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ395/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ nov. 2024 107,80 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ397/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov. 2024 14,60 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ396/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ nov. v ŠJ 2024 19,80 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ399/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ nov.2024 SF 69,30 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ400/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ nov. 2024 SF 21,10 bez DPH 11.12.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra Zš385/2024 toaletný papier JUMBO 190/2v.-180ks 192,46 s DPH 14/2400134 10.12.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 13.12.2024
Faktúra ZŠ386/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 11/2024 45,60 s DPH 10.12.2024 BEMIA plus s.r.o. 13.12.2024
Faktúra ZŠ387/2024 náplne do tlačiarní 417,12 s DPH 14/2400135 10.12.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ384/2024 čistiace prostriedky pre ŠJ 309,24 s DPH 14/2400135 09.12.2024 Ildikó Líšková Drogéria 09.12.2024
Objednávka 14/2400138 ochranné odevy a obuv zam.ŠJ 300,00 s DPH 09.12.2024 Textil Gold s.r.o. 09.12.2024
Objednávka 14/2400137 čistiace prostriedky pe ŠJ 309,24 s DPH 09.12.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 09.12.2024
Objednávka 14/2400135 náplne do tlačiarní 417,12 s DPH 06.12.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 06.12.2024
Objednávka 14/2400136 športové aktivity pre zametsnancov školy 48,00 s DPH 06.12.2024 YORRKY s.r.o. 06.12.2024
Objednávka 14/2400134 toaletný papier JUMBO 190/2v.-180ks 192,46 s DPH 05.12.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 05.12.2024
Faktúra ZŠ382/2024 elektrina 1.11.2024-3011.2024 ZŠ 397,16 s DPH 05.12.2024 ZSE Energia a.s. 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ383/2024 elektrina 1.11.2024.30.11.2024budova ŠJ 1 031.59 s DPH 05.12.2024 ZSE Energia a.s. 13.12.2024 13.12.2024
Faktúra ZŠ380/2024 hlasové služby 1.11.2024-30.11.2024 29,80 s DPH 03.12.2024 Slovak Telekom a.s. 13.12.2024 13.12.2024
Objednávka 14/2300133 materiál náplne do popisovačov PILOT kancelársky papier A4 250,09 s DPH 03.12.2024 preskoly.sk 03.12.2024
Faktúra ZŠ379/2024 drobný materiál údržbársky 52,79 s DPH 14/2400084 03.12.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 09.12.2024
Objednávka 14/2300132 vianočné pozdravy 60kariet 57,20 s DPH 02.12.2024 Pamas Hungary s.r.o. 03.12.2024
Faktúra ZŠ378/2024 korwin - podpora 1.11.2024-30.11.2024 20,45 s DPH 02.12.2024 Datalan a.s. 03.12.2024
Faktúra ZŠ377/2024 digitálne mesto podpora 1.11.2024-30.11.2024 6,00 s DPH 02.12.2024 Datalan a.s. 03.12.2024
Faktúra ZŠ376/2024 materiál na krúžkovú činnosť 404,84 s DPH 14/2400131 29.11.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 29.11.2024 29.11.2024
Faktúra ZŠ381/2024 Zborovňa komplet na 12 mesiacov 316,51 s DPH VK/09/11/107 28.11.2024 Komenský, s.r.o. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ375/2024 služby technika BOZP za 4.štvrťrok 2024 a CO 120,00 bez DPH 28.11.2024 Bc.Roman Zomborský 02.12.2024
Faktúra ZŠ374/2024 školská jedáleň, hospodárenie.prev. admin. nov.24 95,20 s DPH 14/2400026 27.11.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 02.12.2024
Faktúra ZŠ373/2024 vodné a stočné 1.10.2024-31.10.2024 402,34 s DPH 27.11.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 29.11.2024 29.11.2024
Objednávka 14/2400131 materiál na krúžkovú činnosť 404,84 s DPH 26.11.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 26.11.2024
Faktúra ZŠ369/2024 servisný zásah nastaveni siete Wifi konrola sieťových káblov nastavenie lačiarne 297,00 s DPH 14/2400130 21.11.2024 Ing. Földes František SODUTO 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ371/2024 zber.preprava a zhdnoenie zmesitukov a olejov z odlučovačov oleja ..erpanie lapača tukov 653,88 s DPH 14/2400120 21.11.2024 KANAL M.P.S. Mariaus Pedesen 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ368/2024 modenizácia webstránky 79,00 s DPH 14/2400118 21.11.2024 aScApplied Software Consultants a.s. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ370/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 10/2024 46,20 s DPH 21.11.2024 BEMIA plus s.r.o. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ372/2024 digitálne šachové hodiny 320,55 s DPH 14/2400129 20.11.2024 Gamesy s.r.o. 18.11.2024 18.11.2024
Objednávka 14/2400130 servisný zásah nastaveni siete Wifi konrola sieťových káblov nastavenie lačiarne 297,00 s DPH 20.11.2024 Ing. Földes František SODUTO 20.11.2024
Objednávka 14/2300129 digitálne šachové hodiny 320,55 s DPH 18.11.2024 Gamesy s.r.o. 18.11.2024
Faktúra ZŠ367/2024 učebnice príspevok EP MŠVVam SR 101,50 s DPH 14/2400127 18.11.2024 preskoly.sk 18.11.2024 18.11.2024
Faktúra ZŠ366/2024 hlasové služby mob.sieť 15.10.2024-14.11.2024 49,56 s DPH 18.11.2024 Slovak Telekom a.s. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ365/2024 vodoinštalané práce pre Šj 314,00 s DPH 14/2400128 18.11.2024 Gut Instalaer s.r.o. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ364/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku októbe 2024 257,56 bez DPH 15.11.2024 Mesto Želiezovce 26.11.2024 26.11.2024
Objednávka 14/2400128 vodoinštalané práce pre Šj 314,00 s DPH 14.11.2024 Gut Instalaer s.r.o. 14.11.2024
Objednávka 14/2300127 učebnice slovenskýjazyk 9.roč. príspevok EP MŠVVaM SR 101,50 s DPH 14.11.2024 preskoly.sk 14.11.2024
Faktúra ZŠ362/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ10/2024 1 713,12 s DPH 12.11.2024 Teplo GGE s.r.o. 12.11.2024
Faktúra ZŠ361/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ10/2024 2 694.56 s DPH 12.11.2024 Teplo GGE s.r.o. 12.11.2024
Faktúra ZŠ360/2024 poistenie majetku noebookov a tabletov NP Digitálne vybavenie 24.11.2024-24.11.2025 95,26 bez DPH č.6631081465 11.11.2024 Kooperatíva poisťovňa, a.s Vienna Insurance Group 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra ZŠ359/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za nov.-dec..2024, 48,00 s DPH 11.11.2024 ITAK s.r.o. 26.11.2024 26.11.2024
Objednávka 14/2400126 ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode 2 000,00 s DPH 11.11.2024 Ipoly Erdő Zrt. 11.11.2024
Faktúra ZŠ363/2024 programozás emillel3.ro. MF 176,34 s DPH 14/2400119 08.11.2024 Libristo Media s.r.o. 08.11.2024
Faktúra ZŠ358/2024 oprava el.panvica Alba 603,11 s DPH 14/2400125 08.11.2024 COOP Servis spol s.r.o. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ357/2024 olej motorový, sieť tieniaci,páska viazacia, roundup 62,00 s DPH 14/2400124 08.11.2024 Lývia Kicsindyová LYVIUS 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ355/2024 elektrina 1.10.2024-31.10.2024 ZŠ 360,25 s DPH 07.11.2024 ZSE Energia a.s. 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra ZŠ356/2024 elektrina 1.10.2024.31.10.2024budova ŠJ 953,86 s DPH 07.11.2024 ZSE Energia a.s. 14.11.2024 14.11.2024
Objednávka 14/2400123 nákupné poukážky SF 1 800,00 s DPH 07.11.2024 COOP Jednota Nové Zámky spotr.družstvo 07.11.2024
Faktúra ZŠ354/2024 nákpné poukážky SF 1 800,00 bez DPH 14/2400123 07.11.2024 COOP Jednota NovíZámky spotr.družstvo 07.11.2024 07.11.2024
Objednávka 14/2400124 olej motorový, sieť tieniaci,páska viazacia, roundup 62,00 s DPH 07.11.2024 Lývia Kicsindyová LYVIUS 07.11.2024
Objednávka 14/2400125 oprava el.panvica Alba 603,11 s DPH 07.11.2024 COOP Servis spol s.r.o. 07.11.2024
Faktúra ZŠ344/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024 41,40 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ346/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ okt. 2024 218,50 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ353/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024 SF 58,10 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ352/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ okt. 2024 SF 66,50 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ351/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024 SF 394,80 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ350/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt. 2024 16,60 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ349/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ okt. v ŠJ 2024 19,00 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ348/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024 112,80 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ347/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ okt.. 2024 190,90 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Faktúra ZŠ345/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ okt. 2024 1 297,20 bez DPH 06.11.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 07.11.2024 07.11.2024
Objednávka 14/2400122 ročná odmena za sprístupnenia balíčka Bez KriedyPlus od 14.7.2024-13.7.2025 316,51 s DPH 06.11.2024 Komenský, s.r.o. 06.11.2024
Objednávka 14/2400119 programozás emillel3.roč. MF 176,34 s DPH 05.11.2024 Libristo Media s.r.o. 05.11.2024
Objednávka 14/2400120 zber.preprava a zhdnotenie zmesitukov a olejov z odlučovačov oleja ..čerpanie lapača tukov 653,88 s DPH 05.11.2024 KANAL M.P.S. Mariaus Pedesen 05.11.2024
Objednávka 14/2400121 servisný zásah nastavenie a oprava lokálnej siete Wifi 108,00 s DPH 05.11.2024 Ing. Földes František SODUTO 05.11.2024
Faktúra ZŠ340/2024 drobný materiál údržbársky 38,84 s DPH 14/2400084 04.11.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ341/2024 hlasové služby 1.10.2024-31.10.2024 28,63 s DPH 04.11.2024 Slovak Telekom a.s. 14.11.2024 14.11.2024
Faktúra ZŠ343/2024 dokumentácia školy-okt.24 49,50 s DPH 14/2400026 04.11.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ342/2024 servisný zásah nastavenie a oprava lokálnej siete Wifi 108,00 s DPH 14/2400121 04.11.2024 Ing. Földes František SODUTO 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ339/2024 korwin - podpora 1.10.2024-31.10.2024 20,45 s DPH 31.10.2024 Datalan a.s. 26.11.2024 26.11.2024
Faktúra ZŠ338/2024 digitálne mesto podpora 1.10.2024-31.10.2024 6,00 s DPH 31.10.2024 Datalan a.s. 26.11.2024 26.11.2024
Objednávka 14/2400118 modenizácia webstránky 79,00 s DPH 29.10.2024 aScApplied Software Consultants a.s. 29.10.2024
Faktúra ZŠ337/2024 odborný vebinár Novela školského zákona 49,00 bez DPH 14/2400117 25.10.2024 Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. 28.10.2024 29.10.2024
Objednávka 14/2400117 odborný vebinár Novela školského zákona 49,00 bez DPH 25.10.2024 Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. 25.10.2024
Faktúra ZŠ334/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 9/2024 45,00 s DPH 24.10.2024 BEMIA plus s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra ZŠ336/2024 ochranné pracovné prostriedky 299,00 s DPH 14/2400088 23.10.2024 AGRO-MARKET s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra ZŠ335/2024 materiál xerox papier 181,82 s DPH 14/2400114 23.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra ZŠ332/2024 hodiny školské ES-3/3603 780,00 s DPH 14/2400114 21.10.2024 LUX-El iveta Fazekašová 22.10.2024
Faktúra ZŠ333/2024 poistenie budovy 1.11.2024-31.1.2025 533,20 bez DPH 3347000043 21.10.2024 UNIQA poisťovňa 22.10.2024
Objednávka 14/2400116 vodoinštalačný materiál pre Zš a ŠJ 263,66 s DPH 18.10.2024 PM Bazény spol. s.r.o. 18.10.2024
Objednávka 14/2400114 materiál xerox papier 181,82 s DPH 18.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 18.10.2024
Objednávka 14/2400115 hodiny školské ES-3/3603 780,00 s DPH 18.10.2024 LUX-El iveta Fazekašová 18.10.2024
Faktúra ZŠ329/2024 oprava chldničky RedFox kuchyňa 479,28 s DPH 14/2400113 17.10.2024 COOP Servis spol s.r.o. 17.10.2024
Faktúra ZŠ331/2024 verejná správa SR ročný prístup 228,00 s DPH 14/2400098 17.10.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.09.2024 17.10.2024
Faktúra ZŠ330/2024 školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2024/2025 I.polrok 66,40 s DPH 14/2400110 17.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 18.10.2024 22.10.2024
Faktúra ZŠ326/2024 elekromonážne práce montáž nového zás.obvodu v kancelárii, montáž uzmenneia v kuchyni 546,48 s DPH 14/2400111 16.10.2024 OREM ELEKTRO s.r.o. 17.10.2024
Faktúra ZŠ327/2024 metodické orgány školy rk2024 20,00 s DPH 14/2400026 16.10.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra ZŠ328/2024 hlasové služby mob.sieť 15.9.2024-14.10.2024 46,56 s DPH 16.10.2024 Slovak Telekom a.s. 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra ZŠ324/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku september 2024 263,04 bez DPH 15.10.2024 Mesto Želiezovce 17.10.2024
Faktúra ZŠ323/2024 vyjadrenie správy k jestvujúcemu stavu stavby a návrh oparení statika opadnutá omietka sropu 120,00 s DPH 14/2400109 15.10.2024 AZ statik, s.r.o. 17.10.2024
Faktúra ZŠ321/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2024 968,36 s DPH 15.10.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.10.2024
Faktúra ZŠ320/2024 vodné a stočné 1.9.2024-30.9.2024 333,10 s DPH 15.10.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra ZŠ325/2024 oprava el.spoáka SE 13 230,29 s DPH 14/2400112 15.10.2024 COOP Servis spol s.r.o. 17.10.2024
Faktúra ZŠ322/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2024 675,92 s DPH 15.10.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.10.2024
Objednávka 14/2400110 školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2024/2025 I.polrok 66,40 s DPH 14.10.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 14.10.2024
Objednávka 14/2400111 elekromonážne práce montáž nového zás.obvodu v kancelárii, montáž uzmenneia v kuchyni 546,48 s DPH 14.10.2024 Orem Elektro s.r.o. 14.10.2024
Objednávka 14/2400112 oprava el.spoáka SE 13 230,29 s DPH 14.10.2024 COOP Servis spol s.r.o. 14.10.2024
Objednávka 14/2400113 oprava chladničky RedFox 479,28 s DPH 14.10.2024 COOP Servis spol s.r.o. 14.10.2024
Faktúra ZŠ319/2024 výlevka kombinovaná s umývadlom VKN -70 564,00 s DPH 14/2400108 11.10.2024 DK Profi s.r.o. 11.10.2024 17.10.2024
Faktúra ZŠ317 účastnícky poplatok pre dve osoby seminár 13.9.2024 98,00 bez DPH 14/2400094 07.10.2024 KANTORKA, n.o. 03.09.2024 07.10.2024
Faktúra ZŠ318/2024 služby technika BOZP za 3.štvrťrok 2024 a CO 120,00 bez DPH 07.10.2024 Bc.Roman Zomborský 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra ZŠ315/2024 elektrina 1.9.2024-30.9.2024 ZŠ 280,80 s DPH 04.10.2024 ZSE Energia a.s. 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra ZŠ316/2024 elektrina 1.9.2024.30.9.2024budova ŠJ 880,34 s DPH 04.10.2024 ZSE Energia a.s. 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra ZŠ311/2024 hlasové služby 1.9.2024-30.9.2024 28,50 s DPH 03.10.2024 Slovak Telekom a.s. 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra ZŠ313/2024 servisný zásah kontola a udržba siete, nastavenie PC 84,00 s DPH 14/2400107 03.10.2024 Ing. Földes František SODUTO 04.10.2024
Faktúra ZŠ312/2024 drobný materiál údržbársky 59,65 s DPH 14/2400084 03.10.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 18.10.2024 18.10.2024
Faktúra ZŠ299/2024 servisný zásah tlačiareň canon iE2016/2020 41,16 s DPH 14/2400105 01.10.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 04.10.2024
Faktúra ZŠ298/2024 spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ 280,88 s DPH 14/2400104 01.10.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 04.10.2024
Faktúra ZŠ297/2024 služby technika PO CO za obdobie 4. štvrťroka 2024 75,00 bez DPH 01.10.2024 P.O.Tech Richard Zomborský 04.10.2024
Objednávka 14/2300109 vyjadrenie správy k jestvujúcemu stavu stavby a návrh oparení statika opadnutá omietka sropu 120,00 s DPH 01.10.2024 AZ statik, s.r.o. 01.10.2024
Faktúra ZŠ300/2024 ročná odmena za sprístupnenia balíčka Bez KriedyPlus od 14.7.2024-13.7.2025 72,00 s DPH 14/2400106 01.10.2024 Komenský, s.r.o. 04.10.2024
Faktúra ZŠ301/2024 kontola oprava prenosných hasiaich prístrojov 83,88 s DPH 01.10.2024 HASLEX Miroslav Lešťan 04.10.2024
Faktúra ZŠ302/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sep. 2024 1 207.50 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ303/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2024 211,60 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ304/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2024 184,00 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ305/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2024 105,00 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ306/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ sept. v ŠJ 2024 18,40 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ307/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2024 16,00 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ309/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2024 SF 64,40 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Objednávka 14/2400108 výlevka kombinovaná s umývadlom VKN -70 564,00 s DPH 01.10.2024 DK Profi s.r.o. 01.10.2024
Faktúra ZŠ308/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2024 SF 367,50 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ310/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2024 SF 56,00 bez DPH 01.10.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.10.2024 04.10.2024
Objednávka 14/2300107 servisný zásah kontola a udržba siete, nastavenie PC 84,00 s DPH 01.10.2024 Ing. Földes František SODUTO 04.10.2024
Objednávka 14/2300106 ročná odmena za sprístupnenia balíčka Bez KriedyPlus od 14.7.2024-13.7.2025 72,00 s DPH 01.10.2024 Komenský, s.r.o. 04.10.2024
Objednávka 14/2300105 servisný zásah tlačiareň canon iE2016/2020 41,16 s DPH 30.09.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 04.10.2024
Faktúra ZŠ295/2024 korwin - podpora 1.9.2024-30.9.2024 20,45 s DPH 30.09.2024 Datalan a.s. 04.10.2024
Faktúra ZŠ296/2024 čistiace prostriedky a maliarsky materiál 770,88 s DPH 14/2400103 30.09.2024 Ildikó Líšková Drogéria 29.10.2024 29.10.2024
Faktúra ZŠ294/2024 digitálne mesto podpora 1.9.2024-30.9.2024 6,00 s DPH 30.09.2024 Datalan a.s. 04.10.2024
Objednávka 14/2300104 spotrebný a kancelársky materiál do ŠJ 280,88 s DPH 30.09.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 04.10.2024
Faktúra ZŠ293/2024 ineriérové zariadenie kusový nábytok 876,20 s DPH 14/2400101 26.09.2024 ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. 24.09.2024 24.09.2024
Objednávka 14/2300103 čistiace prostriedky a maliarsky materiál 770,88 s DPH 26.09.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 04.10.2024
Faktúra ZŠ292/2024 Project Explore Starter Studentś Book 10ks 150,00 s DPH 14/2400091 25.09.2024 Richard Šrobár -Littera 04.10.2024
Faktúra ZŠ291/2024 truhlicová mraznička ECG EFP 12950WE 310,00 s DPH 14/2400102 25.09.2024 UNIVERZUM Róbert Magát 27.09.2024 27.09.2024
Objednávka 14/2300102 truhlicová mraznička ECG EFP 12950WE 310,00 s DPH 25.09.2024 UNIVERZUM Róbert Magát 04.10.2024
Objednávka 14/2300101 ineriérové zariadenie kusový nábytok 876,20 s DPH 24.09.2024 ASKO-NÁBYTOK, spol. s.r.o. 04.10.2024
Objednávka 14/2400100 účastnícky poplatok webinár 49,00 s DPH 24.09.2024 Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. 24.09.2024
Faktúra ZŠ290/2024 účstnícky poplatok seminár Kollektívna zmluva po 1.9.2024 25,00 bez DPH 24.09.2024 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 24.09.2024 24.09.2024
Faktúra ZŠ288/2024 školská jedáleň-sept.24 49,20 s DPH 14/2400026 20.09.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.09.2024 24.09.2024
Faktúra ZŠ289/2024 náučná tlač -počítačová klávesnica, Povedz nie, Šikana a kyberšikana 297,00 s DPH 14/24000989 20.09.2024 FAST ADVERT s.r.o. 24.09.2024 24.09.2024
Objednávka 14/2300099 náučná tlač -počítačová klávesnica, Povedz nie, Šikana a kyberšikana 297,00 s DPH 19.09.2024 FAST ADVERT s.r.o. 04.10.2024
Faktúra ZŠ286/2024 hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, sept.24 48,70 s DPH 14/2400026 19.09.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.09.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ287/2024 účastnícky poplatok webinár 49,00 s DPH 14/2400100 19.09.2024 Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. 24.09.2024 24.09.2024
Faktúra ZŠ285/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku august 2024 252,08 bez DPH 17.09.2024 Mesto Želiezovce 24.09.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ284/2024 hlasové služby mob.sieť 15.8.2024-14.9.2024 46,56 s DPH 16.09.2024 Slovak Telekom a.s. 24.09.2024 04.10.2024
Faktúra ZŠ314/2024 Maeriálno spotrebné normy -revízia 2024 3záväzky 114,50 s DPH 14/2400097 13.09.2024 Jedálne.sk, s.r.o. 09.09.2024 09.09.2024
Objednávka 14/2300098 verejná správa SR ročný prístup 228,00 s DPH 13.09.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.09.2024
Faktúra ZAL14/2024 verejná správa SR ročný prístup 228,00 s DPH 14/2400098 13.09.2024 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra ZŠ283/2024 vodné a stočné 1.8.2024-31.8.2024 128,63 s DPH 12.09.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.09.2024 13.09.2024
Faktúra ZŠ282/2024 kuchyinské zariadenie pracovné stoly 3ks 1 413,60 s DPH 14/2400082 12.09.2024 DK Profi s.r.o. 16.09.2024 16.09.2024
Faktúra ZŠ280/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ8/2024 651,26 s DPH 11.09.2024 Teplo GGE s.r.o. 19.09.2024
Faktúra ZŠ279/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ8/2024 968,36 s DPH 11.09.2024 Teplo GGE s.r.o. 19.09.2024
Faktúra ZŠ278/2024 oprava zásuvkových odvodov 198,48 s DPH 14/2400096 10.09.2024 OREM ELEKTRO s.r.o. 10.09.2024 10.09.2024
Faktúra ZŠ277/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za sep.-okt.2024, 48,00 s DPH 09.09.2024 ITAK s.r.o. 10.09.2024 10.09.2024
Faktúra ZŠ281/2024 školské tlačivá školský rok 2024/2025 105,55 s DPH 14/2400017 06.09.2024 Ševt a.s. 03.09.2024 11.09.2024
Objednávka 14/2300097 Maeriálno spotrebné normy -revízia 2024 3záväzky 114,50 s DPH 06.09.2024 Jedálne.sk, s.r.o. 06.09.2024
Faktúra ZŠ275/2024 elektrina 1.8.2024-31.8.2024 ZŠ 147,44 s DPH 05.09.2024 ZSE Energia a.s. 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra ZŠ276/2024 elektrina 1.8.2024.31.8.2024budova ŠJ 221,17 s DPH 05.09.2024 ZSE Energia a.s. 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra ZŠ272/2024 umývadlo s príspušensvom 68,91 s DPH 14/2400092 04.09.2024 Peter Kováč Kovoterm 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra ZŠ273/2024 garniža kovová 350dupla 44,70 s DPH 14/2400095 04.09.2024 Tibor Naď- TINAX 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra ZŠ274/2024 drobný materiál údržbársky 84,41 s DPH 14/2400084 04.09.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 05.09.2024 05.09.2024
Objednávka 14/2300095 garniža kovová 350dupla 44,70 bez DPH 04.09.2024 Tibor Naď- TINAX 04.09.2024
Faktúra ZŠ271/2024 náplne do tlačiarní 25,54 s DPH 14/2400093 04.09.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 05.09.2024 05.09.2024
Objednávka 14/2300094 účastnícky poplatok pre dve osoby seminár 13.9.2024 98,00 bez DPH 03.09.2024 Kantorka, n.o. 05.09.2024
Objednávka 14/2400093 náplne do tlačiarní 25,54 s DPH 03.09.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 03.09.2024
Faktúra ZŠ270/2024 hlasové služby 1.8.2024-31.8.2024 28,50 s DPH 03.09.2024 Slovak Telekom a.s. 03.09.2024 03.09.2024
Objednávka 14/2300096 oprava zásuvkových odvodov 198,48 s DPH 03.09.2024 Orem Elektro s.r.o. 03.09.2024
Faktúra ZŠ267/2024 dokumentácia školy-aug.24 49,50 s DPH 14/2400026 02.09.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra ZŠ268/2024 digitálne mesto podpora 1.8.2024-31.8.2024 6,00 s DPH 02.09.2024 Datalan a.s. 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra ZŠ269/2024 korwin - podpora 1.8.2024-31.8.2024 20,45 s DPH 02.09.2024 Datalan a.s. 05.09.2024 05.09.2024
Faktúra ZAl11/2024 školské tlačivá školský rok 2024/2025 105,55 s DPH 14/2400017 02.09.2024 Ševt a.s. 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra ZŠ250/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2024 241,50 bez DPH 31.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Objednávka 14/2300092 umývadlo s príspušenstvom 68,91 s DPH 28.08.2024 Peter Kováč KOVOTERM 28.08.2024
Faktúra ZAL12/2024 účastnícky poplatok pre dve osoby seminár 13.9.2024 98,00 bez DPH 14/2400094 28.08.2024 KANTORKA, n.o. 03.09.2024 03.09.2024
Objednávka 14/2300091 programozás Emillelmunkafüzet príspevok na edukačné poblikácie MŠVVaM SR 110,00 s DPH 28.08.2024 Indicia s.r.o. 28.08.2024
Faktúra ZŠ265/2024 laminátová podlaha ,podložka, lišta,šróby,tmel, drevená lišta 303,98 s DPH 14/2400090 27.08.2024 Erik Kysel -Uniparket 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ266/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku júl 2024 246,60 bez DPH 27.08.2024 Mesto Želiezovce 03.09.2024 03.09.2024
Faktúra ZŠ264/2024 účastnícky poplatok online 2dňový kurz Personálne a ekonomické minimm pre riaditeľov 60,00 bez DPH 26.08.2024 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 27.08.2024 24.01.2023
Faktúra ZŠ262/2024 materiál ceruzky, pero, lepidlo 22,20 s DPH 14/2400087 26.08.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra Zš263/2024 toaletný papier JUMBO 190/2v.-240ks 256,61 s DPH 14/2400085 26.08.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 27.08.2024 27.08.2024
Objednávka 14/2400088 ochranné pracovné prostriedky odev, obuv 300,00 s DPH 23.08.2024 Agro Market s.r.o. 23.08.2024
Objednávka 14/2400090 laminátová podlaha ,podložka, lišta,šróby,tmel, drevená lišta 303,98 s DPH 23.08.2024 Erik Kysel -Uniparket 23.08.2024
Objednávka 14/2400089 servisný zásah montáž projekora inštalácia programuASCAgenda 108,00 s DPH 23.08.2024 Ing. Földes František SODUTO 23.08.2024
Faktúra ZŠ260/2024 náplne do tlačiarní 88,08 s DPH 14/2400086 23.08.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ259/2024 servisný zásah montáž projekora inštalácia programuASCAgenda 108,00 s DPH 14/2400089 23.08.2024 Ing. Földes František SODUTO 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ258/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2024 SF 8,40 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ255/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2024 2,40 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ251/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2024 27,60 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ252/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2024 27,60 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ253/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2024 21,00 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ254/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ júl v ŠJ 2024 2,40 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ257/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2024 SF 8,40 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ256/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2024 SF 73,50 bez DPH 21.08.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.08.2024 27.08.2024
Objednávka 14/2400086 náplne do tlačiarní 88,08 s DPH 20.08.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 20.08.2024
Objednávka 14/2400085 toaletný papier JUMBO 190/2v.-240ks 256,61 s DPH 20.08.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 20.08.2024
Objednávka 14/2400087 materiál ceruzky, pero, lepidlo 22,20 s DPH 20.08.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 20.08.2024
Faktúra ZŠ248/2024 hlasové služby mob.sieť 15.7.2024-14.8.2024 49,56 s DPH 19.08.2024 Slovak Telekom a.s. 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra ZŠ247/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ7/2024 636,47 s DPH 13.08.2024 Teplo GGE s.r.o. 19.08.2024
Faktúra ZŠ245/2024 vodné a stočné 1.7.2024-31.7.2024 56,06 s DPH 13.08.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra ZŠ246/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ7/2024 968,36 s DPH 13.08.2024 Teplo GGE s.r.o. 19.08.2024
Faktúra ZŠ242/2024 drobný materiál údržbársky 171,95 s DPH 14/2400084 06.08.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 27.08.2024 27.08.2024
Faktúra ZŠ243/2024 elektrina 1.7.2024-31.7.2024 ZŠ 143,38 s DPH 06.08.2024 ZSE Energia a.s. 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra ZŠ244/2024 elektrina 1.7.2024.31.7.2024budova ŠJ 283,08 s DPH 06.08.2024 ZSE Energia a.s. 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra ZŠ241/2024 hlasové služby 1.7.2024-31.7.2024 29,53 s DPH 05.08.2024 Slovak Telekom a.s. 19.08.2024 19.08.2024
Faktúra ZŠ238/2024 digitálne mesto podpora 1.7.2024-31.7.2024 6,00 s DPH 31.07.2024 Datalan a.s. 07.08.2024
Faktúra ZŠ239/2024 korwin - podpora 1.7.2024-31.7.2024 20,45 s DPH 31.07.2024 Datalan a.s. 07.08.2024
Faktúra ZŠ237/2024 poistenie budovy 1.8.2024-31.10.2024 533,20 bez DPH 3347000043 30.07.2024 UNIQA poisťovňa 30.07.2024 30.07.2024
Faktúra ZŠ240/2024 e tlačivá školský rok 2024/2025 220,00 s DPH 14/2400017 30.07.2024 Ševt a.s. 22.07.2024 30.07.2024
Faktúra ZŠ236/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku jún 2024 246,60 bez DPH 18.07.2024 Mesto Želiezovce 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ235/2024 hlasové služby mob.sieť 15.6.2024-14.7.2024 46,56 s DPH 16.07.2024 Slovak Telekom a.s. 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ232/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ6/2024 689,14 s DPH 15.07.2024 Teplo GGE s.r.o. 07.08.2024
Faktúra ZŠ231/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ6/2024 968,36 s DPH 15.07.2024 Teplo GGE s.r.o. 07.08.2024
Objednávka 14/2400084 drodný údržbársky materiál 171,95 s DPH 15.07.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 17.07.2024
Faktúra ZŠ233/2024 vodné a stočné 1.6.2024-30.6.2024 412,23 s DPH 15.07.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ234/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 6/2024 63,60 s DPH 15.07.2024 BEMIA plus s.r.o. 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ230/2024 spotrebný maeriál do ŠJ 452,53 s DPH 14/2400083 09.07.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ228/2024 elektrina 1.6.2024.30.6.2024budova ŠJ 838,87 s DPH 08.07.2024 ZSE Energia a.s. 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ227/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august 2024, 12.školenie 90,00 s DPH 08.07.2024 ITAK s.r.o. 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ229/2024 elektrina 1.6.2024-30.6.2024 ZŠ 341,21 s DPH 08.07.2024 ZSE Energia a.s. 22.07.2024 22.07.2024
Faktúra ZŠ249/2024 školské tlačivá školský rok 2024/2025 žiacka knižka 205,61 s DPH 14/2400017 08.07.2024 Ševt a.s. 03.07.2024 03.07.2024
Objednávka 14/2400082 kuchynské zariadenie pracovné stoly s policou 1 413.60 s DPH 08.07.2024 DK Profi s.r.o. 08.07.2024
Objednávka 14/2400083 spotrebný materiál do ŠJ 452,53 s DPH 08.07.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 08.07.2024
Faktúra ZŠ226/2024 hlasové služby 1.6.2024-30.6.2024 28,50 s DPH 04.07.2024 Slovak Telekom a.s. 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ219/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2024 10,80 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ213/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024 36,80 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ214/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024 931,50 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ215/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2024 181,70 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ216/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2024 124,20 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ217/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024 81,00 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ218/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ jún v ŠJ 2024 15,80 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ220/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2024 SF 340,20 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ221/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2024 SF 55,30 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ222/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2024 SF 37,80 bez DPH 03.07.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ225/2024 služby technika PO CO za obdobie 3. štvrťroka 2024 75,00 bez DPH 03.07.2024 P.O.Tech Richard Zomborský 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZAl9/2024 školské tlačivá školský rok 2024/2025 205,61 s DPH 14/2400017 03.07.2024 Ševt a.s. 03.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ212/2024 dokumentácia školy-jún24 49,20 s DPH 14/2400026 02.07.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ223/2024 digitálne mesto podpora 1.6.2024-30.6.2024 6,00 s DPH 01.07.2024 Datalan a.s. 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ224/2024 korwin - podpora 1.6.2024-30.6.2024 20,45 s DPH 01.07.2024 Datalan a.s. 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ211/2024 čistiace prostriedky pre ŠJ 144,06 s DPH 14/2400081 28.06.2024 Ildikó Líšková Drogéria 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ210/2024 čistiace prostriedky 224,45 s DPH 14/2400080 28.06.2024 Ildikó Líšková Drogéria 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ209/2024 materiál photopapier, euroobal A4 133,01 s DPH 14/2400078 28.06.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 04.07.2024 04.07.2024
Faktúra ZŠ208/2024 reproduktory počítačové 5ks 32,20 s DPH 14/2400077 27.06.2024 MARGARÉTKA PO s.r.o. 25.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ205/2024 oprava el.spoáka SE 13 a elektr.varného kotla 150L 460,67 s DPH 14/2400079 27.06.2024 COOP Servis spol s.r.o. 27.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ261/2024 uebnice, pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie 2 623.06 s DPH 14/2400066 27.06.2024 Aitec s.r.o. 06.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ203/2024 materiál nakrúžkovú činnosť, zoši, papier A4,xerox papier vanilkový, osničkový,papier farebný, rys,tempeová farba 475,52 s DPH 14/2400074 26.06.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 26.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ204/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 5/2024 45,60 s DPH 26.06.2024 BEMIA plus s.r.o. 26.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ202/2024 spotrebný materiál popisovač pilot náplne 443,34 s DPH 14/2400072 25.06.2024 preskoly.sk 25.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ206/2024 skartovací stroj AT-10C 3ks 403,20 s DPH 14/2400076 25.06.2024 B2B Parner s.r.o. 20.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ207/2024 programozás Emillelmunkafüzet príspevok na edukačné poblikácie MŠVVaM SR 165,00 s DPH 14/2400070 25.06.2024 Indicia s.r.o. 25.06.2024 27.06.2024
Objednávka 14/2300077 reproduktory počítačové 5ks 32,20 s DPH 25.06.2024 MARGARÉTKA PO s.r.o. 07.08.2024
Objednávka 14/2400078 materiál photopapier, euroobal A4 133,01 s DPH 25.06.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 25.06.2024
Objednávka 14/2400081 čistiace prostriedky pe ŠJ 144,06 s DPH 25.06.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 25.06.2024
Objednávka 14/2400079 oprava el.spoáka SE 13 a elektr.varného kotla 150L 460,67 s DPH 25.06.2024 COOP Servis spol s.r.o. 25.06.2024
Objednávka 14/2400080 čistiace prostreidky ZŠ 225,45 s DPH 25.06.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 25.06.2024
Faktúra ZŠ201/2024 služby technika BOZP za 2.štvrťrok 2024 a CO 120,00 bez DPH 24.06.2024 Bc.Roman Zomborský 25.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ200/2024 náplne do tlačiarní 482,41 s DPH 14/2400075 24.06.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 25.06.2024 26.06.2024
Faktúra ZŠ199/2024 školská jedáleň-jún24 49,20 s DPH 14/2400026 20.06.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 20.06.2024 27.06.2024
Objednávka 14/2400074 materiál nakrúžkovú činnosť, zoši, papier A4,xerox papier vanilkový, osničkový,papier farebný, rys,tempeová farba 497,55 s DPH 20.06.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 20.06.2024
Objednávka 14/2300072 spotrebný materiál náplne do popisovačov PILOT kancelársky papier A4 443,34 s DPH 20.06.2024 preskoly.sk 20.06.2024
Objednávka 14/2400075 náplne do tlačiarní 482,41 s DPH 20.06.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 20.06.2024
Faktúra ZŠ198/2024 dodanie a montáž proihmyzovejsieteREN ŠJ 434,00 s DPH 14/2400053 20.06.2024 Čomor Gabriel -LUNAP 21.06.2024 27.06.2024
Objednávka 14/2300076 skartovací stroj AT-10C 3ks 403,20 s DPH 20.06.2024 B2B Parner s.r.o. 20.06.2024
Faktúra ZŠ197/2024 kuchyinské náradie 731,47 s DPH 14/2400082 17.06.2024 DK Profi s.r.o. 17.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ196/2024 hlasové služby mob.sieť 15.5.2024-14.6.2024 46,56 s DPH 17.06.2024 Slovak Telekom a.s. 20.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ195/2024 učebnice príspevok EP MŠVVam SR 2 165.66 s DPH 14/2400067 17.06.2024 Terra vydavateľstvo s.r.o. 17.06.2024 17.06.2024
Faktúra ZŠ194/2024 hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, jún24 48,40 s DPH 14/2400026 17.06.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 20.06.2024 27.06.2024
Faktúra ZŠ193/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2024 241,12 bez DPH 14.06.2024 Mesto Želiezovce 20.06.2024 20.06.2024
Faktúra ZŠ192/2024 vodné a stočné 1.5.2024-31.5.2024 319,90 s DPH 13.06.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.06.2024 13.06.2024
Objednávka 14/2300070 programozás Emillelmunkafüzet príspevok na edukačné poblikácie MŠVVaM SR 165,00 s DPH 13.06.2024 Indicia s.r.o. 13.06.2024
Objednávka 14/2400071 kuchynské náradie, misa, kotlík,metla šľahacia, lyžice, vidličky, nože,taniere 731,47 s DPH 13.06.2024 DK Profi s.r.o. 13.06.2024
Faktúra ZŠ190/2024 učebnice, pracovné zošity príspevok na EP 2 488.50 s DPH 14/2400065 12.06.2024 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ191/2024 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025 519,00 s DPH 14/2400069 12.06.2024 aScApplied Software Consultants a.s. 13.06.2024 13.06.2024
Objednávka 14/2300069 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2025 519,00 s DPH 12.06.2024 aScApplied Software Consultants a.s. 12.06.2024
Faktúra ZŠ189/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ5/2024 666,06 s DPH 11.06.2024 Teplo GGE s.r.o. 13.06.2024
Faktúra ZŠ188/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ5/2024 1 067,00 s DPH 11.06.2024 Teplo GGE s.r.o. 13.06.2024
Faktúra ZŠ187/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 4/2024 45,60 s DPH 10.06.2024 BEMIA plus s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ185/2024 elektrina 1.5.2024.31.5.2024budova ŠJ 823,14 s DPH 06.06.2024 ZSE Energia a.s. 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ184/2024 3DLAC Adhézny sprej 400ml 31,60 s DPH 14/2400068 06.06.2024 IdeaU s.r.o. 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ183/2024 ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode Penzión Salamander,Palcmanská MAša 293, 3.6.-7.6.2024 2 700,00 s DPH 14/2400050 06.06.2024 MVAM, s.r.o. 10.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ186/2024 elektrina 1.5.2024-31.5.2024 ZŠ 271,82 s DPH 06.06.2024 ZSE Energia a.s. 13.06.2024 13.06.2024
Objednávka 14/2300068 3DLAC Adhézny sprej 400ml 31,50 s DPH 06.06.2024 IdeaU s.r.o. 06.06.2024
Faktúra ZŠ181/2024 ponorný mixér MP 450Ultra, krájač kociek 1 021,68 s DPH 14/2400062 05.06.2024 Gastro HAAL s.r.o. 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ171/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024 32,20 bez DPH 05.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZAL5/2024 uebnice, pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie 2 623.06 s DPH 14/2400066 05.06.2024 Aitec s.r.o. 06.06.2024 13.06.2024
Objednávka 14/2300066 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR 2 623,06 s DPH 05.06.2024 Aitec s.r.o. 05.06.2024
Faktúra ZŠ182/2024 drobný materiál skrutky, matky,podložky,motúz 19,61 s DPH 14/2400055 05.06.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 13.06.2024 13.06.2024
Objednávka 14/2300067 učebnice, pracovné zošity 1.-5. roč.príspevok na EP 2 165,66 s DPH 05.06.2024 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 05.06.2024
Objednávka 14/2400065 uebnice, pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie 2 488,50 s DPH 05.06.2024 Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. 05.06.2024
Faktúra ZŠ172/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024 1 117,80 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ175/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024 97,20 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ170/2024 hlasové služby 1.5.2024-31.5.2024 29,38 s DPH 04.06.2024 Slovak Telekom a.s. 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ173/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2024 209,30 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ174/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2024 133,40 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ177/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2024 11,60 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ176/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ máj v ŠJ 2024 18,20 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ178/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2024 SF 340,20 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ179/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2024 SF 63,70 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ180/2024 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2024SF 40,60 bez DPH 04.06.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 06.06.2024 13.06.2024
Faktúra 169/2027 vodoinštalačné práce výmena WC zariadenie , vodovodná prípojka 687,00 s DPH 14/2400059 04.06.2024 Gut inštalater s.r.o. 04.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ166/2024 korwin - podpora 1.5.2024-31.5.2024 20,45 s DPH 31.05.2024 Datalan a.s. 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ165/2024 digitálne mesto podpora 1.5.2024-31.5.2024 6,00 s DPH 31.05.2024 Datalan a.s. 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ168/2024 čistenie montáž projektora 27,00 s DPH 14/2400064 31.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 04.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ167/2024 Acer projektor FHD 1920x1080 DLP HDMI Repro, kabel, adapter 600,00 s DPH 14/2400063 31.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 04.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ164/2024 účastnícky poplatok webinár Výchova a vzdelávanie detí soŠVVP po novele zákona 49,00 bez DPH 14/2400061 30.05.2024 Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. 30.05.2024 31.05.2024
Objednávka 14/2400062 ponorný mixér, krájač kociek kuchynské 1 021.68 s DPH 30.05.2024 Gastro HAAL s.r.o. 31.05.2024
Objednávka 14/2400061 účastnícky poplatok webinár Výchova a vzdelávanie detí soŠVVP po novele zákona 49,00 bez DPH 30.05.2024 Agenúra vzdelávania -AgV s.r.o. 31.05.2024
Objednávka 14/2400064 servisný zásah čistenie montovanie projektora EB85 27,00 s DPH 30.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 30.05.2024
Objednávka 14/2400063 Acer FHD 1920x1080 DLP HDMI repro s príslušenstvom kábel 600,00 s DPH 30.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 30.05.2024
Faktúra ZŠ163/2024 náplň do3D tlačiarne 137,55 s DPH 14/2400060 29.05.2024 IdeaU s.r.o. 29.05.2024 31.05.2024
Faktúra ZŠ161/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov Pri príl. Dňa učiteľov 27.3.2024 89,70 bez DPH 28.05.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.05.2024 31.05.2024
Faktúra ZŠ162/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov pri prílež. Dňa učiteľov 27.3.20244 85,80 bez DPH 28.05.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.05.2024 31.05.2024
Objednávka 14/2400059 vodoinštalačné práce vodovodná prípojka, výmena Wc zariadenia 647,00 s DPH 28.05.2024 Gut inštalater s.r.o. 31.05.2024
Objednávka 14/2400060 náplň do3D tlačiarne 137,55 s DPH 28.05.2024 IdeaU s.r.o. 31.05.2024
Faktúra ZŠ160/2024 komplexné poistenie počítačovej zostavy PP01, 5.6.2024-4.6.2025 100,00 bez DPH 511055736 24.05.2024 Allianz Slovenská poisťovňa 13.06.2024 13.06.2024
Faktúra ZŠ159/2024 úmývací prostriedok do umývačky riadu 112,91 s DPH 14/2400047 20.05.2024 Gastro HAAL s.r.o. 20.05.2024 31.05.2024
Faktúra ZŠ157/2024 hlasové služby mob.sieť 15.4.2024-14.5.2024 43,56 s DPH 17.05.2024 Slovak Telekom a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ158/2024 pracovné zošity Matematika 1.2, pre 5, 6, 7,8,9. ročníky príspevok na EP MŠVVM 838,50 s DPH 14/2400058 17.05.2024 Libera Terra s.r.o. 31.05.2024 31.05.2024
Faktúra ZŠ156/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2024 241,12 bez DPH 17.05.2024 Mesto Želiezovce 17.05.2024 17.05.2024
Objednávka 14/2400058 pracovné zošity Matematika 1.2, pre 5, 6, 7,8,9. ročníky príspevok na EP MŠVVM 838,50 s DPH 16.05.2024 Libera Terra s.r.o. 31.05.2024
Faktúra ZŠ155/2024 dokumentácia školy-apr.24 49,20 s DPH 14/2400026 15.05.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ154/2024 vodné a stočné 1.4.2024-30.4.2024 478,21 s DPH 15.05.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ153/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ4/2024 1 139,53 s DPH 13.05.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.05.2024
Faktúra ZŠ152/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ4/2024 1 865,98 s DPH 13.05.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.05.2024
Faktúra ZŠ151/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2024 48,00 s DPH 10.05.2024 ITAK s.r.o. 17.05.2024 17.05.2024
Objednávka 14/2400057 rýchlokurz Financovanie podporné opatrenia na šk.rok 2024/2025 24,00 s DPH 07.05.2024 Ivana Drangová 17.05.2024
Faktúra ZŠ150/2024 rýchlokurz Financovanie podporných opatrení na šk.rok 2024/2025 24,00 s DPH 14/2400057 07.05.2024 Ivana Drangová 07.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ149/2024 hlasové služby 1.4.2024-30.4.2024 28,50 s DPH 06.05.2024 Slovak Telekom a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ148/2024 elektrina 1.4.2024.30.4.2024budova ŠJ 834,20 s DPH 06.05.2024 ZSE Energia a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ147/2024 elektrina 1.4.2024-30.4.2024 ZŠ 307,43 s DPH 06.05.2024 ZSE Energia a.s. 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ146/2024 Epson lampa smodulom výmena, odblokovanie notebooku 207,00 s DPH 14/2400056 06.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 17.05.2024 17.05.2024
Faktúra ZŠ145/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 3/2024 44,70 s DPH 06.05.2024 BEMIA plus s.r.o. 17.05.2024 17.05.2024
Objednávka 14/2400055 náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010 60,72 s DPH 03.05.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 03.05.2024
Objednávka 14/2400056 výmena Epson lampy s modulom, odblokovanie notbooku s kontom microsoft 207,00 s DPH 03.05.2024 Ing. Földes František SODUTO 03.05.2024
Faktúra ZŠ144/2024 náplň do tlačiarne toner HPCF 279A,285A, Canon MF 4010 60,72 s DPH 14/2400055 03.05.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ143/2024 oprava el.varného kotla 150L a panvice 519,42 s DPH 14/2400054 02.05.2024 COOP Servis spol s.r.o. 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ142/2024 korwin - podpora 1.4.2024-30.4.2024 20,45 s DPH 02.05.2024 Datalan a.s. 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ134/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024 230,00 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ132/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024 1 207,50 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ141/2024 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024SF 54,60 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ140/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2024 SF 70,00 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ139/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024 SF 367,50 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ138/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024 15,60 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ137/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ apríl v ŠJ 2024 20,00 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ136/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024 105,00 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ135/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2024 121,90 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ131/2024 digitálne mesto podpora 1.4.2024-31.4.2024 6,00 s DPH 30.04.2024 Datalan a.s. 17.05.2024 03.05.2024
Faktúra ZŠ133/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2024 43,70 bez DPH 30.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 03.05.2024 03.05.2024
Objednávka 14/2400054 oprava el.varného kotla 150L a panvice 519,42 s DPH 29.04.2024 COOP Servis spol s.r.o. 03.05.2024
Objednávka 14/2400053 sietky proti hmyzu 550,00 s DPH 25.04.2024 Čomor Gabriel-LUNAP 03.05.2024
Faktúra ZŠ130/2024 originálna lampa do projektora Epson 154,00 s DPH 24.04.2024 Web Retail s.r.o. 23.04.2024 23.04.2024
Faktúra ZŠ125/2024 atrament Epson 112 blach ,inštalácia tlačiarne Epson,MimioStudio čistenie a kontrola projektora 124,80 s DPH 14/2400044 22.04.2024 Ing. Földes František SODUTO 23.04.2024
Objednávka 14/2400051 drevené kekoračné tulipány 100ks 171,00 s DPH 22.04.2024 Bitter spol. s.r.o. 23.04.2024
Faktúra ZŠ129/2024 drevené kekorané tulipány 100ks 171,00 s DPH 14/2400051 22.04.2024 Bitter spol. s.r.o. 23.04.2024
Faktúra ZŠ128/2024 hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, školská jedáleň apríl24 94,90 s DPH 14/2400026 22.04.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 25.04.2024 25.04.2024
Objednávka 14/2400050 ubytovanie a strava na zotavovovacie podujatie Škola v prírode Penzión Salamander,Palcmanská MAša 293, 3.6.-7.6.2024 2 700,00 s DPH 22.04.2024 MVAM, s.r.o. 03.05.2024
Faktúra ZŠ124/2024 vlajka SR, Európska únie, 41,60 s DPH 14/2400048 22.04.2024 Reprezent Gabriel Gajdoš 23.04.2024
Faktúra ZŠ127/2024 elektrina opravné 1.3.2024.31.3.2024budova ŠJ 60,31 s DPH 19.04.2024 ZSE Energia a.s. 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra ZŠ126/2024 elektrina opravné 1.3.2024-31.3.2024 ZŠ 24,42 s DPH 19.04.2024 ZSE Energia a.s. 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra ZŠ123/2024 dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station 169,29 s DPH 14/2400035 18.04.2024 Alza.sk s.r.o. 18.03.2024 18.04.2024
Objednávka 14/2400048 vlajka SR 100x150cm, vlska Eu 100x150cm 37,00 s DPH 17.04.2024 Gabriel Gajdos REPREZENT 17.04.2024
Objednávka 14/2400047 čistiaci prostriedok do umývačky riadu ŠJ 112,91 s DPH 17.04.2024 Gastro HAAL s.r.o. 17.04.2024
Objednávka 14/2400046 čistiace prostriedky pe ŠJ 208,80 s DPH 17.04.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 17.04.2024
Objednávka 14/2400045 originálna lampa do projektora Epson 154,00 s DPH 17.04.2024 Web Retail s.r.o. 17.04.2024
Faktúra ZŠ122/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2024 246,60 bez DPH 17.04.2024 Mesto Želiezovce 17.04.2024
Faktúra ZŠ121/2024 čistiace prostriedky pe ŠJ 208,29 s DPH 14/2400046 17.04.2024 Ildikó Líšková Drogéria 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra ZŠ120/2024 nastavenie wifi pre tabletov,AC1200Wifi router 208,80 s DPH 14/2400044 17.04.2024 Ing. Földes František SODUTO 17.04.2024
Faktúra ZŠ119/2024 spotrebný maeriál do ŠJ 343,35 s DPH 14/2400043 17.04.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 17.04.2024
Faktúra ZŠ118/2024 hlasové služby mob.sieť 15.3.2024-14.4.2024 46,56 s DPH 16.04.2024 Slovak Telekom a.s. 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra ZŠ117/2024 vodné a stočné 1.3.2024-31.3.2024 244,05 s DPH 12.04.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 25.04.2024 25.04.2024
Faktúra ZŠ114/2024 preprava na divadelné predstavenie dňa 27.3.2024 Jézus Krisztus Szupersztár Želiezovce-Budapest HU 420,00 s DPH 14/2400041 11.04.2024 Autodoprava Tóth Štefan 11.04.2024 17.04.2024
Faktúra ZŠ115/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ3/2024 2 941,16 s DPH 11.04.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.04.2024
Faktúra ZŠ116/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ3/2024 1 711,64 s DPH 11.04.2024 Teplo GGE s.r.o. 17.04.2024
Faktúra Zš113/2024 toaletný papier JUMBO 190/2v.-156ks 286,42 s DPH 14/2400042 10.04.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 17.04.2024
Objednávka 14/2400044 nastavenie wifi pre tabletov,AC1200Wifi router,atrament Epson 112 tlačiare, nastavenie, inštalácia Epsom MImioStudio čistenie 333,60 s DPH 10.04.2024 Ing. Földes František SODUTO 10.04.2024
Objednávka 14/2400042 toaletný papier JUMBO 190/2v.-156ks 286,42 s DPH 08.04.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 10.04.2024
Objednávka 14/2400043 spotrebný materiál do ŠJ 343,35 s DPH 08.04.2024 Ing.Gabriel Melczer Delfin 10.04.2024
Faktúra ZŠ112/2024 vstupenky na divadelné prestavenie Jézs krisztus Szupersztár-27.3.2024 -SF 1 703.00 bez DPH 23.2.2024 08.04.2024 Magellán CA 08.04.2024 17.04.2024
Faktúra ZŠ111/2024 elektrina 1.3.2024.31.3.2024budova ŠJ 691,10 s DPH 05.04.2024 ZSE Energia a.s. 08.04.2024 17.04.2024
Faktúra ZŠ110/2024 elektrina 1.3.2024-31.3.2024 ZŠ 250,27 s DPH 05.04.2024 ZSE Energia a.s. 08.04.2024 17.04.2024
Faktúra ZŠ109/2024 poistenie budovy 1.5.2024-31.7.2024 533,20 bez DPH 3347000043 05.04.2024 UNIQA poisťovňa 05.04.2024
Faktúra ZŠ108/2024 zákusky na Deň učiteľov 106,71 s DPH 14/2400040 05.04.2024 Tibor Páldi- Betti 05.04.2024
Faktúra ZŠ107/2024 služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2024 75,00 bez DPH 04.04.2024 P.O.Tech Richard Zomborský 05.04.2024
Faktúra ZŠ106/2024 hlasové služby 1.3.2024-31.3.2024 28,50 s DPH 04.04.2024 Slovak Telekom a.s. 05.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ105/2024 drobný materiál lanko 11,76 s DPH 14/2400039 04.04.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ96/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024 834,90 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ101/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2024 10,60 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ97/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2024 158,70 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ98/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2024 121,90 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ99/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024 72,60 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ100/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ 2024 13,80 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ95/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024 20,70 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ102/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2024 SF 254,10 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ104/2024 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2024SF 37,10 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ103/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2024 SF 48,30 bez DPH 03.04.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ94/2024 korwin - podpora 1.3.2024-31.3.2024 20,45 s DPH 02.04.2024 Datalan a.s. 04.04.2024 05.04.2024
Faktúra ZŠ93/2024 digitálne mesto podpora 1.3.2024-31.3.2024 6,00 s DPH 02.04.2024 Datalan a.s. 04.04.2024 05.04.2024
Objednávka 14/2400040 zákusky na Deň učiteľov 106,71 s DPH 27.03.2024 Tibor Páldi -Betti s.r.o. 05.04.2024
Objednávka 14/2400041 preprava na divadelné predstavenie dňa 27.3.2024 Jézus Krisztus Szupersztár Želiezovce-Budapest HU 420,00 s DPH 27.03.2024 Autodoprava Tóth Štefan 04.04.2024
Faktúra ZŠ92/2024 vrtačka príklepová 1050W 71,35 s DPH 14/2400036 26.03.2024 AT ZUGADO s.r.o. 26.03.2024 26.03.2024
Objednávka 14/2400039 drobný materiál lanko 11,76 s DPH 25.03.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 05.04.2024
Faktúra ZŠ91/2024 rezaná grafika písmená z fólie 26,00 bez DPH 14/2400038 25.03.2024 Mária Lengyelfalusi-STINET 16.03.2024 26.03.2024
Faktúra ZŠ88/2024 stavebnica +3D tlačiareň príspevok na špecifiká 723,20 s DPH 14/2400025 22.03.2024 Ing. Földes František SODUTO 22.03.2024 25.03.2024
Faktúra ZŠ89/2024 počítačová údržba inštalácia a nastavenie tabletov, inštalácia programu Lannschool 286,80 s DPH 14/2400037 22.03.2024 Ing. Földes František SODUTO 25.03.2024 25.03.2024
Objednávka 14/2400038 rezaná grafika písmená z fólie 26,00 s DPH 19.03.2024 Mária Lengyelfalusi-STINET 26.03.2024
Objednávka 14/2400037 počítačová údržba inštalácia a nastavenie tabletov, inštalácia programu Lannschool 286,80 s DPH 19.03.2024 Ing. Földes František SODUTO 25.03.2024
Faktúra ZŠ85/2024 školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2023/2024 II.polrok 66,40 s DPH 14/2400033 18.03.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ86/2024 hlasové služby mob.sieť 15.2.2024-14.3.2024 48,01 s DPH 18.03.2024 Slovak Telekom a.s. 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ87/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 2/2024, Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2023 58,80 s DPH 18.03.2024 BEMIA plus s.r.o. 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZAL3/2024 dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station 169,29 s DPH 14/2400035 15.03.2024 Alza.sk s.r.o. 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ83/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2024 252,08 bez DPH 15.03.2024 Mesto Želiezovce 18.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ84/2024 služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.1 k NP 312011U408 60,00 bez DPH 14/2400034 15.03.2024 Ing. Adriana Mikolajová 18.03.2024 18.03.2024
Objednávka 14/2400036 vrtačka príklepová 1050W 71,35 s DPH 15.03.2024 AT ZUGADO s.r.o. 26.03.2024
Objednávka 14/2400035 dobíjacia stanica ORICO 120W 10 Port USB Smart Desktop Charging Station 169,29 s DPH 15.03.2024 Alza.sk s.r.o. 18.03.2024
Faktúra ZŠ82/2024 informatika s Emilom 3+4-softvér 3 roky 405,00 s DPH 14/2400021 14.03.2024 Indicia s.r.o. 15.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ81/2024 náplň do tlačiarne toner HOCF 279A 48,00 s DPH 14/2400031 14.03.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 15.03.2024 18.03.2024
