|
Objednávka |
9/2100060
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
Objednávka |
9/2100061
|
učebnice a preacovné zošity 5-9.roč. príspevok MŠVVaŠ SR
|
1 751,50 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2021
|
VO/001/2021, VO/002/2021, VO/003/2021
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
|
Základná škola s VJM -Alapiskola |
|
|
|
29.04.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/011/2021
|
pracovný stôl s 1 policou
|
282,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/012/2021
|
čistiace potreby
|
2 500.00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Ildikó Líšková Drogéria |
|
|
|
|
23.06.2021 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
ZÁK.VO/013/2021
|
učebnice a pracovné zošity 5.-9. roč. s VJM príspevok MŚVVaŠ SR
|
1 751,90 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
preskoly.sk s.ro. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ204/2021
|
spracovanie miezd za mesiac jún 2021
|
230,16 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Mesto Želiezovce |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ206/2021
|
gastrozariadenie pec, umývačka riadu chladnička dvojdverová -dotácia MŠVVaŠ SR Projekt Zlepšenie vybavenia ŠJ
|
5 538,00 |
s DPH |
9/2100042
|
|
21.07.2021 |
GASTRO-HAAL s.r.o. |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ211/2021
|
Živé obrazy Slovenský jazyk pre 1. ročník ZŠ s VJM -učebnica a pracaovný pošit -prípevok MŠVVaŠ SR
|
55,80 |
bez DPH |
9/2100060
|
|
28.07.2021 |
Vydavateľ -PaedR.Rózsa Skabela |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ192/2021
|
dell optiplex XE3 SFFWin10Pro, LG 24MP59G stolový počítač monitor príspevok dot. SZP
|
656,40 |
s DPH |
9/2100054
|
|
07.07.2021 |
Ing. Földes František SODUTO |
|
|
|
|
07.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ208/2021
|
poistenie budovy 1.8.2021-1.11.2021 č. zmluvy 3347000043
|
369,90 |
bez DPH |
|
|
21.07.2021 |
UNIQA poisťovňa |
|
|
|
|
21.07.2021 |
|
Objednávka |
9/2100062
|
oprava a programovanie elekt.zabezp.systému EZS založny akumlátor
|
66,48 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Alarm-red Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
14.07.2021 |
|
Objednávka |
9/2100064
|
scribo farebné popisovače na bielu tabuľu
|
182,70 |
bez DPH |
|
|
26.07.2021 |
7SUN s.r.o. |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
Objednávka |
9/2100065
|
vŕtačka príklepová 1050W Verkraft
|
42,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ209/2021
|
komplexné poistenie počítačovej zostavy zmluva 5110775969 14.8.2021-13.8.2022
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
Allianz Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ210/2021
|
vŕtačka príklepová 1050W Verkraft
|
42,00 |
s DPH |
9/2100065
|
|
28.07.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
28.07.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ176/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠKD v ŠJ jún 2021
|
133,94 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ174/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ZŠ v ŠJ jún 2021
|
897,76 |
bez DPH |
|
|
30.06.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
Faktúra |
ZŠ226/2021
|
režijné náklady stravujúcich sa zamestnancov ŠJ v ŠJ júl 2021
|
14,48 |
bez DPH |
|
|
19.08.2021 |
Školská jedáleň, Komenského 1, Želiezovce ako súčasť ZŠ s VJM-Alapiskola |
|
|
|
|
19.08.2021 |
|
Objednávka |
9/2100028
|
drobný údržbársky materiál
|
45,46 |
s DPH |
|
|
29.04.2021 |
HP Železiarstvo s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2021 |