Objednávka 14/2400034 služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.2 k NP 312011U408 60,00 bez DPH 13.03.2024 Ing. Adriana Mikolajová 18.03.2024
Objednávka 14/2400033 školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2023/2024 II.polrok 66,40 s DPH 13.03.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 18.03.2024
Faktúra ZŠ80/2024 Robotiaka Lego, Educaton Spike zákaldná sada, Lego rozširujúca sada, Robotika LotiBot 1 804,40 s DPH 14/2400019 12.03.2024 INSGRAF s.r.o. 12.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ78/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ2/2024 1 928.65 s DPH 11.03.2024 Teplo GGE s.r.o. 25.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ74/2024 rýchlokurz Dokumentácia k PO a ŠVVP 24,00 s DPH 14/2400030 11.03.2024 Ivana Drangová 11.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ73/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl 2024 48,00 s DPH 11.03.2024 ITAK s.r.o. 13.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ77/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ2/2024 3 503,41 s DPH 11.03.2024 Teplo GGE s.r.o. 18.03.2024
Faktúra ZŠ76/2024 vodné a stočné 1.2.2024-29.2.2024 369,38 s DPH 11.03.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ79/2024 čistiace prostriedky 341,02 s DPH 14/2400032 11.03.2024 Ildikó Líšková Drogéria 13.03.2024 18.03.2024
Objednávka 14/2400032 čistiace prostreidky 341,00 s DPH 11.03.2024 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 18.03.2024
Objednávka 14/2400031 náplň do tlačiarne toner HPCF 279A 48,00 s DPH 11.03.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 18.03.2024
Faktúra ZŠ90/2024 školské, hospodársek tlačivá školský rok 2024/2025 99,98 s DPH 14/2400017 11.03.2024 Ševt a.s. 05.03.2024 26.03.2024
Objednávka 14/2400030 rýchlokurz Dokumentácia k PO a ŠVVP 24,00 s DPH 08.03.2024 Ivana Drangová 18.03.2024
Faktúra ZŠ75/2024 miestny poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady rok 2024 1 940,40 bez DPH č.360reg.r.2992/2024 07.03.2024 Mesto Želiezovce 13.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ72/2024 elektrina 1.2.2024-29.2.2024 ZŠ 341,70 s DPH 07.03.2024 ZSE Energia a.s. 13.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ71/2024 elektrina 1.2.2024.29.2.2024budova ŠJ 971,09 s DPH 07.03.2024 ZSE Energia a.s. 13.03.2024 18.03.2024
Faktúra ZŠ69/2024 air:bit Dron príspevok na špecifiká 162,00 s DPH 14/2400022 06.03.2024 Avalon IT s.r.o. 06.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ67/2024 hlasové služby 1.2.2024-29.2.2024 28,50 s DPH 05.03.2024 Slovak Telekom a.s. 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ68/2024 drobný údržbársky materiál 58,86 s DPH 14/2400029 05.03.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 13.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ61/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2024 104,20 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ57/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 24 25,30 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ60/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2024 172,50 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ59/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2024 239,20 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ58/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2024 1 198.30 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ63/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2024 15,00 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ56/2024 poplatok za zber a spracovanie živoč. produktov vrece na odpad 1/2024 45,30 s DPH 04.03.2024 BEMIA plus s.r.o. 13.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ55/2024 Lumino Standard Plan SMART Notebook 3ročná licencia príspevok na špecifiká 149,94 s DPH 14/2400024 04.03.2024 AP Media s.r.o. 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ62/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2024 20,80 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ66/2024 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2024SF 52,50 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ64/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2024 SF 364,70 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ65/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2024 SF 72,80 bez DPH 04.03.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ54/2024 dokumentácia školy-feb24 49,20 s DPH 14/2400026 01.03.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 13.03.2024 06.03.2024
Faktúra ZŠ49/2024 doplnenie lekárničky lieky, náplasť 29,96 s DPH 14/2400027 29.02.2024 HIBISCUS s.r.o. 13.03.2024 25.03.2024
Objednávka 14/2400029 drobný údržbársky materiál 58,86 s DPH 29.02.2024 HP Železiarstvo s.r.o. 06.03.2024
Faktúra ZŠ53/2024 korwin - podpora 1.2.2024-29.2.2024 20,45 s DPH 29.02.2024 Datalan a.s. 13.03.2024 29.02.2024
Faktúra ZŠ52/2024 digitálne mesto podpora 1.2.2024-29.2.2024 6,00 s DPH 29.02.2024 Datalan a.s. 13.03.2024 29.02.2024
Faktúra ZŠ51/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ rok 2023 preplatok -1 924.01 s DPH 29.02.2024 Teplo GGE s.r.o. 07.03.2024 29.02.2024
Faktúra ZŠ50/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ rok 2023 preplatok -3 743.26 s DPH 29.02.2024 Teplo GGE s.r.o. 07.03.2024 29.02.2024
Objednávka 14/2400028 softvér Insight EDU licencia pre 17 PC príspevok na špecifiká 652,80 s DPH 28.02.2024 IKARO s.r.o. 29.02.2024
Faktúra ZŠ48/2024 softvér Insight EDU licencia pre 17 PC 652,80 s DPH 14/2400028 28.02.2024 IKARO s.r.o. 29.02.2024 29.02.2024
Objednávka 14/2400027 lieky do lekárničky 29,96 s DPH 28.02.2024 HIBISCUS s.r.o. 28.02.2024
Faktúra ZAl2/2024 školské, hospodársek tlačivá školský rok 2024/2025 99,98 s DPH 14/2400017 28.02.2024 Ševt a.s. 05.03.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ46/2024 Robotika Blue Bot, TacTile Reade, transparentná podložka 256,60 s DPH 14/2400020 27.02.2024 INFRa Slovakia s.r.o. 27.02.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ47/2024 Robot Sphero BOLT robotická guľa 223,39 s DPH 14/2400023 27.02.2024 Alza.sk s.r.o. 26.02.2024 28.02.2024
Objednávka 14/2400019 Robotiaka Lego, Educaton Spike zákaldná sada, Lego rozširujúca sada, Robotika LotiBot 1 804.40 s DPH 26.02.2024 INSGRAF s.r.o. 28.02.2024
Faktúra ZŠ45/2024 literatúra školská jedáleň-feb24 49,20 s DPH 14/2400026 26.02.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 13.03.2024 28.02.2024
Objednávka 14/2400024 Lumino Standard Plan SMART Notebook 3ročná licencia príspevok na špecifiká 149,94 s DPH 26.02.2024 AP Media s.r.o. 06.03.2024
Objednávka 14/2400022 air:bit Dron príspevok na špecifiká 162,00 s DPH 26.02.2024 Avalon IT s.r.o. 06.03.2024
Objednávka 14/2400026 hospodárenie, prevádzka adminisratíva, školská jedáleňakt.2024 750,00 s DPH 26.02.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.02.2024
Objednávka 14/2400021 proramovanie z Emilom 3+4 softvér na 3 roky 405,00 s DPH 26.02.2024 Indicia s.r.o. 26.02.2024
Objednávka 14/2400023 Robot Sphero BOLT robotická guľa príspevok na špecifiká 223,39 s DPH 26.02.2024 Alza.sk s.r.o. 28.02.2024
Objednávka 14/2400020 Robotika Blue Bot robotická lienka, programovacie panely TacTile,transparentná podložka 256,60 s DPH 26.02.2024 INFRA Slovakia s.r.o. 28.02.2024
Faktúra ZŠ44/2024 hospodáenie, pevádzka a administraíva-feb24 46,65 s DPH 14/2400026 26.02.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 13.03.2024 28.02.2024
Objednávka 14/2400025 stavebnica +3D tlačiareň príspevok na špecifiká 723,20 s DPH 26.02.2024 Ing. Földes František SODUTO 26.02.2024
Objednávka 14/2400017 školské, hospodársek tlačivá, Licencia eTlačivá školský rok 2024/2025 790,00 s DPH 23.02.2024 Ševt a.s. 06.03.2024
Objednávka 14/2400018 vstupenky na divadelné prestavenie Jézs krisztus Szupersztár-27.3.2024 -SF 1 703,00 bez DPH 23.02.2024 Magellán CA 29.02.2024
Faktúra ZŠ70/2024 sieťka na okná a dvere jedáleň ZŠ s VJM 643,62 s DPH 14/2400014 23.02.2024 RENER s.r.o. 16.02.2024 23.02.2024
Faktúra ZŠ43/2024 komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2024-29.3.2025 66,39 bez DPH 511044862 22.02.2024 Allianz Slovenská poisťovňa 13.03.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ42/2024 popisovač PILOT náplne 324,00 s DPH 14/2400015 20.02.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 13.03.2024 21.02.2024
Faktúra ZAL1/2024 sieťka na okná a dvere jedáleň ZŠ s VJM 643,62 s DPH 14/2400014 16.02.2024 RENER s.r.o. 16.02.2024 16.02.2024
Faktúra ZŠ40/2024 hlasové služby mob.sieť 15.1.2024-14.2.2024 46,38 s DPH 16.02.2024 Slovak Telekom a.s. 26.02.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ39/2024 tlač poštových poukážok RI 4+0 -3000ks jedáleň 172,80 s DPH 14/2400012 16.02.2024 BDS Design s.r.o. 26.02.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ41/2024 počítačová údržba inštalácia farebnej tlačiarneservisný ásah oprava,inštalácia projektora, notebooku 192,00 s DPH 14/2400016 16.02.2024 Ing. Földes František SODUTO 13.03.2024 21.02.2024
Objednávka 14/2400015 popisovač PILOT náplne 324,00 s DPH 16.02.2024 MIRA OFFICE s.r.o. 21.02.2024
Objednávka 14/2400016 servisný zásah oprava,inštalácia projektora, notebooku 192,00 s DPH 16.02.2024 Ing. Földes František SODUTO 21.02.2024
Objednávka 14/2400014 sieťka na okná a dvere jedáleň ZŠ s VJM 643,62 s DPH 15.02.2024 RENER s.r.o. 16.02.2024
Faktúra ZŠ38/2024 oprava a údržba talčiarne Canon MF 3010 99,24 s DPH 14/2400013 15.02.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 13.03.2024 15.02.2024
Objednávka 14/2400013 oprava a údržba talčiarne Canon MF 3010 99,24 s DPH 14.02.2024 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 15.02.2024
Faktúra ZŠ37/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2024 246,60 bez DPH 14.02.2024 Mesto Želiezovce 13.03.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ36/2024 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2024-30.1.2025 57,60 s DPH 14/2400011 14.02.2024 SOFT -GL s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
Objednávka 14/2400012 tlač poštových poukážok RI 4+0 -3000ks jedáleň 172,80 s DPH 14.02.2024 BDS Design s.r.o. 16.02.2024
Objednávka 14/2400011 akualizácia a servis k programu ŠJ 31.1.2024-30.1.2025 57,60 s DPH 13.02.2024 SOFT -GL s.r.o. 15.02.2024
Faktúra ZŠ33/2024 služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.2 k NP 312011N409 60,00 bez DPH 14/2400010 12.02.2024 Ing. Adriana Mikolajová 26.02.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ32/2024 vodné a stočné 1.1.2024-31.1.2024 366,08 s DPH 12.02.2024 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 26.02.2024 28.02.2024
Faktúra ZŠ34/2024 dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2024 5 061.92 s DPH 12.02.2024 Teplo GGE s.r.o. 25.03.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ35/2024 dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2024 2 993.97 s DPH 12.02.2024 Teplo GGE s.r.o. 25.03.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ19/2024 elektrina 1.1.2024-31.1.2024 ZŠ 348,64 s DPH 08.02.2024 ZSE Energia a.s. 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ20/2024 elektrina 1.1.2024.31.1.2024budova ŠJ 855,44 s DPH 08.02.2024 ZSE Energia a.s. 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ21/2024 služby technika BOZP za 1.štvrťrok 2024 a CO 120,00 bez DPH 08.02.2024 Bc.Roman Zomborský 15.02.2024 09.02.2024
Faktúra ZŠ22/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024 39,10 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ31/2024 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2024SF 44,80 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ24/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2024 195,50 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ25/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2024 147,20 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ26/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024 233,80 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ27/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2024 17,00 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ28/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2024 12,80 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ29/2024 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024 SF 328,30 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ30/2024 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2024 SF 59,50 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ23/2024 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2024 1 078.70 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ16/2025 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2025 5,50 bez DPH 08.02.2024 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.01.2025 31.01.2025
Objednávka 14/2400010 služby spojené s projekovým riadením akttivít Následná správa č.2 k NP 312011N409 60,00 bez DPH 08.02.2024 Ing. Adriana Mikolajová 15.02.2024
Faktúra ZŠ18/2024 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2023 235,64 bez DPH 07.02.2024 Mesto Želiezovce 13.03.2024 09.02.2024
Faktúra ZŠ16/2024 vzdelávacie služby poskytované v rozsahu členom za rok 2024 130,00 bez DPH 13/2300105 05.02.2024 ZO -RVC nitra 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra ZŠ17/2024 hlasové služby 1.1.2024-31.1.2024 31,50 s DPH 05.02.2024 Slovak Telekom a.s. 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra ZŠ15/2024 kalibrovaná HACCP sada 127,00 s DPH 14/2400009 01.02.2024 PRENX s.r.o. 05.02.2024 06.02.2024
Objednávka 14/2400009 kalibrovaná HACCP sada 127,00 s DPH 01.02.2024 PRENX s.r.o. 06.02.2024
Faktúra ZŠ12/2024 preprava žiakov na LVVK 22.1.2024-26.1.2024 730,00 s DPH 14/2400004 31.01.2024 Tóth Peter -TÓTHBUS 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra ZŠ13/2024 digitálne mesto podpora 1.1.2024-31.1.2024 6,00 s DPH 31.01.2024 Datalan a.s. 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra ZŠ14/2024 korwin - podpora 1.1.2024-31.1.2024 20,45 s DPH 31.01.2024 Datalan a.s. 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra ZŠ11/2024 ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 22.1.2024-26.1.2024 4 070.00 s DPH 14/2400003 30.01.2024 Penzion Majk 01.02.2024 01.02.2024
Faktúra ZŠ10/2024 konrola násteného požiarného hydrantu 78,72 s DPH 14/2400007 29.01.2024 Miroslav Lešťan HASLEX 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra ZŠ9/2024 hospodárenie, prevádzka a administratíva v škole, školská jedáleň.dec.23 93,90 s DPH 13/2300107 24.01.2024 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 06.02.2024 06.02.2024
Faktúra ZŠ8/2024 počítačová údržba inštalácia farebnej tlačiarne 204,00 s DPH 14/2400008 24.01.2024 Ing. Földes František SODUTO 06.02.2024 06.02.2024
Objednávka 14/2400008 počítačová údržba inštalácia farebnej tlačiarne 204,00 s DPH 23.01.2024 Ing. Földes František SODUTO 23.01.2024
Objednávka 14/2400007 konrola násteného požiarného hydrantu 78,72 s DPH 19.01.2024 Miroslav Lešťan HASLEX 29.01.2024
Faktúra ZŠ7/2024 odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí 132,85 bez DPH 14/2400005 18.01.2024 Roman Mesiarik Revtech 23.01.2024 23.01.2024
Objednávka 14/2400006 odborné vzdelávanie v oblasti výchovy detí -ŠKD 80,00 bez DPH 17.01.2024 OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávateľa 19.01.2024
Objednávka 14/2400005 odborná prehliadka a odstránenie zistenýchzávad telvýchovnom náradí 132,85 bez DPH 17.01.2024 Roman Mesiarik Revtech 19.01.2024
Faktúra ZŠ6/2024 odborné vzdelávanie v oblasti výchovy detí -ŠKD 80,00 bez DPH 14/2400006 17.01.2024 OZ spoločnosť pre výchovu mimo vyučovania-vychovávateľa 23.01.2024 23.01.2024
Objednávka 14/2400004 preprava žiakov na LVVK 22.1.2024-26.1.2024 730,00 s DPH 16.01.2024 Tóth Peter -TÓTHBUS 19.01.2024
Faktúra ZŠ5/2024 hlasové služby mob.sieť 15.12.2023-14.1.2024 49,36 s DPH 16.01.2024 Slovak Telekom a.s. 23.01.2024 23.01.2024
Objednávka 14/2400003 ubytovanie so stravou na lyžiarsko výchovnom kurze 22.1.2024-26.1.2024 4 070,00 s DPH 16.01.2024 Penzion Majk 19.01.2024
Objednávka 14/2400002 školenie vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením ZŠ 35,00 bez DPH 12.01.2024 Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania 19.01.2024
Faktúra ZŠ4/2024 školenie vzdelávanie detí s mentálnym znevýhodnením ZŠ 35,00 bez DPH 14/2400002 12.01.2024 Inklucentrum-Centrum inkluzívneho vzdelávania 23.01.2024 23.01.2024
Objednávka 14/2400001 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov 228,00 s DPH 11.01.2024 aScApplied Software Consultants a.s. 19.01.2024
Faktúra ZŠ3/2024 EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov 228,00 s DPH 14/2400001 11.01.2024 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra ZŠ2/2024 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február 2024, 11.školenie 90,00 s DPH 11.01.2024 ITAK s.r.o. 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra ZŠ1/2024 služby technika PO CO za obdobie 1. štvrťroka 2024 75,00 bez DPH 08.01.2024 P.O.Tech Richard Zomborský 23.01.2024 23.01.2024
Faktúra ZŠ408/2023 elektrina 1.12.2023-31.12.2023 budova ZŠ 325,85 s DPH 31.12.2023 ZSE Energia a.s. 18.01.2024
Faktúra ZŠ407/2023 elektrina 1.12.2023-31.12.2023 budova ŠJ 742,16 s DPH 31.12.2023 ZSE Energia a.s. 18.01.2024
Faktúra ZŠ360/2023 elektrina 1.11.2023-30.11.2023 budova ŠJ 851,98 s DPH 07.12.2023 ZSE Energia a.s. 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra ZŠ359/2023 elektrina 1.11.2023-30.11.2023 budova ZŠ 375,35 s DPH 07.12.2023 ZSE Energia a.s. 07.12.2023 07.12.2023
Faktúra ZŠ326/2023 elektrina 1.10.2023-31.10.2023 budova ŠJ 905,28 s DPH 08.11.2023 ZSE Energia a.s. 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra ZŠ325/2023 elektrina 1.10.2023-31.10.2023 budova ZŠ 312,06 s DPH 08.11.2023 ZSE Energia a.s. 20.11.2023 20.11.2023
Faktúra ZŠ308/2023 elektrina 1.4.2023-31.30.4.2023 budova ŠJ opravná -156,38 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ302/2023 elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ŠJ opravná -175,85 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ301/2023 elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ZŠ opravná -91,62 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ307/2023 elektrina 1.4.2023-31.30.4.2023 budova ZŠ opravná -66,82 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ303/2023 elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ZŠ opravná -73,97 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ304/2023 elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ŠJ opravná -160,42 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ305/2023 elektrina 1.3.2023-31.31.3.2023 budova ZŠ opravná -85,87 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ306/2023 elektrina 1.3.2023-31.31.3.2023 budovaŠJ opravná -213,86 s DPH 27.10.2023 ZSE Energia a.s. 07.11.2023
Faktúra ZŠ288/2023 elektrina 1.9.2023-30.9.2023 budova ŠJ 797,32 s DPH 11.10.2023 ZSE Energia a.s. 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra ZŠ287/2023 elektrina 1.9.2023-30.9.2023 budova ZŠ 250,85 s DPH 11.10.2023 ZSE Energia a.s. 13.10.2023 13.10.2023
Faktúra ZŠ250/2023 elektrina 1.8.2023-31.8.2023 budova ZŠ 191,04 s DPH 08.09.2023 ZSE Energia a.s. 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra ZŠ251/2023 elektrina 1.8.2023-31.8.2023 budova ŠJ 408,11 s DPH 08.09.2023 ZSE Energia a.s. 14.09.2023 14.09.2023
Faktúra ZŠ225/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023 3,20 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ220/2023 otváracia protihmyzová dverová sieťka 177,40 s DPH 11/2200060 16.08.2023 AKELA mont s.r.o. 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ221/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023 230,00 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ222/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023 36,80 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ223/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023 32,20 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ224/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023 20,00 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ226/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023 2,80 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ228/2023 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2023 SF 11,20 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ229/2023 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2023 SF 9,80 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ227/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2023 SF 70,00 bez DPH 16.08.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ218/2023 materiál nakrúžkovú činnosť 672,98 s DPH 13/2300065 15.08.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ213/2023 komplexné poistenie počítačovej zostavy 14.8.2023-13.8.2024 100,00 bez DPH 511075969 07.08.2023 Allianz Slovenská poisťovňa 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ212/2023 elektrina 1.7.2023-31.7.2023 budova ZŠ 132,95 s DPH 07.08.2023 ZSE Energia a.s. 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ211/2023 elektrina 1.7.2023-31.7.2023 budova ŠJ 273,97 s DPH 07.08.2023 ZSE Energia a.s. 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ214/2023 odborná prehliadka a skúška elektrického zaiadenia -hlavná budova školy, školská jedáleň, ŠKD 1 248,00 s DPH 13/2300064 07.08.2023 LUX-EL mont s.r.o. 18.08.2023
Faktúra ZŠ210/2023 hlasové služby 1.7.2023-31.7.2023 31,50 s DPH 04.08.2023 Slovak Telekom a.s. 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ206/2023 hlasové služby mob.t. 15.6.2023-14.7.2023 77,23 s DPH 17.07.2023 Slovak Telekom a.s. 17.07.2023 17.07.2023
Faktúra ZŠ205/2023 vodné a stočné 1.6.2023-30.6.2023 415,54 s DPH 17.07.2023 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra ZŠ204/2023 poistenie budovy 1.8.2023-31.10.2023 369,90 bez DPH 3347000043 14.07.2023 UNIQA poisťovňa 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra ZŠ201/2023 materiál plnospektrálna žiarivková trubica 50 ks, štartéry50ks 622,00 bez DPH 13/2300063 12.07.2023 Zdravé svietenie s.r.o. 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra ZŠ200/2023 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august, 10.školenie 90,00 s DPH 12.07.2023 ITAK s.r.o. 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ198/2023 elektrina 1.6.2023-30.6.2023 budova ZŠ 242,39 s DPH 10.07.2023 ZSE Energia a.s. 12.07.2023 12.07.2023
Faktúra ZŠ197/2023 elektrina 1.6.2023-30.6.2023 budova ŠJ 869,69 s DPH 10.07.2023 ZSE Energia a.s. 12.07.2023 12.07.2023
Faktúra ZŠ187/2023 materiál počítač. kábel, konektor 87,84 s DPH 13/2300062 07.07.2023 Ing. Földes František SODUTO 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ189/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2023 202,40 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ188/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023 1 382.30 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ190/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2023 197,80 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ191/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023 120,20 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ192/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2023 17,60 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ193/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2023 17,20 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ195/2023 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2023 SF 61,60 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ196/2023 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2023 SF 60,20 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ188/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023 1 382.30 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ194/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2023 SF 420,70 bez DPH 07.07.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ185/2023 hlasové služby 1.6.2023-30.6.2023 31,94 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom a.s. 12.07.2023 12.07.2023
Faktúra ZŠ186/2023 veobecný, kancelársky materiál 107,80 s DPH 13/2300061 04.07.2023 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra ZŠ184/2023 korwin - podpora 1.6.2023-30.6.2023 18,50 s DPH 30.06.2023 Datalan a.s. 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ183/2023 digitálne mesto podpora 1.6.2023-30.6.2023 6,00 s DPH 30.06.2023 Datalan a.s. 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ199/2023 edukačný príspevok učebnice pre 1.-4.ročník 2 243,34 s DPH 13/2300041 28.06.2023 Aitec. s.r.o. 19.05.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ182/2023 edukačnýpríspevok učebnice pracovné zošity Môj šlabikár 1.roč, Moja prvá písanka 1.roč, Moja prvá čítanka 1.roč. 736,00 s DPH 13/2300056 28.06.2023 preskoly.sk 17.07.2023 17.07.2023
Faktúra ZŠ181/2023 školská jedáleň -jún23 49,20 s DPH 13/2300024 26.06.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ180/2023 náplň do tlačiarne ŠJ 32,40 s DPH 13/2300055 23.06.2023 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ179/2023 náplň do tlačiarne , tonery 997,02 s DPH 13/2300055 23.06.2023 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 07.08.2023 07.08.2023
Faktúra ZŠ178/2023 školské dokumenty máj23 49,20 s DPH 13/2300013 23.06.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ177/2023 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 5/2023 89,04 s DPH 23.06.2023 BEMIA plus s.r.o. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ176/2023 čistiace prostriedky 294,47 s DPH 13/2300059 22.06.2023 Ildikó Líšková Drogéria 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ175/2023 čistiace prostriedky 494,54 s DPH 13/2300058 22.06.2023 Ildikó Líšková Drogéria 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ174/2023 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2023 263,04 bez DPH 22.06.2023 Mesto Želiezovce 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ173/2023 škola v prírode 12.6.-16.6.2023 1 102,56 s DPH 13/2300011 19.06.2023 Ipoly Erdő Zrt. 19.06.2023 19.06.2023
Faktúra ZŠ172/2023 hlasové služby mob.t. 15.5.2023-14.6.2023 78,36 s DPH 16.06.2023 Slovak Telekom a.s. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ171/2023 játékos barkácskönyv krúžkovú činnosť 136,50 bez DPH 13/2300054 15.06.2023 Imréné Bodnár 20.06.2023 20.06.2023
Faktúra ZŠ170/2023 projektor WXGA 3600lm HDMI/VGARepro , adaptér 600,00 s DPH 13/2300053 15.06.2023 Ing. Földes František SODUTO 17.07.2023 17.07.2023
Faktúra ZŠ168/2023 vodné a stočné 1.5.2023-31.5.2023 352,89 s DPH 14.06.2023 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ159/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2023 193,20 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ154/2023 elektrina 1.5.2023-31.5.2023 budova ŠJ 891,84 s DPH 09.06.2023 ZSE Energia a.s. 20.06.2023 20.06.2023
Faktúra ZŠ155/2023 elektrina 1.5.2023-31.5.2023 budova ZŠ 303,10 s DPH 09.06.2023 ZSE Energia a.s. 20.06.2023 20.06.2023
Faktúra ZŠ156/2023 monitoring kanalizačného vedenia a odovzdanie záznamu na USB 113,64 s DPH 13/2300049 09.06.2023 Haiteg s.r.o. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ157/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2023 1 373,10 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ158/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2023 161,00 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ161/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2023 14,00 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ160/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2023 119,40 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ152/2023 rukavice jednorázové nitrilové 53,00 s DPH 13/2300047 09.06.2023 Silivai Kissová Výdajňa zdravotníckych pomôcok 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ162/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2023 16,80 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ163/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2023 SF 417,90 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ164/2023 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2023 SF 49,00 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ165/2023 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2023 SF 58,80 bez DPH 09.06.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.08.2023 14.08.2023
Faktúra ZŠ153/2023 administratíva a hospodárenie školy rok 2023-jún.23 48,40 s DPH 13/2300013 09.06.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ151/2023 ascAgenda Komplet 2oo-2ggziakov z:320 519,00 s DPH 13/2300052 06.06.2023 aScApplied Software Consultants a.s. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ149/2023 hlasové služby 1.5.2023-31.5.2023 31,50 s DPH 05.06.2023 Slovak Telekom a.s. 16.06.2023 16.06.2023
Faktúra ZŠ148/2023 wc olej 96,00 s DPH 13/2300051 02.06.2023 Bojtika s.r.o. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ147/2023 drobný materiál motúz, páska sťahovacia 14,76 s DPH 13/2300050 02.06.2023 HP Železiarstvo s.r.o. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ146/2023 korwin - podpora 1.5.2023-31.5.2023 18,50 s DPH 31.05.2023 Datalan a.s. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ145/2023 digitálne mesto podpora 1.5.2023-31.5.2023 6,00 s DPH 31.05.2023 Datalan a.s. 28.06.2023 28.06.2023
Faktúra ZŠ144/2023 mapa Ókori Görögország, a Római Vlágbirodalom 141,02 s DPH 13/2300045 29.05.2023 Meló-Diák slovakia s.r.o. 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra ZŠ143/2023 benzínový krovinorez GT43-420 152,50 bez DPH 13/2300048 26.05.2023 Lývia Kicsindiová -LYVIUS 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra ZŠ142/2023 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2023 246,60 bez DPH 23.05.2023 Mesto Želiezovce 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra ZŠ141/2023 komplexné poistenie počítačovej zostavy 5.6.2023-4.6.2024 100,00 bez DPH 511055736 23.05.2023 Allianz Slovenská poisťovňa 30.05.2023 30.05.2023
Faktúra ZŠ 140/2023 oprava osvetlenia výmena trubíc 294,60 s DPH 13/2300039 22.05.2023 Orem Elektro s.r.o. 30.05.2023
Faktúra ZŠ139/2023 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 3,4/2023 89,04 s DPH 19.05.2023 BEMIA plus s.r.o. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ136/2023 spotrebný materiál kancelárský papier 158,00 s DPH 13/2300043 17.05.2023 preskoly.sk 19.05.2023 19.05.2023
Objednávka 13/2300045 mapa Ókori Görögország, a Római Vlágbirodalom 141,02 s DPH 17.05.2023 Meló-Diák slovakia s.r.o. 17.05.2023
Faktúra ZŠ137/2023 služby technika PO za obdobie 2. štvrťroka 2023 75,00 bez DPH 17.05.2023 P.O.Tech Richard Zomborský 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ135/2023 materiál plnospektrálna žiarivková trubica 50 ks, štartéry 270,00 bez DPH 13/2300040 16.05.2023 Zdravé svietenie s.r.o. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ134/2023 hlasové služby mob.t. 15.4.2023-14.5.2023 78,36 s DPH 16.05.2023 Slovak Telekom a.s. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ132/2023 spotrebný materiál papierové utierky ZZ 228,96 s DPH 13/2300042 15.05.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ133/2023 vodné a stočné 1.4.2023-30.4.2023 280,33 s DPH 15.05.2023 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 19.05.2023 19.05.2023
Objednávka 13/2300043 spotrebný materiál kancelársky papier A4 185,00 s DPH 10.05.2023 preskoly.sk 10.05.2023
Objednávka 13/2300025 papierové utierky ZZ 200ks 228,96 s DPH 10.05.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 10.05.2023
Faktúra ZŠ128/2023 elektrina 1.4.2023-30.4.2023 budova ŠJ 899,45 s DPH 09.05.2023 ZSE Energia a.s. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ129/2023 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-jún 2023 48,00 s DPH 09.05.2023 ITAK s.r.o. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ127/2023 elektrina 1.4.2023-30.4.2023 budova ZŠ 349,62 s DPH 09.05.2023 ZSE Energia a.s. 19.05.2023 19.05.2023
Objednávka 13/2300039 oprava a výmena svietidiel, vypínača 294,60 s DPH 05.05.2023 Orem Elektro 05.05.2023
Objednávka 13/2300040 plnospektrálna žiarivková trubica T836W1200mm 50ks,štarter 25ks 622,00 s DPH 05.05.2023 Zdravé svietenie s.r.o. 05.05.2023
Faktúra ZŠ124/2023 digitálne mesto podpora 1.4.2023-30.4.2023 6,00 s DPH 04.05.2023 Datalan a.s. 19.05.2022 19.05.2022
Faktúra ZŠ123/2023 drobný materiál vták dlhý, závitová tyč, matky, vešiak 55,08 s DPH 13/2300038 04.05.2023 HP Železiarstvo s.r.o. 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ126/2023 hlasové služby 1.4.2023-30.4.2023 31,50 s DPH 04.05.2023 Slovak Telekom a.s. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ125/2023 korwin - podpora 1.4.2023-30.4.2023 18,50 s DPH 04.05.2023 Datalan a.s. 19.05.2023 19.05.2023
Faktúra ZŠ122/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2023 SF 44,80 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ114/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2023 1 012,00 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ115/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2023 138,00 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ116/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2023 147,20 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ117/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2023 88,00 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ118/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2023 12,00 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ119/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2023 12,80 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ120/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2023 SF 308,00 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Faktúra ZŠ121/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2023 SF 42,00 bez DPH 03.05.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.05.2023 16.05.2023
Objednávka 13/2300038 údržbársky materiál 56,08 s DPH 28.04.2023 HP Železiarstvo s.r.o. 28.04.2023
Faktúra ZŠ113/2023 školské potreby pre detí 5.-9.roč. 2022/2023 II.polrok 66,40 s DPH 13/2300035 27.04.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 27.04.2023 27.04.2023
Faktúra ZŠ111/2023 všeobecný materiál sáčok do koša 28,00 s DPH 13/2300036 25.04.2023 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra ZŠ112/2023 inštalácia tlačiarne, kontrola siee wifi 27,00 s DPH 13/2300037 25.04.2023 Ing. Földes František SODUTO 04.05.2023 04.05.2023
Faktúra ZŠ110/2023 náplň do tlačiarne , tonery 129,20 s DPH 13/2300033 24.04.2023 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 04.05.2023 04.05.2023
Objednávka 13/2300035 školské potreby pre žiakov 5.-9.roč. II.polrok 2022/2023 66,40 s DPH 24.04.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 24.04.2023
Objednávka 13/2300036 všeobecný materiál 28,00 s DPH 24.04.2023 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 24.04.2023
Objednávka 13/2300037 inštalácia tlačiarne, kontrola siete WIFI 27,00 s DPH 24.04.2023 Ing. Földes František SODUTO 24.04.2023
Faktúra ZŠ109/2023 poistenie budovy 1.5.2023-31.7.2023 369,90 bez DPH 3347000043 19.04.2023 UNIQA poisťovňa 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra ZŠ108/2023 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2023 246,60 bez DPH 19.04.2023 Mesto Želiezovce 24.04.2023 24.04.2023
Faktúra ZŠ107/2023 kuchynské náradie 45,24 s DPH 13/2300032 18.04.2023 AT ZUGADO s.r.o. 18.04.2023 18.04.2023
Objednávka 13/2300033 náplň do tlačiarní, tonerová kazeta 129,00 s DPH 18.04.2023 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 18.04.2023
Faktúra ZŠ105/2023 vodné a stočné 1.3.2023-31.3.2023 336,39 s DPH 17.04.2023 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ102/2023 administratíva a hospodárenie školy rok 2023-apr.23 48,40 s DPH 13/2300013 14.04.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ104/2023 40 obedov pre pedagógov k príležitosti Dňa učiteľov -SF 180,00 bez DPH 13/2300030 14.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ109/2023 umývací prostriedok do úmývačky riadu, oplachový prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ 206,28 s DPH 13/2300016 14.04.2023 GASTRO-HAAL s.r.o. 14.04.2023 18.04.2023
Objednávka 13/2300032 kuchynské náradie 45,24 s DPH 14.04.2023 AT ZUGADO s.r.o. 14.04.2023
Faktúra ZŠ169/2023 služby technika PO CO za obdobie 2. štvrťroka 2023 120,00 bez DPH 14.04.2023 Bc.Roman Zomborský 17.08.2023 17.08.2023
Faktúra ZŠ98/2023 elektrina 1.3.2023-31.3.2023 budova ŠJ 1 189.78 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia a.s. 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ97/2023 elektrina 1.3.2023-31.3.2023 budova ZŠ 444,91 s DPH 12.04.2023 ZSE Energia a.s. 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ96/2023 drobný materiál vešiak, ,háčik, skrutky 57,67 s DPH 13/2300020 05.04.2023 HP Železiarstvo s.r.o. 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ90/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2023 119,20 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ89/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2023 209,30 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ94/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2023 SF 64,40 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ95/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2023 SF 63,70 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ92/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2023 18,20 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ91/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2023 18,40 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ93/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec2023 SF 417,20 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ82/2023 nastavenie notebooku, aktualizácua etlačivá 45,00 s DPH 13/2300031 04.04.2023 Ing. Földes František SODUTO 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ88/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2023 211,60 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ87/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2023 1 370,80 bez DPH 04.04.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ86/2023 školské dokumenty23 58,90 s DPH 13/2300013 04.04.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ81/2023 pohostenie Deň učiteľov 119,46 s DPH 13/2300029 04.04.2023 Tibor Páldi-Betti spol s.r.o. 12.04.2023 12.04.2023
Faktúra ZŠ85/2023 hlasové služby 1.3.2023-31.3.2023 31,50 s DPH 04.04.2023 Slovak Telekom a.s. 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ84/2023 korwin - podpora 1.3.2023-31.3.2023 18,50 s DPH 04.04.2023 Datalan a.s. 17.04.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ83/2023 digitálne mesto podpora 1.3.2023-31.3.2023 6,00 s DPH 04.04.2023 Datalan a.s. 17.04.2023 18.04.2023
Objednávka 13/2300031 nastavenie notebooku, aktualizácia etlačivá 45,00 s DPH 03.04.2023 Ing. Földes František SODUTO 03.04.2023
Faktúra ZŠ80/2023 všeobecný materiál školskú jedáleň 188,30 s DPH 11/2200028 03.04.2023 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 03.04.2023 03.04.2023
Objednávka 13/2300028 všeobecný materiál školskú jedáleň 188,30 s DPH 31.03.2023 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 31.03.2023
Faktúra ZŠ78/2023 písmená z fólie rezaná grafika 31,00 s DPH 11/2200027 31.03.2023 Mária Lengyelfalusy-STINET 17.04.2023 17.04.2023
Objednávka 13/2300030 pohostenie Deň učiteľov 31.3.2023 180,00 bez DPH 31.03.2023 Školská jedáleň ,Komenského 1, ako súčasť ZŠ s VJM -Alapiskola 31.03.2023
Objednávka 13/2300029 Deň učiteľov 31.3.2023 zákusky 119,46 s DPH 31.03.2023 Tibor Páldi -Betti s.r.o. 31.03.2023
Faktúra ZAL2/2023 predplatné Poradca aktualizácií 2024 54,00 s DPH 13/2300026 29.03.2023 Poradca s.r.o. 30.03.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ77/2023 spotrebný materiál papierové utierky ZZ, kanc.materiál 295,68 s DPH 13/2300025 29.03.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 30.03.2023 30.03.2023
Faktúra ZŠ79/2023 školské tlačivá 2023-24 131,74 s DPH 11/2200023 28.03.2023 Ševt a.s. 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra ZŠ762023 papierové obrúsky školská jedáleň 58,75 s DPH 13/2300017 27.03.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 30.03.2023 30.03.2023
Objednávka 13/2300027 písmená z fólie rezaná grafika 31,00 s DPH 27.03.2023 Mária Lengyelfalusi- STINET 27.03.2023
Objednávka 13/2300026 predplatné Poradca 2024 108,00 s DPH 24.03.2023 Poradca s.r.o. 24.03.2023
Objednávka 13/2300025 papierové utierky ZZ 200ks, popisovač, lepiaca páska 295,68 s DPH 23.03.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 23.03.2023
Faktúra ZŠ75/2023 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2023 274,00 bez DPH 23.03.2023 Mesto Želiezovce 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra ZŠ74/2023 praktický sprievodca riadením školská jedáleň 49,20 s DPH 13/2300024 20.03.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra ZŠ73/2023 hlasové služby mob.t. 15.2.2023-14.3.2023 70,11 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom a.s. 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra ZAL1/2023 školské tlačivá 2023-24 131,74 s DPH 13/2300023 13.03.2023 Ševt a.s. 24.03.2023 18.04.2023
Faktúra ZŠ72/2023 vodné a stočné 1.2.2023-28.2.2023 310,01 s DPH 13.03.2023 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 24.03.2023 24.03.2023
Faktúra ZŠ71/2023 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 2/2023 44,64 s DPH 13.03.2023 BEMIA plus s.r.o. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ68/2023 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec-apríl2023 48,00 s DPH 10.03.2023 ITAK s.r.o. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ66/2023 elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ŠJ 926,60 s DPH 09.03.2023 ZSE Energia a.s. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ67/2023 elektrina 1.2.2023-28.2.2023 budova ZŠ 385,04 s DPH 09.03.2023 ZSE Energia a.s. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ64/2023 úradný preklad dokumentu faktúry 20,00 bez DPH 13/2300022 08.03.2023 Mgr. Göbő Alexander 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ65/2023 náplň do tlačiarní, tonerová kazeta 423,60 s DPH 13/2300021 08.03.2023 N-COPY s.r.o. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ58/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2023 77,80 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ61/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február2023 SF 272,30 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ60/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2023 9,40 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023
Faktúra ZŠ59/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2023 11,60 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ57/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2023 108,10 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ62/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2023 SF 40,60 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ56/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2023 133,40 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ55/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2023 894,70 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ54/2023 rozhodnutie369 poplatok za komunálny odpad rok 2023 1 293,60 bez DPH 07.03.2023 Mesto Želiezovce 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ63/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2023 SF 32,90 bez DPH 07.03.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ53/2023 hlasové služby 1.2.2023-28.2.2023 31,50 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. 16.03.2023 16.03.2023
Objednávka 13/2300022 úradný preklad faktúry z maďarského jazykan aslovenský jazyk 20,00 bez DPH 06.03.2023 Mgr. Göbő Alexander 06.03.2023
Objednávka 13/2300021 toner Canon I sensis farebná tlačiareň 423,60 s DPH 03.03.2023 N-COPY s.r.o. 03.03.2023
Faktúra ZŠ52/2023 vyhotovenie kľúčov, 25,40 s DPH 13/2300020 03.03.2023 HP Železiarstvo s.r.o. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ51/2023 korwin - podpora 1.2.2023-28.2.2023 18,50 s DPH 28.02.2023 Datalan a.s. 16.03.2023 16.03.2023
Faktúra ZŠ50/2023 digitálne mesto podpora 1.2.2023-28.2.2023 6,00 s DPH 28.02.2023 Datalan a.s. 16.03.2023 16.03.2003
Objednávka 13/2300020 vyhotovenie kľúčov, materiál 25,40 s DPH 28.02.2023 HP Železiarstvo s.r.o. 28.02.2023
Faktúra ZŠ47/2023 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2023-30.1.2024 57,60 s DPH 13/2300019 27.02.2023 SOFT -GL s.r.o. 28.02.2023 28.02.2023
Faktúra ZŠ45/2023 komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2023-29.3.2024 66,39 bez DPH 27.02.2023 Allianz Slovenská poisťovňa 24.03.2023 24.03.2023
Objednávka 13/2300019 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2023-30.1.2024 48,00 s DPH 27.02.2023 SOFT -GL s.r.o. 28.02.2023
Objednávka 13/2300016 divadelné predstavenie Egy szokny egy nadríg 31.3.2023 nákup lístkov Deň učiteľov SF 524,34 bez DPH 24.02.2023 József Atila Színház Nonprofit Kft. 28.02.2023
Faktúra ZŠ46/2023 divadelné predstavenie Egy szokny egy nadríg 31.3.2023 nákup lístkov Deň učiteľov SF 524,34 bez DPH 13/2300018 24.02.2023 József Atila Színház Nonprofit Kft. 24.02.2023 24.02.2023
Objednávka 13/2300016 čistiace prostriedky do umývačky riadu 206,28 s DPH 23.02.2023 GASTRO-HAAL s.r.o. 28.02.2023
Objednávka 13/2300017 papierové obrúsky 80bal 58,75 s DPH 23.02.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 28.02.2023
Faktúra ZŠ44/2023 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2023 252,08 bez DPH 21.02.2023 Mesto Želiezovce 23.02.2023 23.02.2023
Faktúra ZŠ43/2023 hlasové služby mob.t. 15.1.2023-14.2.2023 70,11 s DPH 17.02.2023 Slovak Telekom a.s. 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra ZŠ40/2023 ubytovanie so stravou počas lyžiarskeho výcviku 2 800,00 s DPH 13/2300005 16.02.2023 Majk s.r.o. 20.02.2023
Faktúra ZŠ42/2023 materiál počítačový 73,60 s DPH 13/2300015 16.02.2023 Ing. Földes František SODUTO 20.02.2023 20.02.2023
Faktúra ZŠ41/2023 administratíva a hospodárenie školy rok 2023-febr.2023 48,05 s DPH 13/2300013 16.02.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 20.02.2023 20.02.2023
Objednávka 13/23000015 počítačový maeriál 73,60 s DPH 15.02.2023 Ing. Földes František SODUTO 20.02.2023
Faktúra ZŠ39/2023 vodné a stočné 1.1.2023-31.1..2023 263,83 s DPH 15.02.2023 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 15.02.2023
Faktúra ZŠ36/2024 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2024-30.1.2025 57,60 s DPH 14/2400011 14.02.2023 SOFT -GL s.r.o. 14.02.2024 15.02.2024
Faktúra ZŠ38/2023 autobusová preprava žiakov lyžiarsky kurz 6.2.2023-10.2.2023 950,00 s DPH 13/2300004 14.02.2023 Tóth Peter-TÓTHBUS 15.02.2023
Faktúra ZŠ36/2023 dodávka tepla a vody budova ZŠ1/2023 4 998.17 s DPH 13.02.2023 Teplo GGE s.r.o. 15.02.2023
Faktúra ZŠ37/2023 dodávka tepla a vody budova ŠJ1/2023 3 585.37 s DPH 13.02.2023 Teplo GGE s.r.o. 15.02.2023
Faktúra ZŠ33/2023 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece , vypracovanie odsúhlasenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2022, 1/2023 56,64 s DPH 08.02.2023 BEMIA plus s.r.o. 08.02.2023
Faktúra ZŠ35/2023 elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ŠJ 1 004,84 s DPH 08.02.2023 ZSE Energia a.s. 08.02.2023
Faktúra ZŠ34/2023 elektrina 1.1.2023-31.1.2023 budova ZŠ 469,66 s DPH 08.02.2023 ZSE Energia a.s. 08.02.2023
Faktúra ZŠ31/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2023 13,60 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ32/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2023 10,80 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ30/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2023 91,40 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ29/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2023 SF 37,80 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ28/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2023 SF 47,60 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ27/2023 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január2023 SF 319,90 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ26/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2023 124,20 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ25/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2023 156,40 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ24/2023 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2023 1 051,10 bez DPH 07.02.2023 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.02.2023
Faktúra ZŠ23/2023 hlasové služby 1.1.2023-31.1.2023 31,50 s DPH 06.02.2023 Slovak Telekom a.s. 06.02.2023
Faktúra ZŠ22/2023 účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -10.2.2023,17.2.2023 Verejné obstarávanie pre 2 osoby 100,00 bez DPH 11/2200093 06.02.2023 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 06.02.2023 06.02.2023
Faktúra ZŠ21/2023 materiál počítačový 58,56 s DPH 13/2300014 03.02.2023 Ing. Földes František SODUTO 03.02.2023
Faktúra ZŠ20/2023 služby technika PO za obdobie 1. štvrťroka 2023 75,00 bez DPH 02.02.2023 P.O.Tech Richard Zomborský 02.02.2023
Faktúra ZŠ19/2023 služby spojené s projektovým riadením aktivít oojektu 312011N409 Následná moniorovacia správa č.1 50,00 bez DPH 13/2300012 01.02.2023 Ing.Adriana Kapcová 02.02.2023
Faktúra ZŠ18/2023 korwin - podpora 1.1.2023-31.1..2023 18,50 s DPH 01.02.2023 Datalan a.s. 02.02.2023
Faktúra ZŠ17/2023 digitálne mesto podpora 1.1.2023-31.1.2023 6,00 s DPH 31.01.2023 Datalan a.s. 02.02.2023
Objednávka 13/23000014 počítačový maeriál 58,56 s DPH 30.01.2023 Ing. Földes František SODUTO 03.02.2023
Objednávka 13/2300013 administratíva a hospodárenie školy rok 2023, školské dokumenty 2023 600,00 s DPH 30.01.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 06.02.2023
Faktúra ZŠ14/2023 kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS 31,68 s DPH 13/2300009 25.01.2023 Miroslav Lešťaan HASLEX 25.01.2023
Faktúra ZŠ16/2023 spotrebný materiál kancelárske potreby 29,09 s DPH 13/2300008 25.01.2023 preskoly.sk 25.01.2023
Faktúra ZŠ15/2023 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2022 252,08 bez DPH 25.01.2023 Mesto Želiezovce 25.01.2023
Objednávka 13/2300012 služby spojené s projektovým riadením aktivít oojektu 312011N409 Následná moniorovacia správa č.1 50,00 bez DPH 25.01.2023 Ing.Adriana Kapcová 02.02.2023
Faktúra ZŠ13/2023 poistenie budovy 1.2.2023-30.4.2023 369,90 bez DPH 3347000043 24.01.2023 UNIQA poisťovňa 24.01.2023 24.01.2023
Objednávka 13/23000010 školenie vodičov referentských vozidiel 5 50,00 bez DPH 23.01.2023 Bc.Roman Zomborský 25.01.2023
Objednávka 13/2300009 kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS 31,68 s DPH 23.01.2023 Miroslav Lešťaan HASLEX 25.01.2023
Faktúra ZŠ12/2023 školenie vodičov referenskch vozidiel 5 50,00 bez DPH 13/2300010 23.01.2023 Bc.Roman Zomborský 24.01.2023
Faktúra ZŠ11/2023 školské dokumenty dec. 2022, školská jedáleň 101,10 s DPH 11/2200010 20.01.2023 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 20.01.2023
Faktúra ZŠ10/2023 montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK 521,71 s DPH 13/2300006 19.01.2023 PEVIT s.r.o. 03.02.2023 03.02.2023
Objednávka 13/2300007 tlačivo doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča 1bal 1,69 s DPH 19.01.2023 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 22.01.2023
Objednávka 13/2300008 spotrebný materiál kancelárske potreby 29,09 s DPH 19.01.2023 preskoly.sk 24.01.2023
Faktúra ZŠ8/2023 spotrebný materiál papierové utierky ZZ 286,20 s DPH 13/2300002 18.01.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 24.01.2023 24.01.2023
Objednávka 13/2300003 odborná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení 139,45 bez DPH 18.01.2023 Roman Mesiarik Revtech 18.01.2023
Faktúra ZŠ9/2023 odboerná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení 139,45 bez DPH 13/2300003 18.01.2023 Roman Mesiarik Revtech 19.01.2023
Objednávka 13/2300004 autobusová preprava na lyžiarsky výcvik pare 27 žiakov a 4 dospelým 6.2.2023-10.2.2023 950,00 s DPH 18.01.2023 Tóth Peter-TÓTHBUS 23.01.2023
Objednávka 13/2300006 montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK 521,71 bez DPH 18.01.2023 PEVIT s.r.o. 19.01.2023
Objednávka 13/2300005 ubytovanie so stravou lyžiarsky výchovno vzdelávací výcvik 6.2.2023-10.2.2023, 27žiakov 4 dospelým 2 800,00 s DPH 18.01.2023 Majk s.r.o. 22.01.2023
Faktúra ZŠ5/2023 hlasové služby mob.t. 15.12.2022-14.1.2023 70,11 s DPH 17.01.2023 Slovak Telekom a.s. 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra ZŠ7/2023 bezpečnosť a ochrana zdravia 1.štvrťrok 2023 kontrola úrazovosti, revízií 120,00 bez DPH 17.01.2023 Bc.Roman Zomborský 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra ZŠ6/2023 náplň do tlačiarní, tonerová kazeta 71,30 s DPH 13/2300001 17.01.2023 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 24.01.2023 24.01.2023
Objednávka 13/2300001 náplň do tlačiarní, tonerová kazeta 73,35 s DPH 16.01.2023 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 18.01.2023
Objednávka 13/2300002 papierové utierky ZZ 250ks 286,20 s DPH 16.01.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 18.01.2023
Faktúra ZŠ4/2023 PC Dell optoPlex 10ks, PCHP ProDesk 60G1 DM Business PC 20ks 33,00 s DPH 11/2200099 12.01.2023 AfB slovakia s.r.o. 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra ZŠ3/2023 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január-február a 9.školenie 90,00 s DPH 12.01.2023 ITAK s.r.o. 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra ZŠ2/2023 vzdelávacie služby poskytované v rozsahu ako členom na rok 2023 130,00 bez DPH 11/2200093 10.01.2023 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra ZŠ1/2023 Stolový kalendár 40ks 79,92 s DPH 11/2200098 05.01.2023 MIRA OFFICE s.r.o. 24.01.2023 24.01.2023
Faktúra ZŠ389/2022 vodné a stočné 1.12.2022-31.12..2022 201,98 s DPH 31.12.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ387/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ12/2022 3 208.34 s DPH 31.12.2022 Teplo GGE s.r.o. 08.02.2023
Faktúra ZŠ386/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ12/2022 2 261.35 s DPH 31.12.2022 Teplo GGE s.r.o. 08.02.2023
Faktúra ZŠ385/2022 mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.s november,december 2022 60,00 bez DPH 31.12.2022 Mgr. Pavol Kalmár 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ384/2022 elektrina 1.12.2022-31.12.2022 budova ZŠ 318,42 s DPH 31.12.2022 ZSE Energia a.s. 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ383/2022 elektrina 1.12.2022-31.12.2022 budova ŠJ 650,47 s DPH 31.12.2022 ZSE Energia a.s. 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ382/2022 montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK 118,20 s DPH 11/2200090 31.12.2022 PEVIT s.r.o. 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ381/2022 hlasové služby 1.12.2022-31.12.2022 31,50 s DPH 31.12.2022 Slovak Telekom a.s. 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ388/2022 ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1-2023/12poskytovanie služieb 248,40 s DPH VK/09/11/107 29.12.2022 Komenský s.r.o. 22.12.2022 31.12.2022
Faktúra ZŠ380/2022 všeobecný materiál školskú jedáleň 73,35 s DPH 11/2200097 29.12.2022 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ378/2022 digitálne mesto podpora 1.12.2022-31.12.2022 6,00 s DPH 28.12.2022 Datalan a.s. 18.01.2023 18.01.2023
Objednávka 11/2200098 pracovný kalendár 79,92 s DPH 28.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 28.12.2022
Faktúra ZŠ379/2022 korwin - podpora 1.12.2022-31.12..2022 16,40 s DPH 28.12.2022 Datalan a.s. 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ3772022 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov popl.2.polrok ELO vrece na odpad 11,12/2022 106,80 s DPH 28.12.2022 BEMIA plus s.r.o. 28.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ371/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2022 SF 37,32 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ372/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022 SF 5,28 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ369/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022 82,72 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ367/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku november 2022 246,60 bez DPH 22.12.2022 Mesto Želiezovce 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ373/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 SF 5,28 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ374/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december2022 SF 143,06 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ375/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2022 SF 20,24 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ368/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2022 584,68 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ370/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 82,72 bez DPH 22.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.01.2023 18.01.2023
Faktúra ZŠ366/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky 126,05 s DPH 11/2200096 20.12.2022 Ildikó Líšková Drogéria 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ376/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2022 SF 20,24 bez DPH 20.12.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ364/2022 MSI PRO DP 130 11QL Win 10, klávesnica USB, myš wirless Genius -dot. SZP 450,00 s DPH 11/2200095 16.12.2022 Ing. Földes František SODUTO 16.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ363/2022 odborná prehliadka a skúška blezkoszvodu-jedáleň a kuchyňa 110,00 s DPH 11/2200081 16.12.2022 LUX-El mont s.r.o. 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ362/2022 materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy 468,34 s DPH 11/2200094 16.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 16.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ365/2022 hlasové služby mob.t. 15.11.2022-14.12.2022 70,11 s DPH 15.12.2022 Slovak Telekom a.s. 22.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ361/2022 vodné a stočné 1.11.2022-30.11.2022 241,81 s DPH 15.12.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 16.12.2022 28.12.2022
Objednávka 11/2200097 všeobecný materiál školskú jedáleň 73,35 s DPH 14.12.2022 Ing.Gabriel Melczer-Delfin 22.12.2022
Objednávka 11/2200096 čistiace prostriedky ŠJ 126,00 s DPH 14.12.2022 Ildikó Líšková Drogéria 22.12.2022
Objednávka 11/2200095 MSI PRO DP 130 11QL Win 10, klávesnica USB, myš wirless Genius -dot. SZP 450,00 s DPH 14.12.2022 Ing. Földes František SODUTO 22.12.2022
Objednávka 11/2200094 materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy 468,34 s DPH 14.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 22.12.2022
Objednávka 11/2200093 vzdelávacie služby na rok 2023 130,00 bez DPH 14.12.2022 Združenie obcí -RVC Nitra 22.12.2022
Objednávka 11/2200092 materiál na modelovanie 76,45 s DPH 13.12.2022 Ing.Jozef Anďal HT MODEL 22.12.2022
Faktúra ZŠ358/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ11/2022 2 450.14 s DPH 12.12.2022 Teplo GGE s.r.o. 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ359/2022 papierové obrúskymateriál na krúžkovú činnosť 57,02 s DPH 11/2200091 12.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 16.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ360/2022 materiál na modelovanie 76,45 s DPH 11/2200092 12.12.2022 Ing.Jozef Anďal HT MODEL 16.12.2022 28.12.2022
Faktúra ZŠ357/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ11/2022 1 706.87 s DPH 12.12.2022 Teplo GGE s.r.o. 22.12.2022 22.12.2022
Objednávka 11/2200091 materiál na krúžkovú činnosť papierové obrúšky vzdelávacie poukazy 57,02 s DPH 09.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 16.12.2022
Objednávka 11/2200090 montáž radiátora, oprava potrubia na syséme UK 118,20 s DPH 09.12.2022 PEVIT s.r.o. 19.12.2022
Faktúra ZŠ3562022 odmeňovanie -extra akt.dec.22 35,00 s DPH 11/2200010 08.12.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ354/2022 elektrina 1.11.2022-30.11.2022 budova ZŠ 384,29 s DPH 07.12.2022 ZSE Energia a.s. 16.12.2022 30.12.2022
Faktúra ZŠ3532022 elektrina 1.11.2022-30.11.2022 budova ŠJ 934,93 s DPH 07.12.2022 ZSE Energia a.s. 16.12.2022 30.12.2022
Faktúra ZŠ355/2022 osobné ochranné pracovné odevy a obuvy zamestnancov ZŠ 250,00 s DPH 11/2200078 07.12.2022 AT ZUGADO s.r.o. 12.12.2022
Faktúra ZŠ347/2022 spotrebný materiál kancelárske potreby jednorázový príspevok NP POP II 156,04 s DPH 11/2200083 06.12.2022 preskoly.sk 07.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ348/2022 vianočné pohľadnice s obálkou 50ks 101,64 s DPH 11/2200079 06.12.2022 Pamas Hungary, s.r.o. 07.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ349/2022 vyhotovenie kľúčov, páska sťahovacia 14,20 s DPH 11/2200079 05.12.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 12.12.2022
Faktúra ZŠ350/2022 hlasové služby 1.11.2022-30.11.2022 31,50 s DPH 05.12.2022 Slovak Telekom a.s. 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra ZŠ351/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky 264,23 s DPH 11/2200089 05.12.2022 Ildikó Líšková Drogéria 12.12.2022
Faktúra ZŠ352/2022 SSD 240GB inštalácia , kontrola siete 108,00 s DPH 11/2200088 05.12.2022 Ing. Földes František SODUTO 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra ZŠ344/2022 Family and Friends 2nd Edition 1WB "POO-edukačné publikácie" 7,00 s DPH 11/2200044 02.12.2022 Richar Šrobár LITTERA 02.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ345/2022 spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr 111,46 s DPH 11/2200086 02.12.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 12.12.2022
Faktúra ZŠ346/2022 brankárska florbalová maska 2ks vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť 126,07 s DPH 11/2200082 02.12.2022 PESMENPOL spol.s.r.o. 02.12.2022 12.12.2022
Objednávka 11/2200089 čistiace prostriedky ZŠ 246,00 s DPH 02.12.2022 Ildikó Líšková Drogéria 12.12.2022
Faktúra ZŠ343/2022 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 9,10/2022 89,04 s DPH 01.12.2022 BEMIA plus s.r.o. 16.12.2022 16.12.2022
Faktúra ZŠ338/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2022 SF 244,26 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ337/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2022 SF 5,40 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ336/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2022 SF 9,60 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ335/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2022 SF 63,72 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ334/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2022 84,60 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ333/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2022 150,40 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ332/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2022 998,28 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ340/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2022 SF 20,70 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Faktúra ZŠ331/2022 osobné ochranné pracovné odevy a obuvy zamestnancov ŠJ 290,00 s DPH 11/2200078 30.11.2022 AT ZUGADO s.r.o. 30.11.2022 01.12.2022
Faktúra ZŠ330/2022 školské akcie -extra akt.nov.22 35,00 s DPH 11/2200010 30.11.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ329/2022 spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr 167,18 s DPH 11/2200086 30.11.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 01.12.2022
Faktúra ZŠ339/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2022 SF 36,80 bez DPH 30.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.12.2022 12.12.2022
Objednávka 11/2200087 vyhotovenie kľúčov, páska sťahovacia 14,20 s DPH 30.11.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 01.12.2022
Faktúra ZŠ341/2022 digitálne mesto podpora 1.11.2022-30.11.2022 6,00 s DPH 30.11.2022 Datalan a.s. 22.12.2022 22.12.2022
Objednávka 11/2200088 SSD 240GB inštalácia , kontrola siete 108,00 s DPH 30.11.2022 Ing. Földes František SODUTO 01.12.2022
Faktúra ZŠ342/2022 korwin - podpora 1.11.2022-30.11..2022 16,40 s DPH 30.11.2022 Datalan a.s. 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ3262022 náplň do tlačiarní, tonerová kazeta 104,40 s DPH 11/2200080 29.11.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 29.11.2022 29.11.2022
Faktúra ZŠ327/2022 programovanie a nastavenie riadiacej jednotky zvončekov 126,00 s DPH 11/2200085 29.11.2022 Alarm-red Slovakia s.r.o. 01.12.2022
Faktúra ZŠ328/2022 stiarateľná tabuľka linky 30ks bal 4ks 120,00 s DPH 11/2200084 29.11.2022 Dudactiva.SK s.r.o. 29.11.2022 01.12.2022
Objednávka 11/2200086 spotrebný materiál toaletný papier JUMBO 19cm1vr 278,00 s DPH 28.11.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 01.12.2022
Objednávka 11/2200085 programovanie a nastavenie riadiacej jednotky zvončekov 126,00 s DPH 28.11.2022 Alarm-red Slovakia s.r.o. 01.12.2022
Objednávka 11/2200082 brankárska florbalová maska 2ks vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť 126,07 s DPH 28.11.2022 PESMENPOL spol.s.r.o. 01.12.2022
Objednávka 11/2200084 stiarateľná tabuľka linky 30ks bal 4ks 120,00 s DPH 28.11.2022 Didactive.sk 01.12.2022
Objednávka 11/2200083 spotrebný materiál kancelárske potreby jednorázový príspevok NP POP II 156,04 s DPH 28.11.2022 preskoly.sk 01.12.2022
Objednávka 11/2200081 revízia bleskozvodu 110,00 s DPH 25.11.2022 LUX-El mont s.r.o. 05.12.2022
Objednávka 11/2200080 náplň do tlačiarní, tonerová kazeta 104,40 s DPH 25.11.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 29.11.2022
Faktúra ZŠ325/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku október 2022 241,12 bez DPH 24.11.2022 Mesto Želiezovce 22.12.2022 22.12.2022
Objednávka 11/2200078 osobné ochranné pracovné odevy 290,00 s DPH 22.11.2022 AT ZUGADO s.r.o. 29.11.2022
Objednávka 11/2200079 vianočné pozdravy 50,00 s DPH 22.11.2022 Pamas Hungary s.r.o. 29.11.2022
Faktúra ZŠ324/2022 služby technika PO za obdobie 4. štvrťroka 2022 75,00 bez DPH 18.11.2022 P.O.Tech Richard Zomborský 23.11.2022
Faktúra ZŠ323/2022 hlasové služby mob.t. 15.10.2022-14.11.2022 70,11 s DPH 16.11.2022 Slovak Telekom a.s. 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ322/2022 vodné a stočné 1.10.2022-31.10.2022 264,58 s DPH 14.11.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ318/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ10/2022 1 068.05 s DPH 11.11.2022 Teplo GGE s.r.o. 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ319/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ10/2022 1 600.72 s DPH 11.11.2022 Teplo GGE s.r.o. 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ320/2022 kontrola školenia BOZP, úrazovostiškolskej,pracovnej,kontrola revízii 4.štvrťrok 2022 120,00 bez DPH 11.11.2022 Bc.Roman Zomborský 23.11.2022
Faktúra ZŠ321/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za november-december 2022 , školenie 48,00 s DPH 11.11.2022 ITAK s.r.o. 23.11.2022
Faktúra ZŠ317/2022 mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.september,október 2022 120,00 bez DPH 10.11.2022 Mgr. Pavol Kalmár 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ316/2022 nákupné poukážky 352ks/5Eur 1 760,00 bez DPH 11/2200077 10.11.2022 Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo 11.11.2022 23.11.2022
Objednávka 11/2200077 nákupné poukážky 352ks/5Eur 1 760,00 bez DPH 10.11.2022 Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo 23.11.2022
Faktúra ZŠ315/2022 poistenie budovy 1.11.2022-31.01.2023 369,90 bez DPH 3347000043 09.11.2022 UNIQA poisťovňa 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ3132022 elektrina 1.10.2022-31.10.2022 budova ŠJ 859,16 s DPH 07.11.2022 ZSE Energia a.s. 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ314/2022 elektrina 1.10.2022-31.10.2022 budova ZŠ 355,39 s DPH 07.11.2022 ZSE Energia a.s. 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ312/2022 administratíva a hospodárenie školy rok 2022 -nov22 46,45 s DPH 11/2200010 07.11.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ300/2022 školská jedáleň -okt.2022 51,35 s DPH 11/2200027 04.11.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ301/2022 vyhotovenie kľúčovm, zámok zadlabený materiál 18,16 s DPH 11/2200076 04.11.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 04.11.2022
Faktúra ZŠ303/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2022 988,88 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ304/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2022 142,88 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ305/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2022 82,72 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ306/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2022 SF 63,12 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ307/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2022 SF 9,12 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ309/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2022 SF 241,96 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ310/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2022 SF 34,96 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ311/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2022 SF 20,24 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ308/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2022 SF 5,28 bez DPH 04.11.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2022 30.11.2022
Faktúra ZŠ299/2022 hlasové služby 1.10.2022-31.10.2022 31,50 s DPH 04.11.2022 Slovak Telekom a.s. 21.11.2022 23.11.2022
Faktúra ZŠ298/2022 školské potreby pre detí1.4-roč.a5.-9.roč. 2022/2023 I.polrok 49,80 s DPH 11/2200075 03.11.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 04.11.2022 04.11.2022
Objednávka 11/2200076 vyhotovenie náhradných kľúčov, zámok zadlabený 18,16 s DPH 31.10.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 31.10.2022
Faktúra ZŠ296/2022 digitálne mesto podpora 1.10.2022-31.10.2022 6,00 s DPH 31.10.2022 Datalan a.s. 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ297/2022 korwin - podpora 1.10.2022-31.10..2022 16,40 s DPH 31.10.2022 Datalan a.s. 24.11.2022 24.11.2022
Objednávka 11/2200075 školské potreby pre žiakov 1.-4. roč a 5.-9.roč. I.polrok 2022/2023 49,80 s DPH 27.10.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 27.10.2022
Faktúra ZŠ295/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku september 2022 241,12 bez DPH 26.10.2022 Mesto Želiezovce 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ294/2022 školské dokumenty okt. 2022 50,55 s DPH 11/2200010 26.10.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 22.12.2022 22.12.2022
Faktúra ZŠ293/2022 dobropis Family and Friends 2nd Edition 1WB "POO-edukačné publikácie" -7,00 s DPH 11/2200044 25.10.2022 Richar Šrobár LITTERA 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZŠ302/2022 účastnícky poplatok online pracovné stretnutie pre personalistov 40,00 bez DPH 11/2200008 24.10.2022 Združenie obcí -RVC Nitra 07.11.2022 23.11.2022
Faktúra ZŠ292/2022 oprava elektrickej panvice 2ks a elektrického sporáka 391,85 s DPH 11/2200074 20.10.2022 COOP Servis spol s.r.o. 21.10.2022 26.10.2022
Objednávka 11/2200074 oprava elektrickej panvice 2ks a elektrického sporáka 391,85 s DPH 18.10.2022 COOP Servis spol s.r.o. 18.10.2022
Objednávka 11/2200073 plnospektrálna žiarivková trubica T836W1200mm 25ks,štarter 25ks 270,00 s DPH 17.10.2022 Zdravé svietenie s.r.o. 17.10.2022
Faktúra ZŠ291/2022 materiál plnospektrálna žiarivková trubica 25 ks 270,00 bez DPH 11/2200073 17.10.2022 Zdravé svietenie s.r.o. 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ290/2022 hlasové služby mob.t. 15.9.2022-14.10.2022 70,11 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom a.s. 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ289/2022 vodné a stočné 1.9.2022-30.9.2022 298,72 s DPH 17.10.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ288/2022 učebnice, pracovné zošity ŠZŠ roč. 5.-6.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR 438,50 s DPH 11/2200055 14.10.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 25.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ286/2022 náplň do tlačiarne 243,96 s DPH 11/2200072 12.10.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 26.10.2022
Faktúra ZŠ287/2022 kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS 108,36 s DPH 11/2200068 12.10.2022 Miroslav Lešťaan HASLEX 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ285/2022 spotrebný materiál papierové utierky ZZ 297,65 s DPH 11/2200071 12.10.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 26.10.2022
Faktúra ZŠ282/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ9/2022 1 032,10 s DPH 11.10.2022 Teplo GGE s.r.o. 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ281/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ9/2022 710,03 s DPH 11.10.2022 Teplo GGE s.r.o. 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ284/2022 verejná správa SR ročný prístup 204,00 s DPH 11/2200062 07.10.2022 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 06.09.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ280/2022 materiál počitačom 157,80 s DPH 11/2200070 07.10.2022 Ing. Földes František SODUTO 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ2792022 elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ŠJ 784,08 s DPH 07.10.2022 ZSE Energia a.s. 18.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ278/2022 elektrina 1.9.2022-30.9.2022 budova ZŠ 289,11 s DPH 07.10.2022 ZSE Energia a.s. 18.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ277/2022 pracovné zošity roč. 3.-4.prísp. MŠVVaŠ SR zo ŠR 404,15 s DPH 11/2200055 07.10.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 10.10.2022 26.10.2022
Objednávka 11/2200070 materiál počitačom kábel,switch ,adapter 157,80 s DPH 07.10.2022 Ing. Földes František SODUTO 07.10.2022
Objednávka 11/2200072 náplň do tlačiarní Canon 246,96 s DPH 07.10.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 07.10.2022
Objednávka 11/2200071 papierové utierky ZZ 250ks 297,85 s DPH 07.10.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 17.10.2022
Faktúra ZŠ283/2022 predplatné Poradca aktualizácií 2023 86,40 s DPH 11/2200032 05.10.2022 Poradca s.r.o. 28.09.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ271/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF 7,56 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ272/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022 SF 4,20 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ266/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku august 2022 219,20 bez DPH 04.10.2022 Mesto Želiezovce 24.11.2022 24.11.2022
Faktúra ZŠ267/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 926,84 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ268/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 118,44 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ269/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022 65,80 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ270/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF 59,16 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ276/2022 hlasové služby 1.9.2022-30.9.2022 31,50 s DPH 04.10.2022 Slovak Telekom a.s. 18.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ275/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ september 2022 16,10 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ274/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ september 2022 SF 28,98 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ273/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ september 2022 SF 226,78 bez DPH 04.10.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ265/2022 videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj 428,64 s DPH 11/2200069 03.10.2022 Alarm-red Slovakia s.r.o. 26.10.2022 26.10.2022
Objednávka 11/2200068 kontrola prenosných hasiacich prístrojov+RS 108,36 s DPH 30.09.2022 Miroslav Lešťaan HASLEX 30.09.2022
Objednávka 11/2200067 nastavenie routera, oprava počítača 72,00 s DPH 30.09.2022 Ing. Földes František SODUTO 30.09.2022
Objednávka 11/2200069 videorejestrator HV7108, HDD 1TB, napájací zdroj 428,64 s DPH 30.09.2022 Alarm-red Slovakia s.r.o. 30.09.2022
Faktúra ZŠ264/2022 nastavenie routera, oprava počítača 72,00 s DPH 11/2200067 30.09.2022 Ing. Földes František SODUTO 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ263/2022 korwin - podpora 1.9.2022-30.9..2022 16,40 s DPH 30.09.2022 Datalan a.s. 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ262/2022 digitálne mesto podpora 1.9.2022-30.9.2022 6,00 s DPH 30.09.2022 Datalan a.s. 26.10.2022 26.10.2022
Faktúra ZŠ261/2022 učebnice, pracovné zošity roč. 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR 200,20 s DPH 11/2200055 26.09.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 10.10.2022 10.10.2022
Objednávka 11/2200066 spotrebný materiál sáčok do koša ŠJ 26,74 s DPH 20.09.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 20.09.2022
Faktúra ZŠ260/2022 spotrebný materiál sáčok do koša ŠJ 26,74 s DPH 11/2200066 20.09.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 29.09.2022 10.10.2022
Faktúra ZŠ259/2022 vodné a stočné 1.8.2022-31.8.2022 102,41 s DPH 19.09.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ257/2022 školské dokumenty aug 2022 51,75 s DPH 11/2200010 16.09.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ258/2022 hlasové služby mob.t. 15.8.2022-14.9.2022 68,01 s DPH 16.09.2022 Slovak Telekom a.s. 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ256/2022 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR 964,40 s DPH 11/2200055 14.09.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 20.09.2022
Faktúra ZŠ252/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ8/2022 555,59 s DPH 12.09.2022 Teplo GGE s.r.o. 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZŠ253/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ8/2022 779,38 s DPH 12.09.2022 Teplo GGE s.r.o. 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZŠ251/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za september-október 2022 , školenie 48,00 s DPH 09.09.2022 ITAK s.r.o. 20.09.2022
Faktúra ZŠ250/2022 mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.júl,august 2022 240,00 bez DPH 08.09.2022 Mgr. Pavol Kalmár 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ248/2022 elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ŠJ 423,96 s DPH 07.09.2022 ZSE Energia a.s. 19.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ247/2022 elektrina 1.8.2022-31.8.2022 budova ZŠ 181,20 s DPH 07.09.2022 ZSE Energia a.s. 19.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ249/2022 kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool 99,00 s DPH 11/2200065 07.09.2022 Ing. Földes František SODUTO 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ246/2022 služby technika PO za obdobie 3. štvrťroka 2022 75,00 bez DPH 06.09.2022 P.O.Tech Richard Zomborský 20.09.2022
Faktúra ZŠ245/2022 drobný údržbársky materiál 27,44 s DPH 11/2200064 06.09.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 20.09.2022
Faktúra ZŠ255/2022 školské tlačivá 2022-23 142,99 s DPH 11/2200014 06.09.2022 Ševt a.s. 24.08.2022 20.09.2022
Faktúra ZAL13/2022 verejná správa SR ročný prístup 204,00 s DPH 11/2200062 06.09.2022 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 20.09.2022
Faktúra ZŠ244/2022 hlasové služby 1.8.2022-31.8.2022 31,50 s DPH 05.09.2022 Slovak Telekom a.s. 19.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ243/2022 školská jedáleň -aug.2022 51,35 s DPH 11/2200027 02.09.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 19.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ242/2022 administratíva a hospodárenie školy rok 2022 aug. 46,45 s DPH 11/2200010 02.09.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ241/2022 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR 2 601,54 s DPH 11/2200055 02.09.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 20.09.2022
Objednávka 11/2200065 kontrola lokálnej siete,nastavenie systému Lanschool 99,00 s DPH 02.09.2022 Ing. Földes František SODUTO 05.09.2022
Faktúra ZŠ237/2022 kancelársky materiál, papierové obrúsky ŠJ 62,38 s DPH 11/2200063 31.08.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 19.09.2022 20.09.2022
Objednávka 11/2200063 kancelársky materiál, papierové obrúsky ŠJ 62,38 s DPH 31.08.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 05.09.2022
Objednávka 11/2200064 drobný údržbársky materiál 27,44 s DPH 31.08.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 05.09.2022
Faktúra ZŠ238/2022 materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy 1 140.11 s DPH 11/2200061 31.08.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 19.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ240/2022 korwin - podpora 1.8.2022-31.8.2022 16,40 s DPH 31.08.2022 Datalan a.s. 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ239/2022 digitálne mesto podpora 1.8.2022-31.8.2022 6,00 s DPH 31.08.2022 Datalan a.s. 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ236/2022 školenia BOZP,COnovoprijatých pracovníkov, kontrola BOZP v priestoroch školy III.štvrťrok 2022 120,00 bez DPH 30.08.2022 Bc.Roman Zomborský 20.09.2022
Faktúra ZŠ235/2022 brankárska florbalová maska vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť 67,39 s DPH 11/2200060 25.08.2022 PESMENPOL spol.s.r.o. 19.09.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ254/2022 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR 2 191.86 s DPH 11/2200043 24.08.2022 Aitec s.r.o. 03.06.2022 20.09.2022
Faktúra ZŠ232/2022 umývací prostriedok do úmývačky riadu, oplachový prostriedok do umývačky riadu pre ŠJ 66,87 s DPH 11/2200051 24.08.2022 GASTRO-HAAL s.r.o. 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ231/2022 učebnice ,pracovné zošity AJ "POO-edukačné publikácie" 3 937,00 s DPH 11/2200044 23.08.2022 Richar Šrobár LITTERA 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ230/2022 komplexné poistenie počítačovej zostavy 17.9.2022-16.9.2023 100,00 bez DPH 22.08.2022 Allianz Slovenská poisťovňa 20.09.2022
Objednávka 11/2200062 verejná správa SR ročný prístup 204,00 s DPH 22.08.2022 Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. 31.08.2022
Objednávka 11/2200061 materiál na krúžkovú činnosť vzdelávacie poukazy 1 140,18 s DPH 22.08.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 31.08.2022
Faktúra ZŠ229/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku júl 2022 219,20 bez DPH 18.08.2022 Mesto Želiezovce 28.09.2022 28.09.2022
Faktúra ZŠ222/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2022 9,40 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ224/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2022 SF 1,70 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ225/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2022 SF 0,60 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ226/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2022 SF 38,64 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ227/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2022 SF 6,90 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ228/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2022 2,30 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ223/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2022 SF 10,08 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ220/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2022 157,92 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ221/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2022 28,20 bez DPH 17.08.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ219/2022 hlasové služby mob.t. 15.7.2022-14.8.2022 69,11 s DPH 16.08.2022 Slovak Telekom a.s. 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ234/2022 etlačivá pre ZŠ 200-299 žiakov licencia platná 12 mesiacov 220,00 s DPH 11/2200014 16.08.2022 Ševt a.s. 08.08.2022 16.08.2022
Faktúra ZŠ218/2022 vodné a stočné 1.7.2022-31.7.2022 73,96 s DPH 12.08.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 24.08.2022 31.08.2022
Faktúra ZŠ217/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ/2022 779,38 s DPH 12.08.2022 Teplo GGE s.r.o. 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZŠ216/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ7/2022 555,59 s DPH 12.08.2022 Teplo GGE s.r.o. 25.10.2022 25.10.2022
Faktúra ZAL12/2022 predplatné Poradca aktualizácií 2023 86,40 s DPH 11/2200032 09.08.2022 Poradca s.r.o. 20.09.2022
Objednávka 11/2200060 brankárska florbalová maska vzdel.poukazy športovú krúžková činnosť 67,39 s DPH 08.08.2022 PESMENPOL spol.s.r.o. 15.08.2022
Faktúra ZAL11/2022 školské tlačivá 2022-23 142,99 s DPH 11/2200014 05.08.2022 Ševt a.s. 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra ZŠ213/2022 elektrina 1.7.2022-31.7.2022 budova ZŠ 142,43 s DPH 05.08.2022 ZSE Energia a.s. 17.08.2022 17.08.2022
Faktúra ZŠ214/2022 elektrina 1.7.2022-31.7.2022 budova ŠJ 270,35 s DPH 05.08.2022 ZSE Energia a.s. 17.08.2022 17.08.2022
Faktúra ZŠ211/2022 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov popl.1.polrok ELO vrece na odpad 5,6/2022 111,12 s DPH 04.08.2022 BEMIA plus s.r.o. 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra ZŠ212/2022 hlasové služby 1.7.2022-31.7.2022 31,50 s DPH 04.08.2022 Slovak Telekom a.s. 08.08.2022 15.08.2022
Faktúra ZŠ210/2022 ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2022-13.7.2023ňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12poskytovanie služieb 36,00 s DPH DBK/18/06/0014 03.08.2022 Komenský s.r.o. 05.08.2022
Faktúra ZŠ205/2022 vodné a stočné 1.6.2022-30.6.2022 255,73 s DPH 01.08.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 08.08.2022 15.08.2022
Faktúra ZŠ204/2022 komplexné poistenie počítačovej zostavy 14.8.2022-13.8.2023 100,00 bez DPH 01.08.2022 Allianz Slovenská poisťovňa 05.08.2022
Faktúra ZŠ2032022 dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2022 779,38 s DPH 01.08.2022 Teplo GGE s.r.o. 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra ZŠ206/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 499,96 s DPH 11/2200059 01.08.2022 Ildikó Líšková Drogéria 05.08.2022
Faktúra ZŠ207/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ 1 038,83 s DPH 11/2200058 01.08.2022 Ildikó Líšková Drogéria 05.08.2022
Faktúra ZŠ208/2022 digitálne mesto podpora 1.7.2022-31.7.2022 6,00 s DPH 01.08.2022 Datalan a.s. 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra ZŠ209/2022 korwin - podpora 1.7.2022-31.7.2022 16,40 s DPH 01.08.2022 Datalan a.s. 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra ZŠ202/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ6/2022 576,65 s DPH 01.08.2022 Teplo GGE s.r.o. 24.08.2022 24.08.2022
Faktúra ZŠ201/2022 oprava VKZ umývačka riadu 289,44 s DPH 11/2200051 01.08.2022 Gastro-Haal s.r.o. 01.08.2022 05.08.2022
Faktúra ZŠ200/2022 poistenie budovy 1.8.2022-31.10.2022 369,90 bez DPH 3347000043 01.08.2022 UNIQA poisťovňa 01.08.2022 05.08.2022
Faktúra ZŠ199/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku jún 2022 224,68 bez DPH 19.07.2022 Mesto Želiezovce 08.08.2022 15.08.2022
Faktúra ZŠ215/2022 hlasové služby mob.t. 15.6.2022-14.7.2022 69,11 s DPH 18.07.2022 Slovak Telekom a.s. 29.07.2022 05.08.2022
Objednávka 11/2200059 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 499,96 s DPH 15.07.2022 Ildikó Líšková Drogéria 05.08.2022
Objednávka 11/2200058 čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ 1 038,83 s DPH 15.07.2022 Ildikó Líšková Drogéria 05.08.2022
Faktúra ZŠ198/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl-august 2022 , školenie 90,00 s DPH 14.07.2022 ITAK s.r.o. 05.08.2022
Faktúra ZAL10/2022 etlačivá pre ZŠ 200-299 žiakov licencia platná 12 mesiacov 220,00 s DPH 11/2200014 12.07.2022 Ševt a.s. 08.08.2022 16.08.2022
Faktúra ZŠ197/2022 materiál látka svedin zelená tapeta transparent 73,57 s DPH 11/2200057 12.07.2022 Tibor Naď TINAX 15.07.2022 15.07.2022
Objednávka 11/2200057 materiál látka svedin zelená tapeta transparent 73,57 s DPH 12.07.2022 Tibor Naď TINAX 05.08.2022
Faktúra ZŠ196/2022 magnetická tabuľa 1ks, magnetická stierka 1ks 46,58 s DPH 11/2200056 11.07.2022 Ján Bureš-FULL SERVIS 11.07.2022 15.07.2022
Objednávka 11/2200055 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR 4 640,89 s DPH 08.07.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 05.08.2022
Objednávka 11/2200056 magnetická tabuľa 1ks, magnetická stierka 1ks 46,58 s DPH 08.07.2022 Ján Bureš-FULL SERVIS 05.08.2022
Objednávka 11/2200055 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč.a 5.-9.roč. prísp. MŠVVaŠ Sr zo ŠR 4 610.89 s DPH 08.07.2022 Uniknihy.sk s.r.o. 05.08.2022
Faktúra ZŠ195/2022 elektrina 1.6.2022-30.6.2022 budova ŠJ 762,91 s DPH 06.07.2022 ZSE Energia a.s. 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ194/2022 elektrina 1.6.2022-30.6.2022 budova ZŠ 235,54 s DPH 06.07.2022 ZSE Energia a.s. 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ193/2022 mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.máj, jún 2022 240,00 bez DPH 06.07.2022 Mgr. Pavol Kalmár 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra ZŠ1922022 hlasové služby 1.6.2022-30.6.2022 31,50 s DPH 04.07.2022 Slovak Telekom a.s. 15.07.2022 15.07.2022
Objednávka 11/2200054 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 158,86 s DPH 04.07.2022 Ildikó Líšková Drogéria 05.08.2022
Faktúra ZŠ191/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 158,86 s DPH 11/2200054 04.07.2022 Ildikó Líšková Drogéria 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ190/2022 náplň do tlačiarne Canon 045HYe,MaCy BL original 381,48 s DPH 11/2200053 03.07.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 05.08.2022
Faktúra ZŠ188/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF 38,64 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ182/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 157,92 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ183/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022 94,00 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ184/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF 59,64 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ185/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2022 SF 10,08 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ186/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2022 SF 6,00 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ187/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 SF 228,62 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ181/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2022 934,36 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ189/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ jún2022 23,00 bez DPH 01.07.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.07.2022 15.07.2022
Faktúra ZŠ180/2022 korwin - podpora 1.6.2022-30.6.2022 16,40 s DPH 30.06.2022 Datalan a.s. 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra ZŠ179/2022 digitálne mesto podpora 1.6.2022-30.6.2022 6,00 s DPH 30.06.2022 Datalan a.s. 08.08.2022 08.08.2022
Objednávka 11/2200053 náplň do tlačiarne Canon 045HYe,MaCy BL original 381,50 s DPH 29.06.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 05.08.2022
Faktúra ZŠ178/2022 materiál klávesnica USB, spojka lan RJ45,lan kábel 37,80 s DPH 11/2200052 27.06.2022 Ing. Földes František SODUTO 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra ZŠ177/2022 školské dokumenty jún 2022 51,35 s DPH 11/2200010 27.06.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 08.08.2022 08.08.2022
Objednávka 11/2200052 materiál klávesnica USB, spojka lan RJ45,lan kábel 37,80 s DPH 27.06.2022 Ing. Földes František SODUTO 05.08.2022
Faktúra ZŠ176/2022 pobyt v Škole v prírode penzión Salamander 13.6.2022-17.6.2022 pre 12 žiakovv 920,00 s DPH 11/2200034 21.06.2022 MVAM s.r.o. 01.07.2022 08.07.2022
Objednávka 11/2200051 oprava VKZ umývačka riadu 289,44 s DPH 21.06.2022 GASTRO-HAAL s.r.o. 05.08.2022
Faktúra ZŠ233/2022 pobyt v Škole v prírode penzión Salamander 13.6.2022-17.6.2022 pre 12 žiakovv 920,00 s DPH 11/2200034 21.06.2022 MVAM s.r.o. 01.07.2022 08.07.2022
Faktúra ZŠ174/2022 školská jedáleň -jún.2022 51,35 s DPH 11/2200027 20.06.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra ZŠ175/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku máj 2022 213,72 bez DPH 20.06.2022 Mesto Želiezovce 08.08.2022 15.08.2022
Faktúra ZŠ173/2022 zábavná slovenčina pre 1.-3. ročník 407,80 s DPH 11/2200050 17.06.2022 Občianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO 17.06.2022 17.06.2022
Faktúra ZŠ172/2022 hlasové služby mob.t. 15.5.2022-14.6.2022 69,11 s DPH 16.06.2022 Slovak Telekom a.s. 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ171/2022 vodné a stočné 1.5.2022-31.5.2022 279,31 s DPH 16.06.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 23.06.2022 23.06.2022
Objednávka 11/2200050 zábavná slovenčina pre prvý až tretí ročník sprísp.SZP 407,30 s DPH 15.06.2022 Pbčianske združenie PO SLOVENSKY HRAVO-SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás 16.06.2022
Faktúra ZŠ1692022 dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2022 800,44 s DPH 13.06.2022 Teplo GGE s.r.o. 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra ZŠ168/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ5/2022 590,69 s DPH 13.06.2022 Teplo GGE s.r.o. 08.08.2022 08.08.2022
Faktúra ZŠ167/2022 administratíva a hospodárenie školy rok 2022 jún. 45,75 s DPH 11/2200010 10.06.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ166/2022 chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie 312,70 s DPH 11/2200047 10.06.2022 Alza.cz a.s. 09.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ170/2022 účastnícky poplatok odborno-konzultačný seminár 6.9.2022 pre 2 osoby 78,00 bez DPH 09.06.2022 Kantorka n.o. 30.05.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ165/2022 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece na odpad 3,4/2022 89,52 s DPH 09.06.2022 BEMIA plus s.r.o. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ162/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF 241,40 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ156/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 987,00 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ159/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2022 SF 63,00 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ160/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF 10,56 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ161/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022 SF 6,72 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ163/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 SF 40,48 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ164/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022 25,76 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ155/2022 elektrina 1.5.2022-31.5.2022 budova ŠJ 812,40 s DPH 08.06.2022 ZSE Energia a.s. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ158/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2022 105,28 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ157/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2022 165,44 bez DPH 08.06.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 23.06.2022 23.06.2022
Objednávka 11/2200049 doplnenie lekárničky lieky školské výlety 64,48 s DPH 07.06.2022 HIBISCUS s.r.o. 08.06.2022
Faktúra ZŠ154/2022 doplnenie lekárničky lieky školské výlety 64,48 s DPH 11/2200049 07.06.2022 HIBISCUS s.r.o. 08.06.2022
Objednávka 11/2200047 chladnička Gorenje RB493PW, odvoz starého spotrebiča, poistenie 312,70 s DPH 07.06.2022 Alza.cz a.s. 16.06.2022
Faktúra ZŠ1512022 hlasové služby 1.5.2022-31.5.2022 31,63 s DPH 06.06.2022 Slovak Telekom a.s. 14.06.2022 16.06.2022
Objednávka 11/2200048 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023 489,00 s DPH 06.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 08.06.2022
Faktúra ZŠ150/2022 elektrina 1.5.2022-31.5.2022 budova ZŠ 276,10 s DPH 06.06.2022 ZSE Energia a.s. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ153/2022 aSc Agenda Komplet 200-299 žiakov ZŠ 2023 489,00 s DPH 11/2200048 06.06.2022 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ148/2022 drobný údržbársky materiál 37,79 s DPH 11/2200046 03.06.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ149/2022 kontrola školenia BOZP, kontrolná dokumentácie exkurzie, školské výlety II.štvrťrok ochrana zdravia 1.štvrťrok 2022 75,00 bez DPH 03.06.2022 Bc.Roman Zomborský 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ147/2022 náplň do tlačiarne Canon MF3010 2ks 25,01 s DPH 11/2200045 03.06.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ152/2022 školské tlačivá 176,04 s DPH 11/2200037 03.06.2022 Ševt a.s. 20.05.2022 08.06.2022
Faktúra ZŠ146/2022 korwin - podpora 1.5.2022-31.5.2022 16,40 s DPH 31.05.2022 Datalan a.s. 23.06.2022 23.06.2022
Faktúra ZŠ145/2022 digitálne mesto podpora 1.5.2022-31.5.2022 6,00 s DPH 31.05.2022 Datalan a.s. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZAL9/2022 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR 2 191.86 s DPH 11/2200043 31.05.2022 Aitec s.r.o. 03.06.2022 16.06.2022
Objednávka 11/2200044 učebnice , pracovné zošity príspevok na edukačné publikácie z POO 3 936,40 s DPH 31.05.2022 Richar Šrobár LITTERA 01.06.2022
Objednávka 11/2200045 náplň do tlačiarne Canon MF3010 2ks 25,01 s DPH 31.05.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 08.06.2022
Objednávka 11/2200046 drobný údržbársky materiál 37,79 s DPH 31.05.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 08.06.2022
Objednávka 11/2200043 učebnice, pracovné zošity 1.4. roč. prísp. edukačné publikácie MŠVVaŠ Sr zo ŠR 2 191,86 s DPH 31.05.2022 Aitec s.r.o. 01.06.2022
Faktúra ZŠ143/2022 pracovný stôl lispvaný dvoj-drez si sifónom rozmer 1300x700x850 1kspre ŠJ 696,00 s DPH 11/2200042 31.05.2022 ROAX s.r.o. 01.06.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ144/2022 demontáž a montáž led osvetlenia, dodávka led svietidla 1ks 321,84 s DPH 11/2200029 31.05.2022 J&M realizácie s.r.o. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZAL8/2022 účastnícky poplatok odborno-konzultačný seminár 6.9.2022 pre 2 osoby 78,00 bez DPH 27.05.2022 Kantorka n.o. 30.05.2022 01.06.2022
Objednávka 11/2200042 pracovný stôl lispvaný dvoj-drez si sifónom rozmer 1300x700x850 1kspre ŠJ 696,00 s DPH 26.05.2022 ROAX s.r.o. 01.06.2022
Faktúra ZŠ140/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku apríl 2022 213,72 bez DPH 25.05.2022 Mesto Želiezovce 30.05.2022 01.06.2022
Objednávka 11/2200041 dodanie a montáž int.žalúzií DsDomykač14ks 525,20 s DPH 25.05.2022 Čomor Gabriel-LUNAP 01.06.2022
Faktúra ZŠ141/2022 dodanie a montáž int.žalúzií DsDomykač 525,20 s DPH 11/2200041 25.05.2022 Čomor Gabriel-LUNAP 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZŠ139/2022 komplexné poistenie počítačovej zostavy 5.6.2022-4.6.2023 100,00 bez DPH 23.05.2022 Allianz Slovenská poisťovňa 30.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ138/2022 inštalácia windows server2016, nastavenie 11 školských počítačov pre prístup k zdialeným adresáromtlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera 288,00 s DPH 11/2200040 23.05.2022 Ing. Földes František SODUTO 30.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ136/2022 oprava avýmena osvetlenia 3ks svietidiel 79,20 s DPH 11/2200038 17.05.2022 Orem Elektro 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ137/2022 regál kovový 5policový265kgnosnosť 180x90x45 počet 6ks 290,84 s DPH 11/2200039 17.05.2022 OBI Slovakia s.r.o. 17.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ142/2022 hlasové služby mob.t. 15.4.2022-14.5.2022 66,45 s DPH 16.05.2022 Slovak Telekom a.s. 30.05.2022 01.06.2022
Objednávka 11/2200039 regál kovový 5policový265kgnosnosť 180x90x45 počet 6ks 290,84 s DPH 12.05.2022 OBI Slovakia s.r.o. 17.05.2022
Objednávka 11/2200040 inštalácia windows server2016, nastavenie 11 školských počítačov pre prístup k zdialeným adresáromtlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera 288,00 s DPH 12.05.2022 Ing. Földes František SODUTO 12.05.2022
Faktúra ZŠ134/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2022 1 246.25 s DPH 11.05.2022 Teplo GGE s.r.o. 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ135/2022 vodné a stočné 1.4.2022-30.4.2022 229,26 s DPH 11.05.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ1332022 dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2022 1 913.38 s DPH 11.05.2022 Teplo GGE s.r.o. 14.06.2022 16.06.2022
Faktúra ZAL7/2022 školské tlačivá 176,04 s DPH 11/2200037 11.05.2022 Ševt a.s. 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ132/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj-júnl 2022 48,00 s DPH 10.05.2022 ITAK s.r.o. 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ131/2022 služby technika PO za obdobie 2. štvrťroka 2022 75,00 bez DPH 09.05.2022 P.O.Tech Richard Zomborský 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ130/2022 elektrina 1.4.2022-30.4.2022 budova ZŠ 288,89 s DPH 09.05.2022 ZSE Energia a.s. 19.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ129/2022 elektrina 1.4.2022-30.4.2022 budova ŠJ 738,54 s DPH 09.05.2022 ZSE Energia a.s. 19.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ128/2022 drobný údržbársky materiál 12,17 s DPH 11/2200030 06.05.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 23.05.2022 01.06.2022
Objednávka 11/2200037 školské tlačivá 33,84 s DPH 06.05.2022 Ševt a.s. 12.05.2022
Objednávka 11/2200038 oprava a výmena osvetlenia 3ks svietidiel 79,20 s DPH 06.05.2022 Orem Elektro 12.05.2022
Faktúra ZŠ127/2022 mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd.marec,apríl 2022 240,00 bez DPH 05.05.2022 Mgr. Pavol Kalmár 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ126/2022 oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka 127,74 s DPH 11/2200036 04.05.2022 Alarm-red Slovakia s.r.o. 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ125/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku marec 2022 219,20 bez DPH 04.05.2022 Mesto Želiezovce 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ115/2022 hlasové služby 1.4.2022-30.4.2022 31,50 s DPH 04.05.2022 Slovak Telekom a.s. 19.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ124/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022 15,64 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ123/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022 SF 31,28 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ122/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2022 SF 186,30 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ121/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022 SF 4,08 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ120/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022 SF 8,16 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ119/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2022 SF 48,60 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ118/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2022 63,92 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ117/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2022 127,84 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ116/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2022 761,40 bez DPH 03.05.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 10.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ114/2022 oprava -písmená z fólie rezaná grafika, grafická príprava plagátu "Beiratkozás" 31,60 s DPH 11/2200019 03.05.2022 Mária Lengyelfalusy-STINET 23.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ113/2022 korwin - podpora 1.4.2022-30.4.2022 16,40 s DPH 02.05.2022 Datalan a.s. 19.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ112/2022 digitálne mesto podpora 1.4.2022-30.4.2022 6,00 s DPH 02.05.2022 Datalan a.s. 19.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ111/2022 antigénový test 10bal 200,00 s DPH 11/2200035 02.05.2022 HIBISCUS s.r.o. 23.05.2022 01.06.2022
Objednávka 11/2200036 oprava kamerového systému a LAN siete, programovanie multifunkčného zvončeka 127,74 s DPH 29.04.2022 Alarm-red Slovakia s.r.o. 05.05.2022
Faktúra ZŠ109/2022 školské dokumenty 2022 apr. 51,35 s DPH 11/2200010 27.04.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 23.05.2022 01.06.2022
Objednávka 11/2200034 ubytovanie a strava na zotavovacie podujatie Škola v prírodePenzion Salamander pre 14 žiakov -záloha 280,00 s DPH 26.04.2022 MVAM s.r.o. 05.05.2022
Faktúra ZAL6/2022 ubytovanie a strava na zotavovacie podujatie Škola v prírodePenzion Salamander pre 14 žiakov -záloha 280,00 s DPH 11/2200034 26.04.2022 MVAM s.r.o. 06.05.2022 09.05.2022
Faktúra ZŠ108/2022 rozhodnutie 208 poplatok za komunálny odpad rok 2022 1 296.60 bez DPH 26.04.2022 Mesto Želiezovce 19.05.2022 01.06.2022
Faktúra ZŠ105/2022 poistenie budovy 1.5.2022-31.7.2022 369,90 bez DPH 3347000043 21.04.2022 UNIQA poisťovňa 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ103/2022 obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa 304,80 s DPH 11/2200031 20.04.2022 J&M realizácie s.r.o. 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ107/2022 administratíva a hospodárenie školy rok 2022 apr. 50,55 s DPH 11/2200010 20.04.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ106/2022 vodné a stočné 1.3.2022-31.3.2022 229,25 s DPH 20.04.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ104/2022 pečiatka trodat 64,00 s DPH 11/2200022 20.04.2022 Delfin-Ing.Gabriel Melczer 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ102/2022 elektroinštalačné práce kompletná dodávka a montáž, výroba a montáž parapetnej dosky , montáž 22 ksnových elektrických zásuviek 591,60 s DPH 11/2200009 20.04.2022 J&M realizácie s.r.o. 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ101/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2022 2 788.18 s DPH 20.04.2022 Teplo GGE s.r.o. 19.05.2022 19.05.2022
Faktúra ZŠ100/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2022 1 861.85 s DPH 20.04.2022 Teplo GGE s.r.o. 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ99/2022 hlasové služby mob.t. 15.3.2022-14.4.2022 64,11 s DPH 18.04.2022 Slovak Telekom a.s. 22.04.2022 05.05.2022
Faktúra ZŠ110/2022 predplatné Poradca 2023 88,00 s DPH 11/2200032 15.04.2022 Poradca s.r.o. 05.05.2022
Faktúra ZŠ97/2022 elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ŠJ 794,71 s DPH 11.04.2022 ZSE Energia a.s. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ96/2022 elektrina 1.3.2022-31.3.2022 budova ZŠ 315,04 s DPH 11.04.2022 ZSE Energia a.s. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ88/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 135,36 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ87/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 800,88 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ95/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022 23,00 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ94/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 SF 33,12 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ93/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF 195,96 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ92/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022 SF 6,00 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ91/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2022 SF 8,64 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ90/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2022 SF 51,12 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ89/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2022 94,00 bez DPH 08.04.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ86/2022 kancelársky materiál, hygienický materiál 919,84 s DPH 11/2200033 08.04.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ85/2022 inštalácia tlačiarne HP MF nastavenie wifiroutera 102,00 s DPH 11/2200025 06.04.2022 Ing. Földes František SODUTO 12.04.2022 20.04.2022
Objednávka 11/2200033 kancelársky materiál 919,84 s DPH 06.04.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 11.04.2022
Objednávka 11/2200032 predplatné Poradca 2023 88,00 s DPH 05.04.2022 Poradca s.r.o. 11.04.2022
Objednávka 11/2200031 obloženie rúr digestora so sadrokartónom odb.učebňa 304,80 s DPH 05.04.2022 J&M realizácie s.r.o. 11.04.2022
Faktúra ZŠ84/2022 hlasové služby 132.2022-31.3.2022 31,50 s DPH 05.04.2022 Slovak Telekom a.s. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ83/2022 korwin - podpora 1.3.2022-31.3.2022 16,40 s DPH 05.04.2022 Datalan a.s. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ82/2022 digitálne mesto podpora 1.3.2022-31.3.2022 6,00 s DPH 05.04.2022 Datalan a.s. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ81/2022 kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože 30,78 s DPH 11/2200026 05.04.2022 AT ZUGADO s.r.o. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ80/2022 drobný údržbársky materiál 19,86 s DPH 11/2200030 05.04.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 12.04.2022 20.04.2022
Faktúra ZAL5/2022 predplatné Poradca 2023 88,00 s DPH 11/2200032 05.04.2022 Poradca s.r.o. 21.04.2022 05.05.2022
Objednávka 11/2200030 drobný údržbársky materiál 19,86 s DPH 31.03.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 04.04.2022
Objednávka 11/2200029 demontáž a montáž led osvetlenia, dodávka led svietidla 1ks 321,84 s DPH 31.03.2022 J&M realizácie s.r.o. 06.04.2022
Objednávka 11/2200035 antigénové testy 10 bal (5ks/bal) 200,00 s DPH 31.03.2022 HIBISKUS s.r.o. 03.05.2022
Faktúra ZŠ78/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku február 2022 241,12 bez DPH 30.03.2022 Mesto Želiezovce 31.03.2021 11.04.2022
Faktúra ZŠ75/2022 školské potreby pre detí1.4-roč. 2021/2022 66,40 s DPH 11/2200024 28.03.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 31.03.2022 11.04.2022
Faktúra ZŠ76/2022 školské potreby pre detí 5-9.roč. 2021/2022 66,40 s DPH 11/2200024 28.03.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 31.03.2022 11.04.2022
Faktúra ZŠ77/2022 divadelné predsatvenie 14 osôb 182,00 s DPH 11/2200028 28.03.2022 Jókaiho divadlo Komárno 29.03.2022 11.04.2022
Objednávka 11/2200028 vstupenky v počte 14ks divadelné predstavenie Ibsen "Kísértetek" Strašidlá 27.3.2022 182,00 bez DPH 25.03.2022 Jókaiho divadlo v Komárne 31.03.2022
Faktúra ZŠ98/2022 informačná tabuľa Door SignA4, 14ks 168,67 s DPH 11/2200020 23.03.2022 Result reklamná agentúra s.r.o. 22.03.2022 20.04.2022
Faktúra ZŠ74/2022 školská jedáleň -mar.2022 51,33 s DPH 11/2200027 23.03.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 29.03.2022 11.04.2022
Objednávka 11/2200027 odborná literatúra školská jedáleň aktualizácie 2022 51,33 s DPH 23.03.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 25.03.2022
Faktúra ZŠ73/2022 náplň do tlačiarní, tonerová kazet 75,62 s DPH 11/2200023 22.03.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 31.03.2022 11.04.2022
Faktúra ZŠ71/2022 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 1,2/2022, vypracovanie odsúhlasenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2021 102,96 s DPH 21.03.2022 BEMIA plus s.r.o. 29.03.2022 11.04.2022
Objednávka 11/2200026 kuchynské náradie drevená vareška,, strúhadlo, nože 30,78 s DPH 21.03.2022 AT ZUGADO s.r.o. 28.03.2022
Faktúra ZŠ72/2022 kontrola údržba internetovej siete 90,00 s DPH 11/2200025 21.03.2022 Ing. Földes František SODUTO 31.03.2022 11.04.2022
Objednávka 11/2200025 úprava a údržba internetovej siete inštalácia programov pre projektorov 192,00 s DPH 18.03.2022 Ing. Földes František SODUTO 22.03.2022
Objednávka 11/2200021 regál 2250x900x600mm kovový lakovaný 6 policový čierny 59,95Eur/ks 587,69 s DPH 18.03.2022 FISTAR s.r.o. 25.03.2022
Objednávka 11/2200022 pečiatka trodat 46,00 s DPH 18.03.2022 Delfin-Ing.Gabriel Melczer 28.03.2022
Objednávka 11/2200023 toner náplň do tlačiarne Canon iR 1133, Brother LBTN2421, Canon iSensys MF4010, HP Laserjet Pro CF279A 79,62 s DPH 18.03.2022 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 25.03.2022
Objednávka 11/2200024 školské potreby pre žiakov 1.-4. roč a 5.-9.roč. II.polrok 2021/2022 132,80 s DPH 18.03.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 25.03.2022
Objednávka 11/2200020 informačná tabuľa Door Sign menovka na devere veľkosť A4 14ks 168,67 s DPH 17.03.2022 Result reklamná agentúra s.r.o. 25.03.2022
Faktúra ZŠ67/2022 vodné a stočné 1.2.2022-28.2.2022 118,58 s DPH 17.03.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 31.03.2022 06.04.2022
Faktúra ZAL4/2022 informačná tabuľa Door SignA4, 14ks 168,67 s DPH 11/2200020 17.03.2022 Result reklamná agentúra s.r.o. 22.03.2022 06.04.2022
Faktúra ZŠ66/2022 hlasové služby mob.t. 15.2.2022-14.3.2022 64,11 s DPH 16.03.2022 Slovak Telekom a.s. 31.03.2022 06.04.2022
Objednávka 11/2200019 oprava -písmená z fólie rezaná grafika, grafická príprava plagátu "Beiratkozás" 31,60 s DPH 14.03.2022 Mária Lengyelfalusy-STINET 17.03.2022
Faktúra ZŠ64/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ 2/2022 2 095,13 s DPH 11.03.2022 Teplo GGE s.r.o. 12.04.2022 16.04.2022
Faktúra ZŠ65/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2022 3 086,26 s DPH 11.03.2022 Teplo GGE s.r.o. 12.04.2022 16.04.2022
Faktúra ZŠ63/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec -apríl 2022 48,00 s DPH 10.03.2022 ITAK s.r.o. 31.03.2022 06.04.2022
Faktúra ZŠ69/2022 hospodárske tlačivá 137,09 s DPH 9/2100014 10.03.2022 Ševt a.s. 09.03.2022 10.03.2022
Faktúra ZŠ70/2022 zmeny v zákone č.138/2019 pedagogických zamestnancov 38,50 s DPH 11/2200018 09.03.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 09.03.2022 10.03.2022
Faktúra ZAL3/2022 zmeny v zákone o pedagogickýcha odborných zamestnancov od 1.1.2022 38,50 s DPH 11/2200018 08.03.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 09.03.2022
Objednávka 11/2200018 zmeny v zákone o pedagogickýcha odborných zamestnancov od 1.1.2022 38,50 s DPH 08.03.2022 Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. 09.03.2022
Faktúra ZŠ60/2022 elektrina 1.2.2022-28.2.2022 budova ZŠ 303,86 s DPH 07.03.2022 ZSE Energia a.s. 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ61/2022 elektrina 1.2.2022-2.2.2022 budova ŠJ 723,11 s DPH 07.03.2022 ZSE Energia a.s. 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ62/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku január 2022 219,20 bez DPH 07.03.2022 Mesto Želiezovce 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ59/2022 hlasové služby 1.2.2022-28.2.2022 31,50 s DPH 03.03.2022 Slovak Telekom a.s. 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ58/2022 drobný údržbársky materiál 25,81 s DPH 11/2200016 03.03.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 09.03.2022
Faktúra ZAL2/2022 školské tlačivá 2022/2023 137,09 s DPH 11/2200014 03.03.2022 Ševt a.s. 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ53/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2022 SF 8,64 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ54/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2022 SF 4,80 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ55/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2022 SF 180,78 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ57/2022 vydané obedy zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2022 18,40 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ51/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2022 75,20 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ50/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2022 135,36 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ49/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2022 738,84 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ48/2022 mandátna zmluva služby s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít žiakov so SˇVVP ITMS kód 312011U408 za obd. január, február 2022 240,00 bez DPH 02.03.2022 Mgr. Pavol Kalmár 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ52/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2022 SF 47,16 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ56/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2022 SF 33,12 bez DPH 02.03.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ45/2022 kontrola požiarného hydrantu 51,84 s DPH 01.03.2022 Miroslav Lešťan HASLEX 09.03.2022
Faktúra ZŠ47/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčt.2021 preplatok -307,67 s DPH 01.03.2022 Teplo GGE s.r.o. 07.03.2022 07.03.2022
Faktúra ZŠ46/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ vyúčt.rok2021preplatok -70,72 s DPH 01.03.2022 Teplo GGE s.r.o. 07.03.2022 07.03.2022
Faktúra ZŠ41/2022 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 82,79 s DPH 11/2200015 28.02.2022 Ildikó Líšková Drogéria 09.03.2022
Faktúra ZŠ42/2022 vyhotovenie nálepkov samolepiaca fólia nálepka 20x115mm s UV farebnou tlačou logo EU, v počte 350ks 122,50 bez DPH 11/2200013 28.02.2022 EPS Design s.r.o. 09.03.2022
Objednávka 11/2200014 školské tlačivá šk.rok 2022/2023 571,75 s DPH 28.02.2022 Ševt a.s. 09.03.2022
Objednávka 11/2200015 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 82,79 s DPH 28.02.2022 Ildikó Líšková Drogéria 09.03.2022
Objednávka 11/2200016 drobný údržbársky materiál 25,81 s DPH 28.02.2022 HP Železiarstvo s.r.o. 09.03.2022
Faktúra ZŠ43/2022 digitálne mesto podpora 1.2.2022-28.2.2022 6,00 s DPH 28.02.2022 Datalan a.s. 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ40/2022 úložný box KIST Box veľ. XL70L 1ks 18,10 s DPH 11/2200012 24.02.2022 Hornbach - Baumarkt SK 09.03.2022
Zmluva ZML003/2022 Adományozási szerződés bez DPH 24.02.2022 Szlovákiai Agrárkamara 28.02.2022
Faktúra ZŠ39/2022 základná sada micro bit Učíme s Hardwérom pre celú triedu sada 20ks 720,00 s DPH 11/2200011 22.02.2022 StreamIT, s.r.o. 09.03.2022
Faktúra ZŠ38/2022 služby technika PO za obdobie 1. štvrťroka 2022 75,00 bez DPH 22.02.2022 P.O.Tech Richard Zomborský 09.03.2022
Faktúra ZŠ37/2022 komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2022-29.3.2023 66,39 bez DPH 21.02.2022 Allianz Slovenská poisťovňa 09.03.2022
Objednávka 11/2200013 vyhotovenie nálepkov samolepiaca fólia nálepka 20x115mm s UV farebnou tlačou logo EU, v počte 350ks 122,50 s DPH 21.02.2022 EPS Design s.r.o. 03.03.2022
Objednávka 11/2200012 úložný box KIST Box veľ. XL70L 1ks 18,10 s DPH 21.02.2022 Hornbach - Baumarkt SK 03.03.2022
Faktúra ZŠ35/2022 školské dokumenty 2022 febr. 50,15 s DPH 11/2200010 18.02.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.02.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ36/2022 bezpečnosť a ochrana zdravia 1.štvrťrok 2022 75,00 bez DPH 18.02.2022 Bc.Roman Zomborský 09.03.2022
Objednávka 11/2200011 základná sada micro bit Učíme s Hardwérom pre celú triedu sada 20ks 720,00 s DPH 18.02.2022 StreamIT, s.r.o. 03.03.2022
Objednávka 11/2200010 administratíva a hospodárenie školy rok 2022, školské dokumenty 2022 510,00 s DPH 17.02.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 17.02.2022
Faktúra ZŠ34/2022 administratíva a hospodárenie školy rok 2022 febr. 46,05 s DPH 11/2200010 17.02.2022 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.02.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ33/2022 hlasové služby mob.t. 14.1.2022-14.2.2022 64,11 s DPH 16.02.2022 Slovak Telekom a.s. 24.02.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ32/2022 vodné a stočné 1.1.2022-31.1.2022 ZŠ 21,08 s DPH 14.02.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 24.02.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ31/2022 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2022 2 691.29 s DPH 11.02.2022 Teplo GGE s.r.o. 24.02.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ30/2022 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2022 3 734.26 s DPH 11.02.2022 Teplo GGE s.r.o. 24.02.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ29/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za február 2022 24,00 s DPH 09.02.2022 ITAK s.r.o. 14.02.2022 15.02.2022
Objednávka 11/2200009 elektroinštalačné práce kompletná dodávka a montáž, výroba a montáž parapetnej dosky , montáž 22 ksnových elektrických zásuviek 591,60 s DPH 08.02.2022 J&M realizácie s.r.o. 09.02.2022
Faktúra ZŠ19/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2022 691,84 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ16/2022 materiál lampa do projektora 176,40 s DPH 11/2200007 07.02.2022 Ing. Földes František SODUTO 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ22/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2022 SF 44,16 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ23/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022 SF 5,76 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ24/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2022 SF 4,44 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ25/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ január 2022 SF 169,28 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ26/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022 SF 22,08 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ27/2022 vydané odeby stravné stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2022 SF 17,02 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ18/2022 elektrina 1.1.2022-31.1.2022 budova ZŠ 338,81 s DPH 07.02.2022 ZSE Energia a.s. 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ17/2022 elektrina 1.1.2022-31.1.2022 budova ŠJ 785,57 s DPH 07.02.2022 ZSE Energia a.s. 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ21/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ január 2022 69,56 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ20/2022 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ január 2022 90,24 bez DPH 07.02.2022 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ14/2022 hlasové služby 1.1.2022-31.1.2022 31,50 s DPH 03.02.2022 Slovak Telekom a.s. 14.02.2022 15.02.2022
Objednávka 11/2200007 materiál lampa do projektora 176,40 s DPH 03.02.2022 Ing. Földes František SODUTO 11.02.2022
Objednávka 11/2200008 účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 50,00 bez DPH 03.02.2022 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 11.02.2022
Zmluva ZML002/2022 Zmluva o poskytnutí grantu č.STDG21_004 738,00 bez DPH 03.02.2022 Nadácia Pontis 24.02.2022
Zmluva ZML001/2022 Zmluva č.D/2022/005 o odohraní divadelného predstavenia uzatvorená v zmysle ustanovení §269ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení 500,00 bez DPH 03.02.2022 Jókaiho divadlo Komárno 23.02.2022
Faktúra ZŠ15/2022 účastnícky poplatok online pracovné stretnutie -Pracovný poriadok školy po novele zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch 50,00 s DPH 11/2200008 03.02.2022 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 09.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ13/2022 odboerná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení 135,15 bez DPH 11/2200005 02.02.2022 Roman Mesiarik Revtech 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ12/2022 spracovanie miezd na základe zmluvy o zbezpečenie administratívno-technických prác na mzdovom úseku december 2021 230,16 s DPH 02.02.2022 Mesto Želiezovce 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ11/2022 korwin - podpora 1.1.2022-31.1.2022 16,40 s DPH 02.02.2022 Datalan a.s. 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ10/2022 digitálne mesto podpora 1.1.2022-31.1.2022 6,00 s DPH 02.02.2022 Datalan a.s. 14.02.2022 15.02.2022
Faktúra ZŠ44/2022 korwin - podpora 1.2.2022-28.2.2022 16,40 s DPH 02.02.2022 Datalan a.s. 09.03.2022 09.03.2022
Faktúra ZŠ19/202 služby spojené s projektovým riadením aktivít oojektu 312011N409 Následná moniorovacia správa č.1 50,00 bez DPH 13/2300012 01.02.2022 Ing.Adriana Kapcová 02.02.2023
Faktúra ZŠ9/2022 materiál káble adaptér, k počítačovej techniky 174,84 s DPH 11/2200003 31.01.2022 Ing. Földes František SODUTO 31.01.2022 07.02.2022
Faktúra ZŠ8/2022 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2022-30.1.2023 48,00 s DPH 11/2200004 28.01.2022 SOFT -GL s.r.o. 31.01.2022 07.02.2022
Objednávka 11/2200005 odborná prehliadka a odstránneie zistených závad na telovýchovnom zariadení 135,00 bez DPH 26.01.2022 Roman Mesiarik Revtech 28.01.2022
Objednávka 11/2200002 poskytnutie služieb pri projektu ITMS 312011B409 vypracovanie Monitorovacej správy dopadová 50,00 s DPH 24.01.2022 Občianske združenie BOVAP 25.01.2022
Objednávka 11/2200003 materiál káble adaptér, k počítačovej techniky 175,00 s DPH 24.01.2022 Ing. Földes František SODUTO 26.01.2022
Objednávka 11/2200004 aktualizácia +servis k prog.ŠJ4 31.1.2022-30.1.2023 48,00 s DPH 24.01.2022 SOFT -GL s.r.o. 25.01.2022
Faktúra ZŠ68/2022 regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny 341,54 s DPH 11/2200001 24.01.2022 FISTAR s.r.o. 25.01.2022 25.01.2022
Faktúra ZAL1/2022 regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny 341,54 s DPH 11/2200001 24.01.2022 FISTAR s.r.o. 25.01.2022 01.02.2022
Objednávka 11/2200001 regále 180x750x400mm zinkovaný 5policový , regál kovový lakovaný 6policový čierny 341,54 s DPH 21.01.2022 FISTAR s.r.o. 25.01.2022
Faktúra ZŠ7/2022 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 12/2021 44,40 s DPH 21.01.2022 BEMIA plus s.r.o. 31.01.2022 07.02.2022
Faktúra ZŠ6/2022 poistenie budovy 1.2.2022-1.5.2022 369,90 bez DPH 3347000043 20.01.2022 UNIQA poisťovňa 31.01.2022 07.02.2022
Faktúra ZŠ5/2022 vodné a stočné 1.12.2021-31.12.2021 411,07 s DPH 19.01.2022 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 20.01.2022 01.02.2022
Faktúra ZŠ28/2022 školské tlačivá list bianco s vodotlačou 145,26 s DPH 9/2100012 18.01.2022 Ševt a.s. 09.02.2022
Faktúra ZŠ4/2022 hlasové služby 15.12.2021-14.1.2022 64,11 s DPH 17.01.2022 Slovak Telekom a.s. 20.01.2022 01.02.2022
Faktúra ZŠ3/2022 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za január 2022 7. školenie 66,00 s DPH 13.01.2022 ITAK s.r.o. 20.01.2022 01.02.2022
Faktúra ZŠ2/2022 ročná odmena za poskytnutie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2022/1-2022/12poskytovanie služieb 248,40 s DPH VK/09/11/107 10.01.2022 Komenský s.r.o. 20.01.2022 01.02.2022
Faktúra ZŠ1/2022 vzdelávacie služby na rok 2022 v ZO -RVC Nitra 130,00 bez DPH 9/2100130 10.01.2022 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 20.01.2022 01.02.2022
Faktúra ZŠ431/2021 energia 1.12..2021-31.12.2021 budova ŠJ 694,08 s DPH 31.12.2021 ZSE Energia a.s. 10.01.2022
Faktúra ZŠ424/2021 digitálne mesto -podpora december 2021 6,00 s DPH 31.12.2021 Datalan a.s. 05.01.2022
Faktúra ZŠ425/2021 Korwin podpora december 2021 15,90 s DPH 31.12.2021 Datalan a.s. 31.12.2021
Faktúra ZŠ426/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie december 2021 16,56 s DPH 31.12.2021 Komenský s.r.o. 31.12.2021
Faktúra ZŠ427/2021 hlasové služby december 2021 31,50 s DPH 31.12.2021 Slovak Telekom a.s. 31.12.2021
Faktúra ZŠ423/2021 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece okt.nov./2021 66,24 s DPH 31.12.2021 BEMIA plus s.r.o. 31.12.2021
Faktúra ZŠ429/2021 poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace nov.-december 2021 75,00 s DPH 31.12.2021 Občianske združenie BOVAP 07.01.2021
Faktúra ZŠ430/2021 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 nov.-december 2021 240,00 s DPH 31.12.2021 Mgr. Pavol Kalmár 07.01.2021
Faktúra ZŠ428/2021 drobný materiál páska 5,28 s DPH 9/2100120 31.12.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 31.12.2021
Faktúra ZŠ432/2021 energia 1.12..2021-31.12.2021 budova ZŠ 303,97 s DPH 31.12.2021 ZSE Energia a.s. 10.01.2022
Faktúra ZŠ434/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 12/2021 2 231,39 s DPH 31.12.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.01.2022
Faktúra ZŠ433/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 12/2021 3 213,74 s DPH 31.12.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.01.2022
Faktúra ZŠ422/2021 pracovné odevy 5 zamestnancov ZŠ s VJM 250,02 s DPH 9/2100107 22.12.2021 Agro Market s.r.o. 22.12.2021
Faktúra ZŠ420/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021 SF 22,08 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ413/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021 564,72 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ414/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021 86,88 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ415/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 68,78 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ416/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021 SF 24,96 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ417/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ december 2021 SF 3,84 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ418/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 SF 3,04 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ419/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ december 2021 SF 143,52 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ421/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ december 2021 SF 17,48 bez DPH 21.12.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 21.12.2021
Faktúra ZŠ412/2021 spracovanie miezd za mesiac november 2021 230,16 bez DPH 20.12.2021 Mesto Želiezovce 20.12.2021
Faktúra ZŠ411/2021 montážne práce prepojenie projektorov 116,03 s DPH 9/2100131 17.12.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 17.12.2021
Objednávka 9/2100131 montážne práce prepojenie projektorov 116,03 s DPH 16.12.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 16.12.2021
Faktúra ZŠ410/2021 hlasové služby mobil 15.11.2021-14.12.2021 64,11 s DPH 16.12.2021 Slovak Telekom a.s. 16.12.2021
Objednávka 9/2100130 vzdelávacie služby na rok 2022 130,00 bez DPH 13.12.2021 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum 13.12.2021
Faktúra ZŠ409/2021 obálky k vianočným pohľadniciam 13,40 s DPH 9/2100117 13.12.2021 Pamas Hungary s.r.o. 13.12.2021
Faktúra ZŠ408/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 11/2021 1 723,75 s DPH 13.12.2021 Teplo GGE s.r.o. 13.12.2021
Faktúra ZŠ407/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 11/2021 2 605,67 s DPH 13.12.2021 Teplo GGE s.r.o. 13.12.2021
Faktúra ZŠ406/2021 školské dokumenty prehľad zmeien v školskej legislatíve ext.akt.dec.2021 35,00 s DPH 9/2100009 13.12.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 13.12.2021
Faktúra ZŠ405/2021 kreatívny materiál krúžkovú čionnosť 840,04 s DPH 9/2100126 10.12.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 10.12.2021
Faktúra ZŠ404/2021 hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakovým čistiacim zariadením 144,00 s DPH 9/2100125 10.12.2021 Haiteg s.r.o. 10.12.2021
Faktúra ZŠ403/2021 vodné a stočné november 2021 195,00 s DPH 10.12.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 10.12.2021
Faktúra ZŠ402/2021 energia 2.11..2021-30.11.2021 budova ŠJ 942,20 s DPH 10.12.2021 ZSE Energia a.s. 10.12.2021
Objednávka 9/2100129 náplň do tlačiarni 49,20 s DPH 09.12.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 09.12.2021
Faktúra ZŠ399/2021 gastronádoba nerezová GN2/1-40 109,80 s DPH 9/2100128 09.12.2021 COOP Servis spol s.r.o. 09.12.2021
Faktúra ZŠ400/2021 náplň do tlačiarne 49,20 s DPH 9/2100129 09.12.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 09.12.2021
Faktúra ZŠ401/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za december t2021 24,00 s DPH 09.12.2021 ITAK s.r.o. 09.12.2021
Objednávka 9/2100127 Tablet , digitálna kamera príspevok 300,00 s DPH 08.12.2021 Ing. Földes František SODUTO 08.12.2021
Objednávka 9/2100126 kreatívny materiál krúžkovú čionnosť 840,04 s DPH 08.12.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 08.12.2021
Faktúra ZŠ398/2021 Tablet , digitálna kamera príspevok 300,00 s DPH 9/2100127 08.12.2021 Ing. Földes František SODUTO 08.12.2021
Objednávka 9/2100128 gastronádoba nerezová GN2/1-40 109,80 s DPH 08.12.2021 COOP Servis spol s.r.o. 08.12.2021
Objednávka 9/2100125 hydročistenie kanalizačného vedenia vysokotlakovým čistiacim zariadením 144,00 s DPH 07.12.2021 Haiteg s.r.o. 07.12.2021
Faktúra ZŠ394/2021 vianočné pohľadnice 105,50 s DPH 9/2100117 07.12.2021 Pamas Hungary s.r.o. 07.12.2021
Faktúra ZŠ397/2021 AG test ROCHE SARS cov 216ks príspevok 1 080,00 s DPH 9/2100118 07.12.2021 HIBISCUS s r.o. 07.12.2021
Faktúra ZŠ396/2021 demontáž a montáž radiátora, stustenie napustenie systému UK 131,10 s DPH 9/2100122 07.12.2021 PEVIT s.r.o. 07.12.2021
Faktúra ZŠ395/2021 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 732,00 s DPH 9/2100115 07.12.2021 PM Bazény spol. s.r.o. 07.12.2021
Faktúra ZŠ393/2021 materiál látka, nožnive vzdelávacie krúžky 47,06 s DPH 9/2100124 07.12.2021 Tibor Naď TINAX 07.12.2021
Objednávka 9/2100123 obchodná váha CAS SWII do 15kg 138,00 s DPH 07.12.2021 KALIBRA SK 07.12.2021
Objednávka 9/2100124 látka, nožbnie krúťkovu činnosť 47,06 s DPH 07.12.2021 Tibor Naď TINAX 07.12.2021
Faktúra ZŠ392/2021 drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné 57,11 s DPH 9/2100120 06.12.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 06.12.2021
Faktúra ZŠ390/2021 hlasové služby november 2021 31,50 s DPH 06.12.2021 Slovak Telekom a.s. 06.12.2021
Faktúra ZŠ391/2021 energia 2.11..2021-30.11.2021 budova ZŠ 316,09 s DPH 06.12.2021 ZSE Energia a.s. 06.12.2021
Faktúra ZAL14/2021 školské dokumenty list bianko 145,26 s DPH 9/2100012 03.12.2021 Ševt a.s. 03.12.2021
Faktúra ZŠ388/2021 utierky Incidin na dezinfekciu ruky 108,00 s DPH 9/2100113 03.12.2021 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 03.12.2021
Faktúra ZŠ387/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie november 2021 16,56 s DPH 03.12.2021 Komenský s.r.o. 03.12.2021
Faktúra ZŠ389/2021 resporátor FFP2 150,00 s DPH 9/2100119 03.12.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 03.12.2021
Faktúra ZŠ383/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 575,00 s DPH 9/2100114 01.12.2021 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 01.12.2021
Faktúra ZŠ384/2021 digitálne mesto -podpora november 2021 6,00 s DPH 01.12.2021 Datalan a.s. 01.12.2021
Faktúra ZŠ385/2021 Korwin podpora november 2021 15,90 s DPH 01.12.2021 Datalan a.s. 01.12.2021
Faktúra ZŠ386/2021 školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002 3 529,20 s DPH 9/2100112 01.12.2021 Kika Wood Marian Hucík 01.12.2021
Faktúra ZŠ377/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2021 SF 37,44 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Objednávka 9/2100121 školská jedáleň ZD 70,45 s DPH 30.11.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 30.11.2021
Faktúra ZŠ374/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2021 847,08 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ375/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2021 144,80 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ376/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2021 99,55 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ379/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2021 SF 4,40 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ378/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2021 SF 6,40 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ380/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ november 2021 SF 215,28 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ381/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ november 2021 SF 36,80 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Faktúra ZŠ382/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ november 2021 SF 25,30 bez DPH 30.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.11.2021
Objednávka 9/2100122 demontáž a montáž radiátora, stustenie napustenie systému UK 131,00 s DPH 30.11.2021 PEVIT s.r.o. 14.12.2021
Objednávka 9/2100118 AG test ROCHE SARS cov 216ks príspevok 1 080,00 s DPH 29.11.2021 HIBISCUS s r.o. 29.11.2021
Objednávka 9/2100119 resporátor FFP2 150,00 s DPH 29.11.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 29.11.2021
Objednávka 9/2100120 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 57,11 s DPH 29.11.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 29.11.2021
Faktúra ZŠ371/2021 služby technika BOZP za obdobie štvrtého štvrťroka 2021 75,00 bez DPH 26.11.2021 P.O.-TECH, Richard Zomborský 26.11.2021
Faktúra ZŠ370/2021 služby technika PO za obdobie štvrtého štvrťroka 2021 75,00 bez DPH 26.11.2021 P.O.-TECH, Richard Zomborský 26.11.2021
Faktúra ZŠ369/2021 kancelársky materiál vrece na odpad, 140,52 s DPH 9/2100116 26.11.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 26.11.2021
Faktúra ZŠ373/2021 školské dokumenty akt. nov. 2021 47,45 s DPH 9/2100009 25.11.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 25.11.2021
Faktúra ZŠ367/2021 odmeňovanie zamestnancov škôl extra akt.nov.2021 35,00 s DPH 9/2100006 25.11.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 25.11.2021
Objednávka 9/2100117 vianočné pohľadnice 118,90 s DPH 25.11.2021 Pamas Hungary s.r.o. 25.11.2021
Objednávka 9/2100116 kancelársky materiál, obálky rýchlovaizač 140,52 s DPH 24.11.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 24.11.2021
Objednávka 9/2100115 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 732,00 s DPH 24.11.2021 PM Bazény spol. s.r.o. 24.11.2021
Faktúra ZŠ368/2021 spracovanie miezd za mesiac október 2021 219,20 bez DPH 24.11.2021 Mesto Želiezovce 24.11.2021
Objednávka 9/2100113 utierky Incidin na dezinfekciu ruky 108,00 s DPH 24.11.2021 UNIZDRAV Prešov s.r.o. 24.11.2021
Objednávka 9/2100114 čistiace a dezinfekčné prostriedky 575,00 s DPH 24.11.2021 Ildikó Líšková Drogéria 24.11.2021
Objednávka 9/2100112 školský nábytok zostava JUNIOR s reguláciou RAL 3002, RAL5002 3 529,20 s DPH 23.11.2021 Kika Wood Marian Hucík 23.11.2021
Objednávka 9/2100111 žalúzie interné farba bronz, bočná fixácia 10ks 318,00 s DPH 19.11.2021 Čomor Gabriel-LUNAP 19.11.2021
Faktúra ZŠ366/2021 pracovná obuv OOP zamestznancov ŠJ 58,00 s DPH 9/2100110 18.11.2021 Adrana Kováčová VZP ADCentrum 18.11.2021
Objednávka 9/2100110 osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ 58,00 s DPH 17.11.2021 Adrana Kováčová VZP ADCentrum 17.11.2021
Faktúra ZŠ364/2021 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece III.kvartál /2021 32,40 s DPH 16.11.2021 BEMIA plus s.r.o. 16.11.2021
Faktúra ZŠ365/2021 hlasové služby mobil 15.10.2021-14.11.2021 64,11 s DPH 16.11.2021 Slovak Telekom a.s. 16.11.2021
Faktúra ZŠ363/2021 nákupné poukážky 1 680,00 s DPH 9/2100109 15.11.2021 Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo 15.11.2021
Faktúra ZŠ362/2021 inštalácia nastavenie počítačovRKM-PC17ks učebňa IKT, HDMI 180,60 s DPH 9/2100102 15.11.2021 Ing. Földes František SODUTO 15.11.2021
Objednávka 9/2100109 nákupné poukážky v hodnote 5,00a 10,00EUR 1 680,00 s DPH 15.11.2021 COOP Jednota s.d. 14.12.2021
Faktúra ZŠ359/2021 vodné a stočné október 2021 234,52 s DPH 12.11.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 12.11.2021
Faktúra ZŠ3602021 administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,nov.. 21 42,39 s DPH 9/2100006 12.11.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 12.11.2021
Objednávka 9/2100108 maska ústne rúško 105,00 s DPH 12.11.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 12.11.2021
Faktúra ZŠ361/2021 maska-ústne rúško s gumičkou 105,00 s DPH 9/2100108 12.11.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 12.11.2021
Faktúra ZŠ357/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 10/2021 1 902,59 s DPH 11.11.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.11.2021
Faktúra ZŠ3582021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 10/2021 1 082,05 s DPH 11.11.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.11.2021
Objednávka 9/2100107 pracovný odev OOP zamestznancov ZŠ 250,00 s DPH 11.11.2021 Agro Market s.r.o. 04.09.2021
Faktúra ZŠ356 Hot Spot 1 +CD rom učebnica AJ 50,31 s DPH 9/2100105 10.11.2021 preskoly.sk s.ro. 10.11.2021
Faktúra ZŠ354/2021 spracovanie miezd za mesiac september 2021 219,20 bez DPH 09.11.2021 Mesto Želiezovce 09.11.2021
Faktúra ZŠ355/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za november t2021 24,00 s DPH 09.11.2021 ITAK s.r.o. 09.11.2021
Faktúra ZŠ352/2021 energia 9.10.2021-31.10.2021 budova ŠJ 739,34 s DPH 08.11.2021 ZSE Energia a.s. 08.11.2021
Faktúra ZŠ353/2021 osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ 140,00 s DPH 9/2100104 08.11.2021 Ing.Eva Zlámalová 08.11.2021
Faktúra ZŠ106/2021 demontáž a montáž projektorov muntifunkčnýcch tabúľ 102,00 s DPH 9/2100106 08.11.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 08.11.2021
Faktúra ZŠ351/2021 energia 9.10.2021-31.10.2021 budova ZŠ 19,40 s DPH 08.11.2021 ZSE Energia a.s. 08.11.2021
Faktúra ZŠ347/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2021 SF 204,70 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ349/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2021 SF 8,52 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ348/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2021 SF 34,96 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ344/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2021 SF 35,60 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ338/2021 drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné 22,36 s DPH 9/2100103 05.11.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 05.11.2021
Faktúra ZŠ345/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2021 SF 6,08 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ343/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2021 76,02 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ342/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ október 2021 137,56 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ341/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ október 2021 805,45 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Faktúra ZŠ340/2021 poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace september-október 2021 150,00 s DPH 05.11.2021 Občianske združenie BOVAP 05.11.2021
Faktúra ZŠ339/2021 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 september-október 2021 240,00 s DPH 05.11.2021 Mgr. Pavol Kalmár 05.11.2021
Faktúra ZŠ346/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ október 2021 SF 3,36 bez DPH 05.11.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.11.2021
Objednávka 9/2100105 Hot Spot 1 +CD rom učebnica AJ 50,31 s DPH 05.11.2021 preskoly.sk s.ro. 05.11.2021
Objednávka 9/2100106 demontáž a montáž projektorov a multifunkčných tabúľ 102,00 s DPH 05.11.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 05.11.2021
Faktúra ZŠ337/2021 hlasové služby október 2021 31,50 s DPH 04.11.2021 Slovak Telekom a.s. 04.11.2021
Faktúra ZŠ334/2021 digitálne mesto -podpora október 2021 6,00 s DPH 03.11.2021 Datalan a.s. 03.11.2021
Faktúra ZŠ335/2021 Korwin podpora október 2021 15,90 s DPH 03.11.2021 Datalan a.s. 03.11.2021
Faktúra ZŠ336/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie október 2021 16,56 s DPH 03.11.2021 Komenský s.r.o. 03.11.2021
Faktúra ZŠ333/2021 lampa do projektora 178,80 s DPH 9/2100102 02.11.2021 Ing. Földes František SODUTO 02.11.2021
Objednávka 9/2100104 osobné ochranné pracovné p. zamestnanci ŠJ 140,00 s DPH 02.11.2021 Ing.Eva Zlámalová 02.11.2021
Faktúra ZŠ372/2021 energia 9.10.2021-31.10.2021 budova ZŠ nedoplatok 233,40 s DPH 31.10.2021 ZSE Energia a.s. 31.10.2021
Objednávka 9/2100103 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 22,36 s DPH 26.10.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 26.10.2021
Objednávka 9/2100102 lampa do projektora 178,80 s DPH 25.10.2021 Ing. Földes František SODUTO 25.10.2021
Faktúra ZŠ332/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ 171,12 s DPH 9/2100101 25.10.2021 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 25.10.2021
Zmluva ZML019/2021 zmluva o partnerstve č.493/ITA-ZŠ/2017 dodatokč.2 bez DPH 22.10.2021 Centrum vedecko-technických informácií SR 07.01.2022
Faktúra ZŠ331/2021 poistenie budovy 1.11.2021-1.2.2022 č. zmluvy 3347000043 369,90 bez DPH 20.10.2021 UNIQA poisťovňa 20.10.2021
Faktúra ZŠ327/2021 webkamera s mikrofónom, wifi router , inštalácia a konfigurácia 112,08 s DPH 9/2100100 19.10.2021 Ing. Földes František SODUTO 04.09.2025
Zmluva ZML017/2021 zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.001/2021 bez DPH 19.10.2021 Gabriela Ivančinová 19.10.2021
Zmluva ZML018/2021 zmluva o výpožičke nebytových priestorov č.002/2021 bez DPH 19.10.2021 Tanečný štýl o.o. Végh Lina 19.10.2021
Faktúra ZŠ326/2021 hlasové služby mobil 15.8.2021-14.10.2021 64,11 s DPH 18.10.2021 Slovak Telekom a.s. 18.10.2021
Faktúra ZŠ328/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie budova ŠJ 1.10.2021-8.10.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.10.2021-8.10.2021 189,28 s DPH 18.10.2021 Slovakia Energy s.r.o. 18.10.2021
Zmluva ZML016/2021 zmluva o zdrženej dodávke elektriny FirmaIndividual s DPH 18.10.2021 ZSE Energia a.s. 18.10.2021
Faktúra ZŠ325/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie budova ZŠ1.10.2021-8.10.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.10.2021-8.10.2021 53,06 s DPH 15.10.2021 Slovakia Energy s.r.o. 15.10.2021
Objednávka 9/2100101 čistiace a dezinfekčné prostriedky 171,12 s DPH 15.10.2021 Ildikó Líšková Drogéria 15.10.2021
Faktúra ZŠ324/2021 náplň do tlačiarni 996,05 s DPH 9/2100098 15.10.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 15.10.2021
Objednávka 9/2100100 webkamera s mikrofónom, wifi router , inštalácia a konfigurácia 112,00 s DPH 15.10.2021 Ing. Földes František SODUTO 15.10.2021
Faktúra ZŠ322/2021 vodné a stočné sept. 2021 210,33 s DPH 14.10.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 14.10.2021
Faktúra ZŠ323/2021 spracovanie miezd za mesiac aug. 2021 224,68 bez DPH 14.10.2021 Mesto Želiezovce 14.10.2021
Faktúra ZŠ321/2021 inštalácia SSD do notebooku compaq,disk SSD 39,60 s DPH 9/2100099 13.10.2021 Ing. Földes František SODUTO 13.10.2021
Faktúra ZŠ320/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 9/2021 847,97 s DPH 12.10.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.10.2021
Faktúra ZŠ3192021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 9/2021 574,27 s DPH 12.10.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.10.2021
Faktúra ZŠ318/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za október t2021 24,00 s DPH 11.10.2021 ITAK s.r.o. 11.10.2021
Objednávka 9/2100099 inštalácia SSD do notebookov compaq 39,60 s DPH 11.10.2021 Ing. Földes František SODUTO 11.10.2021
Faktúra ZŠ316/2021 školské potreby 5.-9.ročník I.polrok šk.r.2021/2022 66,40 s DPH 9/2100097 11.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 11.10.2021
Faktúra ZŠ317/2021 školské potreby 1.-4.ročník I.polrok šk.r.2021/2022 66,40 s DPH 9/2100097 11.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 11.10.2021
Zmluva ZML015/2021 rámcová zmluva na dodávku tovaru mäsa, mäsové výrobky s DPH 11.10.2021 Ing.Július Beke-Mäso údeniny 11.10.2021
Faktúra ZŠ315/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie budova ZŠ 1.1.2021-30.9.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.1.2021-30.9.2021 -26,30 s DPH 07.10.2021 Slovakia Energy s.r.o. 07.10.2021
Objednávka 9/2100098 náplň do tlačiarni 996,05 s DPH 07.10.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 07.10.2021
Objednávka 9/2100097 školské potreby 1.-4.,5-9.ročník I.polrok šk.r.2021/2022 132,80 s DPH 07.10.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 07.10.2021
Faktúra ZŠ314/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie budova ŠJ1.9.2021-30.9.2021 predpísaná dohoda o platbách za vyúčtov. obd. 1.9.2021-30.9.2021 220,69 s DPH 06.10.2021 Slovakia Energy s.r.o. 06.10.2021
Faktúra ZŠ313/2021 drobný údržbársky materiál, kľúče náhradné 57,54 s DPH 9/2100096 06.10.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 06.10.2021
Faktúra ZŠ307/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2021 SF 6,08 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ304/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept.2021 137,56 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ306/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sep. 2021 SF 35,28 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ305/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2021 92,31 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ303/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2021 798,21 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ3022021 hlasové služby september 2021 31,50 s DPH 05.10.2021 Slovak Telekom a.s. 05.10.2021
Faktúra ZŠ301/2021 Korwin podpora september 2021 15,90 s DPH 05.10.2021 Datalan a.s. 05.10.2021
Faktúra ZŠ300/2021 digitálne mesto -podpora september 2021 6,00 s DPH 05.10.2021 Datalan a.s. 05.10.2021
Faktúra ZŠ308/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept. 2021 SF 4,08 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ309/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ sept. 2021 SF 202,86 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ310/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ sept. 2021 SF 34,96 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ311/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ sept.2021 SF 23,46 bez DPH 05.10.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 05.10.2021
Faktúra ZŠ298/2021 podnos jedálenský, drobný materiál ŠJ 113,81 s DPH 9/2100091 05.10.2021 AT ZUGADO s.r.o. 05.10.2021
Faktúra ZŠ299/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie september 2021 16,56 s DPH 04.10.2021 Komenský s.r.o. 04.10.2021
Faktúra ZŠ297/2021 časopis Škola a stravovanie 1.11.2021-31.10.2022 98,00 s DPH 9/2100095 30.09.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 30.09.2021
Objednávka 9/2100096 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 57,54 s DPH 30.09.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 30.09.2021
Objednávka 9/2100095 časopis Škola a stravovanie 1.11.2021-31.10.2022 98,00 s DPH 30.09.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 30.09.2021
Faktúra ZŠ330/2021 školské dokumenty 13,15 s DPH 9/2100093 27.09.2021 Ševt a.s. 18.10.2021
Faktúra ZŠ296/2021 školské dokumenty akt. sep. 2021 45,35 s DPH 9/2100009 27.09.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 27.09.2021
Faktúra ZŠ294/2021 demontáž a montáž školských tabúľ a interaktívnych tabúľ 486,00 s DPH 9/2100092 24.09.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 24.09.2021
Faktúra ZŠ295/2021 vrece na odpad, korková tabuľa, lepiaca páska 48,54 s DPH 9/2100094 24.09.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 24.09.2021
Faktúra ZŠ293/2021 spracovanie miezd za mesiac júl 2021 224,68 bez DPH 23.09.2021 Mesto Želiezovce 23.09.2021
Faktúra ZAL12/2021 školské dokumenty 13,15 s DPH 9/2100093 22.09.2021 Ševt a.s. 22.09.2021
Objednávka 9/2100093 školské tlačivá 2021/2022 triedna kniha ŠZŠ 7.9.roč.variantA 13,15 s DPH 22.09.2021 Ševt a.s. 22.09.2021
Objednávka 9/2100094 vrece na odpad, korková tabuľa, lepiaca páska 48,54 s DPH 22.09.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 22.09.2021
Faktúra ZŠ290/2021 papierové obrúsky pre ŠJ, kancelársky materiál 127,12 s DPH 9/2100088 21.09.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 21.09.2021
Faktúra ZŠ292/2021 pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 920,00 s DPH 9/2100061 21.09.2021 preskoly.sk s.ro. 21.09.2021
Faktúra ZŠ291/2021 materiál počítačom switch, wifi router, USB to LAN adapter sieťová karta inštalácia etlačivá nová verzia 131,40 s DPH 9/2100090 21.09.2021 Ing. Földes František SODUTO 21.09.2021
Objednávka 9/2100092 demontáž a montáž školských tabúľ a interaktívnych tabúľ 486,00 s DPH 20.09.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 20.09.2021
Faktúra ZŠ289/2021 pracovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 831,50 s DPH 9/2100061 20.09.2021 preskoly.sk s.ro. 20.09.2021
Faktúra ZŠ288/2021 tlačiarenské služby poštový poukaz na účet 48,47 s DPH 9/2100082 20.09.2021 Slovenská pošta a.s. 20.09.2021
Objednávka 9/2100091 podnos jedálenský, drobný materiál ŠJ 113,81 s DPH 17.09.2021 AT -Zugado, s.r.o. 17.09.2021
Faktúra ZŠ280/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ aug. 2021 SF 29,90 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ273/2021 stravné a režijné náklady stravujúcich detí - Letný tábor 23.8.2021-27.8.2021 v ŠJ júl 2021 499,05 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ274/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ aug. 2021 117,65 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ275/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ aug. 2021 38,21 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ276/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021 14,48 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ277/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ aug. 2021 SF 5,20 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ279/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021 SF 0,64 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ278/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ aug 2021 SF 1,68 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ281/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ aug. 2021 SF 9,66 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ282/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ aug. 2021 SF 14,48 bez DPH 16.09.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 16.09.2021
Faktúra ZŠ283/2021 hlasové služby mobil 15.8.2021-14.9.2021 64,11 s DPH 16.09.2021 Slovak Telekom a.s. 16.09.2021
Faktúra ZŠ329/2021 informačná tabuľa Door SignA5, 15ks 134,16 s DPH 9/2100083 16.09.2021 Result reklamná agentúra s.r.o. 16.09.2021
Faktúra ZŠ272/2021 rohožka Jade 60x80cm 1ks, a 80x120cm 4ks 92,85 s DPH 9/2100089 13.09.2021 OBI Slovakia s.r.o. 13.09.2021
Faktúra ZŠ271/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 8/2021 847,97 s DPH 13.09.2021 Teplo GGE s.r.o. 13.09.2021
Faktúra ZŠ270/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 8/2021 551,95 s DPH 13.09.2021 Teplo GGE s.r.o. 13.09.2021
Faktúra ZŠ269/2021 vodné a stočné aug. 2021 17,95 s DPH 13.09.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.09.2021
Faktúra ZŠ268/2021 vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2020 12,00 s DPH 13.09.2021 BEMIA plus s.r.o. 13.09.2021
Objednávka 9/2100090 materiál počítačom switch, wifi router, USB to LAN adapter sieťová karta inštalácia etlačivá nová verzia 131,40 s DPH 09.09.2021 Ing. Földes František SODUTO 09.09.2021
Objednávka 9/2100089 rohožka Jade 60x80cm 1ks, a 80x120cm 4ks 92,85 s DPH 09.09.2021 OBI Slovakia s.r.o. 09.09.2021
Faktúra ZŠ267/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za september t2021 24,00 s DPH 09.09.2021 ITAK s.r.o. 10.09.2021
Faktúra ZŠ266/2021 vstupenky na filmové predstavenie pre žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021 132,00 s DPH 9/2100074 09.09.2021 Mestské kultúrne stredisko 09.09.2021
Objednávka 9/2100088 kancelársky materiál , papierové pbrúsky pre ŠJ 127,12 s DPH 08.09.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 08.09.2021
Faktúra ZŠ263/2021 disk SSD , inštalácia, nastavenie počítačov 17ks učebne IKT 198,00 s DPH 9/2100087 07.09.2021 Ing. Földes František SODUTO 07.09.2021
Faktúra ZŠ265/2021 stolárske práce rámovanie a zasklenenie 478,00 s DPH 9/2100086 07.09.2021 Ladislav Bánovský STOLÁRSTVO 07.09.2021
Faktúra ZŠ264/2021 služby technika PO za obdobie tretieho štvrťroka 2021 75,00 bez DPH 07.09.2021 P.O.-TECH, Richard Zomborský 07.09.2021
Faktúra ZŠ262/2021 poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace júl, august 2021 300,00 s DPH 06.09.2021 Občianske združenie BOVAP 06.09.2021
Faktúra ZŠ286/2021 učebnice náboženstvo Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR 75,05 s DPH 9/2100079 06.09.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. 04.09.2021
Faktúra ZŠ259/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.8.2021-31.8.2021 preplatok -180,10 s DPH 06.09.2021 Slovakia Energy s.r.o. 06.09.2021
Faktúra ZŠ260/2021 administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,sept. 21 41,75 s DPH 9/2100006 06.09.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 06.09.2021
Faktúra ZŠ261/2021 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 júl-august 2021 240,00 s DPH 06.09.2021 Mgr. Pavol Kalmár 06.09.2021
Faktúra ZŠ2582021 hlasové služby august 2021 31,50 s DPH 03.09.2021 Slovak Telekom a.s. 03.09.2021
Faktúra ZŠ285/2021 verejná správa SR ročný prístup 165,00 s DPH 9/2100078 03.09.2021 Poradca podnikateľa 03.09.2021
Faktúra ZŠ257/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie august 2021 16,56 s DPH 03.09.2021 Komenský s.r.o. 03.09.2021
Zmluva ZML014/2021 zmluva o poskytnutí stravy -žikaov ŠZŠ bez DPH 03.09.2021 Špeciálna základná škola -Speciális Alapiskola 03.09.2021
Objednávka 9/2100087 inštalácia nastavenie počítačovRKM-PC17ks učebňa IKT 198,00 s DPH 02.09.2021 Ing. Földes František SODUTO 02.09.2021
Faktúra ZŠ254/2021 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 33,89 s DPH 9/2100085 02.09.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 02.09.2021
Faktúra ZŠ255/2021 učebnice Pénzügyek a gyakorlatban 25,80 s DPH 9/2100084 02.09.2021 ABCedu, a.s. 02.09.2021
Faktúra ZŠ256/2021 plavba ľoďou v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021 207,00 s DPH 9/2100075 02.09.2021 K.T.G., s.r.o. 02.09.2021
Objednávka 9/2100084 učebnice Pénzügyek a gyakorlatban 25,80 s DPH 31.08.2021 ABCedu, a.s. 31.08.2021
Objednávka 9/2100085 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 33,89 s DPH 31.08.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 31.08.2021
Objednávka 9/2100086 stolárske práce rámovanie a zasklenenie 478,00 s DPH 31.08.2021 Ladislav Bánovský STOLÁRSTVO 31.08.2021
Faktúra ZŠ248/2021 digitálne mesto -podpora august 2021 6,00 s DPH 31.08.2021 Datalan a.s. 31.08.2021
Faktúra ZŠ249/2021 Korwin podpora august 2021 15,90 s DPH 31.08.2021 Datalan a.s. 31.08.2021
Faktúra ZŠ252/2021 batikovanie, plstenie, občerstvenie pre žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021 291,20 s DPH 9/2100071 31.08.2021 Ipeľské kultúrne a turistické združenie 31.08.2021
Faktúra ZŠ253/2021 spotrebný materiál na činnosť žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021 345,72 s DPH 9/2100076 31.08.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 31.08.2021
Objednávka 9/2100083 informačá tabuľa Door Sign 15ks 134,16 s DPH 31.08.2021 Result reklamná agentúra s.r.o. 31.08.2021
Faktúra ZŠ245/2021 cvičebnica chemia pre 7. roč. ZŠ s VJM príspevok na učebnice 12,00 s DPH 9/2100080 30.08.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 30.08.2021
Faktúra ZŠ246/2021 náplň do tlačiarni 93,12 s DPH 9/2100072 30.08.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 30.08.2021
Zmluva ZML013/2021 darovacia zmluva na nehnuteľný majetok bez DPH 30.08.2021 Múzeum Želiezovce/PAvel Polka 30.08.2021
Faktúra ZŠ247/2021 učebnice a preacovné zošity 1.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 236,00 s DPH 9/2100081 30.08.2021 Terra vydavateľstvo s.r.o. 30.08.2021
Objednávka 9/2100082 tlačiarenské služby poštový poukaz na účet 17,27 s DPH 30.08.2021 Slovenská pošta a.s. 30.08.2021
Objednávka 9/2100081 učebnice pracovné zošity pre 1.roč.. s príspevkom MŠVVaŠ SR 236,00 s DPH 30.08.2021 Terra vydavateľstvo s.r.o. 30.08.2021
Faktúra ZŠ243/2021 preprava žiakov 25.8.2021 a 26.8.2021 v rámci projektu Letná škola 252,00 s DPH 9/2100070 27.08.2021 AUTODOPRAVA Štefan Tóth 27.08.2021
Faktúra ZŠ287/2021 aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI 70,20 s DPH 9/2100069 26.08.2021 Poradca s.r.o. 26.08.2021
Objednávka 9/2100080 cvičebnica chemia pre 7. roč. ZŠ s VJM príspevok na učebnice 12,00 s DPH 26.08.2021 Expol Pedagogika s.r.o. 26.08.2021
Objednávka 9/2100079 učebnica náboženskej výchovy Radostná cesta lásky PZ 1.roč. prísp.MŠVVaŠ SR 75,05 s DPH 26.08.2021 Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. 26.08.2021
Faktúra ZŠ242/2021 služby technika PO za obdobie tretí štvrťrok 2021 155,00 bez DPH 26.08.2021 P.O.-TECH, Richard Zomborský 26.08.2021
Faktúra ZŠ251/2021 učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR 1 768.36 s DPH 9/2100036 26.08.2021 AITEC s.r.o 31.08.2021
Faktúra ZŠ241/2021 kancelársky materiál, školská kuchyňa 30,28 s DPH 9/2100077 24.08.2021 Irena Tormová 24.08.2021
Faktúra ZŠ248/2021 eTlačivá licencia 12 mesiacov 205,00 s DPH 9/2100012 23.08.2021 Ševt a.s. 23.08.2021
Objednávka 9/2100078 verejná správa SR rošný prístup 165,00 s DPH 23.08.2021 Poradca podnikateľa 23.08.2021
Faktúra ZŠ240/2021 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece II.kvartál /2021 66,72 s DPH 23.08.2021 BEMIA plus s.r.o. 23.08.2021
Faktúra ZŠ239/2021 pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 130,90 s DPH 9/2100047 23.08.2021 preskoly.sk s.ro. 23.08.2021
Objednávka 9/2100077 kancelársky materiál, školská kuchyňa 30,28 s DPH 20.08.2021 Irena Tormová 20.08.2021
Faktúra ZŠ236/2021 Notebook UMAX NB VisionBook ..Win10, USB C adapter, inštaláciaonitor príspevok dot. SZP 432,00 s DPH 9/2100067 20.08.2021 Ing. Földes František SODUTO 20.08.2021
Faktúra ZŠ237/2021 disk SSD , napájací adaptér .inštalácia tlačiarne 96,00 s DPH 9/2100068 20.08.2021 Ing. Földes František SODUTO 20.08.2021
Faktúra ZŠ238/2021 komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 511076580 17.9.2021-17.9.2022 100,00 s DPH 20.08.2021 Allianz Slovenská poisťovňa 20.08.2021
Faktúra ZŠ235/2021 ochranné rukavice, teplomer bezdotykový 105,60 s DPH 9/2100073 19.08.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 19.08.2021
Objednávka 9/2100074 vstupenky na filmové predstavenie pre žiakov v rámci rozvojového projektu Letná škola 2020/2021 132,00 s DPH 19.08.2021 Mestské kultúrne stredisko 19.08.2021
Faktúra ZŠ233/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2021 0,92 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ232/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021 SF 3,68 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ231/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2021 SF 19,78 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ1792021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2021 SF 0,16 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ229/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021 SF 0,64 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ228/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2021 SF 33,44 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ227/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ júl 2021 3,62 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ226/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021 14,48 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Faktúra ZŠ225/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ júl 2021 77,83 bez DPH 19.08.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.08.2021
Objednávka 9/2100073 ochranné rukavice, teplomer bezdotykový 105,60 s DPH 19.08.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 19.08.2021
Faktúra ZŠ234/2021 náplň do tlačiarni 286,80 s DPH 9/2100072 19.08.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 19.08.2021
Faktúra ZŠ250/2021 školské tlačivá 89,26 s DPH 9/2100012 18.08.2021 Ševt a.s. 31.08.2021
Zmluva ZML012/2021 zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2021 200,00 bez DPH 18.08.2021 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap 18.08.2021
Objednávka 9/2100070 preprava žiakov 25.8.2021 a 26.8.2021 v rámci projektu Letná škola 252,00 s DPH 18.08.2021 AUTODOPRAVA Štefan Tóth 18.08.2021
Objednávka 9/2100072 náplň do tlačiarni 286,80 s DPH 18.08.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 18.08.2021
Faktúra ZŠ224/2021 hlasové služby mobil 15.7.2021-14.8.2021 64,11 s DPH 16.08.2021 Slovak Telekom a.s. 16.08.2021
Faktúra ZŠ223/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 7/2021 557,53 s DPH 12.08.2021 Teplo GGE s.r.o. 16.08.2021
Faktúra ZŠ222/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 7/2021 847,97 s DPH 12.08.2021 Teplo GGE s.r.o. 16.08.2021
Objednávka 9/2100069 aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI 70,20 s DPH 12.08.2021 Poradca s.r.o. 12.08.2021
Faktúra ZAL8/2021 aktualizácie úplné znenia zákonov 2022 I.-VI 70,20 s DPH 9/2100069 12.08.2021 Poradca s.r.o. 16.08.2021
Objednávka 9/2100067 Notebook UMAX NB VisionBook ..Win10, USB C adapter, inštalácia školská jedáleň 432,00 s DPH 11.08.2021 Ing. Földes František SODUTO 11.08.2021
Faktúra ZAL7/2021 eTlačivá licencia 12 mesiacov 205,00 s DPH 9/2100012 10.08.2021 Ševt a.s. 16.08.2021
Faktúra ZŠ221/2021 vodné a stočné júl 2021 94,90 s DPH 10.08.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 16.08.2021
Faktúra ZŠ220/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za august2021 24,00 s DPH 10.08.2021 ITAK s.r.o. 19.08.2021
Faktúra ZŠ244/2021 scribo farebné popisovače na bielu tabuľu 182,80 s DPH 9/2100064 05.08.2021 7SUN s.r.o. 05.08.2021
Faktúra ZŠ219/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.7.2021-31.7.2021 preplatok -239,74 s DPH 05.08.2021 Slovakia Energy s.r.o. 16.08.2021
Faktúra ZŠ218/2021 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 70,99 s DPH 9/2100066 04.08.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 16.08.2021
Faktúra ZŠ215/2021 digitálne mesto -podpora júl 2021 6,00 s DPH 03.08.2021 Datalan a.s. 16.08.2021
Faktúra ZŠ2162021 hlasové služby júl 2021 31,88 s DPH 03.08.2021 Slovak Telekom a.s. 16.08.2021
Faktúra ZŠ216/2021 Korwin podpora júl 2021 15,90 s DPH 03.08.2021 Datalan a.s. 16.08.2021
Faktúra ZŠ213/2021 vlajka SR, Európska únie, symboly do triedy, štátny znak SR 256,00 s DPH 9/2100059 02.08.2021 Reprezent Gabriel Gajdoš 16.08.2021
Faktúra ZŠ214/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie júl 2021 16,56 s DPH 02.08.2021 Komenský s.r.o. 16.08.2021
Faktúra ZŠ212/2021 kancelársky materiál 595,78 s DPH 9/2100063 02.08.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 16.08.2021
Faktúra ZŠ210/2021 vŕtačka príklepová 1050W Verkraft 42,00 s DPH 9/2100065 28.07.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 28.07.2021
Objednávka 9/2100065 vŕtačka príklepová 1050W Verkraft 42,00 s DPH 28.07.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 28.07.2021
Faktúra ZŠ211/2021 Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR 55,80 bez DPH 9/2100060 28.07.2021 Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela 28.07.2021
VO: Súhrnná správa 2.štvrťrok 2021 učebnice príspevok MŠVVaŠ SR,gastro zariadenie ŠJ, počítače, hygienické a dezinfekčné a čistiace potreby s DPH 27.07.2021 Základná škola s VJM -Alapiskola 27.07.2021
Objednávka 9/2100064 scribo farebné popisovače na bielu tabuľu 182,70 bez DPH 26.07.2021 7SUN s.r.o. 26.07.2021
Objednávka 9/2100063 kancelársky materiál 595,78 s DPH 26.07.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 26.07.2021
Faktúra ZŠ209/2021 komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 5110775969 14.8.2021-13.8.2022 100,00 s DPH 26.07.2021 Allianz Slovenská poisťovňa 26.07.2021
Faktúra ZAL5/2021 školské tlačivá 89,26 s DPH 9/2100012 23.07.2021 Ševt a.s. 23.07.2021
Faktúra ZŠ208/2021 poistenie budovy 1.8.2021-1.11.2021 č. zmluvy 3347000043 369,90 bez DPH 21.07.2021 UNIQA poisťovňa 21.07.2021
Faktúra ZŠ206/2021 gastrozariadenie pec, umývačka riadu chladnička dvojdverová -dotácia MŠVVaŠ SR Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ 5 538,00 s DPH 9/2100042 21.07.2021 GASTRO-HAAL s.r.o. 21.07.2021
Faktúra ZŠ205/2021 hygienické potreby utierky paierové karina, ZZ, toaletný papier 1 027,08 s DPH 9/2100058 21.07.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 21.07.2021
Faktúra ZŠ207/2021 optická myš, usb to lan adapter, HDMI to VGA adapter príspevok dot. SZP 43,80 s DPH 9/2100054 21.07.2021 Ing. Földes František SODUTO 21.07.2021
Faktúra ZŠ204/2021 spracovanie miezd za mesiac jún 2021 230,16 s DPH 20.07.2021 Mesto Želiezovce 20.07.2021
Faktúra ZŠ202/2021 vodné a stočné jún 2021 253,95 s DPH 16.07.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 16.07.2021
Faktúra ZŠ203/2021 hlasové služby mobil 15.6.2021-14.7.2021 64,11 s DPH 16.07.2021 Slovak Telekom a.s. 16.07.2021
Faktúra ZŠ200/2021 oprava a programovanie elekt.zabezp.systému EZS založny akumlátor 66,48 s DPH 9/2100062 15.07.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 15.07.2021
Faktúra ZŠ201/2021 poskytovanie služieb č.DBK/18/06/0014 ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus 14.7.2021-13.7.2022 18,00 s DPH 15.07.2021 Komenský s.r.o. 15.07.2021
Objednávka 9/2100061 učebnice a preacovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 1 751,50 s DPH 14.07.2021 preskoly.sk s.ro. 14.07.2021
Objednávka 9/2100060 Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR 55,80 s DPH 14.07.2021 Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela 14.07.2021
Faktúra ZŠ312/2021 školské tlačivá žiacke knžky 140,40 s DPH 9/2100012 14.07.2021 Ševt a.s. 05.10.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/013/2021 učebnice a pracovné zošity 5.-9. roč. s VJM príspevok MŚVVaŠ SR 1 751,90 s DPH 14.07.2021 preskoly.sk s.ro. 14.07.2021
Objednávka 9/2100062 oprava a programovanie elekt.zabezp.systému EZS založny akumlátor 66,48 s DPH 14.07.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 14.07.2021
Faktúra ZŠ198/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2021 847,97 s DPH 13.07.2021 Teplo GGE s.r.o. 13.07.2021
Objednávka 9/2100058 utierka Karina Gigant, ZZ utierky, toaletný papier 1 027.08 s DPH 13.07.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 13.07.2021
Objednávka 9/2100059 vlajka SR, Európska únie, štátne symboly do triedy, štátny znak SR 246,32 s DPH 13.07.2021 Reprezent Gabriel Gajdoš 13.07.2021
Faktúra ZŠ196/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za júl 2021, 6.školenie 66,00 s DPH 12.07.2021 ITAK s.r.o. 12.07.2021
Objednávka 9/2100057 tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021 91,00 s DPH 12.07.2021 BALLA Arpád BALUCCI 12.07.2021
Faktúra ZŠ199/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 6/2021 557,53 s DPH 12.07.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.07.2021
Faktúra ZŠ197/2021 tričko biele materiál "Letná škola 2021"23.8.-27.8.2021 91,00 s DPH 9/2100057 12.07.2021 BALLA Arpád BALUCCI 12.07.2021
Zmluva ZML011/2021 zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2021 300,00 bez DPH 09.07.2021 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap 09.07.2021
Faktúra ZŠ194/2021 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 840,00 s DPH 9/2100056 09.07.2021 PM Bazény spol. s.r.o. 09.07.2021
Faktúra ZŠ195/2021 náplň do tlačiarni 30,60 s DPH 9/2100055 09.07.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 09.07.2021
Faktúra ZŠ193/2021 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408máj-jún 2021 240,00 s DPH 09.07.2021 Mgr. Pavol Kalmár 09.07.2021
Objednávka 9/2100055 náplň do tlačiarni 30,60 s DPH 08.07.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 08.07.2021
Objednávka 9/2100056 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 840,00 s DPH 08.07.2021 PM Bazény spol. s.r.o. 08.07.2021
Faktúra ZŠ192/2021 dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP 656,40 s DPH 9/2100054 07.07.2021 Ing. Földes František SODUTO 07.07.2021
Faktúra ZŠ191/2021 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 19,63 s DPH 9/2100052 07.07.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 07.07.2021
Faktúra ZŠ188/2021 hlasové služby jún 2021 31,50 s DPH 06.07.2021 Slovak Telekom a.s. 06.07.2021
Faktúra ZŠ190/2021 PCV start exton 3m 89,96 s DPH 9/2100053 06.07.2021 INteriér Invest s.r.o. 06.07.2021
Faktúra ZŠ189/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.6.2021-30.6.2021 nedoplatok 171,46 s DPH 06.07.2021 Slovakia Energy s.r.o. 06.07.2021
Faktúra ZŠ187/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie jún 2021 16,56 s DPH 06.07.2021 Komenský s.r.o. 06.07.2021
Objednávka 9/2100054 dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP 656,40 s DPH 06.07.2021 Ing. Földes František SODUTO 06.07.2021
Objednávka 9/2100053 PCV start exton 3m 89,96 s DPH 06.07.2021 INteriér Invest s.r.o. 06.07.2021
Faktúra ZŠ186/2021 poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace máj,jún 2021 300,00 s DPH 02.07.2021 Občianske združenie BOVAP 02.07.2021
Faktúra ZŠ184/2021 Korwin podpora jún 2021 15,90 s DPH 01.07.2021 Datalan a.s. 01.07.2021
Faktúra ZŠ185/2021 asC agenda komplet 200-299 ýiakov ZŠ2022 449,00 s DPH 9/2100041 01.07.2021 AsC Applied Software Consultants s.r.o. 01.07.2021
Faktúra ZŠ183/2021 digitálne mesto -podpora jún 2021 6,00 s DPH 01.07.2021 Datalan a.s. 01.07.2021
Faktúra ZŠ178/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 SF 6,96 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ175/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 157,47 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ1792021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 SF 5,92 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ180/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 SF 228,16 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ181/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ jún 2021 SF 40,02 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ182/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 SF 34,04 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ174/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 897,76 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ176/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021 133,94 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ173/2021 kancelársky materiál 21,12 s DPH 9/2100033 30.06.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 30.06.2021
Faktúra ZŠ172/2021 pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 870,00 s DPH 9/2100047 30.06.2021 preskoly.sk s.ro. 30.06.2021
Objednávka 9/2100052 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 19,63 s DPH 30.06.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 30.06.2021
Faktúra ZŠ177/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021 SF 39,68 bez DPH 30.06.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.06.2021
Faktúra ZŠ171/2021 časopis Katedra 06/2021 100,00 s DPH 9/2100051 25.06.2021 Lilium Aurum s.r.o. 25.06.2021
Faktúra ZŠ170/2021 čistiace a dezinfekčné prostriedky 2 500.00 s DPH 9/2100050 25.06.2021 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 25.06.2021
Faktúra ZŠ169/2021 kancelársky materiál, zásobník na toaletný papier, zásobník na ZZ utierky , korková nástenka 232,42 s DPH 9/2100033 23.06.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 23.06.2021
Faktúra ZŠ168/2021 pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ 282,00 s DPH 9/2100048 23.06.2021 ROAX s.r.o. 23.06.2021
Objednávka 9/2100048 pracovný stôl s 1policou 1200x700x850 ŠJ 282,00 s DPH 23.06.2021 ROAX s.r.o. 23.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/012/2021 čistiace potreby 2 500.00 s DPH 23.06.2021 Ildikó Líšková Drogéria 23.06.2021
Objednávka 9/2100051 časopis Katedra 06/2021 100,00 s DPH 23.06.2021 Lilium Aurum s.r.o. 23.06.2021
Objednávka 9/2100050 čistiace a dezinfekčné prostriedky 2 500,00 s DPH 23.06.2021 Ildikó Líšková Drogéria 23.06.2021
Objednávka 9/2100049 didaktické pomôcky 363,00 s DPH 23.06.2021 Pebecon s.r.o. 23.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/011/2021 pracovný stôl s 1 policou 282,00 s DPH 22.06.2021 ROAX s.r.o. 23.06.2021
Faktúra ZŠ167/2021 didaktické pomôcky 363,00 s DPH 9/2100049 21.06.2021 Pebecon s.r.o. 21.06.2021
Faktúra ZŠ166/2021 chloramix dt 1kg, ochranné rukavice 279,00 s DPH 9/2100004 21.06.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 21.06.2021
Faktúra ZŠ165/2021 spracovanie miezd za mesiac máj 2021 235,64 s DPH 21.06.2021 Mesto Želiezovce 21.06.2021
Faktúra ZŠ164/2021 školské dokumenty akt. jún 2021 46,05 s DPH 9/2100009 21.06.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 21.06.2021
Faktúra ZŠ163/2021 hlasové služby mobil 15.5.2021-14.6.2021 64,11 s DPH 16.06.2021 Slovak Telekom a.s. 16.06.2021
Faktúra ZŠ162/2021 korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 120x90cm 1ks a 180x120cm 1ks 107,24 s DPH 9/2100046 15.06.2021 TOP OFFICE s.r.o. 15.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/010/2021 učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR 1 000.90 s DPH 15.06.2021 Preškoly.sk s.r.o. 15.06.2021
Objednávka 9/2100047 pracovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 1 000,90 s DPH 15.06.2021 preskoly.sk s.ro. 15.06.2021
Faktúra ZŠ159/2021 vodné a stočné máj 2021 248,81 s DPH 14.06.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 14.06.2021
Faktúra ZŠ161/2021 polokošeľa s logom školy v počte 4ks športový deň 1.6.2021 26,40 s DPH 9/2100039 14.06.2021 BALLOVÁ Adriena 14.06.2021
Faktúra ZŠ160/2021 Notebook VisionBook 14Wr Win10Pro 4ks, VisionBook 13Wg Flex Win10Pro 1ks 2 000,00 s DPH 9/2100045 14.06.2021 Ing. Földes František SODUTO 14.06.2021
Faktúra ZŠ156/2021 rukavice latexové púdrové L 100ks/20bal 240,00 s DPH 9/2100044 11.06.2021 Polystar s.r.o. 11.06.2021
Faktúra ZŠ157/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2021 1 260,89 s DPH 11.06.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.06.2021
Faktúra ZŠ158/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 5/2021 646,81 s DPH 11.06.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁk.VO/009/2021 Vison book, Full HD Win10Pro 4GB s príslušenstvom 5ks 2 000.00 s DPH 11.06.2021 Ing. Földes František SODUTO 11.06.2021
Faktúra ZŠ154/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za jún 2021 24,00 s DPH 10.06.2021 ITAK s.r.o. 10.06.2021
Objednávka 9/2100045 Vison book, Full HD Win10Pro 4GB s príslušenstvom 5ks 2 000.00 s DPH 10.06.2021 Ing. Földes František SODUTO 10.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/008/2021 učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR 3 335.30 s DPH 10.06.2021 Terra vydavateľstvo s.r.o. 10.06.2021
Faktúra ZŠ155/2021 učebnice a preacovné zošity 1-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 3 335,30 s DPH 9/2100043 10.06.2021 Terra vydavateľstvo s.r.o. 10.06.2021
Objednávka 9/2100044 korková tabuľa Future v hliníkovom ráme 120x90cm 1ks a 180x120cm 1ks 107,24 s DPH 10.06.2021 TOP OFFICE s.r.o. 10.06.2021
Objednávka 9/2100043 učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR 3 335,30 s DPH 10.06.2021 Terra vydavateľstvo s.r.o. 10.06.2021
Faktúra ZŠ153/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.5.2021-31.5.2021 nedoplatok 222,96 s DPH 09.06.2021 Slovakia Energy s.r.o. 09.06.2021
Objednávka 9/2100046 rukavice latexové púdrové L 100ks/20bal 240,00 s DPH 09.06.2021 Polystar s.r.o. 10.06.2021
Faktúra ZŠ152/2021 administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,jún 21 41,75 s DPH 9/2100006 09.06.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 09.06.2021
Faktúra ZŠ151/2021 drobný údržbársky materiál, vyhotovenie kľúčov 132,29 s DPH 9/2100040 09.06.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 09.06.2021
Objednávka 9/2100041 asC agenda komplet 200-299 ýiakov ZŠ2022 449,00 s DPH 08.06.2021 AsC Applied Software Consultants s.r.o. 08.06.2021
Objednávka 9/2100042 gastrozariadenie na základe cenovej ponuky chladnička dvojdverová, umývačka riedu teleskopiská, elektrická jednotrúbková pec 5 538,00 s DPH 08.06.2021 GASTRO-HAAL s.r.o. 08.06.2021
Faktúra ZŠ150/2021 oprava, aktualizácia systému Win8, kliešte RJ45 3v1, konektor 88,80 s DPH 9/2100041 08.06.2021 Ing. Földes František SODUTO 08.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/007/2021 gastrozariadenie pec chladnička dvojdverová pre ŠJ 1 530.00 s DPH 08.06.2021 GASTRO-HAAL s.r.o. 08.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/005/2021 gastrozariadenie umývačka riadu do ŠJ 2 400.00 s DPH 08.06.2021 GASTRO-HAAL s.r.o. 08.06.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/006/2021 gastrozariadenie pec elektrická do ŠJ 1 608.00 s DPH 08.06.2021 GASTRO-HAAL s.r.o. 08.06.2021
Faktúra ZAL4/2021 školské dokumenty,žiacke knižky 140,40 s DPH 9/2100012 04.06.2021 Ševt a.s. 04.06.2021
Faktúra ZŠ149/2021 hlasové služby máj 2021 31,50 s DPH 04.06.2021 Slovak Telekom a.s. 04.06.2021
Faktúra ZŠ148/2021 účastnícky poplatok -dvojdňový seminár Kurz pre riaditeľa školy 40,00 bez DPH 03.06.2021 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 03.06.2021
Faktúra ZŠ147/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie máj 2021 16,56 s DPH 02.06.2021 Komenský s.r.o. 02.06.2021
Zmluva ZML010/2021 kúpna zmluva rámcová 019/2021 s DPH 01.06.2021 ATC-JR 01.06.2021
Faktúra ZŠ133/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2021 SF 35,36 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Zmluva ZML009/2021 rámcová zmluva na dodávku tovaru rybie výrobky s DPH 31.05.2021 EVITAL s.r.o. 31.05.2021
Faktúra ZŠ145/2021 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 3,4/2020 64,32 s DPH 31.05.2021 BEMIA plus s.r.o. 31.05.2021
Faktúra ZŠ144/2021 digitálne mesto -podpora máj 2021 6,00 s DPH 31.05.2021 Datalan a.s. 31.05.2021
Faktúra ZŠ143/2021 Korwin podpora máj 2021 15,90 s DPH 31.05.2021 Datalan a.s. 31.05.2021
Faktúra ZŠ142/2021 polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021 270,60 s DPH 9/2100039 31.05.2021 BALLOVÁ Adriena 31.05.2021
Faktúra ZŠ1412021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021 SF 27,60 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ134/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2021 SF 6,16 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ140/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2021 SF 35,42 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ139/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2021 SF 203,32 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ138/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021 108,60 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ137/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ máj 2021 139,37 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ136/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ máj 2021 800,02 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Objednávka 9/2100039 polokošeľa s logom školy v počte 41ks športový deň 1.6.2021 297,00 s DPH 31.05.2021 BALLOVÁ Adriena 31.05.2021
Objednávka 9/2100040 drobný údržbársky materiál 132,00 s DPH 31.05.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 31.05.2021
Faktúra ZŠ135/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ máj 2021 SF 4,80 bez DPH 31.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 31.05.2021
Faktúra ZŠ146/2021 služby technika PO za obdobie druhý štvrťrok 2021 155,00 bez DPH 31.05.2021 P.O.-TECH, Richard Zomborský 31.05.2021
Objednávka 9/2100038 papierové obrúsky pre ŠJ 41,63 s DPH 28.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 28.05.2021
Faktúra ZŠ132/2021 papierové obrúsky pre ŠJ 41,63 s DPH 9/2100038 28.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 28.05.2021
Faktúra ZŠ131/2021 stojan na mapy 1ks 80,90 s DPH 9/2100035 26.05.2021 Insgraf s.r.o. 26.05.2021
Faktúra ZŠ130/2021 reprezentačné výdavky na deň 21.5.2021 zákusky 20ks 19,80 s DPH 9/2100037 25.05.2021 Tibor Páldi -Betti s.r.o. 25.05.2021
Faktúra ZŠ129/2021 komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 511055736 5.6.2021-4.6.2022 100,00 bez DPH 24.05.2021 Allianz Slovenská poisťovňa 24.05.2021
Objednávka 9/2100036 učebnice pracovné zošity pre roč.1-4. príspevok MŠVVaŠ Sr 1 776.94 s DPH 21.05.2021 AITEC s.r.o 21.05.2021
Faktúra ZAL3/2021 učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR 1 768,36 s DPH 9/2100036 21.05.2021 AITEC s.r.o 21.05.2021
Objednávka 9/2100037 reprezentačné výdavky na deň 21.5.2021 zákusky 20ks 19,80 s DPH 21.05.2021 Tibor Páldi -Betti s.r.o. 21.05.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/004/2021 učebnice pracovné zošity pre 1-4.roč. s príspevkom MŠVVaŠ SR 1 776.94 s DPH 21.05.2021 AITEC s.r.o 21.05.2021
Faktúra ZŠ127/2021 spracovanie miezd za mesiac apríl 2021 224..68 s DPH 19.05.2021 Mesto Želiezovce 19.05.2021
Faktúra ZŠ128/2021 poskytnutie služieb pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,zvýšiť inkluzíévnosť arovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu žiakov ITMS kód 312011N409 za mesiace marec, apríl 2021 300,00 s DPH 19.05.2021 Občianske zdruýenie BOVAP 19.05.2021
Objednávka 9/2100035 stojan na mapy 1ks 75,90 s DPH 19.05.2021 Insgraf s.r.o. 19.05.2021
Zmluva ZML008/2021 darovacia zmluva na obnovu detského ihriska 200,00 bez DPH 17.05.2021 Southerm s.r.o. 17.05.2021
Faktúra ZŠ96/2021 inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD, prenis databáza AsC Agenda , nastavenie siete 266,76 s DPH 9/2100034 17.05.2021 Ing. Földes František SODUTO 17.05.2021
Faktúra ZŠ77/2021 hlasové služby mobil 15.4.2021-15.5.2021 64,11 s DPH 17.05.2021 Slovak Telekom a.s. 17.05.2021
Objednávka 9/2100034 inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD prenos databázu AsC Agenda 355,56 s DPH 14.05.2021 Ing. Földes František SODUTO 14.05.2021
Objednávka 9/2100033 kancelársky materiál, zásobník na toaletný papier, zásobník na ZZ utierky , korková nástenka 268,88 s DPH 13.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 13.05.2021
Faktúra ZŠ122/2021 vodné a stočnéapríl 2021 143,64 s DPH 13.05.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.05.2021
Faktúra ZŠ123/2021 odlepené značkovacie kolieska 24,78 s DPH 9/2100032 13.05.2021 RAJAPACK s.r.o. 13.05.2021
Faktúra ZŠ115/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2021 90,50 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ116/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2021 SF 20,00 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ114/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2021 72,40 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ118/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2021 SF 4,00 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ113/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2021 452,50 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ112/2021 školské potreby 5.-9.ročník II.polrok šk.r.2020/2021 99,60 s DPH 9/2100031 12.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 12.05.2021
Faktúra ZŠ119/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ apríl 2021 SF 115,00 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ111/2021 školské potreby 1.-4.ročník II.polrok šk.r.2020/2021 49,80 s DPH 9/2100031 12.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 12.05.2021
Faktúra ZŠ120/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2021 SF 18,40 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ121/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ apríl 2021 SF 23,00 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ117/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ apríl 2021 SF 3,20 bez DPH 12.05.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.05.2021
Faktúra ZŠ108/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2021 2 042,09 s DPH 11.05.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.05.2021
Faktúra ZŠ109/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2021 948,69 s DPH 11.05.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.05.2021
Faktúra ZŠ107/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za máj 2021 24,00 s DPH 10.05.2021 ITAK s.r.o. 10.05.2021
Objednávka 9/2100032 odlepiteľné značkovacie kolieska 90mm žltá 24,78 s DPH 10.05.2021 RAJAPACK s.r.o. 10.05.2021
Faktúra ZŠ106/2021 spracovanie miezd za mesiac marec 2021 219,20 s DPH 07.05.2021 Mesto Želiezovce 07.05.2021
Faktúra ZŠ104/2021 rozhodnutie č.374 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady rok 2021 1 296,60 bez DPH 06.05.2021 Mesto Želiezovce 06.05.2021
Faktúra ZŠ105/2021 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 marec-apríl 2021 240,00 s DPH 06.05.2021 Mgr. Pavol Kalmár 06.05.2021
Objednávka 9/2100031 školské potreby 1.-4.,5-9.ročník II.polrok šk.r.2020/2021 149,40 s DPH 06.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 06.05.2021
Faktúra ZŠ110/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.4.2021-30.4.2021 nedoplatok 92,96 s DPH 05.05.2021 Slovakia Energy s.r.o. 12.05.2021
Faktúra ZŠ103/2021 papierové obrúsky , euroobal A4 31,43 s DPH 9/2100030 05.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 05.05.2021
Faktúra ZŠ100/2021 drobný údržbársky materiál 45,46 s DPH 9/2100028 05.05.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 05.05.2021
Objednávka 9/2100030 papierové obrúsky , euroobal A4 31,43 s DPH 05.05.2021 MIRA OFFICE s.r.o. 05.05.2021
Faktúra ZŠ102/2021 tlač šekových poukážok RI4+0pre školskú jedáleň 144,00 s DPH 9/2100026 05.05.2021 BDS Design s.r.o. 05.05.2021
Faktúra ZŠ101/2021 oprava el.varného kotla 150L 160,93 s DPH 9/2100027 05.05.2021 COOP Servis spol s.r.o. 05.05.2021
Zmluva ZML007/2021 zmluva o vykonaní činnosti technika požiarnej ochrany 380,00 s DPH 04.05.2021 Bc.Roman Zomborský 04.05.2021
Faktúra ZŠ99/2021 preškolenie novoprijatých zamestnancov BOZP kontrola opatrení 155,00 s DPH 9/2100029 04.05.2021 Bc.Roman Zomborský 04.05.2021
Zmluva ZML006/2021 zmluva o vykonaní činnosti BOZP technika 380,00 s DPH 04.05.2021 Bc.Roman Zomborský 04.05.2021
Faktúra ZŠ98/2021 hlasové služby apríl 2021 31,50 s DPH 04.05.2021 Slovak Telekom a.s. 04.05.2021
Faktúra ZŠ124/2021 predplatné Poradca 2022 72,00 s DPH 9/2100020 03.05.2021 Poradca s.r.o. 12.05.2021
Faktúra ZŠ97/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie apríl 2021 16,56 s DPH 03.05.2021 Komenský s.r.o. 03.05.2021
Faktúra ZŠ96/2021 inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD 185,40 s DPH 9/2100022 03.05.2021 Ing. Földes František SODUTO 03.05.2021
Faktúra ZŠ95/2021 digitálne mesto -podpora apríl 2021 6,00 s DPH 30.04.2021 Datalan a.s. 30.04.2021
Faktúra ZŠ94/2021 Korwin podpora apríl 2021 15,90 s DPH 30.04.2021 Datalan a.s. 30.04.2021
Zmluva ZML005/2021 poskytovanie stravy pre zamestnancov účelového zariadenia Mojžišov kôš s DPH 30.04.2021 Účelové zariadenie Kovács Károly Mojžišov kôš - Mózeskosár 30.04.2021
Objednávka 9/2100027 oprava el.varného kotla 150L 160,93 s DPH 29.04.2021 COOP Servis spol s.r.o. 29.04.2021
Objednávka 9/2100029 štvrťročná činnosť technika BOZP, školenie, kontrola opatrení BOZP hygiena v čase mimoriadnych udalostí, kontrola priestorov, vypracovanie dokumentácii BOZP hygiena 155,00 s DPH 29.04.2021 Bc.Roman Zomborský 29.04.2021
VO: Súhrnná správa 1. štvrťrok 2021 VO/001/2021, VO/002/2021, VO/003/2021 s DPH 29.04.2021 Základná škola s VJM -Alapiskola 29.04.2021
Objednávka 9/2100028 drobný údržbársky materiál 45,46 s DPH 29.04.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 29.04.2021
Faktúra ZŠ92/2021 čistiace prostriedky pre školskú jedáleň 253,20 s DPH 9/2100025 28.04.2021 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 28.04.2021
Objednávka 9/2100026 tlač šekových poukážok RI4+0pre školskú jedáleň 144,00 s DPH 28.04.2021 BDS Design s.r.o. 28.04.2021
Faktúra ZŠ93/2021 ročný členský poplatok za Etelu Výbochovú člen Aškos 25,00 s DPH 9/2100013 28.04.2021 Prvá asociácia školského stravovania Aškos 28.04.2021
Objednávka 9/2100025 čistiace prostriedky pre školskú jedáleň 253,20 s DPH 26.04.2021 Ildikó Líšková Drogéria 26.04.2021
Zmluva ZML004/2021 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb 9929019326 , balík 1P akcia s DPH 26.04.2021 Slovak Telekom a.s. 26.04.2021
Faktúra ZŠ82/2021 poistenie budovy 1.5.2021-1.8.2021 369,90 s DPH 21.04.2021 UNIQA poisťovňa 21.04.2021
Faktúra ZŠ81/2021 výmena obehového čerpadla 214,80 s DPH 9/2100024 21.04.2021 PEVIT s.r.o. 21.04.2021
Objednávka 9/2100024 výmena obehového čerpadla 214,80 s DPH 20.04.2021 PEVIT s.r.o. 20.04.2021
Faktúra ZŠ80/2021 školské dokumenty akt. apríl 2021 45,35 s DPH 9/2100009 19.04.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 19.04.2021
Faktúra ZŠ78/2021 inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD 256,80 s DPH 9/2100022 19.04.2021 Ing. Földes František SODUTO 19.04.2021
Faktúra ZŠ79/2021 dizajnové samolepiace ikony na deve a samolepiace čísla 51,00 s DPH 9/2100023 19.04.2021 EPS Design s.r.o. 19.04.2021
Faktúra ZŠ77/2021 hlasové služby mobil 15.3.2021-15.4.2021 67,24 s DPH 16.04.2021 Slovak Telekom a.s. 16.04.2021
Faktúra ZŠ91/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2021 SF 8,28 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ75/2021 vodné a stočné marec 2021 123,12 s DPH 15.04.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 15.04.2021
Objednávka 9/2100022 inštalácia SSD do notebookov, prenos systému na SSD 256,80 s DPH 15.04.2021 Ing. Földes František SODUTO 15.04.2021
Objednávka 9/2100023 dizajnové samolepiace ikony na deve a samolepiace čísla 51,00 s DPH 15.04.2021 EPS Design s.r.o. 15.04.2021
Faktúra ZŠ90/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2021 SF 15,64 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ89/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2021 SF 55,66 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ85/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2021 SF 1,44 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ88/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ marec 2021 32,58 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ84/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2021 SF 2,72 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ86/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2021 219,01 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ87/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ marec 2021 61,54 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ83/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ marec 2021 SF 9,68 bez DPH 15.04.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 15.04.2021
Faktúra ZŠ74/2021 náplň do tlačiarni 25,92 s DPH 9/2100016 13.04.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 13.04.2021
Faktúra ZAL2/2021 prdplatné poradca 2022 72,00 s DPH 9/2100020 12.04.2021 Poradca s.r.o. 12.04.2021
Faktúra ZŠ72/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2021 1 577,68 s DPH 12.04.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.04.2021
Faktúra ZŠ73/2021 Xiaomi Redmi 9 mobilný telefón 0,00 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom a.s. 12.04.2021
Zmluva ZML003/2021 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb , T mobylná služba Biznis premium 23, Xiaomi Redmi 9 139,00 s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom a.s. 12.04.2021
Objednávka 9/2100020 predplatné Poradca 2022 72,00 s DPH 12.04.2021 Poradca s.r.o. 12.04.2021
Objednávka 9/2100021 Xiaomi Redmi 9 mobilný telefón s DPH 12.04.2021 Slovak Telekom a.s. 12.04.2021
Faktúra ZŠ71/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2021 2 276,45 s DPH 12.04.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.04.2021
Faktúra ZŠ70/2021 administratíva a hospodárenie akt. rok 2021,apríl 21 42,39 s DPH 9/2100006 12.04.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 12.04.2021
Faktúra ZŠ69/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za apríl 2021 24,00 s DPH 09.04.2021 ITAK s.r.o. 09.04.2021
Faktúra ZŠ68/2021 drobný údržbársky materiál 37,22 s DPH 9/2100019 08.04.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 08.04.2021
Faktúra ZŠ66/2021 hlasové služby marec 2021 31,50 s DPH 06.04.2021 Slovak Telekom a.s. 06.04.2021
Faktúra ZŠ67/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie marec 2021 16,56 s DPH 06.04.2021 Komenský s.r.o. 06.04.2021
Faktúra ZŠ65/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.3.2021-31.3.2021 preplatok -19,45 s DPH 05.04.2021 Slovakia Energy s.r.o. 05.04.2021
Faktúra ZŠ62/2021 Korwin podpora marec 2021 15,90 s DPH 31.03.2021 Datalan a.s. 31.03.2021
Objednávka 9/2100019 drobný údržbársky materiál 37,22 s DPH 31.03.2021 HP Železiarstvo s.r.o. 31.03.2021
Faktúra ZŠ64/2021 náplň do tlačiarni 117,95 s DPH 9/2100016 31.03.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 31.03.2021
Faktúra ZŠ63/2021 digitálne mesto -podporamarec 2021 6,00 s DPH 31.03.2021 Datalan a.s. 31.03.2021
Zmluva ZML002/2021 poskytovanie služieb pri riadení projektu Rozvoj úspešnosti pri vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov z o ŠVVP a zo SZP v ZŠ s VJM Želiezovce NFP312011N409 s DPH 29.03.2021 Občianske združenie BOVAP 29.03.2021
Faktúra ZŠ61/2021 výmena záložného zdroja akumlátor -alarm 46,94 s DPH 9/2100018 26.03.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 26.03.2021
Objednávka 9/2100018 výmena záložného zdroja akumlátor -alarm 46,94 s DPH 24.03.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 24.03.2021
Faktúra ZŠ60/2021 doska na cesto drevená, valček na cesto drevený 56,00 s DPH 9/2100017 24.03.2021 AT ZUGADO s.r.o. 24.03.2021
Objednávka 9/2100017 doska na cesto drevená, valček na cesto drevený 56,00 s DPH 24.03.2021 AT ZUGADO s.r.o. 24.03.2021
Objednávka 9/2100016 tonerové kazety 124,50 s DPH 24.03.2021 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 24.03.2021
Faktúra ZŠ59/2021 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie január-február 2021 300,00 s DPH 22.03.2021 Mgr.Miroslava Žilková 22.03.2021
Faktúra ZŠ58/2021 nastavenie lokálnej siete kontrola projektorov, Tp link switch 24port., LAN kábel 5m 98,16 s DPH 9/2100015 22.03.2021 Ing. Földes František SODUTO 22.03.2021
Faktúra ZŠ76/2021 hospodárske tlačivá 126,31 s DPH 9/2100012 18.03.2021 Ševt a.s. 18.03.2021
Faktúra ZŠ57/2021 spracovanie miezd za mesiac február 2021 224,68 s DPH 18.03.2021 Mesto Želiezovce 18.03.2021
Objednávka 9/2100015 nastavenie lokálnej siete kontrola projektorov, Tp link switch 24port., LAN kábel 5m 98,16 s DPH 17.03.2021 Ing. Földes František SODUTO 17.03.2021
Faktúra ZŠ56/2021 hlasové služby mobil 15.2.2021-15.3.2021 56,36 s DPH 16.03.2021 Slovak Telekom a.s. 16.03.2021
Faktúra ZŠ55/2021 výroba a montáž železnej striešky s lexanom 824,40 s DPH 9/2100014 15.03.2021 Eurospinn s.r.o. 15.03.2021
Faktúra ZŠ53/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 2/2021 1 840,93 s DPH 12.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2021
Objednávka 9/2100014 výroba a montáž železnej striešky s lexanom 824,40 s DPH 12.03.2021 Eurospinn s.r.o. 12.03.2021
Faktúra ZŠ52/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2021 2 867,93 s DPH 12.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 12.03.2021
Faktúra ZŠ54/2021 spracovanie miezd za mesiac január 2021 224,68 s DPH 12.03.2021 Mesto Želiezovce 12.03.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/003/2021 výroba a montáž železnej striešky s lexanom 824,40 s DPH 12.03.2021 Eurospinn s.r.o. 12.03.2021
Faktúra ZŠ50/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za marec 2021 24,00 s DPH 10.03.2021 ITAK s.r.o. 10.03.2021
Faktúra ZŠ51/2021 vodné a stočné január-február 2021 156,47 s DPH 10.03.2021 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 10.03.2021
Faktúra ZŠ48/2021 samolepiaca tapeta 26,76 s DPH 9/2100011 08.03.2021 Tibor Naď TINAX 08.03.2021
Faktúra ZŠ49/2021 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 január-február 2021 240,00 s DPH 08.03.2021 Mgr. Pavol Kalmár 08.03.2021
Faktúra ZŠ47/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie február 2021 16,56 s DPH 07.03.2021 Komenský s.r.o. 07.03.2021
Faktúra ZAL1/2021 školské dokumenty, kancelársky materiál 126,31 s DPH 9/2100012 05.03.2021 Ševt a.s. 15.03.2021
Faktúra ZŠ46/2021 hlasové služby február 2021 31,50 s DPH 04.03.2021 Slovak Telekom a.s. 04.03.2021
Faktúra ZŠ45/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.2.2021-28.2.2021 nedoplatoktok 13,82 s DPH 04.03.2021 Slovakia Energy s.r.o. 04.03.2021
Faktúra ZŠ44/2021 dodávka tepla na vykurivanie a ohrev TÚV podľa zmluvy SK700.051 za rok 2020 vyúčtovanie nedoplatok budova ŠJ 895,38 s DPH 03.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 03.03.2021
Faktúra ZŠ43/2021 dodávka tepla na vykurivanie a ohrev TÚV podľa zmluvy SK700.005 za rok 2020 vyúčtovanie nedoplatok budova ZŠ 30,80 s DPH 03.03.2021 Teplo GGE s.r.o. 03.03.2021
Faktúra ZŠ34/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2021 249,78 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ40/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2021 SF 63,48 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ41/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2021 SF 14,72 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ42/2021 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2021 SF 10,58 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ39/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2021 SF 1,84 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ35/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2021 57,92 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ38/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ február 2021 SF 2,56 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ37/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ február 2021 SF 11,04 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ36/2021 režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ február 2021 41,63 bez DPH 02.03.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 02.03.2021
Faktúra ZŠ33/2021 digitálne mesto -podpora február 2021 6,00 s DPH 01.03.2021 Datalan a.s. 02.03.2021
Faktúra ZŠ32/2021 Korwin podpora február 2021 15,90 s DPH 01.03.2021 Datalan a.s. 02.03.2021
Faktúra ZŠ31/2021 Antigénové testovanie "Návrat do škôl" 155,00 s DPH ZML001/2021 26.02.2021 Urgent s.r.o. 26.02.2021
Objednávka 9/2100013 členský poplatok I.AŠKOŠ za rok 2021 ŠJ ako súčasť ZŠ s VJM 25,00 s DPH 26.02.2021 AŠKOŠ prvá asociácia školského stravovania 26.02.2021
Faktúra ZŠ31/2021 Antigénové testovanie "Návrat do škôl" 155,00 s DPH 26.02.2021 Urgent s.r.o. 26.02.2021
Objednávka 9/2100012 školské tlačivá 2021/2022,eTlačivá licencia 12 mesiacov 560,00 s DPH 25.02.2021 Ševt a.s. 25.02.2021
Faktúra ZŠ30/2021 tapeta transparent 44,60 s DPH 9/2100011 22.02.2021 Tibor Naď TINAX 22.02.2021
Objednávka 9/2100011 tapeta transparent 44,60 s DPH 19.02.2021 Tibor Naď TINAX 19.02.2021
Faktúra ZŠ27/2021 komplexné poistenie počítačovej zostavy 30.3.2021-29.3.2022 66,39 s DPH 18.02.2021 Allianz Slovenská poisťovňa 18.02.2021
Objednávka 9/2100010 kontrola hadicových zariadení 22,30 s DPH 18.02.2021 Miroslav Haslex HASLEX-servis hasiacich prístrojov 18.02.2021
Faktúra ZŠ28/2021 školské dokumenty akt. febr. 2021 46,05 s DPH 9/2100009 18.02.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 18.02.2021
Faktúra ZŠ29/2021 kontrola hadicových zariadení 22,80 s DPH 9/2100010 18.02.2021 Miroslav Haslex HASLEX-servis hasiacich prístrojov 18.02.2021
Faktúra ZŠ26/2021 dobropis učebnice chémia 9roč. ZŠ , chémia 8.roč. ZŠ, chémia 7.roč. ZŠ s VJM -657,25 s DPH 17.02.2021 Expol Pedagogika s.r.o. 17.02.2021
Faktúra ZŠ24/2021 náplň do tlačiarni 682,80 s DPH 9/2100007 16.02.2021 Damedis s.r.o. 16.02.2021
Faktúra ZŠ25/2021 hlasové služby mobil 15.1.2021-15.2.2021 56,39 s DPH 16.02.2021 Slovak Telekom a.s. 16.02.2021
Faktúra ZŠ23/2021 demontáž komponentov EZS a CCTV oprava EZS pre šk.jedáleň, zasekávanie káblov EZS a CCTV pod omietkou 136,09 s DPH 9/210008 16.02.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 16.02.2021
Objednávka 9/2100009 školské dokumenty akt. za rok 2021 46,05 s DPH 16.02.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 16.02.2021
Objednávka 9/2100008 demontáž komponentov EZS a CCTV oprava EZS pre šk.jedáleň, zasekávanie káblov EZS a CCTV pod omietkou 136,08 s DPH 12.02.2021 Alarm-red Slovakia s.r.o. 12.02.2021
Faktúra ZŠ21/2021 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2021 3 185,99 s DPH 11.02.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.02.2021
Objednávka 9/2100007 náplň do tlačiarni 682,80 s DPH 11.02.2021 Damedis spol. s.r.o. 11.02.2021
Faktúra ZŠ22/2021 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2021 2 069.71 s DPH 11.02.2021 Teplo GGE s.r.o. 11.02.2021
Objednávka 9/2100006 administrácia a hospodárenie školy akt. za rok 2021 208,75 s DPH 10.02.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 10.02.2021
Faktúra ZŠ18/2021 administratíva a hospodárenie akt. rok 2021, február 41,75 s DPH 9/2100006 10.02.2021 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 10.02.2021
Faktúra ZŠ19/2021 vykonanie služeib úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s §46 zákon ač.18/2018Z.z. za február 2021 24,00 s DPH 10.02.2021 ITAK s.r.o. 10.02.2021
Faktúra ZŠ20/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie január 2021 16,56 s DPH 10.02.2021 Komenský s.r.o. 10.02.2021
Faktúra ZŠ17/2021 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece nov.-dec../2020 63,84 s DPH 09.02.2021 BEMIA plus s.r.o. 09.02.2021
Faktúra ZŠ16/2021 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení 125,40 s DPH 9/2100003 09.02.2021 Roman Mesiarik Revtech 09.02.2021
Faktúra ZŠ14/2021 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.1.2021-31.1.2021 preplatok -176,76 s DPH 05.02.2021 Slovakia Energy s.r.o. 05.02.2021
Faktúra ZŠ15/2021 hlasové služby január 2021 31,50 s DPH 05.02.2021 Slovak Telekom a.s. 05.02.2021
Zmluva ZML001/2021 Antigénové testovanie "Návrat do škôl" 155,00 s DPH 05.02.2021 Urgent s.r.o. 05.02.2021
Objednávka 9/2100005 aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie 31.1.2021-30.1.2022 48,00 s DPH 04.02.2021 SOFT-GL s.r.o. 04.02.2021
Faktúra ZŠ13/2021 aktualizácia +servis k programu ŠJ4 za obdobie 31.1.2021-30.1.2022 48,00 s DPH 9/2100005 04.02.2021 SOFT-GL s.r.o. 04.02.2021
Faktúra ZŠ12/2021 ochranné rukavice veľ.L 137,50 s DPH 9/2100004 04.02.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 04.02.2021
Objednávka 9/2100004 ochranné prostriedky gomené rukavice veľ.L,31bal. a chloramix DT 416,50 s DPH 04.02.2021 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 04.02.2021
Faktúra ZŠ10/2021 Korwin podpora január 2021 15,90 s DPH 03.02.2021 Datalan a.s. 03.02.2021
Faktúra ZŠ11/2021 digitálne mesto -podpora január 2021 6,00 s DPH 03.02.2021 Datalan a.s. 03.02.2021
Faktúra ZŠ8/2021 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ december 2020 SF 9,20 bez DPH 01.02.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 01.02.2021
Faktúra ZŠ9/2021 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD december 2020 SF 8,74 bez DPH 01.02.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 01.02.2021
Faktúra ZŠ7/2021 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ december 2020 SF 43,70 bez DPH 01.02.2021 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 01.02.2021
Faktúra ZŠ6/2021 spracovanie miezd za rok 2020 mesiac december 224,68 s DPH 28.01.2021 Mesto Želiezovce 28.01.2021
Objednávka 9/2100003 odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení 125,40 s DPH 26.01.2021 Roman Mesiarik Revtech 26.01.2021
Faktúra ZŠ5/2021 poistenie budovy 1.2.2021-1.5.2021 369,90 s DPH 21.01.2021 UNIQA poisťovňa 21.01.2021
Faktúra ZŠ4/2021 maľba školskej kuchyni 1 026.00 s DPH 9/2100002 21.01.2021 Stavmont Želiezovce spol s.r.o. 21.01.2021
Faktúra ZŠ3/2021 výroba a montáž schodov, zábradlia a kovových dvierok 1 090.00 s DPH 9/2100001 21.01.2021 Eurospinn s.r.o. 21.01.2021
Faktúra ZŠ2/2021 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom január 2021 úhrada za 5. školenie20, 66,00 s DPH 13.01.2021 ITAK s.r.o. 13.01.2021
Faktúra ZŠ1/2021 vzdelávacie služby členom na rok 2021 v ZO -RV Nitra 130,00 s DPH 12.01.2021 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 12.01.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/002/2021 výroba a montáž schodov, zábradlia a kovových dvierok 1 090.00 s DPH 07.01.2021 Eurospinn s.r.o. 07.01.2021
Faktúra ZŠ423/2021 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece okt.nov./2021 66,24 s DPH 05.01.2021 BEMIA plus s.r.o. 05.01.2021
Objednávka 9/2100002 maľba školskej kuchyni 1 026.00 s DPH 04.01.2021 Stavmont Želiezovce spol s.r.o. 04.01.2021
Objednávka 9/2100001 výroba a montáž schodov, zábradlia a kovových dvierok 1 090.00 s DPH 04.01.2021 Eurospinn s.r.o. 04.01.2021
VO: Zákazka malého rozsahu ZÁK.VO/001/2021 maľba školskej kuchyni 1 026.00 s DPH 04.01.2021 Stavmont Želiezovce spol s.r.o. 04.01.2021
Faktúra ZŠ426/2021 poskytovanie služieb VK/09/11/107 Virtuálnej knižnice za obdobie december 2021 16,56 s DPH 03.01.2021 Komenský s.r.o. 05.01.2021
Faktúra ZŠ427/2021 hlasové služby december 2021 31,50 s DPH 03.01.2021 Slovak Telekom a.s. 05.01.2021
Faktúra ZŠ367/2020 spotreba elektriny vyúčtovanie 1.1.2020-31.12.2020 budova ZŠ preplatok -469,49 s DPH 31.12.2020 Slovakia Energy s.r.o. 04.01.2021
Faktúra ZŠ373/2020 vodné a stočné 1.12.2020-31.12.2020 46,16 s DPH 31.12.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 21.01.2021
Faktúra ZŠ372/2020 hlasové služby mob.tel.15.12.-14.1.2021 56,36 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 16.01.2021
Faktúra ZŠ371/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 12/2020 3 201.16 s DPH 31.12.2020 Teplo GGE s.r.o. 15.01.2021
Faktúra ZŠ370/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 12/2020 2 185.03 s DPH 31.12.2020 Teplo GGE s.r.o. 15.01.2021
Faktúra ZŠ369/2020 spotreba elektriny vyúčtovanie december preplatok -105,23 s DPH 31.12.2020 Slovakia Energy s.r.o. 07.01.2021
Faktúra ZŠ368/2020 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 máj-december 2020 960,00 s DPH 31.12.2020 Kalmár Pavol, Mgr. 12.01.2021
Faktúra ZŠ366/2020 hlasové služby dec. 2020 31,50 s DPH 31.12.2020 Slovak Telekom a.s. 04.01.2021
Faktúra ZŠ365/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie dec. 2020 16,56 s DPH 31.12.2020 Komenský s.r.o. 04.01.2021
Faktúra ZŠ364/2020 Korwin podpora dec. 2020 15,60 s DPH 31.12.2020 Datalan a.s. 31.12.2020
Faktúra ZŠ363/2020 digitálne mesto -podpora dec. 2020 6,00 s DPH 31.12.2020 Datalan a.s. 31.12.2020
Faktúra ZŠ374/2020 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie novembe, december. 2020 300,00 s DPH 31.12.2020 Mgr.Miroslava Žilková 21.01.2021
Faktúra ZŠ362/2020 čistiace a prostriedky školskú jedáleň 211,39 s DPH 8/2000127 22.12.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 22.12.2020
Faktúra ZŠ3582020 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 354,00 s DPH 8/2000128 21.12.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 21.12.2020
Faktúra ZŠ3572020 školské dokumenty akt. dec. 2020 46,05 s DPH 8/2000012 21.12.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 21.12.2020
Faktúra ZŠ360/2020 komplexné upratovanie s dezinfekčným čistiacim prostriedkom v školskej kuchyni pro škodovej udalosti 1 600,00 s DPH 8/2000130 21.12.2020 BOJTIKA s.r.o. 21.12.2020
Objednávka 8/2000129 dezinfekčné prostriedky Hygem plus, na ruky profi antivir, krémové mydlo 800,00 s DPH 21.12.2020 BOJTIKA s.r.o. 21.12.2020
Faktúra ZŠ359/2020 dezinfekčný prostriedok na ruky, krémové mydlo 800,00 s DPH 8/2000129 21.12.2020 BOJTIKA s.r.o. 21.12.2020
Objednávka 8/2000128 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 354,00 s DPH 21.12.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 21.12.2020
Objednávka 8/2000130 komplexné upratovanie s dezinfekčným čistiacim prostriedkom v školskej kuchyni pro škodovej udalosti 1 600,00 s DPH 21.12.2020 BOJTIKA s.r.o. 21.12.2020
Objednávka 8/2000127 čistiace školskú jedáleň 211,39 s DPH 18.12.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 18.12.2020
Faktúra ZŠ355/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 11/2020 1 410,77 s DPH 17.12.2020 Teplo GGE s.r.o. 17.12.2020
Faktúra ZŠ354/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 11/2020 2 851,58 s DPH 17.12.2020 Teplo GGE s.r.o. 17.12.2020
Faktúra ZŠ353/2020 búracie práce,odvoz stavebnej sutiny a betonárskej práce na rampe pri kuchyni 1 488,00 s DPH 8/2000116 17.12.2020 Eurospinn s.r.o. 17.12.2020
Faktúra ZŠ356/2020 vodné a stočné 1.11.2020-30.11.2020 128,25 s DPH 17.12.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.12.2020
Faktúra ZŠ351/2020 hlasové služby mob.tel.15.11.-14.12.2020 56,36 s DPH 16.12.2020 Slovak Telekom a.s. 16.12.2020
Faktúra ZŠ350/2020 čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 200,00 s DPH 8/2000124 16.12.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 16.12.2020
Faktúra ZŠ352/2020 utierka Karina Gigant, ZZ, antibak.mydlo, dezinf. na ruky 988,20 s DPH 8/2000126 16.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 16.12.2020
Objednávka 8/2000125 čistiace a dezinfekčné prostriedky 1 200,00 s DPH 16.12.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 16.12.2020
Objednávka 8/2000126 hygienické utierky Karina Gigant 30ks, papierové utierky ZZ , antibak.mydlo 988,20 s DPH 16.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 16.12.2020
Faktúra ZŠ349/2020 hygienické utierky ZZ 302,40 s DPH 8/2000124 15.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 15.12.2020
Objednávka 8/2000124 papierové utierky ZZ 350ks 302,40 s DPH 15.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 15.12.2020
Faktúra ZŠ348/2020 spracovanie miezd nov.. 2020 224,68 bez DPH 303/2018 15.12.2020 Mesto Želiezovce 15.12.2020
Faktúra ZŠ3472020 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 500,00 s DPH 8/2000123 14.12.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 14.12.2020
Faktúra ZŠ346/2020 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece sep.-okt./2020 64,80 s DPH 14.12.2020 BEMIA plus s.r.o. 14.12.2020
Faktúra ZŠ345/2020 UMAX Vision Book Notebook 1ks 350,00 s DPH 8/2000122 14.12.2020 Ing. Földes František SODUTO 14.12.2020
Faktúra ZŠ344/2020 UMAX Vision Book Notebook 7ks 2 000,00 s DPH 8/2000121 14.12.2020 Ing. Földes František SODUTO 14.12.2020
Objednávka 8/2000122 UMAX Vision Book Notebook 1ks 350,00 s DPH 11.12.2020 Ing. Földes František SODUTO 11.12.2020
Objednávka 8/2000121 UMAX Vision Book Notebook 7ks 2 000,00 s DPH 11.12.2020 Ing. Földes František SODUTO 11.12.2020
Faktúra ZŠ361/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom dec 2020, 24,00 s DPH 10.12.2020 ITAK s.r.o. 10.12.2020
Objednávka 8/2000120 vzdelávacie služby členom na rok 2021 v ZO -RV Nitra 130,00 bez DPH 10.12.2020 ZO-RVC v Nitre 10.12.2020
Faktúra ZŠ342/2020 spotreba elektriny nedoplatok november 2020 145,96 s DPH 05.12.2020 Slovakia Energy s.r.o. 05.12.2020
Faktúra ZŠ339/2020 hlasové služby nov. 2020 31,50 s DPH 04.12.2020 Slovak Telekom a.s. 04.12.2020
Faktúra ZŠ340/2020 képeslapok vianočné pohľadnice 70,80 s DPH 8/2000115 04.12.2020 Pamas Hungary s.r.o. 04.12.2020
Faktúra ZŠ341/2020 dezinfekčné prostriedky Hygem plus 175,99 s DPH 8/2000118 04.12.2020 Briston s.r.o. 04.12.2020
Faktúra ZŠ337/2020 všeobecný údržbársky materiál 12,23 s DPH 8/2000120 03.12.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 03.12.2020
Faktúra ZŠ338/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie nov. 2020 16,56 s DPH 03.12.2020 Komenský s.r.o. 03.12.2020
Faktúra ZŠ336/2020 osobné ochranné pracovné pomôcky 5 zamestnancov 250,02 s DPH 8/2000114 03.12.2020 Agro Market s.r.o. 03.12.2020
Faktúra ZŠ335/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD november2020 SF 29,90 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ328/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ november 2020 103,84 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ334/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ november 2020 SF 27,14 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ329/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD november 2020 114,40 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ327/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ november 2020 665,28 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ333/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ november 2020 SF 173,88 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ3332/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD november 2020 SF 2,60 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ331/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ november2020 SF 2,36 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ330/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ november2020 SF 15,12 bez DPH 02.12.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.12.2020
Faktúra ZŠ326/2020 Korwin podpora nov. 2020 15,60 s DPH 02.12.2020 Datalan a.s. 02.04.2029
Faktúra ZŠ325/2020 digitálne mesto -podpora nov. 2020 6,00 s DPH 02.12.2020 Datalan a.s. 02.12.2020
Faktúra ZŠ324/2020 antibakteriálne mydlo 178,20 s DPH 8/2000117 01.12.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 01.12.2020
Faktúra ZŠ323/2020 servisné služby nastavenie WIfi,USB 2,0oLAn 100M adaptér 52,80 s DPH 8/2000119 27.11.2020 Ing. Földes František SODUTO 27.11.2020
Faktúra ZŠ343/2020 školské tlačivá 147,00 s DPH 8/2000022 26.11.2020 Ševt a.s. 04.12.2020
Objednávka 8/2000119 servisné služby nastavenie WIfi,USB 2,0oLAn 100M adaptér 52,80 s DPH 24.11.2020 Ing. Földes František SODUTO 24.11.2020
Objednávka 8/2000118 dezinfekčné prostriedky Hygem plus 175,99 s DPH 24.11.2020 Briston s.r.o. 24.11.2020
Faktúra ZŠ321/2020 spracovanie miezd okt. 2020 224,68 bez DPH 303/2018 20.11.2020 Mesto Želiezovce 23.11.2020
Faktúra ZŠ322/2020 osobné ochranné pracovné pomôcky 4 zamestnancov ŠJ 200,00 s DPH 8/2000113 20.11.2020 Kováčová Adriana-VZP AD Centrum 20.11.2020
Faktúra ZŠ320/2020 hlasové služby mob.tel.15.10.-14.11.2020 56,36 s DPH 17.11.2020 Slovak Telekom a.s. 18.11.2020
Faktúra ZŠ318/2020 vodné a stočné 1.10.2020-31.10.2020 187,25 s DPH 16.11.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 16.11.2020
Faktúra ZŠ317/2020 administratíva a hospodárenie akt. nov. 41,75 s DPH 8/2000020 13.11.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 13.11.2020
Faktúra ZŠ316/2020 čistiace a prostriedky školskú jedáleň 275,14 s DPH 8/2000111 13.11.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 13.11.2020
Objednávka 8/2000117 antibakteriálne mydlo 178,20 s DPH 12.11.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 12.11.2020
Faktúra ZŠ312/2020 spracovanie miezd sept. 2020 224,68 bez DPH 303/2018 11.11.2020 Mesto Želiezovce 11.11.2020
Objednávka 8/2000115 képeslapok vianočné pohľadnice 70,80 s DPH 11.11.2020 Pamas Hungary s.r.o. 11.11.2020
Objednávka 8/2000116 búracie práce,odvoz stavebnej sutiny a betonárskej práce na rampe pri kuchyni 1 488,00 s DPH 11.11.2020 Eurospinn s.r.o. 11.11.2020
Objednávka 8/2000114 osobné ochranné pracovné pomôcky 5 zamestnancov 250,00 s DPH 11.11.2020 Agro Market s.r.o. 11.11.2020
Faktúra ZŠ315/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 10/2020 1 081,50 s DPH 11.11.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.11.2020
Faktúra ZŠ314/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 10/2020 1 012,64 s DPH 11.11.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.11.2020
Faktúra ZŠ310/2020 nákupné poukážky v hodnote5,00EUR a 10,00EUR 1 640,00 bez DPH 8/2000112 10.11.2020 Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo 11.11.2020
Objednávka 8/2000113 osobné ochranné pracovné pomôcky 4 zamestnancov ŠJ 200,00 s DPH 10.11.2020 Kováčová Adriana-VZP AD Centrum 10.11.2020
Faktúra ZŠ311/2020 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie sept.okt. 2020 300,00 s DPH 10.11.2020 Mgr.Miroslava Žilková 11.11.2020
Faktúra ZŠ313/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom nov. 2020, 24,00 s DPH 10.11.2020 ITAK s.r.o. 11.11.2020
Faktúra ZŠ301/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ október 2020 774,40 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ309/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD október 2020 SF 30,36 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ308/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ október 2020 SF 30,36 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ307/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ október 2020 SF 202,40 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ299/2020 hlasové služby okt.. 2020 32,09 s DPH 05.11.2020 Slovak Telekom a.s. 05.11.2020
Faktúra ZŠ306/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD október 2020 SF 2,64 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ305/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ október 2020 SF 2,64 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ304/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ október 2020 SF 17,60 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ300/2020 spotreba elektriny nedoplatok október 2020 238,09 s DPH 05.11.2020 Slovakia Energy s.r.o. 05.11.2020
Faktúra ZŠ303/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD október 2020 116,16 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Objednávka 8/2000112 nákupné poukazy v hod.5,00 y 10.00 euro 1 640.00 s DPH 05.11.2020 Coop Jednota Nové Zámky spotrebné družstvo 05.11.2020
Faktúra ZŠ302/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ október 2020 116,16 bez DPH 05.11.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 05.11.2020
Faktúra ZŠ298/2020 všeobecný údržbársky materiál 12,02 s DPH 8/2000110 04.11.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 04.11.2020
Faktúra ZŠ297/2020 Korwin podpora okt. 2020 15,60 s DPH 03.11.2020 Datalan a.s. 03.11.2020
Faktúra ZŠ296/2020 digitálne mesto -podpora okt. 2020 6,00 s DPH 03.11.2020 Datalan a.s. 03.11.2020
Faktúra ZŠ295/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnicie okt. 2020 16,56 s DPH 02.11.2020 Komenský s.r.o. 02.11.2020
Faktúra ZŠ294/2020 poskytovanie služieb ročná odmena Bezkriedy Plus 14.7.2020-13.7.2021rtuálnej knižnici sept. 2020 18,00 s DPH 31.10.2020 Komenský s.r.o. 31.10.2020
VO: Súhrnná správa VO/SS:03/2020 anglické učebnice príspevok MŠVVaŠSR project 879,91 bez DPH 30.10.2020 Základná škola s VJM -Alapiskola 30.10.2020
VO: Súhrnná správa VO/SS:02/2020 zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 11ks 1 173.33 bez DPH 30.10.2020 Základná škola s VJM -Alapiskola 30.10.2020
VO: Súhrnná správa VO/SS:02/2020 učebnice 1.-4.roč. príspevok MŠVVaŠ SR 2 616.00 bez DPH 30.10.2020 Základná škola s VJM -Alapiskola 30.10.2020
VO: Súhrnná správa VO/SS:01/2020 lyžiarsky výcvik 3.2.2020-7.2.2020 ubytovanie a daň z ubytovania a strava 1 191.70 bez DPH 30.10.2020 Základná škola s VJM -Alapiskola 30.10.2020
Objednávka 8/2000111 čistiace a prostriedky školskú jedáleň 303,46 s DPH 30.10.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 30.10.2020
Objednávka 8/2000109 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 5l,postrekovač 201,00 s DPH 29.10.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 29.10.2020
Objednávka 8/2000110 údržbársky materiál 12,02 bez DPH 29.10.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 29.10.2020
Faktúra ZŠ293/2020 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L,postrekovač 201,00 s DPH 8/2000109 29.10.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 29.10.2020
Faktúra ZŠ287/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ september 2020 SF 16,16 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ290/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ september 2020 SF 185,84 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ284/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ september 2020 711,04 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ2852020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ september 2020 126,72 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ286/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD september 2020 98,56 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ288/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ september 2020 SF 2,88 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ289/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD september 2020 SF 2,24 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ291/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ september 2020 SF 33,12 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Faktúra ZŠ292/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD september 2020 SF 25,76 bez DPH 28.10.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 28.10.2020
Objednávka 8/2000108 elektroinštalačné práce 270,00 s DPH 26.10.2020 STAVMONTA Slovakia s.r.o. 26.10.2020
Objednávka 8/2000107 kontrola hasiacich prístrojov 104,28 s DPH 23.10.2020 Miroslav Lešťan HASLEX 23.10.2020
Faktúra ZŠ283/2020 kontrola prenosných hasiacich prístrojov 104,28 s DPH 8/2000107 23.10.2020 Miroslav haslex HASLEX-servis hasiacich prístrojov 23.10.2020
Faktúra ZŠ281/2020 servisné služby oprava systému Win10-kuchyňa, nastavenie siete Wifia 110,40 s DPH 8/2000105 22.10.2020 Ing. Földes František SODUTO 22.10.2020
Faktúra ZŠ319/2020 verejná správa SR ročný prístup 165,00 s DPH 8/2000087 22.10.2020 Poradca podnikateľa 23.11.2020
Faktúra ZŠ282/2020 čistiace a dezinfikačné prostriedky 147,70 s DPH 8/2000106 22.10.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 22.10.2020
Faktúra ZŠ280/2020 dezinfekčné prostriedky chloramix DT 1kg, rukavice gimené veľ.L 64,00 s DPH 8/2000104 21.10.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 21.10.2020
Faktúra ZŠ279/2020 učebnice chemia pre 7.,8.,9., ročník 765,25 s DPH 8/2000092 21.10.2020 Expol Pedagogika s.r.o. 21.10.2020
Objednávka 8/2000104 dezinfekčné prostriedky chloramix DT 1kg, rukavice gimené veľ.L 64,00 s DPH 20.10.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 20.10.2020
Objednávka 8/2000106 čistiace a dezinfekčné prostriedky 147,70 s DPH 20.10.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 20.10.2020
Faktúra ZŠ273/2020 lektorské zabezpečenie vzdelávanie pedagógov!Stratégia moderného vyučovania-online vzdelávanie! 9.10.2020a 12.10.2020 vrozsahu 10 hodín 300,00 bez DPH č.8/2000100 19.10.2020 COMENIUS -Pedagogický inštitút 19.10.2020
Faktúra ZŠ274/2020 utierka Karina Gigant, kanc.mat. euroobal, magnetická stierka na tabuľu 803,16 s DPH 8/2000094 19.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 19.10.2020
Faktúra ZŠ275/2020 hlasové služby mob.tel.15.9.-14.10.2020 56,36 s DPH 19.10.2020 Slovak Telekom a.s. 19.10.2020
Faktúra ZŠ276/2020 školské potreby 1.-4.ročník I.polrok šk.r.2020/2021 49,80 s DPH 8/2000099 19.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 19.10.2020
Faktúra ZŠ277/2020 školské potreby 5.-9.ročník I.polrok šk.r.2020/2021 99,60 s DPH 8/2000099 19.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 19.10.2020
Objednávka 8/2000105 servisné služby oprava systému Win10-kuchyňa, nastavenie siete Wifia 110,40 s DPH 19.10.2020 Ing. Földes František SODUTO 19.10.2020
Faktúra ZŠ278/2020 školské dokumenty akt. okt. 2020 46,05 s DPH 8/2000012 19.10.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 19.10.2020
Faktúra ZŠ272/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici sept. 2020 16,56 s DPH 16.10.2020 Komenský s.r.o. 16.10.2020
Faktúra ZŠ271/2020 poistenie budovy 1.11.2020-.1.02.2021 369,90 bez DPH 15.10.2020 UNIQA poisťovňa 15.10.2020
Faktúra ZŠ268/2020 vodné a stočné 1.9.2020-30.9.2020 214,02 s DPH 14.10.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 14.10.2020
Objednávka 8/2000103 magyar irodalom munkafüzet pre 7.roč.15ks 86,10 s DPH 14.10.2020 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 14.10.2020
Faktúra ZŠ270/2020 spotreba elektriny nedoplatok september 2020 127,50 s DPH 14.10.2020 Slovakia Energy s.r.o. 14.10.2020
Faktúra ZŠ269/2020 magyar irodalom munkafüzet pre 7.roč.15ks 86,10 s DPH 8/2000103 14.10.2020 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 14.10.2020
Objednávka 8/2000102 oprava a montáž videozariadení výmena záložného zdroja 151,74 s DPH 12.10.2020 Alarm-red Slovakia 12.10.2020
Objednávka 8/2000101 periodická tlač Školské stravovanie 1.11.2020-31.10.2021 98,00 s DPH 12.10.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 12.10.2020
Faktúra ZŠ264/2020 periodická tlač Školské stravovanie 1.11.2020-31.10.2021 98,00 s DPH 8/2000101 12.10.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 12.10.2020
Faktúra ZŠ265/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 9/2020 448,02 s DPH 12.10.2020 Teplo GGE s.r.o. 12.10.2020
Faktúra ZŠ266/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 9/2020 731,29 s DPH 12.10.2020 Teplo GGE s.r.o. 12.10.2020
Faktúra ZŠ263/2020 učebnice slovenský jazyk a pracovný zošit pre 6.ročník,7.ročník,pracovný zošit j slovenskému jazyku pre 8.ročník, pracovný zošit maďarského jazyka pre 7.ročník 2 001,10 s DPH 8/2000093 12.10.2020 Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. 12.10.2020
Faktúra ZŠ367/2020 oprava a montáž videozariadení výmena záložného zdroja 151,74 s DPH 8/2000102 12.10.2020 Alarm-red Slovakia 13.10.2020
Zmluva ZML007/2020 dotácia na posporu športuč.247/2020 600,00 bez DPH 09.10.2020 Nitriansky samosprávny kraj 23.10.2020
Objednávka 8/2000100 lektorské zabezpečenie vzdelávanie pedagógov!Stratégia moderného vyučovania-online vzdelávanie! 9.10.2020a 12.10.2020 vrozsahu 10 hodín 300,00 bez DPH 09.10.2020 COMENIUS -Pedagogický inštitút 09.10.2020
Objednávka 8/2000099 školské potreby 1.-4.ročník 5.-9.I.polrok šk.r.2020/2021 149,40 s DPH 09.10.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 09.10.2020
Faktúra ZŠ262/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom okt. 2020, 24,00 s DPH 09.10.2020 ITAK s.r.o. 09.10.2020
Faktúra ZŠ261/2020 všeobecný údržbársky materiál 12,32 s DPH 8/2000095 09.10.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 09.10.2020
Faktúra ZŠ260/2020 jednorázové ochranné rúška 270,00 s DPH 8/2000097 09.10.2020 STAVMONTA Slovakia s.r.o. 09.10.2020
Faktúra ZŠ259/2020 učebnice výtvarná výchova pre 1.roč., 392,00 s DPH 8/2000074 09.10.2020 Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. 09.10.2020
Faktúra ZŠ258/2020 učebnice chemia pre 7.,8.,9., ročník 657,25 s DPH 8/2000092 08.10.2020 Expol Pedagogika s.r.o. 08.10.2020
Faktúra ZŠ2572020 servisné služby oprava konektorov, káblov, kontrola lokálnej siete 45,24 s DPH 8/2000098 07.10.2020 Ing. Földes František SODUTO 07.10.2020
Faktúra ZŠ256/2020 hlasové služby sept. 2020 32,09 s DPH 05.10.2020 Slovak Telekom a.s. 05.10.2020
Faktúra ZŠ255/2020 jazykové učebnice Project 5 Students Book 420,92 s DPH 8/2000084 05.10.2020 OXICO, s.r.o. 05.10.2020
Objednávka 8/2000098 servisné služby kontrola lokálnej siete oprava káblov 45,24 s DPH 05.10.2020 Ing. Földes František SODUTO 05.10.2020
Objednávka 8/2000097 ochranné jednorázové rúško 1000ks 270,00 s DPH 05.10.2020 STAVMONTA Slovakia s.r.o. 05.10.2020
Faktúra ZŠ254/2020 Korwin podpora sept. 2020 15,60 s DPH 01.10.2020 Datalan a.s. 01.10.2020
Faktúra ZŠ253/2020 digitálne mesto -podpora sept. 2020 6,00 s DPH 01.10.2020 Datalan a.s. 01.10.2020
Faktúra ZŠ252/2020 servisný zásah tlačiarne čistenie Canon iR1133 32,40 s DPH 8/2000096 01.10.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 01.10.2020
Zmluva ZML006/2020 dotácia na posporu kultúry 600,00 bez DPH 01.10.2020 Nitriansky samosprávny kraj 23.10.2020
Objednávka 8/2000095 údržbársky materiál 12,32 bez DPH 30.09.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 30.09.2020
Objednávka 8/2000096 servisný zásah čistenie tlačiarne Canon iR1133 Canon 32,40 s DPH 30.09.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 30.09.2020
Objednávka 8/2000094 hygienické utierky Karina Gigant 200ks,788,40 euroobal, A4 3ks, magnetická stierka na tabuľu 7ks 803,16 s DPH 30.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 30.09.2020
Objednávka 8/2000093 učebnice slovenský jazyk a pracovný zošit pre 6.ročník,7.ročník,pracovný zošit j slovenskému jazyku pre 8.ročník, pracovný zošit maďarského jazyka pre 7.ročník 2 001,10 s DPH 29.09.2020 Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. 29.09.2020
Faktúra ZŠ250/2020 zástava európskej únie 1ks, štátne symboly do tried 3ks 77,90 s DPH 8/2000089 28.09.2020 Reprezent Gabriel Gajdoš 28.09.2020
Faktúra ZŠ251/2020 oprava elektrického sporáka ML6053 školská jedáleň 377,81 s DPH 8/2000090 28.09.2020 Gastro HAAL s.r.o. 28.09.2020
Faktúra ZŠ249/2020 semprecare Latex jednorázové rukavice veľ.L 10bal 118,00 s DPH 8/2000085 25.09.2020 PolyStar, s.r.o 25.09.2020
Objednávka 8/2000091 semprecare Latex jednorázové rukavice veľ.L 10bal 118,00 s DPH 24.09.2020 PlyStar s.r.o. 24.09.2020
Objednávka 8/2000092 učebnice chemie ZŠ s VJM 7.ročník 5ks, 8.ročník 5ks, 9.ročník 40ks 765,25 s DPH 24.09.2020 Expol Pedagogika s.r.o. 24.09.2020
Faktúra ZŠ248/2020 spracovanie miezd aug. 2020 219,20 bez DPH 303/2018 24.09.2020 Mesto Želiezovce 24.09.2020
Faktúra ZŠ247/2020 príspevok na učebnice matematika 4.roč. s vjm pracovný zošit 1.a 2časť 172,50 s DPH 8/2000074 23.09.2020 Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. 23.09.2020
Faktúra ZŠ246/2020 hygienické utierky ZZ, utierka Karina Gigant 204,66 s DPH 8/2000088 18.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 18.09.2020
Objednávka 8/2000089 zástava európskej únie 1ks, štátne symboly do tried 3ks 77,90 s DPH 17.09.2020 Reprezent Gabriel Gajdoš 17.09.2020
Objednávka 8/2000090 oprva elektricckého sporáka školská jedáleň 377,81 s DPH 17.09.2020 Gastro HAAL s.r.o. 17.09.2020
Objednávka 8/2000088 hygienické utierky Karina Gigant 30ks, papierové utierky ZZ 100ks 204,66 s DPH 17.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 17.09.2020
Faktúra ZŠ241/2020 hlasové služby mob.tel.15.8.-14.9.2020 51,33 s DPH 17.09.2020 Slovak Telekom a.s. 17.09.2020
Objednávka 8/2000087 verejná správa SR ročný prístup 165,00 s DPH 16.09.2020 Poradca podnikateľa 16.09.2020
Faktúra ZŠ240/2020 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 188,10 s DPH 8/2000086 16.09.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 16.09.2020
Faktúra ZŠ239/2020 servisný zásah tlačiarne Canon iR1133 Canon iSENSYS MF633 fixing fil, čistenie 89,40 s DPH 8/2000083 14.09.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 14.09.2020
Faktúra ZŠ238/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 8/2020 731,29 s DPH 14.09.2020 Teplo GGE s.r.o. 14.09.2020
Faktúra ZŠ237/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 8/2020 436,95 s DPH 14.09.2020 Teplo GGE s.r.o. 14.09.2020
Objednávka 8/2000123 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70%5L 500,00 s DPH 11.09.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 11.09.2020
Objednávka 8/2000086 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 3l/10ls 188,10 s DPH 11.09.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 11.09.2020
Faktúra ZŠ236/2020 vodné a stočné 1.8.2020-31.8.2020 19,70 s DPH 11.09.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 11.09.2020
Faktúra ZŠ235/2020 semprecare Latex jednorázové rukavice veľ.M pre Školskú jedáleň 10,50 s DPH 8/2000085 11.09.2020 PolyStar, s.r.o 11.09.2020
Objednávka 8/2000084 jazykové učebnice Project 5 Stunents book 4/e príspevok MŠVVaŠ SR 424,06 s DPH 09.09.2020 OXICO, s.r.o. 09.09.2020
Objednávka 8/2000085 ochranné rukavice sempercare latex M100ks 10,50 s DPH 09.09.2020 PolyStar, s.r.o 09.09.2020
Faktúra ZŠ233/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom september 2020, 24,00 s DPH 09.09.2020 ITAK s.r.o. 09.09.2020
Faktúra ZŠ234/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici august 2020 16,56 s DPH 09.09.2020 Komenský s.r.o. 09.09.2020
Faktúra ZŠ243/2020 periodická tlač Poradca 2021úplné znenie zákonov I.-VI. 70,20 s DPH 8/2000077 07.09.2020 Poradca s.r.o. 07.09.2020
Faktúra ZŠ232/2020 administratíva a hospodárenie akt. aug. 42,39 s DPH 8/2000020 07.09.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 07.09.2020
Faktúra ZŠ231/2020 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie júl, august 2020 300,00 s DPH 07.09.2020 Mgr.Miroslava Žilková 07.09.2020
Faktúra ZŠ230/2020 všeobecný údržbársky materiál 52,43 s DPH 8/2000080 07.09.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 07.09.2020
Faktúra ZŠ229/2020 spotreba elektrinyaugust preplatok -250,90 s DPH 07.09.2020 Slovakia Energy s.r.o. 07.09.2020
Faktúra ZŠ228/2020 hlasové služby august 2020 32,09 s DPH 07.09.2020 Slovak Telekom a.s. 07.09.2020
Objednávka 8/2000083 servisný zásah tlačiarne Canon iR1133 Canon iSENSYS MF633 fixing fil, čistenie 89,40 s DPH 04.09.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 04.09.2020
Faktúra ZŠ227/2020 učebnice 1.roč. príspevok MŠVVaŠSR 211,20 s DPH 8/2000082 03.09.2020 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 03.09.2020
Faktúra ZŠ226/2020 učebnice 1.-4.roč. príspevok MŠVVaŠSR 2 877,90 s DPH 8/2000046 03.09.2020 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 03.09.2020
Faktúra ZŠ224/2020 digitálne mesto -podpora august 2020 6,00 s DPH 02.09.2020 Datalan a.s. 02.09.2020
Faktúra ZŠ225/2020 Korwin podpora august 2020 15,60 s DPH 02.09.2020 Datalan a.s. 02.09.2020
Faktúra ZŠ222/2020 školenie BOZP a OPP, novoprijaté zamestnanci 20,00 bez DPH 8/2000080 02.09.2020 Bc.Roman Zomborský 02.09.2020
Faktúra ZŠ223/2020 hygienické utierky ZZ, antibakteriálne mydlo,toaletný papier 351,28 s DPH 8/2000072 02.09.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 02.09.2020
Faktúra ZŠ2192020 servisné služby oprava notebooku, adaptér,pevný disk výmena 106,80 s DPH 8/2000073 02.09.2020 Ing. Földes František SODUTO 02.09.2020
Faktúra ZŠ2202020 servisné službyinštalácia a aktivácia ESET Antivirus preištalovanie Win7 na Win10 216,00 s DPH 8/2000078 02.09.2020 Ing. Földes František SODUTO 02.09.2020
Objednávka 8/2000082 učebnice 1.roč. príspevok MŠVVaŠSR 211,00 s DPH 02.09.2020 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 02.09.2020
Faktúra ZŠ217/2020 školské dokumenty akt. aug. 2020 46,75 s DPH 8/2000012 29.08.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 28.08.2020
Objednávka 8/2000081 biznis Mini 12 mobilný hlas IMEI Xiaomi Redmi 9 29,00 s DPH 2107301600 28.08.2020 Slovak Telekom 28.08.2020
Faktúra ZŠ218/2020 spracovanie miezd júl 2020 219,20 bez DPH 303/2018 28.08.2020 Mesto Želiezovce 28.08.2020
Faktúra ZŠ244/2020 pracovná učebnica prírodoveda pre 3.roč. s vjm, vlastiveda pre 3.roč. s vjm, prírodoveda pre 4.roč. s vjm vlastiveda pre 4.roč. s vjm 1 102,42 s DPH 8/2000075 28.08.2020 AITEC, s.r.o. 28.08.2020
Faktúra ZŠ216/2020 čistiace a prostriedky školskú jedáleň 303,46 s DPH 8/2000066 26.08.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 26.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ245/2020 školské tlačivá 87,48 s DPH 8/2000022 26.08.2020 Ševt a.s. 26.08.2020 10.08.2020
Objednávka 8/2000080 údržbársky materiál 52,43 bez DPH 26.08.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 26.08.2020
Objednávka 8/2000079 školenie BOZP a OPP, novoprijatí zamestnanci 20,00 bez DPH 26.08.2020 Bc.Roman Zomborský 26.08.2020
Objednávka 8/2000078 servisné službyinštalácia a aktivácia ESET Antivirus preištalovanie Win7 na Win10 216,00 s DPH 26.08.2020 Ing. Földes František SODUTO 26.08.2020
Objednávka 8/2000074 učebnice 1.roč.preacovné zošity matematika 4.ročník príspevok MŠVVaŠSR 564,50 s DPH 25.08.2020 Vydavateľstvo SPN Mladé letá s.r.o. 25.08.2020
Faktúra ZŠ242/2020 učebnice prvouka, matematika pre 2.ročník 524,92 s DPH 8/2000047 25.08.2020 AITEC, s.r.o. 25.08.2020
Faktúra ZŠ215/2020 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 119,62 s DPH 8/2000076 25.08.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 26.08.2020 26.08.2020
Objednávka 8/2000077 periodická tlač Poradca 2021 70,20 s DPH 25.08.2020 Poradca s.r.o. 25.08.2020
Objednávka 8/2000076 dezinfekčný roztok Dezinfekt 70% 119,60 s DPH 25.08.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 25.08.2020
Objednávka 8/2000075 pracovné učebnice prírodoveda, vlastiveda 3. a 4.ročnéík príspevok MŠVVaŠ SR 1 102.12 s DPH 25.08.2020 AITEC, s.r.o. 25.08.2020
Faktúra ZŠ214/2020 dezinfekčný roztok , gumené rukavice 322,59 s DPH 8/2000036 25.08.2020 PM Bazény spol. s.r.o. 26.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ213/2020 ochranné jednorázové rúško 156,20 s DPH 8/2000070 24.08.2020 STAVMONTA Slovakia s.r.o. 24.08.2020 28.04.2020
Faktúra ZŠ212/2020 tonerové kazety 248,76 s DPH 8/2000068 24.08.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 26.08.2020 26.08.2020
Objednávka 8/2000072 hygienické utierky ZZ, antibakteriálne mydlo,toaletný papier,korková tabuľa 351,28 s DPH 21.08.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 21.08.2020
Faktúra ZŠ209/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ júl 2020 SF 36,80 bez DPH 21.08.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.08.2020 26.08.2020
Objednávka 8/2000073 servisné služby oprava notebooku, adaptér,pevný disk výmena 106,80 s DPH 21.08.2020 Ing. Földes František SODUTO 21.08.2020
Faktúra ZŠ210/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD júl 2020 SF 3,22 bez DPH 21.08.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ2112020 bavlnené rúška 125,00 s DPH 8/2000071 21.08.2020 Tibor Naď TINAX 26.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ208/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD júl2020SF 0,28 bez DPH 21.08.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ207/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ júl 2020 SF 3,20 bez DPH 21.08.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ206/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD júl 2020 12,32 bez DPH 21.08.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 21.08.2020 26.08.2020
Faktúra ZŠ205/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ júl 2020 140,80 bez DPH 21.08.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 21.08.2020 26.08.2020
Objednávka 8/2000071 ochranné rúška balvlnené 125,00 s DPH 20.08.2020 Tibor Naď TINAX 20.08.2020
Faktúra ZŠ204/2020 komplexné poistenie didaktických prostriedkov 17.9.2020-16.9.2021 100,00 s DPH 511076580 19.08.2020 Allianz Slovenská poisťovňa 26.08.2020 26.08.2020
Objednávka 8/2000070 ochranné jednorázové rúško 156,20 s DPH 19.08.2020 STAVMONTA Slovakia s.r.o. 19.08.2020
Objednávka 8/2000068 tonerová kazeta HPCE 285A repas.,CAnon C-ECV33,Canon iSENSYs 248,76 s DPH 18.08.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 18.08.2020
Faktúra ZŠ203/2020 sada regálov zinkovaný 3x/1sada 124,60 s DPH 8/2000065 17.08.2020 RedBird Group, s.r.o. 13.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ202/2020 hlasové služby mob.tel.15.7.-14.8.2020 40,36 s DPH 17.08.2020 Slovak Telekom a.s. 17.08.2020 17.08.2020
Objednávka 8/2000066 čistiace a prostriedky školskú jedáleň 303,46 s DPH 13.08.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 13.08.2020
Faktúra ZŠ198/2020 vodné a stočné 1.7.2020-31.7.2020 98,52 s DPH 12.08.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ199/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 7/2020 415,45 s DPH 12.08.2020 Teplo GGE s.r.o. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ200/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 7/2020 731,29 s DPH 12.08.2020 Teplo GGE s.r.o. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ201/2020 maliarska farba, štetec, valček 868,74 s DPH 8/2000064 12.08.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 17.08.2020 17.08.2020
Objednávka 8/2000065 bazaroveregaly 3x regal 2sada 124,60 s DPH 12.08.2020 RedBird Group, s.r.o. 12.08.2020
Faktúra ZŠ197/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom august 2020, 24,00 s DPH 10.08.2020 ITAK s.r.o. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ196/2020 spotreba elektriny júl preplatok -246,00 s DPH 06.08.2020 Slovakia Energy s.r.o. 17.08.2020
Faktúra ZŠ195/2020 hlasové služby júl 2020 32,09 s DPH 05.08.2020 Slovak Telekom a.s. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ194/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici júl 2020 16,56 s DPH 04.08.2020 Komenský s.r.o. 17.08.2020 17.08.2020
Objednávka 8/2000064 maliarska farba, štetec, valček 868,00 s DPH 31.07.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 31.07.2020
Faktúra ZŠ193/2020 Korwin podpora júl 2020 15,60 s DPH 31.07.2020 Datalan a.s. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ192/2020 digitálne mesto -podpora júl 2020 6,00 s DPH 31.07.2020 Datalan a.s. 17.08.2020 17.08.2020
Faktúra ZŠ191/2020 poistenie budovy 1.8.2020-.1.11.2020 369,90 bez DPH 28.07.2020 UNIQA poisťovňa 10.08.2020 10.08.2020
Faktúra ZŠ190/2020 etlačová ZŠ od 151-300 žiakov licencia na 12 mesiacov 253,00 s DPH 8/2000022 20.07.2020 Ševt a.s. 10.08.2020 10.08.2020
Faktúra ZŠ187/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 6/2020 446,17 s DPH 17.07.2020 Teplo GGE s.r.o. 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ184/2020 vodné a stočné 1.6.2020-30.6.2020 118,22 s DPH 17.07.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ185/2020 komplexné poistenie didaktických prostriedkov 14.8.2020-13.8.2021 100,00 s DPH 511075969 17.07.2020 Allianz Slovenská poisťovňa 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ186/2020 servisné služby nastavenie siete pre prístup k internetu SWAn 128,40 s DPH 8/2000063 17.07.2020 Ing. Földes František SODUTO 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ144/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 6/2020 731,29 s DPH 17.07.2020 Teplo GGE s.r.o. 29.07.2020 29.07.2020
Objednávka 8/2000063 servisné služby nastavenie siete pre prístup k internetu SWAn 128,40 s DPH 17.07.2020 Ing. Földes František SODUTO 17.07.2020
Faktúra ZŠ181/2020 čistiace a prostriedky 270,68 s DPH 8/2000058 16.07.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ182/2020 spracovanie miezd jún 2020 235,64 bez DPH 303/2018 16.07.2020 Mesto Želiezovce 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ180/2020 anglické učebnice príspevok MŠVVaŠSR project 967,91 s DPH 8/2000062 14.07.2020 Megabooks sk 29.07.2020 29.07.2020
Objednávka 8/2000062 anglické učebnice príspevok MŠVVaŠSR project 967,91 s DPH 13.07.2020 Megabooks sk 13.07.2020
Faktúra ZŠ179/2020 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie máj ,jún 2020 300,00 s DPH 13.07.2020 Mgr.Miroslava Žilková 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra ZŠ178/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom júl 2020, úhrada za školenie online interaktívnou formou 66,00 s DPH 12.07.2020 ITAK s.r.o. 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra ZŠ177/2020 kreatívny materiál 309,76 s DPH 8/2000060 10.07.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra ZŠ176/2020 kancelársky materiál 277,49 s DPH 8/2000061 10.07.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra ZŠ175/2020 dezinfekčné prostriedky chloramin ŠJ 62,00 s DPH 8/2000048 09.07.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 14.07.2020 14.07.2020
Faktúra ZŠ174/2020 šampón proti všiam 82,40 s DPH 8/2000056 09.07.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 14.07.2020 14.07.2020
Objednávka 8/2000061 kancalársky materiál xerox papier, rýchloviazač,obálky,spisovcá doska 277,49 s DPH 07.07.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 07.07.2020
Objednávka 8/2000060 kreatívny materiál 309,76 s DPH 07.07.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 07.07.2020
Faktúra ZŠ171/2020 spotreba elektriny jún preplatok -78,83 s DPH 06.07.2020 Slovakia Energy s.r.o. 06.07.2020
Faktúra ZŠ173/2020 hlasové služby jún 2020 32,09 s DPH 06.07.2020 Slovak Telekom a.s. 06.07.2020
Faktúra ZŠ172/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici jún 2020 16,56 s DPH 06.07.2020 Komenský s.r.o. 06.07.2020
Faktúra ZŠ170/2020 dodávka a montáž prietokového ohrievača 6ks 1 065,60 s DPH 8/2000057 01.07.2020 Stavmont Želiezovce spol s.r.o. 01.07.2020
Faktúra ZŠ168/2020 digitálne mesto -podpora jún 2020 6,00 s DPH 30.06.2020 Datalan a.s. 30.06.2020
Faktúra ZŠ169/2020 Korwin podpora jún 2020 15,60 s DPH 30.06.2020 Datalan a.s. 30.06.2020
Faktúra ZŠ183/2020 hlasové služby mob.tel.15.6.-14.7.2020 40,36 s DPH 30.06.2020 Slovak Telekom a.s. 29.07.2020 29.07.2020
Faktúra ZŠ167/2020 zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 5ks 688,00 s DPH 8/2000052 29.06.2020 Školáčik Majo -Lucia Hucíková 29.06.2020
Faktúra ZŠ166/2020 zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 11ks 1 408,00 s DPH 8/2000052 29.06.2020 Školáčik Majo -Lucia Hucíková 29.06.2020
Faktúra ZŠ165/2020 knihy Különös éjszaka volt 25ks SF 580,00 bez DPH 8/2000055 29.06.2020 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. 29.06.2020
Objednávka 8/2000058 čistiace prostriedky 270,68 s DPH 29.06.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 29.06.2020
Faktúra ZŠ164/2020 spracovanie miezd máj 2020 230,16 bez DPH 303/2018 29.06.2020 Mesto Želiezovce 29.06.2020
Faktúra ZŠ159/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ jún 2020 SF 2,84 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ157/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD jún2020 14,08 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ158/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ jún 2020 SF 9,44 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ162/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ jún 2020 SF 32,66 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Zmluva ZML005/2020 zmluva o poskytnití služby č.VK/09/11/107 dodatok č.ZK01/VK/09/11/107 Zborovňa Komplet s DPH 26.06.2020 Komenský s.r.o. 26.06.2020
Faktúra ZŠ160/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD jún 2020 SF 0,32 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ155/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ jún 2020 415,36 s DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ161/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ jún 2020 SF 108,56 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ163/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD jún 2020 SF 3,68 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Faktúra ZŠ156/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ jún 2020 124,96 bez DPH 26.06.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 26.06.2020
Zmluva ZML004/2020 darovacia zmluva šatníkové skrine 200,00 bez DPH 25.06.2020 Southerm s.r.o. 25.06.2020
Faktúra ZŠ153/2020 oprava elektrického sporáka SE-13 374,86 s DPH 8/2000051 23.06.2020 COOP Servis spol s.r.o. 23.06.2020
Faktúra ZŠ154/2020 administratíva a hospodárenie akt. jún 42,39 s DPH 8/2000020 23.06.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 23.06.2020
Faktúra ZŠ152/2020 čipová karta Gemalto verzia IDprime940format 2ks 70,01 s DPH 8/2000038 22.06.2020 Disig a.s. 22.06.2020
Zmluva ZML/003/2020 kvlaifikované dôveryhodné služby bez DPH 19.06.2020 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 19.06.2020
Faktúra ZŠ151/2020 ocranné rukavice 200ks ŠJ 20,00 s DPH 8/2000054 18.06.2020 W-Star s.r.o. 18.06.2020
Faktúra ZŠ189/2020 školské tlačivá 177,72 s DPH 8/2000022 17.06.2020 Ševt a.s. 17.06.2020
Faktúra ZŠ147/2020 hygienické utierky Karina, zásobník na papierové utierky , servítky 366,94 s DPH 8/2000042 17.06.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 17.06.2020
Objednávka 8/2000056 šampóny priti všiam 82,40 s DPH 17.06.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 17.06.2020
Objednávka 8/2000055 knihy Különös éjszaka volt 25ks SF 580,00 s DPH 17.06.2020 Maďarský osvetový inštitút na Slovensku n.o. 17.06.2020
Objednávka 8/2000054 ochranné rukavice sempercare Velvet L200ks 20,00 s DPH 17.06.2020 W-Star s.r.o. 17.06.2020
Objednávka 8/2000053 zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 5ks 688,00 s DPH 17.06.2020 Školáčik Majo -Lucia Hucíková 17.06.2020
Objednávka 8/2000052 zostava JUNIOR s reguláciou výšky, školský nábytok 11ks 1 408,00 s DPH 17.06.2020 Školáčik Majo -Lucia Hucíková 17.06.2020
Objednávka 8/2000057 dodávka a montáž prietokového ohrievača 6ks 1 065,00 s DPH 17.06.2020 Stavmont Želiezovce spol s.r.o. 17.06.2020
Faktúra ZŠ150/2020 periodická tlač Poradca 2021 72,00 s DPH 8/2000032 17.06.2020 Poradca s.r.o. 17.06.2020
Faktúra ZŠ148/2020 hlasové služby mob.tel.15.5.-14.6.2020 40,36 s DPH 17.06.2020 Slovak Telekom a.s. 17.06.2020
Objednávka 8/2000051 oprava elektrického sporáka SE-13 374,86 s DPH 16.06.2020 COOP Servis spol s.r.o. 16.06.2020
Objednávka 8/2000050 etlačová ZŠ od 151-300 žiakov licencia na 12 mesiacov 399,00 s DPH 15.06.2020 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants 15.06.2020
Faktúra ZŠ145/2020 oprava kamerového systému a výmena záložného zdroja 241,94 s DPH 8/2000049 15.06.2020 Alarm-red Slovakia 15.06.2020
Faktúra ZŠ146/2020 aSc Agenda Komplet 100-339 žiakov ZŠ2021 399,00 s DPH 8/2000050 15.06.2020 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants 15.06.2020
Objednávka 8/2000048 dezinfekčné prostriedky chloramin ŠJ 62,00 s DPH 12.06.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 12.06.2020
Objednávka 8/2000049 oprava kamerového systému a výmena záložného zdroja 241,94 s DPH 12.06.2020 Alarm-red Slovakia 12.06.2020
Faktúra ZŠ144/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 5/2020 731,29 s DPH 11.06.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.06.2020
Objednávka 8/2000047 učebnice prvouka, matematika pre 2.roč. príspevok MŠVVaŠSR 524,92 s DPH 11.06.2020 AITEC, s.r.o. 11.06.2020
Faktúra ZŠ143/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 5/2020 440,03 s DPH 11.06.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.06.2020
Faktúra ZŠ142/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom jún 2020 24,00 s DPH 10.06.2020 ITAK s.r.o. 10.06.2020
Objednávka 8/2000046 učebnice 1.-4.roč. príspevok MŠVVaŠSR 2 877,90 s DPH 09.06.2020 Terra vydavateľstvo, s.r.o. 09.06.2020
Faktúra ZŠ141/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici máj 2020 16,56 s DPH 09.06.2020 Komenský s.r.o. 09.06.2020
Faktúra ZŠ137/2020 vodné a stočné 1.4.2020-30.4.2020 ZŠ S VJM preplatok -51,72 s DPH 08.06.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 08.06.2020
Faktúra ZŠ138/2020 vodné a stočné 1.3.2020-31.3.2020 ŠJ preplatok -12,31 s DPH 08.06.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 08.06.2020
Faktúra ZŠ139/2020 vodné a stočné 1.4.2020-30.4.2020 ŠJ preplatok -132,98 s DPH 08.06.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 08.06.2020
Faktúra ZŠ140/2020 hlasové služby máj 2020 32,09 s DPH 08.06.2020 Slovak Telekom a.s. 08.06.2020
Faktúra ZŠ136/2020 spotreba elektriny máj preplatok -279,80 s DPH 05.06.2020 Slovakia Energy s.r.o. 05.06.2020
Faktúra ZŠ135/2020 všeobecný údržbársky materiál 25,67 s DPH 8/2000045 04.06.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 04.06.2020
Faktúra ZŠ133/2020 Korwin podpora máj 2020 15,60 s DPH 01.06.2020 Datalan a.s. 01.06.2020
Faktúra ZŠ132/2020 digitálne mesto -podpora máj 2020 6,00 s DPH 01.06.2020 Datalan a.s. 01.06.2020
Faktúra ZŠ134/2020 podlahárske práce s materiílom odstránenie následkov škody pri zatekaní 826,70 s DPH 8/2000041 01.06.2020 Podlahoviny Milan Méri 01.06.2020
Faktúra ZŠ131/2020 školské dokumenty akt. máj. 2020 47,80 s DPH 8/2000012 29.05.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 29.05.2020
Faktúra ZŠ130/2020 školenie BOZP a OPP, preškolenie preventývne opatreniach súvisiacich ochorením COVID -19 120,00 bez DPH 8/2000044 29.05.2020 Bc.Roman Zomborský 29.05.2020
Objednávka 8/2000045 kľúče náhradné, brúsny papier, páska sťahovacia,meter oceľový 25,67 s DPH 29.05.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 29.05.2020
Objednávka 8/2000044 školenie BOZP a OPP, preškolenie preventývne opatreniach súvisiacich ochorením COVID -19 120,00 s DPH 29.05.2020 Bc.Roman Zomborský 29.05.2020
Faktúra ZŠ128/2020 tonerové kazety 1 044,23 s DPH 8/2000039 27.05.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 27.05.2020
Faktúra ZŠ129/2020 dezinfekčné prostriedky chloramin čistiace prostriedky ,chloramix, latex rukavice 132,00 s DPH 8/2000043 27.05.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 27.05.2020
Faktúra ZŠ127/2020 podlahová dezinfekčná stanica bezdotiková 584,40 s DPH 8/2000040 26.05.2020 B.I.B. eurotechnika 26.05.2020
Objednávka 8/2000043 dezinfekčné prostriedky chloramin čistiace prostriedky ,chloramix, latex rukavice 132,00 s DPH 26.05.2020 Silvia Kissová, Výdajňa zdravotníckych pomôcok 26.05.2020
Objednávka 8/2000042 hygienické utierky Karina, zásobník na papierové utierky , servítky 366,94 s DPH 26.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 26.05.2020
Objednávka 8/2000041 podlahárske práce s materiílom odstránenie následkov škody pri zatekaní 826,70 s DPH 26.05.2020 Podlahoviny Milan Méri 26.05.2020
Objednávka 8/2000040 podlahová dezinfekčná stanica bezdotiková 3ks 584,40 s DPH 26.05.2020 B.I.B. eurotechnika 26.05.2020
Faktúra ZŠ123/2020 mimoriadna situácia a prerušenia vyučovania ZŠ 20,00 s DPH 8/2000012 25.05.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 25.05.2020
Faktúra ZŠ124/2020 spracovanie miezd apríl 235,64 bez DPH 303/2018 25.05.2020 Mesto Želiezovce 25.05.2020
Faktúra ZŠ125/2020 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov vrece 3/2020 32,16 s DPH 25.05.2020 BEMIA plus s.r.o. 25.05.2020
Faktúra ZŠ126/2020 rúška biele a ochranný štít 195,60 s DPH 8/2000037 25.05.2020 PPO DEMA s.r.o. 25.05.2020
Faktúra ZŠ150/2020 periodická tlač Poradca 2021 72,00 s DPH 8/2000032 25.05.2020 Poradca s.r.o. 17.06.2020
Objednávka 8/2000039 farebná náplň do tlačiarní canon i Sensys MF 633 orig.12ks , 1 044,23 s DPH 22.05.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 22.05.2020
Objednávka 8/2000038 čipová karta Gemalto verzia IDprime940format 2ks 70,01 s DPH 21.05.2020 Disig a.s. 21.05.2020
Objednávka 8/2000037 rúška z netkanej textílie, štít ochranný 195,60 s DPH 21.05.2020 PPO DEMA s.r.o. 21.05.2020
Faktúra ZŠ121/2020 vodné a stočné 1.4.2020-30.4.2020 189,62 s DPH 20.05.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 20.05.2020
Objednávka 8/2000036 dezinfekčné prostriedky na ruky , podlahy, rukavice vinilové nitrilové 322,59 s DPH 20.05.2020 Zugado s.r.o. 20.05.2020
Faktúra ZŠ122/2020 bezdotykový infračervený teplomer 191,84 s DPH 8/2000035 20.05.2020 NABEL sped s.r.o. 20.05.2020
Faktúra ZŠ120/2020 komplexné poistenie didaktických prostriedkov 100,00 s DPH 511055736 19.05.2020 Allianz Slovenská poisťovňa 19.05.2020
Faktúra ZŠ119/2020 hlasové služby mob.tel.15.4.-14.5.2020 40,36 s DPH 18.05.2020 Slovak Telekom a.s. 18.05.2020
Faktúra ZŠ117/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 4/2020 1 235,10 s DPH 15.05.2020 Teplo GGE s.r.o. 15.05.2020
Faktúra ZŠ118/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 4/2020 771,80 s DPH 15.05.2020 Teplo GGE s.r.o. 15.05.2020
Faktúra ZŠ149/2020 školské tlačivá list bianco 147,00 s DPH 8/2000022 14.05.2020 Ševt a.s. 17.06.2020
Objednávka 8/2000035 bezdotykový infračervený teplomer 191,84 s DPH 13.05.2020 NABEL sped s.r.o. 13.05.2020
Faktúra ZŠ116/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom máj 2020 24,00 s DPH 12.05.2020 ITAK s.r.o. 13.05.2020
Faktúra ZŠ115/2020 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie marec a apríl 2020 300,00 s DPH 12.05.2020 Mgr.Miroslava Žilková 13.05.2020
Faktúra ZŠ114/2020 online webinár dňa 18.5.2020 náhrada za OS dňa 17.3.2020 v Nitre 30,00 bez DPH 07.05.2020 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice , n.o. 13.05.2020
Objednávka 8/2000034 školské tlačivá list bianco vodotlačou SR 147,00 s DPH 06.05.2020 Ševt a.s. 06.05.2020
Faktúra ZŠ110/2020 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 marec-apríl 2020 240,00 s DPH 06.05.2020 Kalmár Pavol, Mgr. 07.05.2020
Faktúra ZŠ113/2020 spotreba elektriny apríl preplatok -286,96 s DPH 06.05.2020 Slovakia Energy s.r.o. 06.05.2020
Faktúra ZŠ112/2020 školské potreby 5.-9.ročník II.polrok šk.r.2019/2020 83,00 s DPH 8/2000033 06.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 07.05.2020
Faktúra ZŠ111/2020 školské potreby 1.-4.ročník II.polrok šk.r.2019/2020 116,20 s DPH 8/2000033 06.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 07.05.2020
Faktúra ZŠ108/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici apríl 2020 16,56 s DPH 05.05.2020 Komenský s.r.o. 05.05.2020
Faktúra ZŠ109/2020 hlasové služby apríl 2020 32,09 s DPH 05.05.2020 Slovak Telekom a.s. 07.05.2020
Objednávka 8/2000033 školské potreby 1.-4.ročník 5.-9.II.polrok šk.r.2019/2020 199,20 s DPH 04.05.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 04.05.2020
Faktúra ZŠ107/2020 Korwin podpora apríl 2020 15,60 s DPH 30.04.2020 Datalan a.s. 04.05.2020
Faktúra ZŠ105/2020 spracovanie miezd marec 235,64 bez DPH 303/2018 30.04.2020 Mesto Želiezovce 04.05.2020
Objednávka 8/2000032 predplatné poradca 2021 72,00 s DPH 30.04.2020 Poradca s.r.o. 30.04.2020
Faktúra ZŠ106/2020 digitálne mesto -podporaapríl 2020 6,00 s DPH 30.04.2020 Datalan a.s. 04.05.2020
Faktúra ZŠ104/2020 bavlnené rúška 150,00 s DPH 8/2000031 29.04.2020 Tibor Naď TINAX 29.04.2020
Faktúra ZŠ103/2020 poistenie budovy 1.5.2020-1.8.2020 369,90 bez DPH 24.04.2020 UNIQA poisťovňa 27.04.2020
Faktúra ZŠ102/2020 administratíva a hospodárenie akt. rok 2020 41,75 s DPH 8/2000020 24.04.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 27.04.2020
Faktúra ZŠ93/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ marec 2020 285,12 s DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ98/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD marec2020 1,24 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ92/2020 vodné a stočné 1.3.2020-31.3.2020 194,56 s DPH 21.04.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 21.04.2020
Faktúra ZŠ94/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ marec 2020 79,20 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ95/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD marec 2020 54,56 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ96/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ marec 2020 SF 6,48 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ97/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ marec 2020 1,80 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ99/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ marec 2020 SF 74,52 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ101/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD marec 2020 SF 14,26 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Faktúra ZŠ100/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ marec 2020 SF 20,70 bez DPH 21.04.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 24.04.2020
Objednávka 8/2000031 bavlnené rúška 150,00 s DPH 20.04.2020 Tibor Naď TINAX 20.04.2020
Faktúra ZŠ90/2020 hlasové služby mob.tel.15.3.-14.4.2020 40,36 s DPH 17.04.2020 Slovak Telekom a.s. 21.04.2020
Faktúra ZŠ91/2020 čistiace a dezinfikačné prostriedky 365,47 s DPH 8/2000028 17.04.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 21.04.2020
Faktúra ZŠ88/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 3/2020 1 441.50 s DPH 16.04.2020 Teplo GGE s.r.o. 21.04.2020
Faktúra ZŠ87/2020 školské dokumenty akt. mar. 2020 45,35 s DPH 8/2000012 16.04.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 21.04.2020
Faktúra ZŠ89/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 3/2020 2 082,97 s DPH 16.04.2020 Teplo GGE s.r.o. 21.04.2020
Faktúra ZŠ86/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom apríl 2020 24,00 s DPH 10.04.2020 ITAK s.r.o. 21.04.2020
Faktúra ZŠ83/2020 všeobecný údržbársky materiál 31,18 s DPH 8/2000030 07.04.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 21.04.2020
Faktúra ZŠ82/2020 hlasové služby marec 2020 32,28 s DPH 06.04.2020 Slovak Telekom a.s. 07.04.2020
Faktúra ZŠ80/2020 spotreba elektriny marec preplatok -144,29 s DPH 06.04.2020 Slovakia Energy s.r.o. 06.04.2020
Faktúra ZŠ81/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici marec 2020 16,56 s DPH 06.04.2020 Komenský s.r.o. 06.04.2020
Faktúra ZŠ79/2020 poplatok za zber a spracovanie živočíšnych produktov, vypracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním za rok 2019 vrece na odpad január, február 2020 78,24 s DPH 02.04.2020 BEMIA plus s.r.o. 02.04.2020
Faktúra ZŠ77/2020 digitálne mesto -podpora marec 2020 6,00 s DPH 01.04.2020 Datalan a.s. 02.04.2020
Faktúra ZŠ77/2020 Korwin podpora marec 2020 15,60 s DPH 01.04.2020 Datalan a.s. 02.04.2020
Faktúra ZŠ85/2020 vzorová dokumentácia k zmenám pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom 10,00 s DPH 8/2000029 01.04.2020 Agentúra Pro 21.04.2020
Faktúra ZŠ76/2020 služby spojené s projektom Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. ITMS kód projektu 312011N409 za obdobie január a február 2020 300,00 s DPH 31.03.2020 Mgr.Miroslava Žilková 02.04.2020
Objednávka 8/2000029 vzorová dokumentácia k zmenám pracovnoprávnych vzťahoch v súvislosti s koronavírusom 10,00 s DPH 27.03.2020 Agentúra Pro 27.03.2020
Objednávka 8/2000030 všeobecný údržbársky materiál 31,18 s DPH 27.03.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 27.03.2020
Objednávka 8/2000028 čistiace prostriedky.maliarska farba,štetec 365,47 s DPH 27.03.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 27.03.2020
Faktúra ZŠ70/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ február 2020 SF 10,68 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ66/2020 hlasové služby mob.tel.15.2.-14.3.2020 48,86 s DPH 17.03.2020 Slovak Telekom a.s. 02.04.2020
Faktúra ZŠ68/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ február 2020 110,88 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ72/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD február 2020 SF 1,96 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ69/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD február 2020 86,24 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ71/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ február 2020 SF 2,52 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ67/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ február 2020 669,92 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ74/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ február 2020 SF 28,98 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ732020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ február 2020 SF 122,82 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ75/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD február 2020 SF 22,54 bez DPH 17.03.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 02.04.2020
Faktúra ZŠ65/2020 spracovanie miezd február 235,64 bez DPH 303/2018 16.03.2020 Mesto Želiezovce 02.04.2020
Faktúra ZŠ64/2020 vodné a stočné 1.2.2020-29.2.2020, 17.2.-29.2.2020 73,87 s DPH 12.03.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 12.03.2020
Faktúra ZŠ63/2020 hygienické utierky dezinfikačné prostriedky 190,21 s DPH 8/2000026 12.03.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 12.03.2020
Faktúra ZŠ62/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 2/2020 1 902,30 s DPH 11.03.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.03.2020
Faktúra ZŠ61/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2/2020 2 973,85 s DPH 11.03.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.03.2020
Faktúra ZŠ84/2020 školské tlačivá 37,13 s DPH 8/2000022 10.03.2020 Ševt a.s. 21.04.2020
Faktúra ZŠ60/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom 24,00 s DPH 10.03.2020 ITAK s.r.o. 11.03.2020
Faktúra ZŠ57/2020 tlačiareň Brother HL-L2312D 146,40 s DPH 8/2000027 09.03.2020 Ing. Földes František SODUTO 09.03.2020
Faktúra ZŠ58/2020 kancelársky materiál 112,73 s DPH 8/2000024 09.03.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 09.03.2020
Faktúra ZŠ59/2020 kreatívny materiál na krúžkovú činnosť 249,49 s DPH 8/2000023 09.03.2020 STINET Mikulás Lengyelfalusi 09.03.2020
Objednávka 8/2000026 hygienické papirové utierky ZZ a dezinfikačné prostriedky 190,21 s DPH 09.03.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 09.03.2020
Objednávka 8/2000027 tlačiareň Brother HL-L2312D 146,40 s DPH 09.03.2020 Ing. Földes František SODUTO 09.03.2020
Faktúra ZŠ55/2020 všeobecný údržbársky materiál 21,35 s DPH 8/2000025 06.03.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 06.03.2020
Faktúra ZŠ56/2020 školské dokumenty akt. rok 2020 47,10 s DPH 8/2000012 06.03.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 06.03.2020
Faktúra ZŠ54/2020 hlasové služby február 2020 34,27 s DPH 06.03.2020 Slovak Telekom a.s. 06.03.2020
Faktúra ZŠ53/2020 miestny poplatok za odpad PO rok 2020 1 293,60 bez DPH č.260 05.03.2020 Mesto Želiezovce 05.03.2020
Faktúra ZŠ52/2020 vodné a stočné 1.2.2020-17.2.2020 113,29 s DPH 05.03.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 05.03.2020
Faktúra ZŠ51/2020 spotreba elektriny február preplatok -32,13 s DPH 04.03.2020 Slovakia Energy s.r.o. 04.03.2020
Faktúra ZŠ47/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici február 2020 16,56 s DPH 03.03.2020 Komenský s.r.o. 03.03.2020
Faktúra ZŠ48/2020 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 312011U408 január február 2020 240,00 s DPH 03.03.2020 Kalmár Pavol, Mgr. 03.03.2020
Faktúra ZŠ44/2020 projektor Benq WXGA TW 535 463,20 s DPH 8/2000018 03.03.2020 Ing. Földes František SODUTO 03.03.2020
Faktúra ZŠ50/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ vyúčovanie 2019 nedoplatok 604,06 s DPH 03.03.2020 Teplo GGE s.r.o. 03.03.2020
Faktúra ZŠ46/2020 Korwin podpora február 2020 15,60 s DPH 03.03.2020 Datalan a.s. 03.03.2020
Faktúra ZŠ45/2020 digitálne mesto -podpora február 2020 6,00 s DPH 03.03.2020 Datalan a.s. 03.03.2020
Faktúra ZŠ49/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčtovanie 2019 nedoplatok 1 042,80 s DPH 03.03.2020 Teplo GGE s.r.o. 03.03.2020
Objednávka 8/2000023 kreatívny materiál kreúžkovú činnosť 249,20 s DPH 28.02.2020 STINET Mikulás Lengyelfalusi 28.02.2020
Objednávka 8/2000024 kancelársky materiál 112,73 s DPH 28.02.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 28.02.2020
Objednávka 8/2000025 všeobecný údržbársky materiál 21,35 s DPH 28.02.2020 HP Železiarstvo s.r.o. 28.02.2020
Objednávka 8/2000022 školské tlačivá 373,00 s DPH 28.02.2020 Ševt a.s. 28.02.2020
Objednávka 8/2000021 členský poplatok AŠKOS -Školskú jedáleň 20,00 bez DPH 26.02.2020 AŠKOS prvá asociácia školského straovania 26.02.2020
Faktúra ZŠ42/2020 administratíva a hospodárenie akt. rok 2020 41,75 s DPH 8/2000020 24.02.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.02.2020
Objednávka 8/2000020 administratíva a hospodárenie akt. za rok 2020 208,75 s DPH 24.02.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.02.2020
Faktúra ZŠ43/2020 elektroinštalačné práce montáž svietidiel ZŠ a v školskej kuchyni 577,66 s DPH 8/2000019 24.02.2020 Orem Elektro 24.02.2020
Faktúra ZŠ41/2020 spracovanie miezd január 241,12 bez DPH 303/2018 21.02.2020 Mesto Želiezovce 21.02.2020
Objednávka 8/2000019 elektromontážne práce ZŠ a školská kuchyňa 577,66 s DPH 17.02.2020 Orem Elektro 17.02.2020
Faktúra ZŠ38/2020 hlasové služby mob.tel.15.1.-14.2.2020 40,36 s DPH 17.02.2020 Slovak Telekom a.s. 17.02.2020
Faktúra ZŠ39/2020 čistiace prostriedky,maliarska farba, štetec 221,42 s DPH 8/2000017 17.02.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 17.02.2020
Faktúra ZŠ40/2020 komplexné poistenie didaktických prostriedkov 66,39 s DPH 511044862 17.02.2020 Allianz Slovenská poisťovňa 17.02.2020
Objednávka 8/2000018 projektor Benq WXGA TW 535 463,20 s DPH 14.02.2020 Ing. Földes František SODUTO 14.02.2020
Faktúra ZŠ32/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ január 2020 SF 14,60 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ26/2020 lampa do projektora Benq 144,00 s DPH 8/2000016 14.02.2020 Ing. Földes František SODUTO 14.02.2020
Faktúra ZŠ28/2020 šekové poukážky R1 4+0 pre ŠJ 3000ks 144,00 s DPH 8/2000015 14.02.2020 BDS Design s.r.o. 14.02.2020
Faktúra ZŠ29/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ZŠ január 2020 642,40 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ30/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ január 2020 139,04 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ31/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD január 2020 112,64 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ27/2020 vodné a stočné 1.1.2020-31.1.2020 214,26 s DPH 14.02.2020 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 14.02.2020
Faktúra ZŠ33/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠJ január 2020 SF 3,16 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Objednávka 8/2000017 čistiace prostriedky.maliarska farba,štetec 221,42 s DPH 14.02.2020 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 17.02.2020
Faktúra ZŠ35/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ZŠ január 2020 SF 167,90 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ36/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠJ január 2020 SF 36,34 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ37/2020 vydané obedy stravujúcim zamestanancom školy ŠKD január 2020 SF 29,44 bez DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ34/2020 prevádzkové náklady stravujúcich zamestanancov školy ŠKD január 2020 SF 2,56 s DPH 14.02.2020 Školská jedáleň, Komenského 1,ako súčasť ZŠ s VJM 14.02.2020
Faktúra ZŠ23/2020 výpožička skipassy na lyžiarskom výcviku 408,00 s DPH 8/2000007 12.02.2020 Snowstav s.r.o. 12.02.2020
Faktúra ZŠ25/2020 oprava kuchynského zariadenia VKZ 271,13 s DPH 8/2000014 12.02.2020 Gasto Haal 12.02.2020
Faktúra ZŠ24/2020 autobusová preprava na lyžiarsky výcvik pare 27 žiakov a 5 dospelým 3.2.2020-7.2.2020 841,00 s DPH 8/2000005 12.02.2020 Autodoprava -Tóth Štefan 12.02.2020
Objednávka 8/2000016 lampa do projektora Benq 1ks 144,00 s DPH 12.02.2020 Ing. Földes František SODUTO 12.02.2020
Faktúra ZŠ22/2020 ubytovanie so stravou počas lyžiarskeho výcviku 1 298,80 s DPH 8/2000006 11.02.2020 Majk s.r.o. 11.02.2020
Faktúra ZŠ21/2020 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2020 2 227.93 s DPH 11.02.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.02.2020
Faktúra ZŠ20/2020 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2020 3 901.59 s DPH 11.02.2020 Teplo GGE s.r.o. 11.02.2020
Faktúra ZŠ19/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom 24,00 s DPH 10.02.2020 ITAK s.r.o. 10.02.2020
Faktúra ZŠ18/2020 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnici január 2020 16,56 s DPH 10.02.2020 Komenský s.r.o. 10.02.2020
Objednávka 8/2000015 šekové poukážky R1 4+0 pre ŠJ 3000ks 144,00 s DPH 07.02.2020 BDS Design s.r.o. 07.02.2020
Faktúra ZŠ17/2020 hlasové služby 32,09 s DPH 06.02.2020 Slovak Telekom a.s. 06.02.2020
Faktúra ZŠ16/2020 spotreba elektriny január nedoplatok 139,32 s DPH 05.02.2020 Slovakia Energy s.r.o. 05.02.2020
Faktúra ZŠ14/2020 odborná prehliadka a odstráneneie zistených závad telovýchovného zariadenia 12 610,00 s DPH 8/2000010 04.02.2020 Roman Mesiarik-REVTECH 04.02.2020
Faktúra ZŠ12/2020 digitálne mesto -podpora január 2020 6,00 s DPH 03.02.2020 Datalan a.s. 03.02.2020
Faktúra ZŠ13/2020 Korwin podpora január 2020 15,60 s DPH 03.02.2020 Datalan a.s. 03.02.2020
Faktúra ZŠ15/220 účastnýcky poplatok 1-dňový malý seminár 6.3.2020 22,00 bez DPH 8/2000013 03.02.2020 ZO RVC Nitra 03.02.2020
Objednávka 8/2000013 účastnýcky poplatok 1-dňový malý seminár 6.3.2020 22,00 s DPH 03.02.2020 ZO RVC Nitra 03.02.2020
Objednávka 8/2000014 oprava kuchynského zariadenia VKZ 271,13 s DPH 03.02.2020 Gasto Haal 03.02.2020
Zmluva ZML002/2020 zmluva o poskytnutí stravypre detí a zamestnancov 50/2020 bez DPH 31.01.2020 Účelové zariadenie Kovács Károly Mojžišov kôš - Mózeskosár 01.02.2020
Faktúra ZŠ10/2020 tonerové kazety 145,80 s DPH 8/2000009 31.01.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 31.01.2020
Faktúra ZŠ11/2020 káblovanie údržba počítačovje techniky 82,80 s DPH 8/2000011 31.01.2020 Ing. Földes František SODUTO 31.01.2020
Objednávka 8/2000012 školské dokumenty akt. rok 2020 47,10 s DPH 30.01.2020 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 06.03.2020
Objednávka 8/2000011 káblovanie údržba počítačovje techniky 82,80 s DPH 30.01.2020 Ing. Földes František SODUTO 30.01.2020
Faktúra ZŠ9/2020 účastnícky poplatok na odborný seminár 35,00 bez DPH 28.01.2020 Kantorka,n.o. 28.01.2020
Objednávka 8/2000009 tonerové kazety 145,80 s DPH 27.01.2020 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE 27.01.2020
Objednávka 8/2000010 odborná prehliadka a odstráneneie zistených závad telovýchovného zariadenia 12 610,00 s DPH 27.01.2020 Roman Mesiarik-REVTECH 27.01.2020
Objednávka 8/2000006 ubytovanie so stravou lyžiarsky výchovno vzdelávací výcvik 3.2.2020-7.2.2020 1 298,80 s DPH 23.01.2020 Majk s.r.o. 11.02.2020
Objednávka 8/2000005 autobusová preprava na lyžiarsky výcvik pare 27 žiakov a 5 dospelým 3.2.2020-7.2.2020 561,00 s DPH 23.01.2020 Tóth Peter-TÓTHBUS 11.02.2020
Objednávka 8/2000008 kontrola hadicových zariadení 19,44 s DPH 23.01.2020 Miroslav Lešťan HASLEX 23.01.2020
Objednávka 8/2000007 výpožička skipassy na lyžiarskom výcviku 408,00 s DPH 23.01.2020 Snowstav s.r.o. 11.02.2020
Faktúra ZŠ8/2020 kontrola hadicových zariadení 19,44 s DPH 8/2000008 21.01.2020 Miroslav Lešťan HASLEX 21.01.2020
Faktúra ZŠ7/2020 poistenie budovy 1.2.2020-1.5.2020 369,90 bez DPH 20.01.2020 UNIQA poisťovňa 20.01.2020
Zmluva ZML001/2020 darovacia zmluva 25/2020 bez DPH 17.01.2020 Agrárna komora Slovenska 17.01.2020
Objednávka 8/2000004 aktualizácia a servis programu SJ4 za obd.31.1.2020-30.1.2021 39,24 s DPH 16.01.2020 SOFT-GL s.r.o. 16.01.2020
Faktúra ZŠ6/2020 aktualizácia a servis programu SJ4 za obd.31.1.2020-30.1.2021 39,24 s DPH 16.01.2020 SOFT-GL s.r.o. 16.01.2020
Faktúra ZŠ3/2020 údržba tlačiarne nastavenie HDMI 70,80 s DPH 8/2000002 14.01.2020 Ing. Földes František SODUTO 14.01.2020
Objednávka 8/2000003 školenie BOZ/ ,OPP 10,00 s DPH 14.01.2020 Bc.Roman Zomborský 14.01.2020
Faktúra ZŠ5/2020 školenie BOZ/ ,OPP 10,00 bez DPH 14.01.2020 Bc.Roman Zomborský 14.01.2020
Faktúra ZŠ4/2020 všeobecný materiál 112,88 s DPH 8/2000001 14.01.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 14.01.2020
Faktúra ZŠ2/2020 vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom 24,00 s DPH 10.01.2020 ITAK s.r.o. 10.01.2020
Objednávka 8/2000002 údržba tlačiarne nastavenie HDMI 70,80 s DPH 09.01.2020 Ing. Földes František SODUTO 14.01.2020
Objednávka 8/2000001 všeobecný materiál toaletný papier 112,88 s DPH 09.01.2020 MIRA OFFICE s.r.o. 14.01.2020
Faktúra ZŠ1/2020 vzdelávacie služby poskytované členom na rok 2020 130,00 bez DPH 7/1900124 07.01.2020 ZO RVC Nitra 07.01.2020
Faktúra ZŠ394/2019 hlasové služby pevná linka nov. 32,09 s DPH 9921944089 31.12.2019 Slovak Telekom a.s. 04.01.2020
Faktúra ZŠ396/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie vyúčtovanie 1.1.2019-31.12.2019 nová budova 199,41 s DPH SDA00187355 31.12.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 08.01.2020
Faktúra ZŠ392/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 31.12.2019 Datalan a.s. 03.01.2020
Faktúra ZŠ393/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 31.12.2019 Datalan a.s. 02.01.2020
Faktúra ZŠ3912019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 31.12.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.01.2020
Faktúra ZŠ3952019 drobný údržbársky materiál 4,90 s DPH 31.12.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.01.2020
Faktúra ZŠ397/2019 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 240,00 s DPH 31.12.2019 Kalmár Pavol, Mgr. 09.01.2020
Faktúra ZŠ404/2019 vodné a stočné 204,41 s DPH 109/02 31.12.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 17.01.2020
Faktúra ZŠ403/2019 hlasové služby mobilný telefón 40,36 s DPH 2107301601 31.12.2019 Slovak Telekom a.s. 17.01.2020
Faktúra ZŠ402/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,60 s DPH 506/2014 31.12.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.01.2020
Faktúra ZŠ401/2019 mzdové služby 241,12 bez DPH 303/2008 31.12.2019 Mesto Želiezovce 14.01.2020
Faktúra ZŠ399/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 3 196,27 s DPH SK700.005 31.12.2019 Teplo GGE s.r.o. 14.01.2020
Faktúra ZŠ398/2019 služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 300,00 bez DPH 367/2018 31.12.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.01.2020
Faktúra ZŠ400/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 995,96 s DPH SK700.051 31.12.2019 Teplo GGE s.r.o. 14.01.2020
Faktúra ZŠ390/2019 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 19.12.2019 Mesto Želiezovce 19.12.2019
Faktúra ZŠ382/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 110,50 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ383/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 86,70 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ384/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 30,60 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ385/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 0,65 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ389/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 0,75 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ381/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 520,20 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ386/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM 0,51 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ387/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 25,50 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ388/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 153,00 bez DPH 19.12.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.12.2019
Faktúra ZŠ380/2019 dhm Lenovo notebook 426,60 s DPH 19.12.2019 Ing. Földes František SODUTO 19.12.2019
Faktúra ZŠ379/2019 čistiace prostriedky ŠJ 247,74 s DPH 18.12.2019 Ildikó Líšková Drogéria 18.12.2019
Faktúra ZŠ377/2019 hlasové služby mobilný telefón 40,36 s DPH 2107301601 17.12.2019 Slovak Telekom a.s. 17.12.2019
Faktúra ZŠ378/2019 didaktické pomôcky fazuľové vrecká 40,00 s DPH 17.12.2019 Nomiland s.r.o. 17.12.2019
Faktúra ZŠ376/2019 pracovné odevy OOPP 199,98 s DPH 16.12.2019 Agro-Market s.r.o. 16.12.2019
Faktúra ZŠ375/2019 vodné a stočné 216,73 s DPH 109/02 16.12.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 16.12.2019
Faktúra ZŠ374/2019 vykonávanie služeb úloh zodpovednej osoby dec. 24,00 s DPH 13.12.2019 ITAK s.r.o. 13.12.2019
Faktúra ZŠ373/2019 materiál farebné papiere krúžkovú činnosť 342,10 s DPH 13.12.2019 STINET Mikulás Lengyelfalusi 13.12.2019
Faktúra ZŠ372/2019 dhm Creative Kratos S3 reproduktor 72,00 s DPH 13.12.2019 Ing. Földes František SODUTO 13.12.2019
Faktúra ZŠ371/2019 dhm genius reproduktory 178,50 s DPH 13.12.2019 Ing. Földes František SODUTO 13.12.2019
Faktúra ZŠ370/2019 oprava vodovodného potrubia Školská kuchyňa 220,80 s DPH 12.12.2019 GABOSTAV s.r.o. 12.12.2019
Faktúra ZŠ367/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2 160,88 s DPH SK700.005 11.12.2019 Teplo GGE s.r.o. 11.12.2019
Faktúra ZŠ369/2019 kreatívny materiál kreúžkovú činnosť 339,80 s DPH 11.12.2019 MIRA OFFICE s.r.o. 11.12.2019
Faktúra ZŠ368/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 632,32 s DPH SK700.051 11.12.2019 Teplo GGE s.r.o. 11.12.2019
Faktúra ZŠ365/2019 dhm Lenovo notebook 538,56 s DPH 10.12.2019 Ing. Földes František SODUTO 10.12.2019
Faktúra ZŠ366/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,60 s DPH 506/2014 10.12.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2019
Faktúra ZŠ363/2019 hlasové služby pevná linka nov. 32,09 s DPH 9921944089 09.12.2019 Slovak Telekom a.s. 09.12.2019
Faktúra ZŠ364/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 09.12.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.12.2019
Faktúra ZŠ362/2019 odborná tlač administratíva a hospodárenie akt. 41,75 s DPH 7/1900021 06.12.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra ZŠ361/2019 drobný údržbársky materiál 43,80 s DPH 06.12.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra ZŠ360/2019 oprava úmývačky riadu 598,20 s DPH 06.12.2019 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra ZŠ359/2019 stroj nárezový 250, 498,00 s DPH 06.12.2019 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.12.2019
Faktúra ZŠ356/2019 kultúrne podujatie 60,00 bez DPH 05.12.2019 Authentica-Kultúra bez hraníc 05.12.2019
Faktúra ZŠ357/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie november 151,92 s DPH SDA00187355 05.12.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.03.2029
Faktúra ZŠ358/219 vianočné pozdravy 153,48 s DPH 05.12.2019 Pamas Hungary s.r.o. 05.12.2019
Faktúra ZŠ355/2019 pracovná odev OOPP pre ŠJ 93,00 s DPH 04.12.2019 Adraiana Kováčová VZP ADVňCentrum 04.12.2019
Faktúra ZŠ354/2019 látka krpžkovú činnosť 25,20 s DPH 03.12.2019 Tibor Naď TINAX 03.12.2019
Faktúra ZŠ352/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 02.12.2019 Datalan a.s. 02.12.2019
Faktúra ZŠ351/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 02.12.2019 Datalan a.s. 02.12.2019
Faktúra ZŠ353/2019 reprezentačné propagačný materiál perá 39,12 s DPH 02.12.2019 BDS Design s.r.o. 02.12.2019
Faktúra ZŠ3502019 školské dokumenty nov.19 46,40 s DPH 29.11.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 29.11.2019
Faktúra ZŠ346/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM 0,75 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ341/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 659,60 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ349/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 37,50 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ348/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 42,00 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ347/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 194,00 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ345/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 0,84 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ344/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 3,88 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ343/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 127,50 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ342/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 142,80 bez DPH 28.11.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.11.2019
Faktúra ZŠ340/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,60 s DPH 506/2014 27.11.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.11.2019
Faktúra ZŠ339/2019 vypracovanie dokumentácie, prevádzkového poriadku 40,00 s DPH 21.11.2019 Bc. Roman Zomborský 21.11.2019
Faktúra ZŠ335/2019 mzdové služby 235,64 bez DPH 303/2008 20.11.2019 Mesto Želiezovce 20.11.2019
Faktúra ZŠ334/2019 hlasové služby mobilný telefón 42,46 s DPH 2107301601 18.11.2019 Slovak Telekom a.s. 18.11.2019
Faktúra ZŠ333/2019 služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 300,00 bez DPH 367/2018 15.11.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.11.2019
Faktúra ZŠ331/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 695,96 s DPH SK700.051 14.11.2019 Teplo GGE s.r.o. 14.11.2019
Faktúra ZŠ332/2019 vodné a stočné 288,15 s DPH 109/02 14.11.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 14.11.2019
Faktúra ZŠ330/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 555,00 s DPH SK700.005 14.11.2019 Teplo GGE s.r.o. 14.11.2019
Faktúra ZŠ328/2019 Kancelársky materiál-tonery 245,70 s DPH 12.11.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.11.2019
Faktúra ZŠ329/2019 oprava osvetlenia kuchyňa elektroinštalačné práce 223,66 s DPH 12.11.2019 Orem Elektro 12.11.2019
Faktúra ZŠ326/2019 vykonávanie služeb úloh zodpovednej osoby nov. 24,00 s DPH 11.11.2019 ITAK s.r.o. 11.11.2019
Faktúra ZŠ327/2019 nákupné poukážky prísp.zo sociálneho fondu 3 730,00 s DPH 11.11.2019 COOP Jednota s.d. 11.11.2019
Faktúra ZŠ325/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie október 78,77 s DPH SDA00187355 07.11.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.11.2019
Faktúra ZŠ320/2019 publikácia Moderná správa registratúry 13,00 bez DPH 06.11.2019 Asociácia správcov registratúry 06.11.2019
Faktúra ZŠ321/2019 hlasové služby pevná linka okt. 32,09 s DPH 9921944089 06.11.2019 Slovak Telekom a.s. 06.11.2019
Faktúra ZŠ322/2019 drobný údržbársky materiál 25,48 s DPH 06.11.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.11.2019
Faktúra ZŠ323/2019 vozík výdajný ,gastronádoba, prietokový ohrievač drobný majetok ŠJ 2 304.82 s DPH 06.11.2019 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.11.2019
Faktúra ZŠ318/2019 služby spojené s projektom Zlepšenie vzdelávacích aktivít 240,00 s DPH 05.11.2019 Kalmár Pavol, Mgr. 05.11.2019
Faktúra ZŠ319/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,88 s DPH 506/2014 05.11.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.11.2019
Faktúra ZŠ315/2019 Telefón Gigaset A220 1,00 s DPH 04.11.2019 Slovak Telekom a.s. 04.11.2019
Faktúra ZŠ324/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 04.11.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.11.2019
Faktúra ZŠ317/2019 mzdové služby 241,12 bez DPH 303/2008 04.11.2019 Mesto Želiezovce 04.11.2019
Faktúra ZŠ314/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 31.10.2019 Datalan a.s. 31.10.2019
Faktúra ZŠ3132019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 31.10.2019 Datalan a.s. 31.10.2019
Faktúra ZŠ312/2019 čistiace prostriedky ZŠ 88,70 s DPH 31.10.2019 Ildikó Líšková Drogéria 31.10.2019
Faktúra ZŠ311/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 39,00 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ303/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 717,40 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ302/2019 čistiace prostriedky ŠJ 278,70 s DPH 29.10.2019 Ildikó Líšková Drogéria 29.10.2019
Faktúra ZŠ310/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 40,50 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ309/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 211,00 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ308/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 0,81 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ307/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM 0,78 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ306/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 4,22 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ305/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 132,60 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ3042019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 137,70 bez DPH 29.10.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.10.2019
Faktúra ZŠ337/2019 licencia Programozás emillel 108,00 s DPH 28.10.2019 Indicia n.o. 28.10.2019
Faktúra ZŠ3012019 školské dokumenty sept.19 45,70 s DPH 24.10.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo 24.10.2019
Faktúra ZŠ297/2019 vodné a stočné 197,02 s DPH 109/02 23.10.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 23.10.2019
Faktúra ZŠ300/2019 poistenie budovy 1.11.2019-1.2.2020 369,00 bez DPH 3347000043 21.10.2019 UNIQA poisťovňa 21.10.2019
Faktúra ZŠ296/2019 spotrebný materiál školské potreby 116,20 s DPH 18.10.2019 MIRA OFFICE s.r.o. 18.10.2019
Faktúra ZŠ295/2019 spotrebný materiál školské potreby 199,20 s DPH 18.10.2019 MIRA OFFICE s.r.o. 18.10.2019
Faktúra ZŠ294/2019 kancelárský materiál 72,54 s DPH 18.10.2019 MIRA OFFICE s.r.o. 18.10.2019
Faktúra ZŠ293/2019 propagačný materiál 100,20 s DPH 18.10.2019 BDS Design s.r.o. 18.10.2019
Faktúra ZŠ298/2019 dhm projektor Epson EB 540,00 s DPH 18.10.2019 Ing. Földes František SODUTO 18.10.2019
Faktúra ZŠ290/2019 účastnícky poplatok na odborný seminár 80,00 s DPH 17.10.2019 Zväz maďarských pedagógocv na SR 17.10.2019
Faktúra ZŠ291/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 971,15 s DPH SK700.005 17.10.2019 Teplo GGE s.r.o. 17.10.2019
Faktúra ZŠ289/2019 hlasové služby mobilný telefón 40,36 s DPH 2107301601 17.10.2019 Slovak Telekom a.s. 17.10.2019
Faktúra ZŠ292/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 585,81 s DPH SK700.051 17.10.2019 Teplo GGE s.r.o. 17.10.2019
Faktúra ZŠ288/2019 oprava údržba vonkajšieho kábla prepojeia siete 100,80 s DPH 14.10.2019 Ing. Földes František SODUTO 14.10.2019
Faktúra ZŠ338/2019 verejná správa SR ročný prístup8.10.2019-7.10.2020 165,00 s DPH 14.10.2019 Poradca s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.10.2019
Faktúra ZŠ286/2019 oprava LAN siete 121,80 s DPH 11.10.2019 Alarm-red Slovakia 11.10.2019
Faktúra ZŠ285/2019 zosúladenie ochrany osobných údajov a vypracovanie písomnej dokumentácie 237,60 s DPH 10.10.2019 ITAK s.r.o. 10.10.2019
Faktúra ZŠ284/2019 učebnice cudzieho jazyska pre 3.4.a5.ročníky anglického jazyka 1 034,00 s DPH 10.10.2019 Megabooks sk 10.10.2019
Faktúra ZŠ283/2019 účastnícky poplatok na odborný seminár 39,00 s DPH 08.10.2019 Asociácia správcov registratúry 08.10.2019
Faktúra ZŠ282/2019 BOZP vypracovanie dokumentácie 50,00 s DPH 08.10.2019 Bc. Roman Zomborský 08.10.2019
Faktúra ZŠ2812019 hlasové služby pevná linka september 32,09 s DPH 9921944089 07.10.2019 Slovak Telekom a.s. 07.10.2019
Faktúra ZŠ336/2019 predplatné zákonov 2020 70,20 s DPH 06.10.2019 Poradca s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.10.2019
Faktúra ZŠ280/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie september 73,67 s DPH SDA00187355 05.10.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.10.2019
Faktúra ZŠ2792019 Škola s stravovanie ročné predpaltné ŠJ 1.11.2019-31.10.2020 98,00 s DPH 04.10.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra ZŠ276/2019 drobný údržbársky materiál 42,84 s DPH 04.10.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra ZŠ277/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 04.10.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.10.2019
Faktúra ZŠ271/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 01.10.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra ZŠ272/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 01.10.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.10.2019 14.10.2019
Faktúra ZŠ266/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 0,72 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ265/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 4,11 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ264/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 115,60 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ263/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 122,40 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ262/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 698,70 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ267/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM 0,68 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ268/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 205,50 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ269/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 36,00 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ261/2019 Kancelársky materiál-skartovací stroj, tonerové kazety 379,51 s DPH 7/1900091 30.09.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ270/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 34,00 bez DPH 30.09.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ259/2019 odborná tlač administratíva a hospodárenie akt. 41,75 s DPH 7/1900021 25.09.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ258/2019 vypracovanie správa z obhlidky z.č.19023 150,00 bez DPH 7/1900084 23.09.2019 Ing.Jozef ZAčka - statika a dynamika stavedných konštrukcií Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ257/2019 kontrol, nastavenie lokálnej siete prístup k internetu 57,60 s DPH 7/1900088 23.09.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ256/2019 mzdové služby 235,64 bez DPH 303/2008 20.09.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ253/2019 kreatívny materiál 214,50 s DPH 7/1900073 18.09.2019 DELFIN-Ing.Gabriel Melczer Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ254/2019 extračítačka aSc Smartbox 50,00 s DPH 7/1900089 18.09.2019 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ255/2019 prvouka környezetismeret az alapiskola 2.oszt. 175,00 s DPH 7/1900061 18.09.2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá, s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.09.2019 20.09.2019
Faktúra ZŠ252/2019 hlasové služby mobilný telefón 41,02 s DPH 2107301601 17.09.2019 Slovak Telekom a.s. 19.09.2019
Faktúra ZŠ260/2019 šekové poukážky na účet IBAN 17,27 s DPH 7/1900086 16.09.2019 Slovenská pošta a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.09.2019 30.09.2019
Faktúra ZŠ251/2019 odborná tlač prechod na nový zákon 35,00 s DPH 7/1900021 13.09.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ246/2019 služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 300,00 bez DPH 367/2018 11.09.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ247/2019 vodné a stočné 94,66 s DPH 109/02 11.09.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ248/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 728,80 s DPH SK700.005 11.09.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ249/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 481,15 s DPH SK700.051 11.09.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ250/2019 kreatívny materiál 751,92 s DPH 7/1900071 11.09.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2019 19.09.2019
Faktúra ZŠ245/2019 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 9921944089 05.09.2019 Slovak Telekom a.s. 19.09.2019
Faktúra ZŠ242/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 04.09.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra ZŠ244/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie august preplatok -362,64 s DPH SDA00187355 04.09.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.09.2019
Faktúra ZŠ241/2019 drobný údržbársky materiál 35,64 s DPH 7/1900081 04.09.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra ZŠ243/2019 šekové poukážky na účet IBAN ŠJ 120,00 s DPH 7/1900083 04.09.2019 BDS Design s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra ZŠ240/2019 mzdové služby 208,24 bez DPH 303/2008 04.09.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola 04.09.2019 04.09.2019
Faktúra ZŠ274/2019 účastnícky poplatok kurz Informatika s Emailom 96,00 bez DPH 03.09.2019 Indicia n.o. 03.09.2019
Faktúra ZŠ275/2019 účastnícky poplatok kurz Informatika s Emailom 48,00 s DPH 03.09.2019 Indicia n.o. 03.09.2019
Faktúra ZŠ276/2019 dobropis účastnícky poplatok kurz Informatika s Emailom -48,00 bez DPH 03.09.2019 Indicia n.o. 03.09.2019
Faktúra ZŠ273/2019 školské tlačivá 363,11 s DPH 03.09.2019 Ševt a.s. 03.09.2019
Faktúra ZŠ237/2019 inštalácia a nastavenie Wifi, netis switch, netis WF2419AP router 182,40 s DPH 7/1900082 02.09.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ238/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 02.09.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ239/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 02.09.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ234/2019 syntetické farby,farby, na maľovanie pristrov školská kuchyňa 290,90 s DPH 7/1900072 30.08.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ235/2019 čistiace prostriedky školská jedáleň 78,16 s DPH 7/1900072 30.08.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ233/2019 materiál na kúžkovú činnosť 158,11 s DPH 7/1900080 28.08.2019 BDS Design s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ232/2019 čistiace prostriedky ZŠ 133,33 s DPH 7/1900079 28.08.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ230/2019 vlajka SR a EU 41,20 s DPH 7/1900068 27.08.2019 GAjdos Gabriel - REPREZENT Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ229/2019 školenie BOZP a OPP pre novoprijatých zamestnancov 40,00 bez DPH 7/1900078 27.08.2019 Bc.Roman Zomborský Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ231/2019 syntetické farby,farby, na maľovanie pristrov ZŠ s VJM 1 010,00 s DPH 7/1900076 27.08.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ227/2019 odborný seminár Nový zákon o pedagogických zamestnancoch 70,00 bez DPH 26.08.2019 Kantorka, n.o. 08.08.2019 26.08.2019
Faktúra ZŠ228/2019 Kancelársky materiál-skartovací stroj, tonerové kazety 534,24 s DPH 7/1900077 26.08.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.09.2019
Faktúra ZŠ226/2019 licencia eTlačivá 2019/2020 253,00 s DPH 7/1900022 20.08.2019 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 23.08.2019 23.08.2019
Faktúra ZŠ225/2019 hlasové služby mobilný telefón 60,86 s DPH 2107301601 19.08.2019 Slovak Telekom a.s. 19.08.2019
Faktúra ZŠ224/2019 materiál na krúžkovú činnosť 119,15 s DPH 15.08.2019 Tibor Naď TINAX Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra ZŠ223/2019 seminár, kurz pobytové funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov 489,00 s DPH 14.08.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania 17.07.2019 19.08.2019
Faktúra ZŠ222/2019 seminár, kurz pobytové funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov 489,00 s DPH 14.08.2019 Univerzita Komenského v Bratislave Centrum ďalšieho vzdelávania 17.07.2019 19.08.2019
Faktúra ZŠ221/2019 vodoinštalačný materiál 52,50 s DPH 14.08.2019 Peter Kováč KOVOTERM Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra ZŠ220/2019 kancelárský materiál 347,44 s DPH 7/1900067 14.08.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra ZŠ219/2019 spotrebný materiál 147,61 s DPH 7/1900067 14.08.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.08.2019 19.08.2019
Faktúra ZŠ216/2019 Bezkriedy Plus ročná odmena 18,00 s DPH DBK/18/06/0014 13.08.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ215/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 475,64 s DPH SK700.051 13.08.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ218/2019 vodné a stočné 92,29 s DPH 109/02 13.08.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ214/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 728,80 s DPH SK700.005 13.08.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ217/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 13.08.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ213/2019 školský nábytok 2 520,00 s DPH 7/1900063 12.08.2019 Školáčik Majo -Lucia Hucíková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ212/2019 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 12.08.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ211/2019 Kancelársky materiál-tonery 305,86 s DPH 7/1900064 08.08.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ210/2019 komplrxné poistenie podnikateľov počítačov 100,00 bez DPH 511076580 08.08.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ209/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,64 s DPH 506/2014 08.08.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2019 13.08.2019
Faktúra ZŠ208/2019 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 9921944089 07.08.2019 Slovak Telekom a.s. 13.08.2019
Faktúra ZŠ206/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok -368,76 s DPH SDA00187355 03.08.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.08.2019
Zmluva 03/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov-"letný tábor Ledva čakám" 150,00 bez DPH 02.08.2019 Neonvestičný fond Čistý prameň Neinvestičný fond Čistý prameň Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.08.2019
Faktúra ZŠ207/2019 poistenie budovy 1.8.2019-1.11.2019 369,00 bez DPH 3347000043 01.08.2019 UNIQA poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola 06.08.2019 06.08.2019
Faktúra ZŠ204/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 01.08.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.08.2019 01.08.2019
Faktúra ZŠ205/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 01.08.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.08.2019 01.08.2019
Faktúra ZŠ203/2019 kompletné čistenie lapača tukov 300,00 s DPH 7/1900051 19.07.2019 Krtko Profik s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.08.2019 19.07.2019
Faktúra ZŠ202/2019 materiál - premium CordVGA audio elektronický konvertor na rozhranie HDMIHP Pro Desk Win10 DHM preŠJ 39,60 s DPH 7/1900066 19.07.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.08.2019 19.07.2019
Faktúra ZŠ200/2019 hlasové služby mobilný telefón 60,86 s DPH 2107301601 17.07.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.07.2019 18.07.2019
Faktúra ZŠ236/2019 vyúčtovanie záloha jedálne kupóny 2 004,06 s DPH 7/1900065 12.07.2019 UP Slovensko s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.07.2019 12.07.2019
Faktúra ZŠ199/2019 vodné a stočné 236,64 s DPH 109/02 12.07.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 15.07.2019 12.07.2019
Zmluva 2045/2019/OKaŠ Zmluva č.280/2019 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 500,00 s DPH 12.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.07.2019
Faktúra ZŠ197/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 728,80 s DPH SK700.005 11.07.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.07.2019 11.07.2019
Faktúra ZŠ198/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 492,17 s DPH SK700.051 11.07.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.07.2019 11.07.2019
Zmluva 621/2019 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPĽZ/115/2019 74 070,00 bez DPH 10.07.2019 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Martina Lubyová ministerka 09.08.2019
Faktúra ZŠ187/2019 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 9921944089 08.07.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 08.07.2019
Faktúra ZŠ188/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 523,11 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ189/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 63,60 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ196/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 5,49 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ190/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 96,99 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ191/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 36,19 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ192/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF 4,40 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ193/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF 6,71 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ194/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 29,61 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ195/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 3,60 bez DPH 08.07.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 08.07.2019 08.07.2019
Faktúra ZŠ185/2019 materiál na športový krúžok 43,50 s DPH 7/1900062 04.07.2019 BALLA Arpád BALUCCI Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra ZŠ186/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok -53,62 s DPH SDA00187355 04.07.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra ZŠ183/2019 služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 300,00 bez DPH 367/2018 04.07.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra ZŠ184/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 04.07.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.07.2019
Faktúra ZŠ182/2019 čistiace prostriedky pre školskú jedáleň 358,41 s DPH 7/1900059 03.07.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.07.2019 03.07.2019
Zmluva 1195/2019/OKaŠ Zmluva č.237/2019 o poskytnutí dotácie na podporu športu 700,00 s DPH 02.07.2019 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.07.2019
Zmluva 9921944089 dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 01.07.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka 01.07.2019
Faktúra ZŠ179/2019 športové potreby florbalové hokejky,futbalová lopta,basketbalová lopta 505,35 s DPH 7/1900057 01.07.2019 SPORTISIMO Sk s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.07.2019 01.07.2019
Faktúra ZŠ180/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 01.07.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.07.2019
Faktúra ZŠ181//2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 01.07.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.07.2019
Faktúra ZŠ178/20192019 kontrola údržba nastavenia projektorov.lampa s modulom 233,52 s DPH 7/1900060 27.06.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.06.2019 27.06.2019
Faktúra ZŠ177/2019 mzdové služby 235,64 bez DPH 303/2008 26.06.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola 28.06.2019 26.06.2019
Zmluva Zmluva o bežnom účte bez DPH 25.06.2019 VÚB Banka Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.06.2019
Faktúra ZŠ176/2019 športové oblečenie, 208,00 s DPH 7/1900058 24.06.2019 GIVsport s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.06.2019 24.06.2019
Faktúra ZŠ174/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,60 s DPH 506/2014 20.06.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.06.2019 20.06.2019
Faktúra ZŠ173/2019 detské knihy v počte 31ks 74,88 s DPH 7/1900053 20.06.2019 TEXTUS s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2019 20.06.2019
Faktúra ZŠ172/2019 knihy v počte 93ks 277,00 bez DPH 7/1900055 19.06.2019 Imréné Bodnár Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2019 19.06.2019
Faktúra ZŠ172/2019 knihy v počte 93ks 277,00 bez DPH 7/1900055 19.06.2019 Imréné Bodnár Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2019 19.06.2019
Faktúra ZŠ170/2019 hlasové služby mobilný telefón 60,86 s DPH 2107301601 18.06.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.06.2019 18.06.2019
Faktúra ZŠ171/2019 čistiace prostriedky ZŠ 152,19 s DPH 7/1900056 18.06.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.06.2019 18.06.2019
Faktúra ZŠ169/2019 školské dokumety 46,10 s DPH 17.06.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.06.2019 17.06.2019
Faktúra ZŠ168/2019 aSc Agenda Komplet 399,00 s DPH 7/1900054 13.06.2019 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.06.2019 13.06.2019
Zmluva č.40/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.40/2019 bez DPH 13.06.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.06.2019
Faktúra ZŠ99/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 6,75 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ167/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 6,93 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ163/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF 8,25 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ164/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF 8,47 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ162/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 38,50 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ161/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 122,43 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ160/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 119,25 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ159/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 556,50 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ158/2019 vodné a stočné 194,02 s DPH 109/02 12.06.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 14.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ165/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 31,50 bez DPH 12.06.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.06.2019 12.06.2019
Faktúra ZŠ157/2019 úradný preklad dokumentu faktúry 20,00 bez DPH 7/1900050 11.06.2019 Mgr. Göbő Alexander Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 11.06.2019
Faktúra ZŠ156/2019 prenájom zariadení Samsung School 25,20 s DPH 2015/2233 11.06.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 11.06.2019
Faktúra ZŠ155/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 640,88 s DPH SK700.051 11.06.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 11.06.2019
Faktúra ZŠ153/2019 mzdové služby 224,68 bez DPH 303/2008 11.06.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola riaditeľ 14.06.2019 11.06.2019
Faktúra ZŠ154/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 185,96 s DPH SK700.005 11.06.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 11.06.2019
Faktúra ZŠ152/2019 odborná tlač administratíva a hospodárenie akt. 41,45 s DPH 7/1900021 10.06.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 10.06.2019
Faktúra ZŠ151/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie 40,07 s DPH SDA00187355 05.06.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 05.06.2019
Faktúra ZŠ150/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 05.06.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 05.06.2019
Faktúra ZŠ149/2019 spotrebný materiál 182,39 s DPH 7/1900049 05.06.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 05.06.2019
Faktúra ZŠ148/2019 hlasové služby pevná linka 32,35 s DPH 1022711301 04.06.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 04.06.2019
Faktúra ZŠ147//2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 03.06.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 03.06.2019
Faktúra ZŠ146/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 03.06.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 03.06.2019
Faktúra ZŠ144/2019 škola v prírode 2 700.00 s DPH EUPI/71-74/2019 28.05.2019 Ipoly Erdő Zrt. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.05.2019 28.05.2019
Faktúra ZŠ175/2019 periodická tlač poradca 2020 32,90 s DPH 27.05.2019 Poradca s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.06.2019 28.06.2019
Faktúra ZŠ143/2019 školenie BOZP a OPP pre novoprijatých zamestnancov 20,00 bez DPH 7/1900048 27.05.2019 Bc. Roman Zomborský Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.05.2019 27.05.2019
Zmluva OPĽZ/334/2018 Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez DPH 24.05.2019 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.07.2019
Faktúra ZŠ142/2019 účastnícky poplatok 140,00 bez DPH 23.05.2019 Zväz maďarských pedagógocv na SR Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.05.2019 23.05.2019
Zmluva č.8464/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8464/2019 bez DPH 22.05.2019 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Ondrej Juhász primátor mesta 22.05.2019
Faktúra ZŠ139/2019 kostými na dramatický krúžok 250,00 s DPH 7/1900036 20.05.2019 APA RENÁTA RIBIZ Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.05.2019 20.05.2019
Faktúra ZŠ140/2019 odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie ŠJ+ŠKD,Školská kuchyňa, blezkozvod 765,00 s DPH 7/1900046 20.05.2019 LUX-EL mont Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.05.2019 20.05.2019
Faktúra ZŠ141/2019 odborná prehliadka a skúška elektroinštalácie budova ZŠ blezkozvod 497,00 s DPH 7/1900046 20.05.2019 LUX-EL mont Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.05.2019 20.05.2019
Faktúra ZŠ136/2019 hlasové služby mobilný telefón 61,30 s DPH 1022711301 17.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.05.2019 17.05.2019
Faktúra ZŠ1372019 komplrxné poistenie počítačov 100,00 bez DPH 511055736 17.05.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.05.2019 17.05.2019
Faktúra ZŠ138/2019 periodická tlač Zákonník práce s komentárom 13,67 s DPH 17.05.2019 Poradca s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.05.2019 17.05.2019
Faktúra ZŠ201/2019 komplrxné poistenie podnikateľov počítačov 100,00 bez DPH 511075969 17.05.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.08.2019 17.07.2019
Faktúra ZŠ134/2019 služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 300,00 bez DPH 367/2018 16.05.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.05.2019 16.05.2019
Faktúra ZŠ135/2019 Kancelársky materiál-tonery 268,79 s DPH 7/1900045 16.05.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.05.2019 16.05.2019
Faktúra ZŠ99/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 6,48 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ127/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF 7,92 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ121/2019 účastnícky poplatok seminár 16,00 bez DPH 14.05.2019 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ123/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 472,23 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ124/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 114,48 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ122/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,40 s DPH 506/2014 14.05.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ125/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 90,63 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ133/2019 účastnícky poplatok seminár Verejné obstarávanie potravín 50,00 bez DPH 14.05.2019 IPEKO Zvolen s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.04.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ132/2019 obedy pri príležitosti Dňa učiteľov zo SF 35,20 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ100/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 5,13 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ126/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 32,67 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ129/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 26,73 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ128/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF 6,27 bez DPH 14.05.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ118/2019 vodné a stočné 186,94 s DPH 109/02 13.05.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ117/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 690,46 s DPH SK700.051 13.05.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ116/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 252,06 s DPH SK700.005 13.05.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ120/2019 kontrola údržba nastavenia rozšírenia siete v školskej kuchyni 87,60 s DPH 7/1900043 13.05.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ119/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok -2,80 s DPH SDA00187355 09.05.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019
Faktúra ZŠ115/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 06.05.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ114/2019 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 04.05.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ1122019 kontrola údržba nastavenia projektorov 68,40 s DPH 7/1900041 03.05.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ113/2019 drobný údržbársky materiál 39,19 s DPH 7/1900042 03.05.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ 145/2019 školské tlačivá 2019/2020 113,42 s DPH 7/1900022 03.05.2019 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.04.2019 03.05.2019
Faktúra ZŠ111/2019 odborná tlač administratíva a hosp.akt. 42,73 s DPH 02.05.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ109/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 30.04.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ110/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 30.04.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.05.2019 14.05.2019
Faktúra ZŠ107/2019 odborná tlač školské dokumenty 46,80 s DPH 7/1900028 29.04.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.04.2019 30.04.2019
Faktúra ZŠ108/2019 programovanie zvončekového systému s DPH 7/1900040 29.04.2019 Alarm-red Slovakia s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.04.2019 30.04.2019
Faktúra ZŠ104/2019 čistiace prostriedky pre školskú jedáleň 224,30 s DPH 7/19000 25.04.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.04.2019 26.04.2019
Faktúra ZŠ122/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,12 s DPH 506/2014 25.04.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra ZŠ105/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,12 s DPH 506/2014 25.04.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.04.2019 26.04.2019
Faktúra ZŠ102/2019 hlasové služby mobilný telefón 67,40 s DPH 2107301601 17.04.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.04.2019 17.04.2019
Faktúra ZŠ103/2019 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 17.04.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola riaditeľ 26.04.2019 17.04.2019
Zmluva EUPI/71-74/2019 Együttműködési megállapodás bez DPH 17.04.2019 Ipoly Erdő Zrt. 17.04.2019
Faktúra ZŠ101/2019 poplatok komunálny odpad 2019 1 016.40 bez DPH 314/2019 15.04.2019 Mesto Želiezovce 26.04.2019 17.04.2019
Faktúra ZŠ96/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM zo SF 8,25 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ95/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 38,83 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ98/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 31,77 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ99/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 6,75 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ100/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 6,03 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ94/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 106,53 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ93/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 119,25 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ92/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 561,27 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ91/2019 vodné a stočné 144,34 s DPH 109/02 12.04.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Faktúra ZŠ97/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM zo SF 7,37 bez DPH 12.04.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.04.2019 12.04.2019
Zmluva č.02/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.02/2019 400,00 bez DPH 12.04.2019 Regionálne osvetové stredisko Regionálne osvetové stredisko Alžbeta Sádovská riaditeľka 12.04.2019
Faktúra ZŠ90/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 935,05 s DPH SK700.005 11.04.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.04.2019
Faktúra ZŠ88/2019 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 08.04.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ87/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 05.04.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ86/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie 81,69 s DPH SDA00187355 04.04.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ106/2019 odborná tlač školské dokumenty s DPH 7/1900028 03.04.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.03.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ85/2019 odborná tlač školské dokumenty s DPH 7/1900028 03.04.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.03.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ83/2019 úradný preklad 20,00 bez DPH 7/1900032 02.04.2019 Mgr. Göbő Alexander Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ84/2019 spotrebný materiál 189,65 s DPH 7/1900033 02.04.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ80/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 01.04.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ81/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 01.04.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ72/2019 pohostenie Deň učiteľov 65,10 s DPH 7/1900030 01.04.2019 Tibor Páldi-Betti spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.04.2019 09.04.2019
Faktúra ZŠ79/2019 HP Pro Desk Win10 DHM preŠJ 283,20 s DPH 7/1900034 27.03.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.03.2019 29.03.2019
Faktúra ZŠ78/2019 extračítačka aSc Smartbox 50,00 s DPH 7/1900031 26.03.2019 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.03.2019 26.03.2019
Zmluva č.3651/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3651/2019 bez DPH 22.03.2019 Mesto Želiezovce 22.03.2019
Faktúra ZŠ77/2019 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 21.03.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola riaditeľ 22.03.2019 21.03.2019
Faktúra ZŠ76/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,64 s DPH 506/2014 20.03.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.03.2019 20.03.2018
Faktúra ZŠ75/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 4,59 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Zmluva 88/2019 dodatok k zmluve hlasové služby mobilný telefón s DPH 19.03.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.03.2019
Faktúra ZŠ74/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 5,13 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ73/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 21,78 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ72/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 5,61 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ71/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 6,27 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ66/2019 čistiace prostriedky ZŠ 206,05 s DPH 7/1900029 19.03.2019 Ildikó Líšková Drogéria Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ68/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 90,63 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ65/2019 spotrebný materiál školské potreby 132,80 s DPH 7/1900025 19.03.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.03.2019 19.03.2009
Faktúra ZŠ67/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 384,78 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ69/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD 81,09 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ64/2019 spotrebný materiál školské potreby 166,00 s DPH 7/1900025 19.03.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.03.2019 19.03.2009
Faktúra ZŠ70/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 26,62 bez DPH 19.03.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 19.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ63/2019 hlasové služby mobilný telefón 82,54 s DPH 2107301601 18.03.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ62/2019 služby pri projektu v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 300,00 bez DPH 367/2018 14.03.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.03.2019 19.03.2019
Faktúra ZŠ61/2019 vodné a stočné 156,18 s DPH 109/02 13.03.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra ZŠ89/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 180,67 s DPH SK700.051 12.03.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.04.2019
Faktúra ZŠ58/2019 vstupenky na predstavenie 130,00 bez DPH 7/1900017 12.03.2019 Authentica-Kultúra bez hraníc Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra ZŠ59/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 792,06 s DPH SK700.051 12.03.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra ZŠ60/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2 540,93 s DPH SK700.005 12.03.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra ZŠ57/2019 softvér aSc Strava 329,00 s DPH 7/1900027 11.03.2019 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra ZŠ55/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 08.03.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2019 13.03.2019
Faktúra ZŠ56/2019 vstupenky divadelné predstavenie 327,25 bez DPH 7/1900026 08.03.2019 Madách Színház Nonprofit Kft. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.03.2019 08.03.2019
Faktúra ZŠ53/2019 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok -19,08 s DPH SDA00187355 06.03.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 08.03.2019
Faktúra ZŠ54/2019 hlasové služby pevná linka 33,91 s DPH 1022711301 06.03.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 08.03.2019
Faktúra ZŠ52/2019 drobný údržbársky materiál 4,85 s DPH 7/1900023 05.03.2019 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.03.2019
Faktúra ZŠ50/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 04.03.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.03.2019
Faktúra ZŠ51/2019 podpora Korwin 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 04.03.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.03.2019
Zmluva č.1794/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1794/2019 bez DPH 01.03.2019 Mesto Želiezovce 01.03.2019
Faktúra ZŠ49/2019 dodávka tepla na vykurovanie a ohrev za rok 2018 1,09 s DPH SK700.051 01.03.2019 Teplo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.03.2019
Faktúra ZŠ48/2019 dodávka tepla na vykurovanie a ohrev za rok 2018 442,08 s DPH SK700.005 01.03.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.03.2019
Faktúra ZŠ49/2019 dodávka tepla na vykurovanie a ohrev vody za rok 2018 ŠJ 1,09 s DPH 01.03.2019 Teplo GGE s.r.o. 01.03.2019
Faktúra ZŠ47/2019 DHM notebook 462,00 s DPH 7/1900019 25.02.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 25.02.2019
Faktúra ZŠ45/2019 Kancelársky materiál 61,56 s DPH 7/1900015 22.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 22..2.2019
Faktúra ZŠ46/2019 mzdové služby 235,64 bez DPH 303/2008 22.02.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola riaditeľ 27.02.2019 22.02.2019
Faktúra ZŠ44/2019 kontrola hasiacich prístrojov 34,80 s DPH 7/1900020 21.02.2019 Miroslav Lešťan HASLEX Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 21.02.2019
Faktúra ZŠ43/2019 odborná tlač administratíva a hospodárenie 41,45 s DPH 7/1900021 21.02.2019 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 21.02.2019
Faktúra ZŠ41/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,64 s DPH 506/2014 20.02.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 20.02.2019
Faktúra ZŠ42/2019 poistenie budovy 1.5.2019-1.8.2019 369,00 bez DPH 3347000043 20.02.2019 UNIQA poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola 27.02.2019 20.02.2019
Faktúra ZŠ40/2019 Canon multif.zariadenie, toner 799,20 s DPH 7/1900018 19.02.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 19.02.2019
Faktúra ZŠ39/2019 výmena zámku 70,00 s DPH 7/1900016 18.02.2019 Csaba Dióši -WinDoors Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ38/2019 komplrxné poistenie počítačov 66,39 bez DPH 511044862 18.02.2019 Allianz Slovenská poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ37/2019 hlasové služby mobilný telefón 81,34 s DPH 2107301601 18.02.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ36/2019 Kancelársky materiál 24,36 s DPH 7/1900015 15.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.02.2019 26.02.2019
Faktúra ZŠ35/2019 spotrebný materiál 112,88 s DPH 7/1900014 15.02.2019 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ34/2019 materiál adaptér LAN 16,80 s DPH 7/1900011 14.02.2019 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ33/2019 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 13.02.2019 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ22/2019 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1/2019 2 095.00 s DPH SK700.051 12.02.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ27/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 37,73 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ23/2019 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1/2019 3 367,13 s DPH SK700.005 12.02.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 26.02.2019
Faktúra ZŠ24/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM 545,37 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ25/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM 92,22 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ26/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM 89,04 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ29/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 6,16 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ28/2019 prevádzkové nákaldy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 6,38 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ30/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ZŠ s VJM SF 30,87 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ31/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠJ s VJM SF 5,22 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ32/2019 vydané obedy stravujúcich sa zamestnancov ŠKD s VJM SF 5,04 bez DPH 12.02.2019 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 12.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ21/2019 vodné a stočné január 2019 175,12 s DPH 109/02 11.02.2019 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 18.02.2019 18.02.2019
Zmluva č.01/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.01/2019 400,00 bez DPH 08.02.2019 Regionálne osvetové stredisko Regionálne osvetové stredisko Alžbeta Sádovská riaditeľka 08.02.2019
Faktúra ZŠ19/2019 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 08.02.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ20/2019 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 08.02.2019 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.02.2019 18.02.2019
Faktúra ZŠ18/2019 vyúčtovanie energie január 2019 preplatok -6,30 s DPH SDA00187355 06.02.2019 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.02.2019 14.02.2019
Faktúra ZŠ16/2019 poskytnuté stravovanie na lyžiarskom kurze 2 208,00 s DPH 7/1900005 04.02.2019 Majk s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZŠ17/2019 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 04.02.2019 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZŠ14/2019 Kancelársky materiál-tonery 100,80 s DPH 7/1900013 30.01.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZŠ15/2019 poplatok za odborný seminár 40,00 bez DPH 7/1900012 30.01.2019 Ballux spol s.ro. Jedálne Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZŠ13/2019 autobusová preprava žiakov lyžiarsky kurz 708,00 s DPH 7/1900004 29.01.2019 Tóth Peter-TÓTHBUS Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZŠ10/2019 Kancelársky materiál-tonery,DHM 396,47 s DPH 7/1900008 28.01.2019 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra ZŠ11/2019 revízia telovýchovného náradia 119,60 bez DPH 7/1900010 28.01.2019 Roman Mesiarik-REVTECH Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra ZŠ9/2019 zmluva o dielo prípava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02 400,00 s DPH 367/2018 28.01.2019 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 06.02.2019
Faktúra ZŠ12/2019 požičanie lyžiarskeho výstroja lyžiarsky kurz 684,00 s DPH 7/1900006 28.01.2019 Sonwstav s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.02.2019 13.02.2019
Faktúra ZŠ8/2019 servis k programu ŠJ4 39,24 s DPH 7/1900007 22.01.2019 SOFT -GL s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.01.2019 22.01.2019
Faktúra ZŠ7/2019 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,64 s DPH 506/2014 22.01.2019 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.01.2019 22.01.2019
Zmluva č.92019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.9/2019 bez DPH 21.01.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.01.2019
Zmluva č.10/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.10/2019 bez DPH 21.01.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.01.2019
Zmluva č.8/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.8/2019 bez DPH 21.01.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.01.2019
Zmluva Darovacia zmluva bez DPH 18.01.2019 de Miclén a.s. 23.01.2019
Objednávka 7/1900004 autobosová preprava na lyžiarsky výcvik 916,00 s DPH 18.01.2019 Tóth Peter-TÓTHBUS Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.01.2019
Faktúra ZŠ6/2019 oprava elektriského sporáka 291,35 s DPH 7/1900003 17.01.2019 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.01.2019 17.01.2019
Faktúra ZŠ5/2019 doplnenie lekárničky na lyžiarsky kurz 58,91 s DPH 7/1900002 17.01.2019 Lekáreň MALVA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.01.2019 17.01.2019
Faktúra ZŠ4/2019 didaktické učebné pomôcky 332,00 s DPH 7/1900001 17.01.2019 ELARIN s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 17.01.2019
Faktúra ZŠ3/2019 didaktické učebné pomôcky 238,00 s DPH 7/1900001 17.01.2019 ELARIN s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.02.2019 17.01.2019
Objednávka 7/1900002 lieky na doplnenie lekárničky 58,91 s DPH 15.01.2019 Lekáreň MALVA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.01.2019
Objednávka 7/1900003 oprava elektrického sporáka 291,35 s DPH 15.01.2019 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.01.2019
Objednávka 7/1900001 didaktické učebné pomôcky 570,00 s DPH 15.01.2019 ELARIN s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.01.2019
Zmluva č.2/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.2/2019 bez DPH 15.01.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.01.2019
Zmluva č.3/2019 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2019 bez DPH 15.01.2019 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.01.2019
Faktúra ZŠ2/2019 poistenie budovy 1.2.2019-1.5.2019 342,50 bez DPH 3347000043 15.01.2019 UNIQA poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola 15.01.2019 15.01.2019
Zmluva Príloha č.4 ku zmluve SK700.051, SK700.005 Splátkový kalendár-Plán nákladov a odberný diagram za rok 2019 s DPH 11.01.2019 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra ZŠ1/2019 vzdelávací poplatok na rok 2019 130,00 bez DPH 6/1800129 07.01.2019 Združenie obcí -regionálne vzdelávacie centrum Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.01.2019 15.01.2019
Faktúra ZŠ346/2018 mzdové služby 252,08 bez DPH 303/2008 31.12.2018 Mesto Želiezovce 22.01.2019
Faktúra ZŠ344/2018 hlasové služby mobilný telefón 76,54 s DPH 1022711301 31.12.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 17.01.2019
Faktúra ZŠ343/2018 služby pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ_PO1/2016/DOP/1.1.-01 300,00 bez DPH 31.12.2018 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.01.2019
Faktúra ZŠ341/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2 914,68 s DPH SK700.005 31.12.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra ZŠ345/2018 vodné a stočné 146,72 s DPH 109/02 31.12.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 18.01.2019
Faktúra ZŠ342/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 856,72 s DPH SK700.051 31.12.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.01.2019
Faktúra ZŠ335/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 31.12.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.12.2018
Faktúra ZŠ340/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 31.12.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 07.01.2019
Faktúra ZŠ3392018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 31.12.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.01.2019
Faktúra ZŠ338/2018 vyúčtovanie energie -51,47 s DPH SDA00187355 31.12.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.01.2019
Faktúra ZŠ337/2018 vyúčtovanie energie 25.6.2018-31.12.2018 nová budova -188,42 s DPH SDA00187355 31.12.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.01.2019
Faktúra ZŠ336/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 31.12.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.12.2018
Zmluva č.65/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.65/2018 bez DPH 30.12.2018 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.12.2018
Faktúra ZŠ334/2018 drobný hmotný majetok ŠJ 1 172,40 s DPH 6/1800132 28.12.2018 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.12.2018 28.12.2018
Faktúra ZŠ332/2018 služby prícod pre prietokový ohrievač 174,00 s DPH 6/1800112 27.12.2018 LUX-EL Iveta Fazekasová Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra ZŠ333/2018 čistiace prostriedky pre ŠJ 190,00 s DPH 6/1800131 27.12.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.12.2018 27.12.2018
Zmluva Zmluva o dielo (Obchodný zákonník č.513/1991,§536) 400,00 bez DPH 27.12.2018 Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.12.2018
Faktúra ZŠ331/2018 služby vyčistenie lapaču tukov 613,10 s DPH 6/1800116 21.12.2018 Krtko Profik s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.12.2018 27.12.2018
Faktúra ZŠ330/2018 odb.literatúra 41,45 s DPH 6/1800130 21.12.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra ZŠ327/2018 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 19.12.2018 Mesto Želiezovce 27.12.2018 27.12.2018
Faktúra ZŠ326/2018 materiál na krúžkovú činnosť 514,83 s DPH 6/1800128 19.12.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte bez DPH 19.12.2018 VÚB Banka Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.12.2018
Faktúra ZŠ329/2018 drovný kuchynský materiál ŠJ 663,73 s DPH 6/1800126 19.12.2018 GASTRO-HAAL s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.12.2018 27.12.2018
Faktúra ZŠ328/2018 drobný materiál ŠJ 1 289,75 s DPH 6/1800125 19.12.2018 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.12.2018 27.12.2018
Faktúra ZŠ318/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD 85,32 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ3222018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 29,00 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ320/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 6,00 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ316/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 458,20 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ319/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 29,00 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ317/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 94,80 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ321/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD 5,40 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ3242018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 5,40 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ3232018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 6,00 bez DPH 18.12.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ315/2018 hlasové služby mobilný telefón 81,43 s DPH 1022711301 17.12.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.12.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ313/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 098,51 s DPH SK700.051 14.12.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra ZŠ312/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 864,39 s DPH SK700.005 14.12.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra ZŠ311/2018 pokrývačské práce 190,00 s DPH 6/1800109 14.12.2018 Gabriel Búri Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra ZŠ306/2018 vstupenky pre 15 zamestnancov ZŠ koncert 14.12.2018 90,00 bez DPH 6/1800120 13.12.2018 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra ZŠ310/2018 školská zostava ľavice stoličky 2 472,00 s DPH 6/1800117 13.12.2018 Školáčik Majo -Lucia Hucíková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra ZŠ309/2018 školská zostava ľavice stoličky 1 575,60 s DPH 6/1800117 13.12.2018 Školáčik Majo -Lucia Hucíková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra ZŠ3082018 vodné a stočné 139,62 s DPH 109/02 13.12.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra ZŠ307/2018 oprava nosníka náradia v telocvični 216,00 s DPH 6/1800124 13.12.2018 D+G s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra ZŠ303/2018 osobné ochranné pracovné prostriedky ŠJ 400,00 s DPH 6/1800122 12.12.2018 Zlámal Jakub Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra ZŠ304/2018 poštové poukážky pre Šj 120,00 s DPH 6/1800127 12.12.2018 BDS Design s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.12.2018 12.12.2018
Faktúra ZŠ314/2018 kuchynské utierky ŠJ 315,08 s DPH 9/1800123 12.12.2018 Pavol Murín Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.12.2018 14.12.2018
Faktúra ZŠ305/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,12 s DPH 506/2014 12.12.2018 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.12.2018 13.12.2018
Faktúra ZŠ302/2018 vianočné pozdravy 86,88 s DPH 6/1800105 11.12.2018 Pamas Hungary s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.12.2018 11.12.2018
Zmluva č.58/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.58/2018 bez DPH 11.12.2018 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.12.2018
Faktúra ZŠ301/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 07.12.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ298/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 06.12.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.12.2018 06.12.2018
Faktúra ZŠ299/2018 čistiace prostriedky pre ŠJ 219,97 s DPH 6/1800113 06.12.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ300/2018 čistiace prostriedky ZŠ 303,72 s DPH 6/1800121 06.12.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ295/2018 statistický posudok 200,00 bez DPH 6/1800160 05.12.2018 Ing.Začka Jozef -statika a dynamika stavebných konštrukcii Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ296/2018 vyúčtovanie energie 111,17 s DPH SDA00187355 05.12.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ297/2018 materiál na krúžkovú činnosť 323,29 s DPH 6/1800115 05.12.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ293/2018 údržbársky materiál 31,60 s DPH 6/1800114 04.12.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ294/2018 čistiace prostriedky podlahoviny 30,00 s DPH 6/1800119 04.12.2018 Briston s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ291/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 30.11.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ292/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 30.11.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.12.2018 10.12.2018
Faktúra ZŠ283/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 115,34 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ284/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD 126,40 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ290/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠKD 7,30 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ282/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 592,50 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 28.11.2018
Faktúra ZŠ289/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 8,00 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ288/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 37,50 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ287/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠKD 7,30 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ286/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 8,00 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ285/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 37,50 bez DPH 29.11.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ325/2018 materiálno spotrebné normy ŠJ 55,80 s DPH 6/1800094 27.11.2018 Ballux spol s.ro. Jedálne Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.11.2018 18.12.2018
Faktúra ZŠ280/2018 športové trofeje 15,25 s DPH 6/1800107 26.11.2018 Zuzana Libutková.capricornL.-sk Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ281/2018 administratíva a hosp. akt. 41,45 s DPH 26.11.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ277/2018 nákupné poukážky 3 600,00 s DPH 6/1800103 22.11.2018 COOP Jednota s.d. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.11.2018 26.11.2018
Faktúra ZŠ276/2018 drobný materiál 26,40 s DPH 6/1800108 21.11.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.11.2018 29.11.2018
Faktúra ZŠ273/2018 služby pri riadení projektu v rámci výzvy OPLZ_PO1/2016/DOP/1.1.-01 300,00 bez DPH 19.11.2018 Mgr.Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ275/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,12 s DPH 506/2014 19.11.2018 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ274/2018 mzdové služby 235,64 bez DPH 303/2008 19.11.2018 Mesto Želiezovce 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ272/2018 vodné a stočné 201,14 s DPH 109/02 16.11.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ271/2018 hlasové služby mobilný telefón 81,13 s DPH 1022711301 16.11.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ261/2018 Kancelársky materiál 85,87 s DPH 6/1800095 16.11.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok č 1 k zmluve č.SDA00187355 s DPH 16.11.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.11.2018
Faktúra ZŠ262/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 16.11.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra ZŠ263/2018 účastnícky poplatok ŠKOLA 218/2019 120,00 s DPH 6/1800102 16.11.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra ZŠ270/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 673,23 s DPH SK700.051 13.11.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ269/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 193,15 s DPH SK700.005 13.11.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 20.11.2018 20.11.2018
Faktúra ZŠ365/2018 školenie BOZP 20,00 s DPH 6/1800104 08.11.2018 Bc. Roman Zomborský Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2019
Faktúra ZŠ264/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 07.11.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra ZŠ258/2018 drobný materiál 14,63 s DPH 6/1800099 05.11.2018 LUX-EL Iveta Fazekasová Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra ZŠ259/2018 servizné práce 32,40 s DPH 6/1800100 05.11.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra ZŠ260/2018 vyúčtovanie energie 104,18 s DPH SDA00187355 05.11.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Zmluva č.49/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.49/2018 bez DPH 02.11.2018 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.11.2018
Zmluva č.49/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.49/2018 bez DPH 02.11.2018 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.11.2018
Faktúra ZŠ256/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 02.11.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Zmluva č.16128/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov č.16128/2018 120,00 bez DPH 02.11.2018 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Ondrej Juhász primátor mesta 02.11.2018
Faktúra ZŠ257/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 02.11.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.11.2018 09.11.2018
Faktúra ZŠ255/2018 nokia 26 Dual mobilný telefón pre ŠJ 39,53 s DPH 6/1800101 31.10.2018 MIDINET It s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.11.2018 05.11.2018
Faktúra ZŠ254/2018 klampiarske práce oprava žľabov 150,00 s DPH 6/1800092 26.10.2018 Klampiarstvo Andrej Szabó Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.10.2018 26.10.2018
Faktúra ZŠ253/2018 oprava fotokopírovacieho sptoja 49,92 s DPH 6/1800097 25.10.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.10.2018 25.10.2018
Faktúra ZŠ252/2018 mzdové služby 241,12 bez DPH 303/2008 25.10.2018 Mesto Želiezovce 26.10.2018 25.10.2018
Faktúra ZŠ247/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 121,66 bez DPH 24.10.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra ZŠ248/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 48,80 bez DPH 24.10.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra ZŠ251/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 7,70 bez DPH 24.10.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra ZŠ250/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 48,80 bez DPH 24.10.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra ZŠ246/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 771,04 bez DPH 24.10.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra ZŠ249/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 7,70 bez DPH 24.10.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 24.10.2018 24.10.2018
Faktúra ZŠ244/2018 poistenie budovy 1.11.-1.02.2019 342,50 bez DPH 3347000043 22.10.2018 UNIQA poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola 24.10.2018
Faktúra ZŠ243/2018 predplatné Škola a stravovanie 98,00 s DPH 6/1800096 22.10.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 22.10.2018
Faktúra ZŠ245/2018 čistiace prostriedky pre ŠJ 197,82 s DPH 6/1800093 22.10.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.10.2018
Faktúra ZŠ299/2019 čistiace prostriedky na podlahu 169,97 s DPH 21.10.2018 Briston s.r.o. 21.10.2019
Faktúra ZŠ242/2018 hlasové služby mobilný telefón 76,63 s DPH 2107301601 18.10.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.10.2018 18.10.2018
Faktúra ZŠ241/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,12 s DPH 506/2014 16.10.2018 BEMIA plus s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.10.2018 18.10.2018
Faktúra ZŠ279/2018 školenie 70,00 bez DPH 16.10.2018 Zväz maďarských pedagógocv na SR Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018 16.10.2018
Zmluva číslo 005/2018 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov bez DPH 15.10.2018 Gabriela Ivančinová Gabriela Ivaničová, Jesenského 937/9 Želiezovce Gabriela Ivaničová vypožičiavateľ 18.10.2018
Faktúra ZŠ232/2018 údržbársky materiál 67,93 s DPH 6/1800090 15.10.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Zmluva 53/7300477786 Poistná zmluva č.:53/7300477786 poistenie pre prípad kádeže 87,20 bez DPH 14.10.2018 Allianz Slovenská poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.10.2018
Faktúra ZŠ239/2018 školské potreby pre 1.-4.roč. 166,00 s DPH 6/1800091 11.10.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.10.2018 10.10.2018
Faktúra ZŠ240/2018 kreatívny materiál dramatický krúžok 182,60 s DPH 6/1800091 11.10.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.10.2018 16.10.2018
Faktúra ZŠ236/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 1 003,56 s DPH SK700.005 10.10.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 18.10.2018 18.10.2018
Faktúra ZŠ237/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 550,25 s DPH SK700.051 10.10.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 18.10.2018 18.10.2018
Faktúra ZŠ237/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 550,25 s DPH SK700.051 10.10.2018 Teplo GGE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 18.10.2018 18.10.2018
Faktúra ZŠ238/2018 vodné a stočné 215,32 s DPH 109/02 10.10.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice Základná škola s VJM -Alapiskola 18.10.2018 18.10.2018
Faktúra ZŠ234/2018 hlasové služby pevná linka 32,22 s DPH 1022711301 08.10.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra ZŠ233/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 08.10.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra ZŠ278/2018 vyúčtovanie energie 130,54 s DPH SDA00187355 05.10.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra ZŠ231/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 01.10.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra ZŠ230/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 01.10.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018 09.10.2018
Faktúra ZŠ268/2018 školské tlačivá 17,22 s DPH 6/1800088 27.09.2018 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.10.2018 01.10.2018
Faktúra ZŠ226/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 43,30 bez DPH 25.09.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ222/2018 servis výmena záložného zdroja 136,51 s DPH 6/1800089 25.09.2018 Alarm-red Slovakia Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ223/2018 úradný preklad faktúry 36,40 bez DPH 6/1800078 25.09.2018 Mgr. Göbő Alexander Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ224/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 684,14 bez DPH 25.09.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ225/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 115,34 bez DPH 25.09.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ229/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 7,30 bez DPH 25.09.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ228/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 43,30 bez DPH 25.09.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ227/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 7,30 bez DPH 25.09.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 25.09.2018 25.09.2018
Faktúra ZŠ221/2018 servis tlačiareň CANON iR2018 39,24 s DPH 6/1800087 21.09.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.09.2018 21.09.2018
Faktúra ZŠ266/2018 školské tlačivá 101,36 s DPH 21.09.2018 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.10.2018 01.10.2018
Zmluva Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej zbierly BIELA PASTELKA 2018 bez DPH 21.09.2018 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska Ing. Tatiana Winterová riaditeľka 21.09.2018
Faktúra ZŠ220/2018 mzdové služby 224,68 bez DPH 303/2008 19.09.2018 Mesto Želiezovce 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra ZŠ219/2018 drobný HM korková tabuľa, vitrína interiérová 168,42 s DPH 6/1800086 19.09.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra ZŠ218/2018 hlasové služby mobilný telefón 80,33 s DPH 2107301601 18.09.2018 Slovak Telekom a.s. 19.09.2018 18.09.2018
Faktúra ZŠ217/2018 výmena atérie a kontrol anotebooku 55,20 s DPH 6/1800085 17.09.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2018 17.09.2018
Faktúra ZŠ267/2018 predplatné zákony 70,20 s DPH 6/1800079 16.09.2018 Poradca s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.10.2018 01.10.2018
Faktúra ZŠ215/2018 vodné a stočné 101,76 s DPH 109/02 13.09.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 19.09.2018 13.09.2018
Faktúra ZŠ216/2018 chladnička 600l pre ŠJ 816,00 s DPH 6/1800073 13.09.2018 COOP Servis spol s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2018 13.09.2018
Zmluva Číslo 004/2018 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov bez DPH 13.09.2018 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap Neinvestičný fond Čistý prameň Juhász Alexander vypožičiavateľ 14.09.2018
Faktúra ZŠ214/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 447,77 s DPH SK700.051 11.09.2018 Teplo GGE s.r.o. 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra ZŠ213/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 706,37 s DPH SK700.005 11.09.2018 Teplo GGE s.r.o. 19.09.2018 19.09.2018
Faktúra ZŠ212/2018 kontrola hasiacich prístrojov 141,00 s DPH 6/1800084 11.09.2018 Miroslav Lešťan HASLEX Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 19.09.2018 11.09.2018
Faktúra ZŠ211/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 07.09.2018 Slovak Telekom a.s. 10.09.2018 07.09.2018
Faktúra ZŠ209/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 07.09.2018 Komenský s.r.o. 10.09.2018 07.09.2018
Faktúra ZŠ210/2018 údržbársky materiál 45,64 s DPH 6/1800083 07.09.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 07.09.2018
Zmluva Číslo 003/2018 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov bez DPH 06.09.2018 Ladislav Sokol Ladislav Sokol Ladislav Sokol vypožičiavateľ 06.09.2018
Zmluva Mandátna zmluva uzatvorená podľa §566 a nasl.Zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka bez DPH 06.09.2018 Miroslava Žilková Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.09.2018
Faktúra ZŠ235/2018 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok -198,83 s DPH SDA00187355 05.09.2018 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.10.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 05.09.2018 Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková nájomca 05.09.2018
Faktúra ZŠ208/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 03.09.2018 Datalan a.s. 10.09.2018 03.09.2018
Faktúra ZŠ207/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 03.09.2018 Datalan a.s. 04.09.2018 03.09.2018
Faktúra ZŠ206/2018 náplne do tlačiarni 90,90 s DPH 6/1800082 03.09.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 03.09.2018
Faktúra ZŠ205/2018 kostými na dramatický krúžok 30,00 s DPH 6/1800081 03.09.2018 APA RENÁTA RIBIZ Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 03.09.2018
Zmluva 002/2018 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- kurz Karate bez DPH 31.08.2018 Miroslav Rybár Miroslv Rybár Miroslav Rybár vypožičiavateľ 02.09.2018
Faktúra ZŠ204/2018 kostými na dramatický krúžok 446,79 s DPH 6/1800080 31.08.2018 APA RENÁTA RIBIZ Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.08.2018 31.08.2018
Faktúra ZŠ203/2018 predplatné administratíva ahospod.akt. 41,45 s DPH 6/1800019 30.08.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 30.08.2018
Faktúra ZŠ202/2018 drobný údržbársky materiál 109,36 s DPH 6/1800061 30.08.2018 Kováč Peter KOVOTERM Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 30.08.2018
Faktúra ZŠ201/2018 didaktický materiál čerp.dotácia SZP 55,98 bez DPH 6/1800076 28.08.2018 IMOSOFT KERESKEDELMI kft Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.08.2018 28.08.2018
Faktúra ZŠ200/2018 didaktický materiál čerp.dotácia SZP 1 545.90 bez DPH 6/1800074 28.08.2018 MOZAIK KIADÓ Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.08.2018 28.08.2018
Faktúra ZŠ199/2018 náplne do tlačiarni 39,24 s DPH 6/1800077 28.08.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 28.08.2018
Faktúra ZŠ198/2018 školenie BOZP 100,00 s DPH 6/1800075 27.08.2018 Bc. Roman Zomborský Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.09.2018 27.08.2018
Zmluva 0865/2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPĽZ/334/2018 72 360.00 s DPH 27.08.2018 Ministerestvo školstva, vedy výskumu a športu SR Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR Martina Lubyová ministerka školstva, vedy, výskumu a športu 04.09.2018
Faktúra ZŠ197/2018 kreatívny materiál dramatický krúžok 174,90 s DPH 6/1800072 24.08.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.08.2018 24.08.2018
Faktúra ZŠ192/2018 hlasové služby mobilný telefón 80,33 s DPH 2107301601 17.08.2018 Slovak Telekom a.s. 20.08.2018 17.08.2018
Faktúra ZŠ196/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 706,37 s DPH SK700.005 17.08.2018 Teplo GGE s.r.o. 20.08.2018 17.08.2018
Faktúra ZŠ193/2018 vodné a stočné 78,10 s DPH 109/02 17.08.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 20.08.2018 17.08.2018
Faktúra ZŠ194/2018 poistenie počítačovej techniky 100,00 bez DPH 511076580 17.08.2018 Allianz Slovenská poisťovňa 20.08.2018 17.08.2018
Faktúra ZŠ195/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 442,65 s DPH SK700.051 17.08.2018 Teplo GGE s.r.o. 20.08.2018 17.08.2018
Faktúra ZŠ189/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 13.08.2018 Komenský s.r.o. 13.08.2018 13.08.2018
Faktúra ZŠ188/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 08.08.2018 Slovak Telekom a.s. 13.08.2018 08.08.2018
Faktúra ZŠ187/2018 mzdové služby 230,16 bez DPH 303/2008 08.08.2018 Mesto Želiezovce 13.08.2018 08.08.2018
Faktúra ZŠ186/2018 školské tlačivá žiacka knižka 137,89 s DPH 03.08.2018 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 03.08.2018
Faktúra ZŠ185/2018 materiál na krúžkovú činnosť 137,93 s DPH 6/18000 03.08.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2018 03.08.2018
Faktúra ZŠ184/2018 hygienický materiál do spotreby 132,19 s DPH 6/18000 02.08.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2018 02.08.2018
Faktúra ZŠ183/2018 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok -230,21 s DPH SDA00187355 02.08.2018 Slovakia Energy s.r.o. 02.08.2018
Faktúra ZŠ182/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 31.07.2018 Datalan a.s. 13.08.2018 31.07.2018
Faktúra ZŠ181/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 31.07.2018 Datalan a.s. 18.08.2018 31.07.2018
Faktúra ZŠ179/2018 eTlačivá ZŠ licencia 12mes. 203,00 s DPH 6/1800070 30.07.2018 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.07.2018 30.07.2018
Faktúra ZŠ180/2018 vyúčtovanie zálfa jedálne kupóny 980,57 s DPH 6/1800066 30.07.2018 UP Slovensko s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.07.2018 30.07.2018
Zmluva IROP-Z-302021J248-222-13 Zmluva o poskytnutí NFP č.IROP-Z-302021J248-222-13 161 815.37 s DPH 20.07.2018 Ministerstvo pôpohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ing. Ondrej Juhász primátor mesta 07.08.2018
Faktúra ZŠ177/2018 mzdové služby 230,16 bez DPH 303/2008 20.07.2018 Mesto Želiezovce 20.07.2018 20.07.2018
Faktúra ZŠ178/2018 extra aktual GDPR 31,05 s DPH 6/1800069 20.07.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.72018 20.07.2018
Faktúra ZŠ176/2018 poistenie počítačovej techniky 100,00 bez DPH 511075969 19.07.2018 Allianz Slovenská poisťovňa 20.07.2018 19.07.2018
Faktúra ZŠ175/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,60 s DPH 506/2014 19.07.2018 BEMIA plus s.r.o. 20.07.2018 19.07.2018
Faktúra ZŠ174/2018 hlasové služby mobilný telefón 76,54 s DPH 2107301601 17.07.2018 Slovak Telekom a.s. 20.07.2018 17.07.2018
Faktúra ZŠ173/2018 poistenie budovy 1.8.-1.11.2018 342,50 bez DPH 3347000043 16.07.2018 UNIQA poisťovňa 20.07.2018 16.07.2018
Faktúra ZŠ173/2018 poistenie budovy 1.8.-1.11.2018 342,50 bez DPH 3347000043 16.07.2018 UNIQA poisťovňa 20.07.2018 16.07.2018
Faktúra ZŠ172/2018 bezkriedy ročná omena služby počít. 18,00 s DPH VK/09/11/107 dodatok č.1 16.07.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.07.2018 16.07.2018
Faktúra ZŠ171/2018 vodné a stočné 274,51 s DPH 109/02 13.07.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra ZŠ170/2018 materiál na kúžkovú činnosť 919,28 s DPH 6/1800067 13.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.07.2018 13.07.2018
Faktúra ZŠ169/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 706,37 s DPH SK700.005 12.07.2018 Teplo GGE s.r.o. 13.07.2018 12.07.2018
Faktúra ZŠ168/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 458,02 s DPH SK700.051 12.07.2018 Teplo GGE s.r.o. 13.07.2018 12.07.2018
Zmluva 02/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov 150,00 bez DPH 11.07.2018 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap Neinvestičný fond Čistý prameň Juhász Alexander nájomca 11.07.2018
Faktúra ZŠ167/2018 športový materiál Dotácia na šport 2018 301,70 s DPH 6/1800055 11.07.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.07.2018 11.07.2018
Faktúra ZŠ162/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 09.07.2018 Komenský s.r.o. 10.07.2018 09.07.2018
Faktúra ZŠ165/2018 čistiace prostriedky pre ŠJ 201,57 s DPH 6/1800064 09.07.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 09.07.2018
Faktúra ZŠ163/2018 údržbársky materiál 82,34 s DPH 6/1800058 09.07.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 09.07.2018
Faktúra ZŠ164/2018 osobné ochranné pracovné prostriedky zam.ŠJ 100,00 s DPH 6/1800059 09.07.2018 Katarína Gorasová - Matej Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 09.07.2018
Faktúra ZŠ166/2018 oprava panvice ŠJ 378,83 s DPH 6/1800063 09.07.2018 GASTRO-HAAL s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 09.07.2018
Faktúra ZŠ161/2018 osobné ochranné pracovné prostriedky 150,00 s DPH 6/1800060 06.07.2018 Katarína Gorasová - Matej Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 06.07.2018
Faktúra ZŠ160/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 04.07.2018 Slovak Telekom a.s. 10.07.2018 04.07.2018
Faktúra ZŠ159/2018 učebnice Környezetismeret 2.roč. -dotácia 170,00 s DPH 6/1800062 03.07.2018 Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2018 03.07.2018
Faktúra ZŠ158/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 03.07.2018 Datalan a.s. 10.07.2018 03.07.2017
Faktúra ZŠ157/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 03.07.2018 Datalan a.s. 10.07.2018 03.07.2018
Faktúra ZŠ191/2018 vyúčtovanie spotreby enrgie 86,59 s DPH SDA00187355 03.07.2018 Slovakia Energy s.r.o. 10.07.2018 03.07.2018
Faktúra ZŠ156/2018 športový materiál Dotácia na šport 2018 179,00 s DPH 6/1800057 02.07.2018 Infinity team, s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.07.2018 02.07.2018
Zmluva DBK/18/06/0014 dodatok k zmluve o poskytovaní služieb Virtuálna knižnica - Bezkriedy Plus 18.00/rok s DPH 02.07.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.06.2018
Faktúra ZŠ190/2018 vyúčtovanie spotreby enrgie preplatok1.1.2018-24.6.2018 nová budova -271,08 s DPH SDA00187355 01.07.2018 Slovakia Energy s.r.o. 01.07.2018
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov bez DPH 30.06.2018 Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková nájomca 30.06.2018
Faktúra ZŠ155/2018 Kancelársky materiál 29,68 s DPH 6/1800054 29.06.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.07.2018 29.06.2018
Zmluva 33/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Domu kultúry s DPH 28.06.2018 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.06.2018
Zmluva 34/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov Domu kultúry bez DPH 28.06.2018 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.06.2018
Faktúra ZŠ154/2018 materiál kábel, 18,00 s DPH 9/1800056 28.06.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.07.2018 28.06.2018
Faktúra ZŠ152/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 8,00 bez DPH 27.06.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ151/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 37,40 bez DPH 27.06.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ150/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 8,00 bez DPH 27.06.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ148/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 126,40 bez DPH 27.06.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ149/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 37,40 bez DPH 27.06.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ147/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 590,92 bez DPH 27.06.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.06.2018 27.06.2018
Zmluva 01/2018 Zmluva o nájme nebytových priestorov- letný tábor 150,00 bez DPH 25.06.2018 Fiatalok aGaram és Ipoly mentéért-Mládež za Hron a Poiplie Fiatalok a Garam és Ipoly mentéért-Mládež za Hron Kovács Gubík nájomca 27.06.2018
Faktúra ZŠ146/2018 predplatné poradca 65,80 s DPH 25.06.2018 Poradca s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola 27.06.2018 25.06.2018
Faktúra ZŠ145/2018 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 25.06.2018 Mesto Želiezovce 27.06.2018 25.06.2018
Faktúra ZŠ144/2018 materiál toneryatramentová kazeta 215,84 s DPH 6/1800051 22.06.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.06.2018 22.06.2018
Faktúra ZŠ142/2018 čistiace prostriedky oleje 99,96 s DPH 6/1800052 20.06.2018 Briston s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2018 20.06.2018
Faktúra ZŠ143/2018 aScAgenda komplet ZŠ2019 349,00 s DPH 6/1800053 20.06.2018 aSc Agenda Applied Sowtvare Consultants Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2018 20.06.2018
Faktúra ZŠ141/2018 čistiace prostriedky ZŠ 224,05 s DPH 6/1800049 19.06.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2018 19.06.2018
Faktúra ZŠ140/2018 oprava panvice ŠJ 304,87 s DPH 6/1800046 18.06.2018 GASTRO-HAAL s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2018 18.06.2018
Faktúra ZŠ139/2018 predplatné administratíva ahospod.akt. 41,45 s DPH 6/1800019 18.06.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.06.2018 18.06.2018
Faktúra ZŠ138/2018 hlasové služby mobilný telefón 80,93 s DPH 2107301601 18.06.2018 Slovak Telekom a.s. 18.06.2018 18.06.2018
Zmluva 1094/2018/OVaK Zmluva č.300/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 500,00 s DPH 16.06.2018 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.06.2018
Faktúra ZŠ137/2018 vodné a stočné 179,38 s DPH 109/02 15.06.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 18.06.2018 15.06.2018
Faktúra ZŠ136/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 31,20 s DPH 506/2014 14.06.2018 BEMIA plus s.r.o. 18.06.2018 14.06.2018
Faktúra ZŠ156/2019 prenájom zariadení Samsung School 25,20 s DPH 2015/2233 13.06.2018 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.06.2019 11.06.2019
Faktúra ZŠ135/2018 prenájom zariadení Samsung School 25,20 s DPH 2015/2233 13.06.2018 Datalan a.s. 13.06.2018 13.06.2018
Faktúra ZŠ133/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 458,02 s DPH SK700.051 12.06.2018 Teplo GGE s.r.o. 13.06.2018 12.06.2018
Faktúra ZŠ132/2018 čistiace prostriedky pre ŠJ 129,70 s DPH 6/1800047 12.06.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce 13.06.2018 12.06.2018
Faktúra ZŠ134/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 706,37 s DPH SK700.005 12.06.2018 Teplo GGE s.r.o. 13.06.2018 12.06.2018
Faktúra ZŠ131/2018 vodné a stočné 222,43 s DPH 109/02 11.06.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 13.06.2018 11.06.2018
Faktúra ZŠ130/2018 údržbársky materiál 28,38 s DPH 6/1800044 11.06.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.06.2018 11.06.2018
Faktúra ZŠ129/2018 materiál popisovač 19,22 s DPH 6/1800048 11.06.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.06.2018 11.06.2018
Zmluva 001/2018 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-52.výročie folklórneho festivalu s DPH 07.06.2018 CSEMADOK CSEMADOK Sárai ANdrás vypožičiavateľ 08.06.2018
Faktúra ZŠ128/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 07.06.2018 Komenský s.r.o. 13.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ153/2018 vyúčtovanie spotreby enrgie 54,04 s DPH SDA00187355 05.06.2018 Slovakia Energy s.r.o. 13.06.2018 27.06.2018
Faktúra ZŠ127/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 05.06.2018 Slovak Telekom a.s. 13.06.2018 05.06.2018
Faktúra ZŠ126/2018 počítačové služby 48,00 s DPH 6/1800045 04.06.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.06.2018 04.06.2018
Faktúra ZŠ124/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 31.05.2018 Datalan a.s. 13.06.2018 31.05.2018
Faktúra ZŠ125/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 31.05.2018 Datalan a.s. 13.06.2018 31.05.2018
Faktúra ZŠ120/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 35,90 bez DPH 30.05.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ117/2018 didaktické učebné pomôcky 208,60 s DPH 6/1800043 30.05.2018 Nerliano s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.06.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ118/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 567,22 bez DPH 30.05.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ119/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 115,34 bez DPH 30.05.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ121/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 7,30 bez DPH 30.05.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ122/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 35,90 bez DPH 30.05.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ123/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 7,30 bez DPH 30.05.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 30.05.2018 30.05.2018
Faktúra ZŠ116/2018 zemné úpravné práce 60,00 s DPH 6/1800039 29.05.2018 Peter Félix Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.06.2018 29.05.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 29.05.2018 VÚB Banka Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.05.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 29.05.2018 VÚB Banka Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.05.2018
Zmluva Zmluva o bežnom účte s DPH 29.05.2018 VÚB Banka Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.05.2018
Zmluva Dodatok č.1 k zmluve...č.VK/09/11/107 Dodatok K ZMLUVE o poskytnutí služieb č.VK/09/11/107 bez DPH 25.05.2018 Komenský s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.05.2018
Faktúra ZŠ115/2018 autobudová preprava žiakov Škola v prírode 300,00 s DPH 6/1800036 24.05.2018 EDEN BUS s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.05.2018 24.05.2018
Faktúra ZŠ114/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 32,88 s DPH 506/2014 21.05.2018 BEMIA plus s.r.o. 23.05.2018 21.05.2018
Faktúra ZŠ113/2018 ubytovanie so stravovaním Škola v prírode 1 700,00 s DPH 6/1800034 18.05.2018 Erika Góčová-Penzion Erika Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.05.2018 18.05.2018
Faktúra ZŠ112/2018 hlasové služby mobilný telefón 76,74 s DPH 2107301601 17.05.2018 Slovak Telekom a.s. 23.05.2018 17.05.2018
Faktúra ZŠ111/2018 poistenie počítačovej techniky 100,00 bez DPH 511055736 16.05.2018 Allianz Slovenská poisťovňa 23.05.2018 16.05.2018
Faktúra ZŠ108/2018 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 15.05.2018 Mesto Želiezovce 23.05.2018 15.05.2018
Faktúra ZŠ106/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 931,86 s DPH SK700.005 11.05.2018 Teplo GGE s.r.o. 23.05.2018 11.05.2018
Faktúra ZŠ107/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 550,25 s DPH SK700.051 11.05.2018 Teplo GGE s.r.o. 23.05.2018 11.05.2018
Faktúra ZŠ104/2018 doplnneie lekárničky lieky 20,35 s DPH 6/1800041 10.05.2018 Lekáreň MALVA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.05.2018 10.05.2018
Faktúra ZŠ105/2018 čistiace prostriedky pre ŠJ 258,22 s DPH 6/1800042 10.05.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 23.05.2018 10.05.2018
Faktúra ZŠ102/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 09.05.2018 Komenský s.r.o. 10.05.2018 09.05.2018
Faktúra ZŠ103/2018 údržbársky materiál 26,70 s DPH 6/1800040 09.05.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.05.2018 09.05.2018
Zmluva 612/2018/OVaK Zmluv č.127/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu 500,00 s DPH 09.05.2018 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.07.2018
Faktúra ZŠ101/2018 hlasové služby pevná linka 32,09 s DPH 1022711301 04.05.2018 Slovak Telekom a.s. 10.05.2018 04.05.2018
Faktúra ZŠ100/2018 inštalácia lan karty do notebooku 31,20 s DPH 6/1800038 03.05.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.05.2018 03.05.2018
Faktúra ZŠ109/2018 vyúčtovanie spotreby elektriny 573,80 s DPH SDA00187355 03.05.2018 Slovakia Energy s.r.o. 10.05.2018 03.05.2018
Faktúra ZŠ99/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 30.04.2018 Datalan a.s. 10.05.2018 30.04.2018
Faktúra ZŠ98/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 30.04.2018 Datalan a.s. 10.05.2018 30.04.2018
Faktúra ZŠ97/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 6,80 bez DPH 27.04.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ96/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 34,70 bez DPH 27.04.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ95/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 6,80 bez DPH 27.04.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ94/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 34,70 bez DPH 27.04.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ93/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 107,44 bez DPH 27.04.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ92/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 548,26 bez DPH 27.04.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.04.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ91/2018 nájom kontajnera na tri dni 52,20 s DPH 6/1800037 27.04.2018 Eurospinn s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.05.2018 27.04.2018
Faktúra ZŠ90/2018 pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov 203,00 s DPH 6/1800030 24.04.2018 Go West s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.04.2018 24.04.2018
Zmluva 2018/046/ZVP016 Zmluva o verejnom predstavení tanečného divadla Ifjú Szívek 500,00 s DPH 24.04.2018 Tradičné divadlo Ifjú Szivek Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.04.2018
Zmluva Zmluva o dodávkach v Školskom programe -Školské ovocie na šk.rok 2018/2019 - 2022/2023 s DPH 23.04.2018 FIALA VITALITA s.r.o Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 23.04.2018
Faktúra ZŠ89/2018 Kancelársky materiál 230,35 s DPH 6/1800035 23.04.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.04.2018 23.04.2018
Faktúra ZŠ88/2018 mzdové služby 235,64 bez DPH 303/2008 20.04.2018 Mesto Želiezovce 27.04.2018 20.04.2018
Faktúra ZŠ87/2018 poistenie budovy 1.5.-1.8.2018 342,50 bez DPH 3347000043 19.04.2018 UNIQA poisťovňa 27.04.2018 19.04.2018
Faktúra ZŠ86/2018 čistiace prostriedky 354,14 s DPH 6/1800005 18.04.2018 Ildikó Líšková Drogéria, Mierová 20, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.04.2018 18.04.2018
Faktúra ZŠ85/2018 administratíva per.tlač aktual. 41,45 s DPH 6/1800019 18.04.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.04.2018 18.04.2018
Zmluva Darovacia zmluva drobného hnuteľného majetku - nábytok s DPH 18.04.2018 de Miclén a.s. Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.04.2018
Faktúra ZŠ84/2018 hlasové služby mobilný telefón 80,03 s DPH 2107301601 17.04.2018 Slovak Telekom a.s. 18.04.2018 17.04.2018
Faktúra ZŠ82/2018 hlasové služby pevná linka 31,09 s DPH 1022711301 16.04.2018 Slovak Telekom a.s. 18.04.2018 16.04.2018
Faktúra ZŠ83/2018 vodné a stočné 151,44 s DPH 109/02 16.04.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 18.04.2018 16.04.2018
Faktúra ZŠ78/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2 504,89 s DPH SK700.005 12.04.2018 Teplo GGE s.r.o. 12.04.2018 12.04.2018
Faktúra ZŠ79/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 288,11 s DPH SK700.051 12.04.2018 Teplo GGE s.r.o. 12.04.2018 12.04.2018
Faktúra ZŠ80/2018 didaktické učebné pomôcky 589,00 s DPH 6/1800033 12.04.2018 ELARIN s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.04.2018 12.04.2018
Faktúra ZŠ81/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 31,20 s DPH 506/2014 12.04.2018 BEMIA plus s.r.o. 12.04.2018 12.04.2018
Faktúra ZŠ77/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 09.04.2018 Komenský s.r.o. 12.04.2018 09.04.2018
Faktúra ZŠ110/2018 vyúčtovanie spotreby elektriny 8,90 s DPH SDA00187355 06.04.2018 Slovakia Energy s.r.o. 12.04.2018 16.04.2018
Faktúra ZŠ76/2018 údržbársky materiál 19,27 s DPH 6/1800032 04.04.2018 LUX-EL Iveta Fazekasová Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.04.2018 04.04.2018
Faktúra ZŠ75/2018 čistenie kanalizačného potrubia 120,00 s DPH 6/1800031 04.04.2018 TATOS, s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.04.2018 04.04.2018
Faktúra ZŠ74/2018 servisné služby účtovnícky program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 03.04.2018 Datalan a.s. 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra ZŠ73 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 03.04.2018 Datalan a.s. 04.04.2018 23.04.2018
Faktúra ZŠ72/2018 pohostenie pri príležitosti Dňa učiteľov 68,34 s DPH 6/1800029 28.03.2018 Tibor Páldi-Betti spol.Mierová 3, 937 01 Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.04.2018 28.03.2018
Faktúra 68/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 27,40 bez DPH 27.03.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra ZŠ66/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 432,92 bez DPH 27.03.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra ZŠ67/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 52,14 bez DPH 27.03.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra ZŠ69/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 3,30 bez DPH 27.03.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra ZŠ70/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 27,40 bez DPH 27.03.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra ZŠ71/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 3,30 bez DPH 27.03.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 27.03.2018 27.03.2018
Faktúra ZŠ65/2018 prevádzkové náklady za zhotovenie obedov 830,06 bez DPH 6/1800027 26.03.2018 ZŠ Školská jedáleň, Mierová 67, Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.04.2018 26.03.2018
Faktúra ZŠ63/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 31,20 s DPH 506/2014 20.03.2018 BEMIA plus s.r.o. 04.04.2018 20.03.2018
Faktúra ZŠ62/2018 hlasové služby mobilný telefón 77,93 s DPH 2107301601 19.03.2018 Slovak Telekom a.s. 19.03.2018 19.03.2018
Faktúra ZŠ61/2018 miestny popaltok komunálny odpad 1 016,40 bez DPH 288/2018 15.03.2018 Mesto Želiezovce 15.03.2018
Faktúra ZŠ60/2018 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 15.03.2018 Mesto Želiezovce 19.03.2018 15.03.2018
Faktúra ZŠ57/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 462,32 s DPH SK700.051 13.03.2018 Teplo GGE s.r.o. 14.03.2018 13.03.2018
Faktúra ZŠ59/2018 školské potreby pre žiakov 5.-9.roč. 232,40 s DPH 6/1800026 13.03.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2018 13.03.2018
Faktúra ZŠ58/2018 školské potreby pre žiakov 1-4.roč. 182,60 s DPH 6/1800026 13.03.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.03.2018 13.03.2018
Faktúra ZŠ56/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2 586,88 s DPH SK700.005 13.03.2018 Teplo GGE s.r.o. 14.03.2018 13.03.2018
Faktúra ZŠ54/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 12.03.2018 Komenský s.r.o. 14.03.2018 12.03.2018
Faktúra ZŠ55/2018 vodné a stočné 156,18 s DPH 109/02 12.03.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 14.03.2018 12.03.2018
Faktúra ZŠ53/2018 hlasové služby pevná linka 13,00 s DPH 1022711301 05.03.2018 Slovak Telekom a.s. 14.03.2018 05.03.2018
Faktúra ZŠ52/2018 žalúzie 116,00 s DPH 6/1800009 01.03.2018 Čomor Gabriel-LUNAP Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.03.2018 01.03.2018
Faktúra ZŠ51/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ vyúčt.rok2017 2 098.30 s DPH SK700.005 01.03.2018 Teplo GGE s.r.o. 07.03.2018 07.03.2018
Zmluva Rámcová kúpna zmluva s DPH 01.03.2018 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.03.2018
Faktúra ZŠ50/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJvyúčt.rok2017 624,11 s DPH SK700.051 01.03.2018 Teplo GGE s.r.o. 07.03.2018 07.03.2018
Faktúra ZŠ41/2018 poplatok za zber a spracovanie vedľajších živoč.produktov ŠJ 33,12 s DPH 506/2014 28.02.2018 BEMIA plus s.r.o. 07.03.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ46/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 26,10 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ44/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 412,38 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ45/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 60,04 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ49/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 3,80 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ47/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 3,80 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ48/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 26,10 bez DPH 28.02.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola 28.02.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ43/2018 servisné služby účt.program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 28.02.2018 Datalan a.s. 07.03.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ42/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 28.02.2018 Datalan a.s. 07.03.2018 28.02.2018
Faktúra ZŠ40/2018 Kancelársky materiál 64,50 s DPH 27.02.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.03.2018 27.02.2018
Faktúra ZŠ39/2018 služby oprava notebooku 72,00 s DPH 6/1800022 22.02.2018 Ing. Földes František SODUTO Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 23.02.2018 22.02.2018
Faktúra ZŠ38/2018 odborný semonár Tvorba projektov polatok 25,00 bez DPH 21.02.2018 Kantorka,n.o. 12.02.2018 21.02.2018
Faktúra ZŠ37/2018 výučbový oftvér matematika 186,00 s DPH 6/1800021 19.02.2018 STIEFEL EUROCART s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 23.02.2018 19.02.2018
Faktúra ZŠ36/2018 komplrxné poistenie počítačov 66,39 bez DPH 511044862 19.02.2018 Allianz Slovenská poisťovňa 23.02.2018 19.02.2018
Faktúra ZŠ34/2018 hlasové služby mobilný telefón 76,97 s DPH 2107301601 19.02.2018 Slovak Telekom a.s. 23.02.2018 19.02.2018
Faktúra ZŠ35/2018 služby virtuálna knižnica 16,56 s DPH VK/09/11/107 19.02.2018 Komenský s.r.o. 23.02.2018 19.02.2018
Faktúra ZŠ32/2018 preklad faktúry z maďarského jazyka na slovenský jazyk 19,92 bez DPH 6/1800020 15.02.2018 Mgr. Göbő Alexander Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.02.2018 15.02.2018
Faktúra ZŠ31/2018 mzdové služby 246,60 bez DPH 303/2008 14.02.2018 Mesto Želiezovce 16.02.2018 14.02.2018
Faktúra ZŠ28/2018 dodávka tepla a vody budova ŠJ 1 441,83 s DPH SK700.051 13.02.2018 Teplo GGE s.r.o. 13.02.2018 13.02.2018
Faktúra ZŠ29/2018 dodávka tepla a vody budova ZŠ 2 617,62 s DPH SK700.005 13.02.2018 Teplo GGE s.r.o. 13.02.2018 13.02.2018
Faktúra ZŠ30/2018 kontrola požiarných hydrantov 17,40 s DPH 6/1800018 13.02.2018 Miroslav Lešťan HASLEX Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.02.2018 13.02.2018
Faktúra ZŠ64/2018 vyúčtovanie spotreby elektriny 36,37 s DPH SDA00187355 12.02.2018 Slovakia Energy s.r.o. 08.03.2018 12.02.2018
Faktúra ZŠ27/2018 vodné a stočné 191,69 s DPH 109/02 12.02.2018 Západoslovenská vodárenská spol.odšt.záv.Levice 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra ZŠ33/2018 vyúčtovanie spotreby enrgie 117,59 s DPH SDA00187355 12.02.2018 Slovakia Energy s.r.o. 12.02.2018 12.02.2018
Faktúra ZŠ26/2018 administratíva a hosp. akt. 41,45 s DPH 6/1800019 09.02.2018 Raabe Dr.Jozef Raabe odborné nakladateľstvo Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.02.2018 09.02.2018
Faktúra ZŠ25/2018 materiál do spotreby tonery atramentová kazeta 98,10 s DPH 6/1800016 08.02.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.02.2018 08.02.2018
Zmluva 66/2018 Dohoda o zmene nájmu nebytových priestorov s DPH 07.02.2018 Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.02.2018
Faktúra ZŠ21/2018 hygienický materiál do spotreby 102,96 s DPH 6/1800015 07.02.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.02.2018 07.02.2018
Faktúra ZŠ24/2018 hlasové služby pevná linka 50,58 s DPH 1022711301 07.02.2018 Slovak Telekom a.s. 12.02.2018 07.02.2018
Faktúra ZŠ22/2018 údržbársky materiál 6,94 s DPH 6/1800017 07.02.2018 HP Železiarstvo s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.02.2018 07.02.2018
Faktúra ZŠ23/2018 lístky na vlek lyžiarsky výcvik 600,00 s DPH 6/1800008 07.02.2018 Snowstav s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra ZŠ17/2018 autobusová preprava žiakov na lyžiarský výcvik 642,00 bez DPH 6/1800002 06.02.2018 Tóth Peter-TÓTHBUS Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.02.2018 06.02.2018
Faktúra ZŠ18/2018 školenie BOZP 20,00 bez DPH 6/1800014 06.02.2018 Bc. Roman Zomborský Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.02.2018 06.02.2018
Faktúra ZŠ19/2018 digitálne mesto 6,00 s DPH ZoPSč.1506LD001 06.02.2018 Datalan a.s. 12.02.2018 06.02.2018
Faktúra ZŠ20/201/ servisné služby účt.program 15,60 s DPH LZaZPSč.2182012 06.02.2018 Datalan a.s. 12.02.2018 06.02.2018
Faktúra ZŠ16/2018 ubytovanie so stravou lyžiarsky výcvik 1 458,00 s DPH 6/1800001 01.02.2018 Penzion Majk Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.02.2018 01.02.2018
Faktúra ZŠ14/2018 vydané obedy za stravujúcich zamestnancov ŠJ 6,00 bez DPH 31.01.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 01.02.2018
Faktúra ZŠ11/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 540,36 bez DPH 31.01.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZŠ12/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 6,00 bez DPH 31.01.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZŠ10/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ŠJ 94,80 bez DPH 31.01.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Zmluva 2028657567 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 31.01.2018 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018
Faktúra ZŠ15/2018 vydané obedy stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 34,20 bez DPH 31.01.2018 31.1.2018 Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZŠ13/2018 prevádzkové náklady za stravujúcich zamestnancov ZŠ s VJM 34,20 bez DPH 31.01.2018 Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 01.02.2018
Faktúra ZŠ9/2018 tonery, atramentová kazeta 307,54 s DPH 6/1800010 29.01.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZŠ8/2018 Revízia telovýchovného náradia 166,52 s DPH 6/1800013 29.01.2018 Roman Mesiarik REVTECH Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZŠ7/2018 Poistenie majetku 342,50 s DPH 3347000043 26.01.2018 UNIQA poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola PaedDr. Ladislav Kádaši riaditeľ školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra ZŠ6/2018 Kancelársky materiál 74,70 s DPH 6/1800012 25.01.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra ZŠ5/2018 Aktualizácia a servis k programu ŠJ 39,24 s DPH 6/1800011 24.01.2018 SOFT-GL s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra ZŠ4/2018 Doplnenie lekárničky - lieky 56,60 s DPH 6/1800007 19.01.2018 Lekáreň MALVA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra ZŠ3/2018 Kancelársky materiál 36,36 s DPH 6/1800004 17.01.2018 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.01.2018 26.01.2018
Faktúra ZŠ2/2018 Servis a oprava tlačiarne 137,88 s DPH 6/1800003 16.01.2018 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 17.01.2018 17.01.2018
Objednávka 6/1800001 ubytovanie so stravou lyžiarský kurz 22.1.-27.1.2018 1 458,00 s DPH 09.01.2018 Penzion Majk Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.01.2018
Faktúra ZŠ1/2018 vzdelávacie služby členom za rok 2018 130,00 s DPH 5/1700102 05.01.2018 ZO-RVC v Nitre Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 17.01.2018 17.01.2018
Zmluva Zmluva o dielo (Obchodný zákonník č.513/1991,§536) 500,00 bez DPH 15.12.2017 Mgr.Pavol Kalmár Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.12.2017
Zmluva 32/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kultúrny dom veľká sála Csillagváró s DPH 29.11.2017 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.11.2017
Zmluva 30/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov - Kultúrny dom veľká sála súťaž Talenty regiónu s DPH 27.11.2017 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.11.2017
Zmluva 41/2017-T18 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 41/2017-T18 s DPH 21.11.2017 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 21.11.2017
Zmluva 344/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov-vzdelávací progrma s názvom Účtovníctvo 396,00 bez DPH 07.11.2017 Vzdelávacia spoločnosť V.S. s.r.o. Vzdelávacia spol. Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.11.2017
Zmluva 150/2017 04 Dohoda o zmne nájme nebytových priestorov bez DPH 31.10.2017 Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.10.2017
Zmluva 30/2017 Zmluva o nájme nevytových priestorov 200,00 s DPH 30.10.2017 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.10.2017
Zmluva 2028276756 dodatok k zmluve o poskytovaní verjených služieb 30.00/mesiac s DPH 23.10.2017 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 23.10.2017
Zmluva 493/ITA-ZŠ/2017 Zmluva o partnertsve-NP IT Akadémia -vzdelávanie pre 21.storočie s DPH 20.10.2017 SR -Centrum vedecko-technických informáciíSR Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.11.2017
Zmluva ZOSP 20171012620 Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom 200,00 bez DPH 16.10.2017 Nadácia pre deti Slovenska Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.11.2017
Zmluva 160/2017 03 Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa 2.00/hod bez DPH 07.09.2017 Eszter Néveri Eszter Néveri Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.09.2017
Zmluva 228/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov-"letný tábor Ledva čakám" 150,00 bez DPH 04.08.2017 Neonvestičný fond Čistý prameň Neinvestičný fond Čistý prameň Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 04.08.2017
Zmluva 150/2017 02 Dohoda o zmene nájmu nebytových priestorov s DPH 30.06.2017 Magdaléna Nováková Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.06.2017
Zmluva ZoS-ZS/2017/DUAL/54 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" s DPH 06.06.2017 Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV JUDr.Ing.Michal BArtók riaditeľ 28.06.2017
Zmluva Zmluva o dodávkach v Školskom programe -Školské ovocie 2017/2018 s DPH 28.04.2017 FIALA-VITALITA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.04.2017
Zmluva Zmluva o poskytovaní verejných služeb - služba Mobilný internet 60,00 s DPH 27.04.2017 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 27.04.2017
Zmluva SDA00187355 Rámcová zmluva o združenej dodávke eletriny 197.00/mes s DPH 20.04.2017 Slovakia Energy s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.04.2017
Zmluva 150/2017 01 Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa 2.00/hod bez DPH 12.04.2017 Eszeter Néveri Eszter Néveri Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.04.2017
Zmluva 150/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa 2.00/hod bez DPH 24.03.2017 Magdaléna Nováková Magdaléna Nováková Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.03.2017
Zmluva 001/2011 Výpoveď zmluvy o nájme nebytových priestorov č.001/2011 25.00/mesiac bez DPH 06.02.2017 Ambróz Maťo Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.03.2017
Zmluva 2029532885 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verjených služieb s DPH 16.05.2016 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.05.2016
Zmluva Kúpna zmluva- Školské ovocie 2016-2017 s DPH 16.05.2016 FIALA-VITALITA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.05.2016
Zmluva 998/CVTISR/2016 Darovacia zmluva hnuteľného majetku 4 413.76 s DPH 06.05.2016 SR-Centrum vedecko technickýcj onformácií SR Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 06.05.2016
Zmluva Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služeb s DPH 14.04.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 14.04.2016
Zmluva 10160001 Výchovný školský koncert -Hudba bez hraníc 260,00 bez DPH 29.02.2016 Anton Čukan Art and Music Agency MARIKA Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.03.2016
Zmluva 9913106398 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 19,99 s DPH 29.02.2016 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.02.2016
Zmluva 4/NP/359/2015 Zmluva č.4/NP/359/2015 o bezodplatnom prevode majetku štátu 2 470.61 s DPH 23.11.2015 Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 24.09.2015
Zmluva PV2-02995/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu-Podpora polytechnickej výchovy na ZŠ s DPH 02.11.2015 ŠIOV ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľ 02.12.2015
Zmluva 002/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov- školská jedáleň, zdravotná prednáška 50,00 s DPH 24.09.2015 Kissová Veronika Kissová Veronika Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.09.2015
Zmluva Z201522921_Z Kúpna zmluva Z201522921-Z uzatvorená v zmysle § 409 a nasl.Obchodného zákonníka-Elektronický kontraktačný systém 863,99 s DPH 09.09.2015 UniKnihy Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.09.2015
Zmluva 1/PZ/2015 Príkazná zmluva -analýza finančných ukazovateľov 390,00 s DPH 28.08.2015 Katarína Szobiová Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.08.2015
Zmluva PV2-01942/2015 Zmluva o výpožičke -Podpora polytechnickej výchovy na základných školách s DPH 11.08.2015 ŠIOV ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľ 24.08.2015
Zmluva PV2-01394/2015 Zmluva o výpožičke -Podpora polytechnickej výchovy na základných školách s DPH 11.08.2015 ŠIOV ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľ 24.08.2015
Zmluva 001/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov- letný tábor Ledvačakám 123,00 bez DPH 31.07.2015 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap Neinvestičný fond Čistý prameň Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.08.2015
Zmluva 2226/2015 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 2226/2015 uzatvorená podľa § 18i zák.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov 2 201.28 s DPH 27.07.2015 SR-Centrum vedecko technickýcj onformácií SR Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.12.2015
Zmluva 589/2015/OVaK Zmluva č.178/2015 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry 300,00 s DPH 10.07.2015 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.07.2015
Zmluva PV-02432/2015 Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci pri realizácii NP Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ PV -686/2014 s DPH 10.07.2015 ŠIOV ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľ 12.10.2018
Zmluva 299/2015/OVaK Zmluva č. 146/2015 o poskytnutí dotácie na podporu športu 400,00 s DPH 03.07.2015 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.07.2015
Zmluva PV2-01202/2015 Zmluva o výpožičke -Podpora polytechnickej výchovy na základných školách s DPH 25.06.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľ 10.07.2015
Zmluva 1506LD001 Zmluva o poskytnutí služieb -elektronické služby 6,00 s DPH 20.06.2015 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.06.2015
Zmluva Rámcová kúpna zmluva -spotrebný materiál so tlačiarní a kopírovacích strojov 19 999.00 s DPH 17.06.2015 Ing. Ľudovít Baka EUROFFICE Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 18.06.2015
Zmluva Dodatok Ponuka E.Benefit k zmluve o združenej dodávke eletriny s DPH 12.06.2015 ZSE Energia a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.06.2015
Zmluva 2015/2233 Rámcová zmluva - licencia Smsung School 126,00 s DPH 27.05.2015 Datalan a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 09.06.2018
Zmluva 2015_MPC_ANG_BA_KN_214 Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov 4 535.76 s DPH 18.05.2015 Metodicko-pedagogické centrum Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.05.2015
Zmluva Kúpna zmluva- Školské ovocie šk.rok 2015/2016 s DPH 15.05.2015 FIALA-VITALITA s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 16.05.2015
Zmluva PV2-00997/2015 Zmluva o spolupráci pri realizácii NP "Podpora polytechnickej výchovy na základných školách" v rámci konvergencie s DPH 07.05.2015 Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľ 11.05.2015
Zmluva č. 2015_AMV_BA_ZE_01 ITMS 26120130025 Zmluva o nájme nevytových priestorov s DPH 09.03.2015 Metodicko-pedagogické centrum Metodicko-pedagogické centrum Ing. Peter Dubovan generálny riaditeľ 20.03.2015
Zmluva 2015105017 Rámcová zmluva - kancelárske potreby s DPH 27.02.2015 MIRA OFFICE s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 28.02.2015
Zmluva 1022711300 Zmluva o poskytnutí verejnej služby -aktivácia pre Školskú jedáleň s DPH 25.02.2015 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.02.2015
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov na voľby 400,00 bez DPH 05.02.2015 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 08.02.2015
Zmluva Rámcová dohoda 19 999.00 s DPH 31.01.2015 Tibor Naď TINAX Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.02.2015
Zmluva Rámcová dohoda -kancelárske potreby 19 999.00 s DPH 30.01.2015 Ševt a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2015
Zmluva Rámcová dohoda - kvety, umelé kvety, dekoračný materiál, darčeky 19 999.00 s DPH 30.01.2015 ŠPORT -PLUS -Ladislav Sokol Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.01.2015
Zmluva Rámcová dohoda - športové potreby, hračky 19 999.00 s DPH 30.01.2015 ŠPORT -PLUS -Ladislav Sokol Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.02.2015
Zmluva Zmluva o poskytovaní služby v zmysle §261 a nasledovných Obchodného zákonníka č.513/1991Zb. 40,00 bez DPH 29.12.2014 Ladislav Matyó Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 30.12.2014
Zmluva 01/2014 Zmluva o prevode práva hospodárenia s majetkom mesta Želiezovce 9 493.36 s DPH 04.12.2014 Mesto Želiezovce Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 05.12.2014
Zmluva LENDZ14_25 Darovacia zmluva č.LENDZ14_25 s DPH 02.12.2014 Nadácia Pontis Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.12.2014
Zmluva Zmluva o nájme nevytových priestorov - miestne voľby 2014 150,00 bez DPH 10.11.2014 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.11.2014
Zmluva 73-VŽP/2014 Zmluva o zbere a zabezpečení zhodnotenia vedľajších živočíšnych produktov materiálu kat.3-článok 10 písm. p) kuchynské odpady určené na ďalľie spracovanie podľa čl. 14 písm.k) nariadenia (ES) č. 1069/2009 č. 73-VŽP/2014 26,00 s DPH 05.11.2014 BEMIA plus s.r.o. školská jedáleň, Komenského 1, ako súčasť ZŠ s VJM Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.11.2014
Zmluva NP01084197,137,162,124 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu uzatvorená podľa zákona č.278/19936 Z.z. o správe majetku štútu v znení neskorších predpisov s DPH 10.09.2014 Národné športové centrum Národé športové centrum Mgr. Boris Čavajda riaditeľ 18.09.2014
Zmluva 511075969 Komplexné poistenie podnikateľov - poistenie hnuteľných vecí zmluva č.3150/2014 100,00 s DPH 13.08.2014 Allianz-Slovenská poisťovňa Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 13.08.2014
Zmluva 001/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov- letný tábor Ledvačakám 100,00 bez DPH 31.07.2014 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap Neinvestičný fond Čistý prameň Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.08.2014
Zmluva Zmluva o výkone účtovníckych prác 390,00 s DPH 30.06.2014 BDS Design s.r.o. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 02.07.2014
Zmluva PV-686/2014 Zmluva o spolupráci pri realizácii NP "Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentmi" č.PV-686/2014 s DPH 13.06.2014 Štátny inštitút odborného vzdelávania ŠIOV Ing.Branislav Sadloň riaditeľka školy 18.08.2014
Zmluva 1378/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 1378/2014 uzatvorená podľa § 18i zákona č.278/1193 Z.z. o správe majetku štátu s DPH 12.06.2014 NÚCEM NUCEM PhDr. Romana Kanovská riaditeľka 10.09.2014
Zmluva 341/2014/CŠMŠak Zmluva č. 158/2014 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č.4/2010 300,00 s DPH 20.05.2014 Nitriansky samosprávny kraj Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 29.05.2014
Zmluva 10538 Zmluva o účasti na projekte č.10538/26120130025 uzatvorená podľa ust.§269 ods.2 Obchodného zákonníka 1 381.29 s DPH 16.05.2014 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 17.05.2014
Zmluva Zmluva o nájme nevytových priestorov - voľby prezidenta 100,00 bez DPH 25.03.2014 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 26.03.2018
Zmluva Zmluva o nájme nevytových priestorov - voľby prezidenta 120,00 bez DPH 11.03.2014 Mesto Želiezovce Mesto Želiezovce Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.03.2014
Zmluva 538/2014 Zmluva o účasti na projekte a o zabezpečení didaktickej techniky uzatvorená podľa ustanovení §51 Občianskeho zákonníka 0,00 s DPH 14.02.2014 SR-Centrum vedecko technickýcj onformácií SR Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 15.04.2014
Zmluva 31502014 Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. §659a nasl. Občianskeho zákonníka 11 736.00 s DPH 30.01.2014 Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.06.2014
Zmluva Zmluva o prevode práva hospodárenia s majetkom mset Želiezovce- výmena okien 12 408.67 s DPH 31.12.2013 Mesto Želiezovce Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.12.2013
Zmluva č.1/NP/359/2013 Národný projekt Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí s DPH 20.11.2013 Výskumný ústav detskej psychologie a patopsychologie Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 20.11.2013
Zmluva 1022711300 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 12.11.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 12.11.2013
Zmluva 001/2013 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov-Letný tábor Ledvačakám 100,00 s DPH 31.07.2013 Neinvestičný fond Čistý prameň,Jótékonysági Alap Neinvestičný fond Čistý prameň Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 31.07.2013
Zmluva č.662/2013 Projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania s DPH 25.06.2013 NÚCEM NUCEM PhDr. Romana Kanovská riaditeľ 25.06.2013
Zmluva č.11 Projekt Učme sa od základov -finančný dar 1 000.00 s DPH 20.06.2013 Nadácia Orange Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 10.07.2019
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb s DPH 07.03.2013 Slovak Telekom a.s. Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 07.03.2013
Zmluva Zmluva o dielo - účtovnícke práce 390,00 s DPH 25.02.2013 Katarína Bither Design Studio Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 25.02.2013
Zmluva 2012_PKR_GR_1220 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu 1 473.60 s DPH 12.04.2012 Metodicko-pedagogické centrum Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 11.05.2012
Zmluva 002/2012 Zmluva o nájme nebytových priestorov- telocvičňa 40,00 s DPH 03.02.2012 Mgr. Hanusič Tímea Mgr.Hanusiš Tímea Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 03.02.2012
Zmluva 001/2012 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov- telocvičňa 30,00 s DPH 18.01.2012 CSEMADOK CSEMADOK Gabriel Melczer vypožičiavateľ 18.01.2012
Zmluva Zmluva o dielo dodatok č. 3 - cena účtovníckej práce 355,00 s DPH 01.01.2012 Katarína Szobiová Základná škola s VJM -Alapiskola Ing. Anikó Máté riaditeľka školy 01.01.2012
Objednávka 11/2200071 papierové utierky ZZ 250ks 62,38 s DPH 297,65 MIRA OFFICE s.r.o. 07.10.2022
Objednávka 11/2200071 papierové utierky ZZ 250ks 297,65 s DPH 7,10.2022 MIRA OFFICE s.r.o. 17.10.2022
zobrazené záznamy: 1-3546/3546